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PERIODO

sep-17

N.I.T:

9

"Ultimo

día para

pagar"

22

 
23
23
 

PERIODO

 

PLAZO

 
 

29-sep-

 

31-ago-2017

2017

23-oct-2017

UFV´s

2,21407

2,21947

 

DETALLE

V.BRUTO

IVA

IMPUESTO

 

Ventas Brutas Facturadas

 

235.842,00

13%

30.659,00

Descuento en Compras

 

6.547,00

13%

851,00

Devolución en Compras

 

3.250,00

13%

423,00

     

0,00

     

0,00

     

0,00

TOTAL DEBITO FISCAL

 

31.933,00

 

Compras Brutas Facturadas

 

142.362,00

13%

18.507,00

Descuento en Ventas

 

4.285,00

13%

557,00

     

0,00

     

0,00

     

0,00

TOTAL CRÉDITO FISCAL

 

19.064,00

IMPUESTO DETERMINADO

 

12.869,00

 

Saldo a Favor del Contribuyente Periodo Anterior

 

1.531,00

Mantenimiento de Valor

 

4,00

 

IMPUESTO A PAGAR

 

11.334,00

ACTUALIZACIÓN DEL CRÉDITO FISCAL

PAGAR   11.334,00 ACTUALIZACIÓN DEL CRÉDITO FISCAL ACTUALIZACIÓN= 1.531,00 4 X 2,21947
PAGAR   11.334,00 ACTUALIZACIÓN DEL CRÉDITO FISCAL ACTUALIZACIÓN= 1.531,00 4 X 2,21947

ACTUALIZACIÓN=

1.531,00

4

X

2,21947

2,21407

2,21407

ACTUALIZACIÓN=

menos

1.531,00

IMPUESTOS NACIONALESIVA 200 V.3 NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) O RAZON SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE: NUMERO DE

IMPUESTOS NACIONALES IVA 200 V.3 NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) O RAZON SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE: NUMERO

IVA 200 V.3

NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) O RAZON SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE:NUMERO DE ORDEN

NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) O RAZON SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE: NUMERO DE ORDEN

NUMERO DE ORDEN

NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) O RAZON SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE: NUMERO DE ORDEN
NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) O RAZON SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE: NUMERO DE ORDEN
NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) O RAZON SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE: NUMERO DE ORDEN
NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) O RAZON SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE: NUMERO DE ORDEN
NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) O RAZON SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE: NUMERO DE ORDEN
ORIGINAL SIN "MaRe" de Maria René Siles NIT:   PERIODO DD.JJ. ORIGINAL FOLIO 4568971019 MES
ORIGINAL SIN "MaRe" de Maria René Siles NIT:   PERIODO DD.JJ. ORIGINAL FOLIO 4568971019 MES

ORIGINAL SIN

"MaRe" de Maria René Siles

"MaRe" de Maria René Siles
"MaRe" de Maria René Siles

NIT:

 

PERIODO

DD.JJ. ORIGINAL

FOLIO

FOLIO

4568971019

MES

09

AÑO

2017

Cod.

X

   

534

    534

DETERMINACION DEL DEBITO FISCA

RUBRO 1:

DETERMINACION DEL CREDIT

RUBRO 2:

FISCAL

DETERMINACION DE LA DIFEREN

RUBRO 3:

DETERMINACION

DE LA DEUDA

TRIBUTARIA

RUBRO 4:

DEFINITIVO

RUBRO 5:

SALDO

IMPORTE DE

RUBRO 6:

PAGO

INFORMATIV

RUBRO 7:

DATOS

OS

DATOS BASICOS DE LA DECLARACION JURADA QUE RECTIFICASALDO IMPORTE DE RUBRO 6: PAGO INFORMATIV RUBRO 7: DATOS OS Cod. 518 NUMERO DE RESOLUCION

Cod.

518

NUMERO DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA

Cod.

FORMULARIO

Cod.

Ventas de bienes y/o servicios gravadosen el mercado interno,excepto ventas gravadas a tasa cero
1

Exportación de bienes y operaciones exentas
2

Ventas gravadas a tasa cero
3

Ventas no gravadas y operaciones que no son objeto del IVA
4

Valor atribuido a bienes y/o servicios retirados y consumos particulares
5

Devoluciones y rescisiones efectuadas en el período
6

Descuentos,bonificaciones y rebajas obtenidas en el periodo
7

Nº DE ORDEN IMPORTE (EN BOIVIANOS SIN CENTAVOS) 235.842 0 0 0 0 3.250 6.547

Nº DE ORDEN

Nº DE ORDEN IMPORTE (EN BOIVIANOS SIN CENTAVOS) 235.842 0 0 0 0 3.250 6.547

IMPORTE

(EN BOIVIANOS SIN CENTAVOS)

(EN BOIVIANOS SIN CENTAVOS)

235.842

235.842

0

0

0

0

0

0

0

0

3.250

3.250

6.547

6.547
Nº DE ORDEN IMPORTE (EN BOIVIANOS SIN CENTAVOS) 235.842 0 0 0 0 3.250 6.547

Débito fiscal correspondiente a:((C13+C16+C17+C18)*13%)
8

Débito fiscal actualizado correspondientes a reintegros
9

Total débito fiscal del período (C39+C55)
10

Total compras correspondientes a actividades gravadas y/o no gravadas
11

Compras directamente vinculadas a actividades gravadas
12

Compras en las que no es posible discriminar su vinculación con actividades gravadas y no gravadas
13

Devoluciones y resciciones recibidasen el período
14

Descuentos,bonificaciones y rebajas otorgadas en el período
15

Crédito fiscal correspondiente a: ((C26+C27+C28)*13%)
16

Crédito fiscal proporcional correspondiente a la actividad gravada (C31*(C13+C14)/(C13+C14+C15+C505)*13%)
17

Total crédito fiscal del período (C114+C1003)
18

Difernecia a favor del contribuyente (C1004-C1002;Si >0)
19

Cod.

Casilla

13

14

15

505

16

17

18

39

55

1002

11

26

31

27

28

114

1003

1004

693

Diferncia a favor del fisco o Impuesto determinado (C1002-C1004;Si>0)
20

Saldo de credito fiscal del periodo anterior a compensar (C592 del formulario del periodo anterior)
21

909

635

31.933 0 31.933 142.362 142.362 0 0 4.285 19.064 0 19.064 0 12.869

31.933

31.933

0

31.933

31.933

142.362

142.362

142.362

142.362

0

0

0

0

4.285

4.285

19.064

19.064

0

0

19.064

0

0

12.869

12.869

1.531

1.531
Actualizacion de valor sobre el saldo de credito fiscal del periodo anterior Saldo delimpuesto derterminado
Actualizacion de valor sobre el saldo de credito fiscal del periodo anterior Saldo delimpuesto derterminado
Actualizacion de valor sobre el saldo de credito fiscal del periodo anterior Saldo delimpuesto derterminado
Actualizacion de valor sobre el saldo de credito fiscal del periodo anterior Saldo delimpuesto derterminado
Actualizacion de valor sobre el saldo de credito fiscal del periodo anterior Saldo delimpuesto derterminado
Actualizacion de valor sobre el saldo de credito fiscal del periodo anterior Saldo delimpuesto derterminado
Actualizacion de valor sobre el saldo de credito fiscal del periodo anterior Saldo delimpuesto derterminado
Actualizacion de valor sobre el saldo de credito fiscal del periodo anterior Saldo delimpuesto derterminado
Actualizacion de valor sobre el saldo de credito fiscal del periodo anterior Saldo delimpuesto derterminado
Actualizacion de valor sobre el saldo de credito fiscal del periodo anterior Saldo delimpuesto derterminado

