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SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

REPORTE DE NO CONFORMIDAD EN OBRA


PROYECTO SANEAMIENTO RURAL DE COMUNIDAD COD. Proy ej-sa-2018-

A) DATOS GENERALES
IDENTIFICADO POR N° REGISTRO RNC

Doc de referencia CUADRENO DE OBRA ASIENTO fecha aperturta / /


OFICIO/CARTA NRO fecha cierre / /
INSPECCION VISUAL OTRO

Detectado en Recepción de terreno Producto terminado( PRODUCTO NO COMFORME) OTROS

En el proceso de construcción Seguridad y salud ocupacional(SSO)

B) DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD

Nombre resumido
Partida(s) Imbolucrada(s)
cod. Partida

descripcion tecnica de la NO CONFORMIDAD


C) REQUISITO DE CALIDAD NO CUMPLIDO: (que característica técnica del producto o proceso no se logró)

D) CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD: ( Factores que han contribuido a la ocurrencia de la No conformidad)

Elaborado por:

Firma ing. Responsable


Nombre:
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
REPORTE DE NO CONFORMIDAD EN OBRA
E) TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD:

Rechazar Documento de rechazo: fecha: / /


Re-procesar Plazo para corrección (días):
Aceptar sin corregir A ser implementado por:

Correcciones ejecutadas:

Recursos utilizados: N° días empleados


Mano de obra: Costo S/.
Materiales: Costo S/.
Equipos: Costo S/.
Otros servicios: Costo S/.
Costo total aprox.: S/.

F) ACCIÓN CORRECTIVA (Para eliminar la CAUSA que originó la NO conformidad detectada)

G) EVALUACIÓN DE RIESGOS (Para prevenir que se vuelva a producir la causa de la NO conformidad potencial)

RIESGO POTENCIAL (MAS CRITICO) ACCIÓN PREVENTIVA (Para disminuir el riesgo)

Elaborado por: V.B. Aprobado por:

Firma ing. De Campo Firma Ing. Residente V.B. Gerente de Calidad


Nombre: Nombre: Nombre:

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