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ANTECEDENTES
Una vez cobrado por la consultora el 40% del monto de contrato, correspondiente al
anticipo, con lo cual, la Consultora da inicio a los Trabajos Preliminares, para dar
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cumplimiento, al alcance de trabajo presentado y a los términos de referencia del
Convocante.
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1.2 OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO
Evaluación Socio - Económica del Proyecto realizada en los términos requeridos por
los organismos de financiamiento.
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1.2.3 Marco lógico
Propósitos
y Objetivos especifico
1.- Los índices de enfermedades disminuyen 1.- El Municipio promueve el desarrollo
1.- Mejorar la salud disminuyendo en un 50%. 1.- Servicio Departamental de Salud (SEDES) económico local.
los índices de enfermedades de
las familias de la población urbana
de Santa Fe
Resultados esperados
1.- Se cuenta con el sistema ce
Alcantarillado Sanitario
1.- El sistema del alcantarillado sanitario ha
construido y en operación. 1. El sistema del alcantarillado sanitario se
sido entregado en perfecto estado de
encuentran funcionando en condiciones 1.- Acta de recepción final de la obra
funcionamiento y está de acuerdo a las
2.- La COSPUSFE está eficientes.
especificaciones.
capacitada para operar el 2.- Informe de Asistencia Técnica
servicio y la comunidad esta 2. Menores índices de enfermedades,
2.- Los beneficiarios acogen el proyecto y se
concientizada de hacer el dérmicas, epidérmicas y parasitarias.
conectan a red de Alcantarillado Sanitario.
buen uso de los servicios
sanitarios
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Actividades
Licitar el proyecto
Adjudicar
Contratar empresa
1.- Existen recursos financieros y oportunos
Orden de proceder
de parte de los financiadores y están de
Supervisar y fiscalizar acuerdo con las necesidades de la población
seguimiento en la asistencia de Santa Fe.
técnica y capacitación
Presentar informes parciales y
final a la entidad financiadora, el
VIPFE.
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2. ASPECTOS GENERALES
2.1 INTRODUCCIÓN
Los proyectos de alcantarillado sanitario tienen beneficios evidentes para la salud y el
mejoramiento del entorno de las viviendas y en general tienen incidencias directas en el
mejoramiento de la calidad de vida de las familias.
El presente proyecto nace de un requerimiento de la propia comunidad que concurre con
los esfuerzos del municipio para generar planes que permitan el aumento de la cobertura
de los servicios básicos en su jurisdiccon. Esta idea se plasma en el documento.
El denominado Estudio a diseño final del proyecto, con un adecuado respaldo en
información, permitirá definir en primer lugar los requerimientos de infraestructura en el
tiempo, en base a un balance entre la capacidad actual del servicio (Oferta) y los
requerimientos o Demanda presente y futura de los beneficiarios del proyecto, además de
plantear un programa de Fortalecimiento para la entida operadora del servicio y
comunidad en general.
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Figura Nº 1 Ubicación Del Municipio en el Dpto. de Santa Cruz – Bolivia
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Figura Nº 2 División por Distritos del Municipio de San Carlos
400000 410000 420000 430000 440000
8120000
8120000
Sa
nt
a
R
Si nd. Vil larroelcito
os
J& Sind. San Lorenzo
Si nd .Liberaci�
n
J&
a
Si nd . Vill a Imper ial
Cooperati va Nacional
J& R
(J& Si nd.Tocopi ll a
J& Si nd .Vi ll a Cotoc a
8110000
8110000
J& Si nd .Emp ali zada
Si nd. Vil l amontes Si nd.Estaci on Buen Reti r J& J&
R
( J&
Sind. La Fortuna
8100000
Sind. Cal ama
Portachuelo
Tapera
J&
San Juan
8090000
8090000
Buen Retiro
#
Y
El Pi la r
J&
El C ercad o
J&
8080000
8080000
La Li di a
J&
El Sujal
UBICACIÓN
Santa Fe
#
Y J& San C arlo s
#
Y
8070000
J& J& Si nd .Vi lla Rosar io
SANTA FE
Si nd . Los Maj os
pac
Si nd . 25 de Septi embre
a
Si nd . Mataracu
J&
8060000
8060000
Bu
8050000
LEYENDAS
5 0 5 10 Kilometers
Caminos
Asfaltado
400000 410000 420000 430000 Ripiado440000
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2.3.2 Distrito Santa Fe Área de Influencia
La localidad de Santa Fe se encuentra aproximadamente a 120 Km. al Noroeste de la
ciudad de Santa Cruz de la Sierra y 11 km de la capital de la segunda sección (San
Carlos) de la provincia Ichilo del mismo departamento por la carretera Santa Cruz –
Cochabamba Ruta interdepartamental.