Actualizacion de valor sobre el saldo de credito fiscal del periodo anterior

Saldo delimpuesto derterminado a favor del fisco (C909-C635-C648;Si>0)

Pagos a cuenta realizados en DD.JJ. y/o Boletas de pago correspòndiente al periodo que se declara

Saldo de pagos a cuenta del periodo anterior a compensar (C747 del formulario del periodo anterior

Saldo por pagos a cuenta a favor del cotribuyente (C622+C640-C1001; Si>0)

Saldo a favor del fisco (C1001-C622-C640:Si>0)

Tributo Omitido (C996)

Actualización de valor sobre Tributo Omitido

Intereses sobre Tributo Omitido Actualizado

Multa por Incremento al deber formal (IDF) por presentacion fuera de plazo

Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en DD.JJ. Rectificatoria presentada fuera de plazo

Total Deuda Tributaria (C924+C925+C938+C954+C967)

Saldo definitivo de credito fiscala favor del contribuyente para el siguiente periodo(C693+C635+C648-C909;Si>0)

Saldo definitivo a cuenta a favor del contribuyentepara el siguiente periodo (C643-C955;Si>0)

Saldo definitivo a favor del fisco (C996 ó(C955-C643) según corresponda;Si>0)

Pago en valores (sujeto a verificacion y confirmacion por el SIN)

648

1001

622

640

643

996

924

925

938

954

967

955

592

747

646

677

Pago en efectivo (C646-C677;Si>0)

576

Permuta en venta de bienesy/o servicios

580

Permuta en compra de bienesy/o servicios

581

8880

Nº C-31:

Nº de pago

Fecha confirmacion de pago:

Importe

 

pagado via

8883

8882

8881

SIGMA

  pagado via 8883 8882 8881 SIGMA 4 11.334 0 0 0 11.334 0 0 0
4 11.334 0 0 0 11.334 0 0 0 0 0 0 0 0 11.334

4

4

11.334

0

0

0

0

0

11.334

11.334

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11.334

0

11.334

0

0

 
 
4 11.334 0 0 0 11.334 0 0 0 0 0 0 0 0 11.334 0
4 11.334 0 0 0 11.334 0 0 0 0 0 0 0 0 11.334 0
0 0 11.334 0 0 0 0 0 0 0 0 11.334 0 11.334 0 0
0 0 11.334 0 0 0 0 0 0 0 0 11.334 0 11.334 0 0
0 0 11.334 0 0 0 0 0 0 0 0 11.334 0 11.334 0 0
0 0 11.334 0 0 0 0 0 0 0 0 11.334 0 11.334 0 0
0 0 11.334 0 0 0 0 0 0 0 0 11.334 0 11.334 0 0

DETERMINACION DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE0 0 11.334 0 11.334 0 0   RUBRO 8: DATOS SIGMA PAGO JURO LA EXACTITUD

DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE RUBRO 8: DATOS SIGMA PAGO JURO
DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE RUBRO 8: DATOS SIGMA PAGO JURO

RUBRO 8:

RUBRO 8: DATOS SIGMA PAGO

DATOS

SIGMA

PAGO

DATOS SIGMA PAGO
DATOS SIGMA PAGO
DATOS SIGMA PAGO

JURO LA EXACTITUD DE LA PRESENTE DECLARACIÓN

Artículo N° 22 y Artículo N° 78 Parágrafo I de la Ley N° 2492 Código Tributario Boliviano

Firma del sujeto pasivo o tercero responsable

Aclaración de Firma:

CI:

537

VERSION

521

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES

DETALLE

V.BRUTO

IT

IMPUESTO

Ventas Brutas Facturadas

235.842,00

3%

7.075,00

IMPUESTO DETERMINADO

7.075,00

I.U.E por Compensar Periodo Anterior

 

8.365,00

SALDO I.U.E SIGUIENTE PERIODO

1.290,00

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

IMPUESTOS NACIONALESESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA   Impuesto a las Transacciones Formulario IT 400 V.3 NOMBRE (S) Y

 
 

Impuesto a las Transacciones

Formulario

Formulario

IT 400V.3

NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE "MaRe" de Maria René Siles

NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE"MaRe" de Maria René Siles NÚMERO DE ORDEN

"MaRe" de Maria René Siles

NÚMERO DE ORDEN

NIT

 

PERIODO

DD.JJ. ORIGINAL

FOLIO

4568971019

MES

09

AÑO

2017

Cod.

X

 

541

B
B

DATOS BÁSICOS DE LA DECLARACIÓN JURADA QUE RECTIFICA

Cod. FORMULARIO 537
Cod.
FORMULARIO
537
Cod. 521
Cod.
521

Cod.

518

NÚMERO DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA

VERSIÓN

Nº DE ORDE

DETERMINACION

IMPONIBLE DEL

DE LA BASE

IMPUESTO

RUBRO 1:

C
C

DETERMINACIÓN DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE

IMPORTE

(EN BOLIVIANOS SIN CENTAVOS)

1 Total ingresos brutos devengados y/o percibidos en especie (incluye ingresos exent

235.842

2 Ingresos exentos

0

3 Base imponible (C13 - C32)

235.842

4 Impuesto Determinado (C24 * 3%)

7.075

5

IUE pagado a compensar (1ra. Instancia o “Saldo IUE a compensar” del Form. 400, C619 del período anterio

664

8.365

5 IUE pagado a compensar (1ra. Instancia o “Saldo IUE a compensar” del Form. 400, C619
 

6

Saldo de Impuesto Determinado a favor del Fisco (C909 - C664; Si >0)

1001

0

RUBRO 2:

DETERMINACION DEL

7

Pagos a Cuenta realizados en DD.JJ. y/o Boletas de Pago correspondientes al periodo que se declara

622

0

0
0

8

Saldo de Pagos a Cuenta del periodo anterior a compensar (C747 del Formulario del período anterior)

640

0

 

9

Saldo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente (C622+C640-C1001; Si >0)

643

0

0
0

SALDO

10

Saldo a favor del Fisco (C1001-C622-C640; Si >0)

996

0

DETERMINACION DE LA

DEUDA TRIBUTARIA

RUBRO 3:

 
 

11

Tributo Omitido (C996)

924

0

 
 

12

Actualización de valor sobre Tributo Omitido

925

0

13

Intereses sobre Tributo Omitido Actualizado

938

0

14

Multa por Incumplimiento al Deber Formal (IDF) por presentación fuera de plazo

954

0

15

Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en DD.JJ. Recti catoria presentada fuera de plazo

967

0

16

Total Deuda Tributaria (C924+C925+C938+C954+C967)

955

0

17

Saldo de nitivo de IUE a compensar para el siguiente período (C664-C909; Si >0)

619

1.290

18

Saldo de nitivo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente para el siguiente período (C643-C955; Si >0)

747

0

Cod. Casilla 13 32 24 909

Cod.

