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1. OBJETIVO:
2. ALCANCE:
Toda la organizacin.
3. RESPONSABILIDADES:
Es responsabilidad de cada Jefe de rea, el evaluar los riesgos que puedan afectar
a los trabajadores, contratistas o cualquier otra persona que ingrese a sus
instalaciones.
4.1 TERMINOLOGA
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Incidente: Evento no deseado que tiene el potencial de producir lesiones y/o daos.
Magnitud del Riesgo (MR): Estimacin cuantitativa del riesgo, expresada por la
combinacin de valores de la Probabilidad y Consecuencia de ocurrencia de un evento.
MR = Probabilidad x Consecuencia
Riesgo Crtico: Nivel de riesgo inaceptable. Se necesitan medidas de control para eliminar
o reducir de inmediato este nivel.
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Proceso: Esta formado por un conjunto de actividades relacionadas, que tienen por
objeto generar un producto, servicio o una parte de estos. (Ejemplo: Limpieza de las
oficinas)
Tarea: Es la minima divisin del trabajo, que se puede alcanzar manteniendo un fin
en si mismo, es decir posee un propsito y un resultado especifico. (Ej. Retirar los
materiales, aplicar limpia muebles, sacar brillo, reubicar materiales)
- Procedimientos de Trabajo
- Registros de Inspecciones
- Informes de Investigacin de Accidentes/Incidentes
- Informes de Evaluacin de Ambientes de Trabajo (vigilancia ambiental)
- Hojas de Seguridad de Productos Qumicos, otros.
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Identificacin de Peligros:
Mapa de procesos
Levantamiento de Peligros,
Investigacin de Accidentes/Incidentes
Informes de Evaluacin de Ambientes de Trabajo
Resultados de Inspecciones
Nuevas actividades
Programas de Capacitacin e Instruccin laboral
REVISADO POR REVISADO POR APROBADO POR
Cargo Jefe Dpto I&D en PRP Subgerente Sistemas Gestin Gerente I&D
Firma
Fecha 27.04.2009 28.04.2009 28.04.2009
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Otros.
Se procede a realizar una identificacin de todos los Peligros en las distintas reas y
procesos de la empresa, los que debern ser registrados en la Matriz de Identificacin de
Peligros y Evaluacin de Riesgos (Inventario de Riesgos Crticos).
Para cada Actividad se deben identificar las tareas que la componen (ver definicin de
tarea).
Para cada tarea se deben identificar los peligros presentes de acuerdo a la tabla de
categora de peligros.
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MR = Probabilidad x Consecuencia
Los criterios para definir Probabilidad son:
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA VALOR
- Posible que ocurra un Incidente con lesin y/o dao material leve (la organizacin
debe definir una cantidad de veces que puede ocurrir un incidente de este tipo en un BAJA
perodo de tiempo y fijarla como estndar). 1
- Improbable de una enfermedad profesional
- Probable que ocurra un incidente con lesin y/o dao material (la organizacin debe
definir una cantidad de veces que puede ocurrir un incidente de este tipo en un MEDIA
perodo de tiempo y fijarla como estndar). 2
- Probabilidad media de adquirir una enfermedad profesional.
- Muy Probable que ocurra un Incidente con Lesin y/o dao material serio (la
organizacin debe definir una cantidad de veces que puede ocurrir un incidente de ALTA
este tipo en un perodo de tiempo y fijarla como estndar). 3
- Alta Probabilidad de adquirir una enfermedad profesional.
Incidentes con lesin muy grave o mortal (Invalidez total / Muerte). ALTA
Enfermedad Profesional irreversible
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Nivel de
Aceptable Moderado Crtico
Significancia
Riesgo (MR)
Todos los Riesgos Crticos, se analizaran para definir las medidas para su control, lo que
deber ser registrado en la Matriz de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos.
A lo menos una vez al ao o cada vez que ocurra un cambio relevante, se deber realizar
una nueva identificacin de Peligros / Evaluacin de riesgos.
Toda persona que realice actividades en la empresa, ya sea trabajador directo o de una
empresa de servicios / contratista, deber conocer los riesgos de Seguridad y Salud
Ocupacional relacionados con sus actividades o trabajos.
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5.0 REGISTROS
REFERENCIAS:
Programa PEC 2.0, Mdulo N3: Supervisores.
6.0 ANEXOS
Formato Tipo, Matriz de identificacin de peligros, evaluacin de riesgos.
Area :
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7.0 MODIFICACIONES