Casilla

13

32

24

909

Cod. Casilla 13 32 24 909
Cod. Casilla 13 32 24 909
DEFINITIVO RUBRO 4: SALDO 19 Saldo de nitivo a favor del Fisco (C996 ó (C955-C643)
DEFINITIVO RUBRO 4: SALDO 19 Saldo de nitivo a favor del Fisco (C996 ó (C955-C643)
DEFINITIVO RUBRO 4: SALDO 19 Saldo de nitivo a favor del Fisco (C996 ó (C955-C643)
DEFINITIVO RUBRO 4: SALDO 19 Saldo de nitivo a favor del Fisco (C996 ó (C955-C643)
DEFINITIVO RUBRO 4: SALDO 19 Saldo de nitivo a favor del Fisco (C996 ó (C955-C643)
DEFINITIVO RUBRO 4: SALDO 19 Saldo de nitivo a favor del Fisco (C996 ó (C955-C643)
DEFINITIVO RUBRO 4: SALDO 19 Saldo de nitivo a favor del Fisco (C996 ó (C955-C643)
DEFINITIVO RUBRO 4: SALDO 19 Saldo de nitivo a favor del Fisco (C996 ó (C955-C643)
DEFINITIVO RUBRO 4: SALDO 19 Saldo de nitivo a favor del Fisco (C996 ó (C955-C643)
DEFINITIVO RUBRO 4: SALDO 19 Saldo de nitivo a favor del Fisco (C996 ó (C955-C643)
DEFINITIVO RUBRO 4: SALDO 19 Saldo de nitivo a favor del Fisco (C996 ó (C955-C643)
DEFINITIVO RUBRO 4: SALDO 19 Saldo de nitivo a favor del Fisco (C996 ó (C955-C643)

DEFINITIVO

RUBRO 4:

SALDO

19 Saldo de nitivo a favor del Fisco (C996 ó (C955-C643) según corresponda; Si >0)

646
0

20 Pago en valores (sujeto a verificación y confirmación por el SIN) 677 0 Pago
20 Pago en valores (sujeto a verificación y confirmación por el SIN)
677
0
Pago en efectivo (C646-C677; Si >0)
21
576
0
RUBRO 5:
IMPORTE D
PAGO
Fecha confirmación de 22 N° C-31: Nº de pago: pago Importe pagado via sigma 23
Fecha confirmación de
22
N° C-31:
Nº de pago:
pago
Importe pagado
via sigma
23
RUBRO 6:
DATOS PAGO
SIGMA

JURO LA EXACTITUD DE LA PRESENTE DECLARACIÓN

Artículo N° 22 y Artículo N° 78 Parágrafo I de la Ley N° 2492 Código Tributario Bolivian

Firma del sujeto pasivo o tercero responsable

Aclaración de Firma:

CI:

ORIGINAL SIN

PERIODO

jul-17

N.I.T:

4

"Ultimo

día para

pagar"

17

17 PERIODO PLAZO 7 PAGO
17
PERIODO
PLAZO
7 PAGO

UFV´s

30-jun-2017

31-jul-2017

17-ago-2017

24-ago-2017

2,20681

2,20982

2,21197

2,21302

     

IMPUEST

 

V.BRUTO

IVA

 

DETALLE

 

O

   

Ventas Facturadas

 

205.978,00

13%

26.777,00

     

0,00

TOTAL DÉBITO FISCAL

 

26.777,00

 

Compras Facturadas

 

120.543,00

13%

15.671,00

     

0,00

TOTAL CRÉDITO FISCAL

 

15.671,00

IMPUESTO DETERMINADO

 

11.106,00

 

Saldo a Favor del Contribuyente Periodo Anterior

 

1.267,00

Mantenimiento de Valor

 

2,00

 

IMPUESTO A PAGAR

 

9.837,00

ACTUALIZACIÓN DEL CRÉDITO FISCAL

ACTUALIZACIÓN=

ACTUALIZACIÓN=

9.837,00 ACTUALIZACIÓN DEL CRÉDITO FISCAL ACTUALIZACIÓN= ACTUALIZACIÓN= 1.267,00 X 2,20982 menos 2,20681 2 1.267,00
9.837,00 ACTUALIZACIÓN DEL CRÉDITO FISCAL ACTUALIZACIÓN= ACTUALIZACIÓN= 1.267,00 X 2,20982 menos 2,20681 2 1.267,00

1.267,00

X

2,20982

menos

2,20681

2

1.267,00

CÁLCULO DE LA DEUDA TRIBUTARIA

T.O =

9.837,00

2,21197

T.O =

4.447,16701

I =

4.447,16701

1 + 0,04 360
1 +
0,04
360

7

-

1

I =

3,46006

X

2,21302

I =

8

 

MV =

4.447,16701

4.447,16701

X

2,21302

MV = 4.447,16701 X 2 , 2 1 3 0 2 _ 9.837,00

_

9.837,00

MV =

5

   

I.D.F =

50 U.F.V

X

2,21302

I.D.F =

111

 

IMPUESTOS NACIONALESIVA 200 V.3 NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) O RAZON SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE: NUMERO DE

IVA 200 V.3

NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) O RAZON SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE:NUMERO DE ORDEN

NUMERO DE ORDEN

NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) O RAZON SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE: NUMERO DE ORDEN
NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) O RAZON SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE: NUMERO DE ORDEN
NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) O RAZON SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE: NUMERO DE ORDEN
NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) O RAZON SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE: NUMERO DE ORDEN
NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) O RAZON SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE: NUMERO DE ORDEN
ORIGINAL SIN "ReLu" de Renata lucia Rodriguez Medrano NIT:   PERIODO DD.JJ. ORIGINAL FOLIO
ORIGINAL SIN "ReLu" de Renata lucia Rodriguez Medrano NIT:   PERIODO DD.JJ. ORIGINAL FOLIO

ORIGINAL SIN

"ReLu" de Renata lucia Rodriguez Medrano

NIT:

 

PERIODO

DD.JJ. ORIGINAL

FOLIO

6865871014

MES

07

AÑO

2017

Cod.

X

   

534

DETERMINACION DEL DEBITO FISCA

RUBRO 1:

DETERMINACION DEL CREDIT

RUBRO 2:

FISCAL

DETERMINACION DE LA DIFEREN

RUBRO 3:

DETERMINACION

DE LA DEUDA

TRIBUTARIA

RUBRO 4:

DEFINITIVO

RUBRO 5:

SALDO

IMPORTE DE

RUBRO 6:

PAGO

INFORMATIV

RUBRO 7:

DATOS

OS

DATOS BASICOS DE LA DECLARACION JURADA QUE RECTIFICASALDO IMPORTE DE RUBRO 6: PAGO INFORMATIV RUBRO 7: DATOS OS Cod. 518 NUMERO DE RESOLUCION

Cod.

518

Cod. 518

NUMERO DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA

Cod.

FORMULARIO

Cod.

Ventas de bienes y/o servicios gravadosen el mercado interno,excepto ventas gravadas a tasa cero
1

Exportación de bienes y operaciones exentas
2

Ventas gravadas a tasa cero
3

Ventas no gravadas y operaciones que no son objeto del IVA
4

Valor atribuido a bienes y/o servicios retirados y consumos particulares
5

Devoluciones y rescisiones efectuadas en el período
6

Descuentos,bonificaciones y rebajas obtenidas en el periodo
7

Nº DE ORDEN IMPORTE (EN BOIVIANOS SIN CENTAVOS) 205.978 0 0 0 0
Nº DE ORDEN
IMPORTE
(EN BOIVIANOS SIN CENTAVOS)
205.978
0
0
0
0

0

0

Débito fiscal correspondiente a:((C13+C16+C17+C18)*13%)
8

Débito fiscal actualizado correspondientes a reintegros
9

Total débito fiscal del período (C39+C55)
10

Total compras correspondientes a actividades gravadas y/o no gravadas
11

Compras directamente vinculadas a actividades gravadas
12

Compras en las que no es posible discriminar su vinculación con actividades gravadas y no gravadas
13

Devoluciones y resciciones recibidasen el período
14

Descuentos,bonificaciones y rebajas otorgadas en el período
15

Crédito fiscal correspondiente a: ((C26+C27+C28)*13%)
16

Crédito fiscal proporcional correspondiente a la actividad gravada (C31*(C13+C14)/(C13+C14+C15+C505)*13%)
17

Total crédito fiscal del período (C114+C1003)
18

Difernecia a favor del contribuyente (C1004-C1002;Si >0)
19

Cod.

Casilla

13

14

15

505

16

17

18

39

55

1002

11

26

31

27

28

114

1003

1004

693

Diferncia a favor del fisco o Impuesto determinado (C1002-C1004;Si>0)
20

Saldo de credito fiscal del periodo anterior a compensar (C592 del formulario del periodo anterior)
21

909

635

(C592 del formulario del periodo anterior) 21 909 635 26.777 0 26.777 120.543 120.543 0 0
26.777 0 26.777 120.543 120.543 0 0 0 15.671 0 15.671 0 11.106 1.267
26.777 0 26.777 120.543 120.543 0 0 0 15.671 0 15.671 0 11.106 1.267
26.777 0 26.777 120.543 120.543 0 0 0 15.671 0 15.671 0 11.106 1.267
26.777 0 26.777 120.543 120.543 0 0 0 15.671 0 15.671 0 11.106 1.267
26.777 0 26.777 120.543 120.543 0 0 0 15.671 0 15.671 0 11.106 1.267

26.777

0

26.777

120.543

120.543

0

0

0

15.671

0

15.671

0

11.106

1.267

26.777 0 26.777 120.543 120.543 0 0 0 15.671 0 15.671 0 11.106 1.267
Actualizacion de valor sobre el saldo de credito fiscal del periodo anterior Saldo delimpuesto derterminado
Actualizacion de valor sobre el saldo de credito fiscal del periodo anterior Saldo delimpuesto derterminado
Actualizacion de valor sobre el saldo de credito fiscal del periodo anterior Saldo delimpuesto derterminado
Actualizacion de valor sobre el saldo de credito fiscal del periodo anterior Saldo delimpuesto derterminado

Actualizacion de valor sobre el saldo de credito fiscal del periodo anterior

Saldo delimpuesto derterminado a favor del fisco (C909-C635-C648;Si>0)

Pagos a cuenta realizados en DD.JJ. y/o Boletas de pago correspòndiente al periodo que se declara

Saldo de pagos a cuenta del periodo anterior a compensar (C747 del formulario del periodo anterior

Saldo por pagos a cuenta a favor del cotribuyente (C622+C640-C1001; Si>0)

Saldo a favor del fisco (C1001-C622-C640:Si>0)

Tributo Omitido (C996)

Actualización de valor sobre Tributo Omitido

Intereses sobre Tributo Omitido Actualizado

Multa por Incremento al deber formal (IDF) por presentacion fuera de plazo

Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en DD.JJ. Rectificatoria presentada fuera de plazo

Total Deuda Tributaria (C924+C925+C938+C954+C967)

Saldo definitivo de credito fiscala favor del contribuyente para el siguiente periodo(C693+C635+C648-C909;Si>0)

Saldo definitivo a cuenta a favor del contribuyentepara el siguiente periodo (C643-C955;Si>0)

Saldo definitivo a favor del fisco (C996 ó(C955-C643) según corresponda;Si>0)

Pago en valores (sujeto a verificacion y confirmacion por el SIN)

Pago en efectivo (C646-C677;Si>0)

Permuta en venta de bienesy/o servicios

Permuta en compra de bienesy/o servicios

8880

Nº C-31:

Nº de pago

8882

Fecha confirmacion de pago:

8881

Importe

pagado via

SIGMA

Fecha confirmacion de pago: 8881 Importe pagado via SIGMA 648 2 1001 9.837 622 0 640
Fecha confirmacion de pago: 8881 Importe pagado via SIGMA 648 2 1001 9.837 622 0 640

648

2

1001

9.837

622

0

640

0

643

0

996

9.837

924

9.837

925

5

938

8

954

111

967

0

955

9.961

592

0

747

0

646

9.961

677

0

576

9.961

580

0

581

0

8883

955 9.961 592 0 747 0 646 9.961 677 0 576 9.961 580 0 581 0
955 9.961 592 0 747 0 646 9.961 677 0 576 9.961 580 0 581 0
955 9.961 592 0 747 0 646 9.961 677 0 576 9.961 580 0 581 0
955 9.961 592 0 747 0 646 9.961 677 0 576 9.961 580 0 581 0
955 9.961 592 0 747 0 646 9.961 677 0 576 9.961 580 0 581 0
C
C

DETERMINACION DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE

DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE RUBRO 8: DATOS SIGMA PAGO JURO
DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE RUBRO 8: DATOS SIGMA PAGO JURO

RUBRO 8:

RUBRO 8: DATOS SIGMA PAGO

DATOS

SIGMA

PAGO

DATOS SIGMA PAGO
DATOS SIGMA PAGO
DATOS SIGMA PAGO

JURO LA EXACTITUD DE LA PRESENTE DECLARACIÓN

Artículo N° 22 y Artículo N° 78 Parágrafo I de la Ley N° 2492 Código Tributario Boliviano

Firma del sujeto pasivo o tercero responsable

Aclaración de Firma:

CI:

537

VERSION

521

IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES

DETALLE

V.BRUTO

IT

IMPUESTO

Ventas Brutas Facturadas

205.978,00

3%

6.179,00

IMPUESTO DETERMINADO

6.179,00

I.U.E por Compensar Periodo Anterior

 

1.871,00

IMPUESTO A PAGAR

 

4.308,00

CÁLCULO DE LA DEUDA TRIBUTARIA

T.O =

4.308,00

2,21197

T.O =

1.947,58518

I

=

1.947,58518

I = 1.947,58518 1+ 7 0,04 360 - 1  

1+

7 0,04 360
7
0,04
360

-1

 

I

=

1,51529

 

X

2,21302

I

=

3

 

MV =

1 . 9 4 7 , 5 8 5 1 8

1.947,58518

 

X

2,21302

MV = 1 . 9 4 7 , 5 8 5 1 8   X 2,21302

-

4.308,00

MV =

2

 

I.D.F =

50 U.F.V

X

2,21302

I.D.F =

111

 

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

IMPUESTOS NACIONALESESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Impuesto a las Transacciones Formulario IT 400 V.3 ORIGINAL SIN A NOMBRE

Impuesto a las Transacciones

Formulario

IT 400V.3

ORIGINAL SIN A NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE "ReLu" de

ORIGINAL SIN

ORIGINAL SIN A NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE "ReLu" de Renata
A
A

NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE

"ReLu" de Renata lucia Rodriguez Medrano

NÚMERO DE ORDEN

NIT

6865871014

MES

07

PERIODO

AÑO

2017

DD.JJ. ORIGINAL

FOLIO

Cod.

541

X

B
B

DATOS BÁSICOS DE LA DECLARACIÓN JURADA QUE RECTIFICA

Cod. FORMULARIO 537
Cod.
FORMULARIO
537
Cod. 521
Cod.
521

Cod.

518

NÚMERO DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA

VERSIÓN

Nº DE ORDE

DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA VERSIÓN Nº DE ORDE DETERMINACION DEL RUBRO 2: C DETERMINACIÓN DEL
DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA VERSIÓN Nº DE ORDE DETERMINACION DEL RUBRO 2: C DETERMINACIÓN DEL
DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA VERSIÓN Nº DE ORDE DETERMINACION DEL RUBRO 2: C DETERMINACIÓN DEL

DETERMINACION DEL

RUBRO 2:

C
C

DETERMINACIÓN DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE

Cod.

Casilla

IMPORTE

(EN BOLIVIANOS SIN CENTAVOS)

 

Total ingresos brutos devengados y/o percibidos en especie (incluye ingresos exent

 

Ingresos exentos

   
 
 
   

DETERMINACION

IMPONIBLE DEL

DE LA BASE

IMPUESTO

RUBRO 1:

   
 

4.308

 

0

   
   

SALDO

 

DETERMINACION DE LA

DEUDA TRIBUTARIA

RUBRO 3:

 
 

111

0

4.424

   
   

1

       

13

205.978

2

       

32

0

3

Base imponible (C13 - C32)

     

24

205.978

4

Impuesto Determinado (C24 * 3%)

     

909

6.179

5

IUE pagado a compensar (1ra. Instancia o “Saldo IUE a compensar” del Form. 400, C619 del período anterio

664

1.871

6

Saldo de Impuesto Determinado a favor del Fisco (C909 - C664; Si >0)

 

1001

 

7

Pagos a Cuenta realizados en DD.JJ. y/o Boletas de Pago correspondientes al periodo que se declara

622

 

8

Saldo de Pagos a Cuenta del periodo anterior a compensar (C747 del Formulario del período anterior)

640

0

9

Saldo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente (C622+C640-C1001; Si >0)

 

643

0

10

Saldo a favor del Fisco (C1001-C622-C640; Si >0)

   

996

4.308

11

Tributo Omitido (C996)

     

924

4.308

12

Actualización de valor sobre Tributo Omitido

   

925

2

13

Intereses sobre Tributo Omitido Actualizado

   

938

3

14

Multa por Incumplimiento al Deber Formal (IDF) por presentación fuera de plazo

 

954

 

15

Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en DD.JJ. Recti catoria presentada fuera de plazo

967

 

16

Total Deuda Tributaria (C924+C925+C938+C954+C967)

   

955

 

20

Pago en valores (sujeto a verificación y confirmación por el SIN)

 

677

0

21

Pago en efectivo (C646-C677; Si >0)

   

576

4.424

22

N° C-31:

Nº de pago:

Fecha confirmación de

     
     

pago

Importe pagado

   

23

           
17 Saldo de nitivo de IUE a compensar para el siguiente período (C664-C909; Si >0)
17 Saldo de nitivo de IUE a compensar para el siguiente período (C664-C909; Si >0)
619
0
18 Saldo de nitivo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente para el siguiente período (C643-C955; Si >0)
747
0
19 Saldo de nitivo a favor del Fisco (C996 ó (C955-C643) según corresponda; Si >0)
646
4.424
RUBRO 4:
SALDO
DEFINITIVO

IMPORTE D

RUBRO 5:

   

PAGO

 

DATOS PAGO

RUBRO 6:

SIGMA

via sigma

JURO LA EXACTITUD DE LA PRESENTE DECLARACIÓN

Artículo N° 22 y Artículo N° 78 Parágrafo I de la Ley N° 2492 Código Tributario Bolivian

Firma del sujeto pasivo o tercero responsable

Aclaración de Firma:

CI:

 

"Ultimo

 

PERIODO

 

sep-17

N.I.T:

9

día para

22

 

pagar"

 

23

PERIODO

PLAZO

 

PAGO

31-ago-2017

29-sep-2017

23-oct-2017

22-nov-2017

UFV´s

2,14741

2,15336

2,15817

2,16429

 

DETALLE

   

V.BRUTO

IVA

IMPUESTO

 

Ventas Brutas Facturadas

   

235.842,00

13%

30.659,00

Descuento en Compras

   

6.547,00

13%

851,00

Devoluciones en Compras

   

3.250,00

13%

423,00

     

0,00

     

0,00

     

0,00

TOTAL DÉBITO FISCAL

 

31.933,00

 

Compras Brutas Facturadas

   

242.362,00

13%

31.507,00

Descuento en Ventas

   

4.285,00

13%

557,00

     

0,00

     

0,00

     

0,00

TOTAL CRÉDITO FISCAL

 

32.064,00

SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

 

131,00

 

Saldo a Favor del Contribuyente Periodo Anterior

 

1.531,00

Mantenimiento de Valor

 

4,00

SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE

 

1.666,00

ACTUALIZACIÓN DEL CRÉDITO FISCAL

ACTUALIZACIÓN =

ACTUALIZACION=

1.666,00 ACTUALIZACIÓN DEL CRÉDITO FISCAL ACTUALIZACIÓN = ACTUALIZACION= 1.531,00 X 2,15336 2,14741 4 menos 1.531,00
1.666,00 ACTUALIZACIÓN DEL CRÉDITO FISCAL ACTUALIZACIÓN = ACTUALIZACION= 1.531,00 X 2,15336 2,14741 4 menos 1.531,00

1.531,00

X

2,15336

2,14741

4

menos

1.531,00

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

IMPUESTOS NACIONALESESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA   Impuesto al Valor Agragado Formulario IVA 200 V.3 NOMBRE (S) Y

 
 

Impuesto al Valor Agragado

Formulario

Formulario

IVA 200 V.3

NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) O RAZON SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE:NUMERO DE ORDEN

NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) O RAZON SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE: NUMERO DE ORDEN

NUMERO DE ORDEN

NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) O RAZON SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE: NUMERO DE ORDEN
NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) O RAZON SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE: NUMERO DE ORDEN
NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) O RAZON SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE: NUMERO DE ORDEN
NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) O RAZON SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE: NUMERO DE ORDEN
NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) O RAZON SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE: NUMERO DE ORDEN
ORIGINAL SIN "MaRe" de Maria René Antezana Siles NIT:   PERIODO DD.JJ. ORIGINAL FOLIO 456897019
ORIGINAL SIN "MaRe" de Maria René Antezana Siles NIT:   PERIODO DD.JJ. ORIGINAL FOLIO 456897019

ORIGINAL SIN

"MaRe" de Maria René Antezana Siles

"MaRe" de Maria René Antezana Siles
"MaRe" de Maria René Antezana Siles

NIT:

 

PERIODO

DD.JJ. ORIGINAL

FOLIO

FOLIO

456897019

MES

09

AÑO

2017

Cod.

   

534

    534

DETERMINACION DEL DEBITO FISCA

RUBRO 1:

DETERMINACION DEL CREDIT

RUBRO 2:

FISCAL

DETERMINACION DE LA DIFEREN

RUBRO 3:

DETERMINACION

DE LA DEUDA

TRIBUTARIA

RUBRO 4:

DEFINITIVO

RUBRO 5:

SALDO

IMPORTE DE

RUBRO 6:

PAGO

INFORMATIV

RUBRO 7:

DATOS

OS

DATOS BASICOS DE LA DECLARACION JURADA QUE RECTIFICASALDO IMPORTE DE RUBRO 6: PAGO INFORMATIV RUBRO 7: DATOS OS Cod. 518 NUMERO DE RESOLUCION

Cod.

518

Cod. 518

NUMERO DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA

Cod.

FORMULARIO

Cod.

Ventas de bienes y/o servicios gravadosen el mercado interno,excepto ventas gravadas a tasa cero
1

Exportación de bienes y operaciones exentas
2

Ventas gravadas a tasa cero
3

Ventas no gravadas y operaciones que no son objeto del IVA
4

Valor atribuido a bienes y/o servicios retirados y consumos particulares
5

Devoluciones y rescisiones efectuadas en el período
6

Descuentos,bonificaciones y rebajas obtenidas en el periodo
7

Nº DE ORDEN Cod. IMPORTE Casilla (EN BOIVIANOS SIN CENTAVOS) 13 235.842 14 0 15
Nº DE ORDEN
Cod.
IMPORTE
Casilla
(EN BOIVIANOS SIN CENTAVOS)
13
235.842
14
0
15
0
505
0
16
0

17

18

3.250

6.547

Débito fiscal correspondiente a:((C13+C16+C17+C18)*13%)
8

Débito fiscal actualizado correspondientes a reintegros
9

Total débito fiscal del período (C39+C55)
10

Total compras correspondientes a actividades gravadas y/o no gravadas
11

Compras directamente vinculadas a actividades gravadas
12

Compras en las que no es posible discriminar su vinculación con actividades gravadas y no gravadas
13

Devoluciones y resciciones recibidasen el período
14

Descuentos,bonificaciones y rebajas otorgadas en el período
15

Crédito fiscal correspondiente a: ((C26+C27+C28)*13%)
16

Crédito fiscal proporcional correspondiente a la actividad gravada (C31*(C13+C14)/(C13+C14+C15+C505)*13%)
17

Total crédito fiscal del período (C114+C1003)
18

Difernecia a favor del contribuyente (C1004-C1002;Si >0)
19

39

55

1002

11

26

31

27

28

114

1003

1004

693

Diferncia a favor del fisco o Impuesto determinado (C1002-C1004;Si>0)
20

Saldo de credito fiscal del periodo anterior a compensar (C592 del formulario del periodo anterior)
21

909

635

31.933 0 31.933 242.362 242.362 0 0 4.285 32.064 0 32.064 131 0 1.531

31.933

31.933

0

0

31.933

31.933

242.362

242.362

242.362

242.362

0

0

0

0

4.285

4.285

32.064

32.064

0

0

32.064

32.064

131

131

0

0

1.531

1.531
Actualizacion de valor sobre el saldo de credito fiscal del periodo anterior Saldo delimpuesto derterminado
Actualizacion de valor sobre el saldo de credito fiscal del periodo anterior Saldo delimpuesto derterminado
Actualizacion de valor sobre el saldo de credito fiscal del periodo anterior Saldo delimpuesto derterminado
Actualizacion de valor sobre el saldo de credito fiscal del periodo anterior Saldo delimpuesto derterminado
Actualizacion de valor sobre el saldo de credito fiscal del periodo anterior Saldo delimpuesto derterminado
Actualizacion de valor sobre el saldo de credito fiscal del periodo anterior Saldo delimpuesto derterminado
Actualizacion de valor sobre el saldo de credito fiscal del periodo anterior Saldo delimpuesto derterminado
Actualizacion de valor sobre el saldo de credito fiscal del periodo anterior Saldo delimpuesto derterminado
Actualizacion de valor sobre el saldo de credito fiscal del periodo anterior Saldo delimpuesto derterminado
Actualizacion de valor sobre el saldo de credito fiscal del periodo anterior Saldo delimpuesto derterminado
Actualizacion de valor sobre el saldo de credito fiscal del periodo anterior Saldo delimpuesto derterminado
Actualizacion de valor sobre el saldo de credito fiscal del periodo anterior Saldo delimpuesto derterminado

Actualizacion de valor sobre el saldo de credito fiscal del periodo anterior

Saldo delimpuesto derterminado a favor del fisco (C909-C635-C648;Si>0)

Pagos a cuenta realizados en DD.JJ. y/o Boletas de pago correspòndiente al periodo que se declara

Saldo de pagos a cuenta del periodo anterior a compensar (C747 del formulario del periodo anterior

Saldo por pagos a cuenta a favor del cotribuyente (C622+C640-C1001; Si>0)

Saldo a favor del fisco (C1001-C622-C640:Si>0)

Tributo Omitido (C996)

Actualización de valor sobre Tributo Omitido

Intereses sobre Tributo Omitido Actualizado

Multa por Incremento al deber formal (IDF) por presentacion fuera de plazo

Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en DD.JJ. Rectificatoria presentada fuera de plazo

Total Deuda Tributaria (C924+C925+C938+C954+C967)

Saldo definitivo de credito fiscala favor del contribuyente para el siguiente periodo(C693+C635+C648-C909;Si>0)

Saldo definitivo a cuenta a favor del contribuyentepara el siguiente periodo (C643-C955;Si>0)

Saldo definitivo a favor del fisco (C996 ó(C955-C643) según corresponda;Si>0)

Pago en valores (sujeto a verificacion y confirmacion por el SIN)

648

1001

622

640

643

996

924

925

938

954

967

955

592

747

646

677

Pago en efectivo (C646-C677;Si>0)

576

Permuta en venta de bienesy/o servicios

580

Permuta en compra de bienesy/o servicios

581

8880

Nº C-31:

Nº de pago

Fecha confirmacion de pago:

Importe

 

pagado via

8883

8882

8881

SIGMA

  pagado via 8883 8882 8881 SIGMA 4 0 11.334 0 11.334 0 0 0 0

4

4

0

0

11.334

11.334

0

0

11.334

11.334

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.666

1.666

11.334

11.334

0

0

0

4 0 11.334 0 11.334 0 0 0 0 0 0 0 1.666 11.334 0 0

0

4 0 11.334 0 11.334 0 0 0 0 0 0 0 1.666 11.334 0 0

0

4 0 11.334 0 11.334 0 0 0 0 0 0 0 1.666 11.334 0 0

0

4 0 11.334 0 11.334 0 0 0 0 0 0 0 1.666 11.334 0 0
4 0 11.334 0 11.334 0 0 0 0 0 0 0 1.666 11.334 0 0
4 0 11.334 0 11.334 0 0 0 0 0 0 0 1.666 11.334 0 0
0 11.334 0 11.334 0 0 0 0 0 0 0 1.666 11.334 0 0 0
0 11.334 0 11.334 0 0 0 0 0 0 0 1.666 11.334 0 0 0
0 11.334 0 11.334 0 0 0 0 0 0 0 1.666 11.334 0 0 0
0 11.334 0 11.334 0 0 0 0 0 0 0 1.666 11.334 0 0 0
0 11.334 0 11.334 0 0 0 0 0 0 0 1.666 11.334 0 0 0
C
C

DETERMINACION DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE

DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE RUBRO 8: DATOS SIGMA PAGO JURO
DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE RUBRO 8: DATOS SIGMA PAGO JURO

RUBRO 8:

RUBRO 8: DATOS SIGMA PAGO

DATOS

SIGMA

PAGO

DATOS SIGMA PAGO
DATOS SIGMA PAGO
DATOS SIGMA PAGO

JURO LA EXACTITUD DE LA PRESENTE DECLARACIÓN

Artículo N° 22 y Artículo N° 78 Parágrafo I de la Ley N° 2492 Código Tributario Boliviano

Firma del sujeto pasivo o tercero responsable

Aclaración de Firma:

CI:

537

VERSION

521

PERIODO

nov-17

N.I.T:

5

"Ultimo

dia para

pagar"

18

 
18
18
 

PERIODO

 

PLAZO

 
 

31-oct-2017

30-nov-2017

18-dic-2017

UFV´s

2,22598

2,23178

 

DETALLE

 

V.BRUTO

IVA

IMPUESTO

 

Ingresos por Intereses

   

15.835.907,00

N/A

0,00

Ingresos por Comisiones y Otras Gravadas

 

1.550.400,00

13%

201.552,00

     

0,00

     

0,00

     

0,00

     

0,00

TOTAL DEBITO FISCAL

 

201.552,00

 

Compras Fact. Vinc.C/Act. Gravada

 

99.280,00

13%

12.906,00

Compras Mixtas

   

285.869,00

13%

37.163,00

     

0,00

     

0,00

     

0,00

TOTAL CRÉDITO FISCAL

 

50.069,00

IMPUESTO DETERMINADO

 

151.483,00

 

Saldo a Favor del Contribuyente Periodo Anterior

 

0,00

Mantenimiento de Valor

 

0,00

 

IMPUESTO A PAGAR

 

151.483,00

PROPORCIONALIDAD

INGRESOS GRAVADOS INGRESOS NO GRAVADOS TOTAL INGRESOS

1.550.400,00

8,917362381787%

15.835.907,00

91,082637618213%

17.386.307,00

100%

Compras Mixtas

3.205.754,00

8,917362381787%

Base Imponible

285.869,00

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

IMPUESTOS NACIONALESESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA   Impuesto al Valor Agragado Formulario IVA 200 V.3 NOMBRE (S) Y

 
 

Impuesto al Valor Agragado

Formulario

Formulario

IVA 200 V.3

NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) O RAZON SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE:NUMERO DE ORDEN

NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) O RAZON SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE: NUMERO DE ORDEN

NUMERO DE ORDEN

NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) O RAZON SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE: NUMERO DE ORDEN
NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) O RAZON SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE: NUMERO DE ORDEN
NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) O RAZON SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE: NUMERO DE ORDEN
NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) O RAZON SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE: NUMERO DE ORDEN
NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) O RAZON SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE: NUMERO DE ORDEN
ORIGINAL SIN Entidad Financiera "RapiCred" S.A. NIT:   PERIODO DD.JJ. ORIGINAL FOLIO 257418025
ORIGINAL SIN Entidad Financiera "RapiCred" S.A. NIT:   PERIODO DD.JJ. ORIGINAL FOLIO 257418025

ORIGINAL SIN

Entidad Financiera "RapiCred" S.A.

Entidad Financiera "RapiCred" S.A.

Entidad Financiera "RapiCred" S.A.

NIT:

 

PERIODO

DD.JJ. ORIGINAL

FOLIO

FOLIO

257418025

MES

11

AÑO

2017

Cod.

534

X

257418025 MES 11 AÑO 2017 Cod. 534 X

DETERMINACION DEL DEBITO FISCA

RUBRO 1:

DETERMINACION DEL CREDIT

RUBRO 2:

FISCAL

DETERMINACION DE LA DIFEREN

RUBRO 3:

DETERMINACION

DE LA DEUDA

TRIBUTARIA

RUBRO 4:

DEFINITIVO

RUBRO 5:

SALDO

IMPORTE DE

RUBRO 6:

PAGO

INFORMATIV

RUBRO 7:

DATOS

OS

K B
K
B

Cod.

518

Cod. 518

NUMERO DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA

Cod.

FORMULARIO

Cod.

Ventas de bienes y/o servicios gravados en el mercado interno,excepto ventas gravadas a tasa cero
1

Exportación de bienes y operaciones exentas
2

Ventas gravadas a tasa cero
3

Ventas no gravadas y operaciones que no son objeto del IVA
4

Valor atribuido a bienes y/o servicios retirados y consumos particulares
5

Devoluciones y rescisiones efectuadas en el período
6

Descuentos,bonificaciones y rebajas obtenidas en el periodo
7

Nº DE ORDEN IMPORTE (EN BOIVIANOS SIN CENTAVOS) 1.550.400 0 0 15.835.907 0 0 0

Nº DE ORDEN

Nº DE ORDEN IMPORTE (EN BOIVIANOS SIN CENTAVOS) 1.550.400 0 0 15.835.907 0 0 0

IMPORTE

(EN BOIVIANOS SIN CENTAVOS)

(EN BOIVIANOS SIN CENTAVOS)

1.550.400

1.550.400

0

0

0

0

15.835.907

15.835.907

0

0

0

0

0

0

Cod.

Casilla

13

14

15

505

16

17

18

Débito fiscal correspondiente a:((C13+C16+C17+C18)*13%)
8

Débito fiscal actualizado correspondientes a reintegros
9

Total débito fiscal del período (C39+C55)
10

Total compras correspondientes a actividades gravadas y/o no gravadas
11

Compras directamente vinculadas a actividades gravadas
12

Compras en las que no es posible discriminar su vinculación con actividades gravadas y no gravadas
13

Devoluciones y resciciones recibidasen el período
14

Descuentos,bonificaciones y rebajas otorgadas en el período
15

Crédito fiscal correspondiente a: ((C26+C27+C28)*13%)
16

Crédito fiscal proporcional correspondiente a la actividad gravada (C31*(C13+C14)/(C13+C14+C15+C505)*13%)
17

Total crédito fiscal del período (C114+C1003)
18

Difernecia a favor del contribuyente (C1004-C1002;Si >0)
19

39

55

1002

11

26

31

27

28

114

1003

1004

693

Diferncia a favor del fisco o Impuesto determinado (C1002-C1004;Si>0)
20

Saldo de credito fiscal del periodo anterior a compensar (C592 del formulario del periodo anterior)
21

909

635

201.552 0 201.552 3.305.034 99.280 3.205.754 0 0 12.906 37.163 50.069 0

201.552

201.552

0

0

201.552

201.552

3.305.034

3.305.034

99.280

99.280

3.205.754

3.205.754

0

0

0

0

12.906

12.906

37.163

37.163

50.069

50.069

0

0

151.483

151.483

0

0
Actualizacion de valor sobre el saldo de credito fiscal del periodo anterior Saldo delimpuesto derterminado
Actualizacion de valor sobre el saldo de credito fiscal del periodo anterior Saldo delimpuesto derterminado
Actualizacion de valor sobre el saldo de credito fiscal del periodo anterior Saldo delimpuesto derterminado
Actualizacion de valor sobre el saldo de credito fiscal del periodo anterior Saldo delimpuesto derterminado
Actualizacion de valor sobre el saldo de credito fiscal del periodo anterior Saldo delimpuesto derterminado
Actualizacion de valor sobre el saldo de credito fiscal del periodo anterior Saldo delimpuesto derterminado
Actualizacion de valor sobre el saldo de credito fiscal del periodo anterior Saldo delimpuesto derterminado
Actualizacion de valor sobre el saldo de credito fiscal del periodo anterior Saldo delimpuesto derterminado
Actualizacion de valor sobre el saldo de credito fiscal del periodo anterior Saldo delimpuesto derterminado
Actualizacion de valor sobre el saldo de credito fiscal del periodo anterior Saldo delimpuesto derterminado
Actualizacion de valor sobre el saldo de credito fiscal del periodo anterior Saldo delimpuesto derterminado
Actualizacion de valor sobre el saldo de credito fiscal del periodo anterior Saldo delimpuesto derterminado

Actualizacion de valor sobre el saldo de credito fiscal del periodo anterior

Saldo delimpuesto derterminado a favor del fisco (C909-C635-C648;Si>0)

Pagos a cuenta realizados en DD.JJ. y/o Boletas de pago correspòndiente al periodo que se declara

Saldo de pagos a cuenta del periodo anterior a compensar (C747 del formulario del periodo anterior

Saldo por pagos a cuenta a favor del cotribuyente (C622+C640-C1001; Si>0)

Saldo a favor del fisco (C1001-C622-C640:Si>0)

Tributo Omitido (C996)

Actualización de valor sobre Tributo Omitido

Intereses sobre Tributo Omitido Actualizado

Multa por Incremento al deber formal (IDF) por presentacion fuera de plazo

Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en DD.JJ. Rectificatoria presentada fuera de plazo

Total Deuda Tributaria (C924+C925+C938+C954+C967)

Saldo definitivo de credito fiscala favor del contribuyente para el siguiente periodo(C693+C635+C648-C909;Si>0)

Saldo definitivo a cuenta a favor del contribuyentepara el siguiente periodo (C643-C955;Si>0)

Saldo definitivo a favor del fisco (C996 ó(C955-C643) según corresponda;Si>0)

Pago en valores (sujeto a verificacion y confirmacion por el SIN)

648

1001

622

640

643

996

924

925

938

954

967

955

592

747

646

677

Pago en efectivo (C646-C677;Si>0)

576

Permuta en venta de bienesy/o servicios

580

Permuta en compra de bienesy/o servicios

581

8880

Nº C-31:

Nº de pago

Fecha confirmacion de pago:

Importe

 

pagado via

8883

8882

8881

SIGMA

  pagado via 8883 8882 8881 SIGMA 0 151.483 0 0 0 151.483 0 0

0

0

151.483

151.483

0

0

0

0

0

0

151.483

151.483

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

151.483

151.483

70.000

0 151.483 0 0 0 151.483 0 0 0 0 0 0 0 0 151.483 70.000

81.483

0 151.483 0 0 0 151.483 0 0 0 0 0 0 0 0 151.483 70.000

0

0 151.483 0 0 0 151.483 0 0 0 0 0 0 0 0 151.483 70.000

0

0 151.483 0 0 0 151.483 0 0 0 0 0 0 0 0 151.483 70.000
0 151.483 0 0 0 151.483 0 0 0 0 0 0 0 0 151.483 70.000
0 151.483 0 0 0 151.483 0 0 0 0 0 0 0 0 151.483 70.000
0 0 0 151.483 0 0 0 0 0 0 0 0 151.483 70.000 81.483 0
0 0 0 151.483 0 0 0 0 0 0 0 0 151.483 70.000 81.483 0
0 0 0 151.483 0 0 0 0 0 0 0 0 151.483 70.000 81.483 0
0 0 0 151.483 0 0 0 0 0 0 0 0 151.483 70.000 81.483 0
0 0 0 151.483 0 0 0 0 0 0 0 0 151.483 70.000 81.483 0
C
C

DETERMINACION DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE

DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE RUBRO 8: DATOS SIGMA PAGO JURO
DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE RUBRO 8: DATOS SIGMA PAGO JURO

RUBRO 8:

RUBRO 8: DATOS SIGMA PAGO

DATOS

SIGMA

PAGO

DATOS SIGMA PAGO
DATOS SIGMA PAGO
DATOS SIGMA PAGO

JURO LA EXACTITUD DE LA PRESENTE DECLARACIÓN

Artículo N° 22 y Artículo N° 78 Parágrafo I de la Ley N° 2492 Código Tributario Boliviano

Firma del sujeto pasivo o tercero responsable

Aclaración de Firma:

CI:

537

VERSION

521

IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES

DETALLE

V.BRUTO

IT

IMPUESTO

Ingresos por Intereses

15.835.907,00

3%

475.077,00

Ingresos por Comisiones y Otros Gravados

     

1.550.400,00

3%

46.512,00

     

0,00

     

0,00

     

0,00

     

0,00

IMPUESTO DETERMINADO

521.589,00

I.U.E por Compensar Periodo Anterior

2.850.659,00

SALDO I.U.E SIGUIENTE PERIODO