Actualmente el Distrito de Santa Fe esta Constituido por los siguientes barrios.
Nº Barrios
1 Bolívar
2 Los Angeles
3 San Silvestre
4 1ero. de Mayo
5 San Juan
6 Santa Cruz
7 San Lorenzo
8 Palma Verde
9 El Puerto
10 Palacios
Santa Fé se encuentra entre las coordenadas geográficas 17°23” 37” de latitud sur y 63°
44” 38” de longitud oeste.
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Figura Nº 3 Ubicación del Proyecto en la Localidad de Santa Fe
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El área sobre la que se ha desarrollado el Proyecto es de 359 Ha. De las cuales 201.79 que
comprende toda la mancha urbana poblada de la localidad de Santa Fe y las áreas de
expansión es de 157.71 ha.
El Censo Nacional 2001 establece que la localidad de Santa Fe (área urbana) cuenta con
una población total de 5.880 habitantes, 2.980 hombres y 2.900 mujeres.
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EDAD HOMBRES MUJERES ACUMULADO
0-9 años 959 869 31%
10-19 años 807 789 58%
20-29 años 395 453 73%
30-39 años 311 326 84%
40-49 años 235 212 91%
50-59 años 150 124 96%
60-69 años 77 68 98%
70-79 años 33 33 100%
80-89 años 10 12 100%
90-99 años 3 4 100%
Fuente: INE. Censo Nacional de Población y Vivienda – 2001.
El Municipio de San Carlos registró en el censo del 2001 una población de 16.502 habitantes
(excluida la población que corresponde a la 4ta. Sección Municipal San Juan, que es de
reciente creación) y una tasa de crecimiento intercensal del 2,52% (Fuente: Instituto Nacional
de Estadística); la localidad de Santa Fe, alcanzó de acuerdo a la misma fuente, para el año
2001, una población de 5880 habitantes.
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Por otro lado, datos levantados por las boletas comunales realizadas en el 2005 durante la
elaboración del PMOT del Municipio, indican que Santa Fé cuenta una población de 6.089
habitantes. Fuente: Plan Municipal de Ordenamiento Terriltorial PMOT. Pag 11.
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2.3.6 Estabilidad Poblacional (Emigración/inmigración, estacional o permanente)
La tasa neta de migración del municipio está en el orden del 2,12%, denotando que son más
los que se van que los que llegan y se quedan, la población abandona su comunidad para
buscar mejores condiciones de vida, pues el municipio no tiene las mejores condiciones para
asegurar los servicios básicos de salud, de educación y empleo mejor remunerado.
Los datos reflejan que existe un importante contingente de población inmigrante, del total de
población censada en el 2001, solo el 60,49% es nacido en Santa Fe, mientras que un
27,57% son nacidos en el departamento Cochabamba, el 6,21% nació en Chuquisaca y un
2,41% había nacido en el departamento La Paz.
EN OTRO EN EL
CHUQUIS COCHAB
LUGAR EXTERIO LA PAZ ORURO POTOSÍ TARIJA BENI
ACA AMBA
DEL PAÍS R
2106 8 332 129 1475 34 101 10 18
39,36% 0,15% 6,21% 2,41% 27,57% 0,64% 1,89% 0,19% 0,34%
Fuente: INE. Censo Nacional de Población y Vivienda – 2001.
La emigración total del municipio alcanza a 41%, destacándose que un 68% de los migrantes
lo hacen de manera temporal, los destinos generalmente son: Santa Cruz, Cochabamba,
Sucre y La Paz. Mientras que un 32% de las personas lo hacen de forma permanente.
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hacia Cochabamba facilita éstos procesos. Asimismo se tiene que alrededor del 96% de la
población es bilingüe español - Quechua.
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2.3.11 Principales Actividades Económicas de las Familias
La población del municipio está ocupada principalmente en labores relacionadas con la
agricultura, la ganadería, el transporte y el comercio. La agricultura es la principal actividad
económica que sustenta la economía de las familias y del Municipio en general, es una
agricultura a pequeña escala e intensiva.
POBLACIÓN
ACTIVIDADES %
OCUPADA
Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 2775 45,98%
Pesca 0 0,00%
Explotación de Minas y Canteras 1 0,02%
Industria Manufacturera 142 3,33%
Producción y Distribución de Energía Eléctrica, Gas y Agua 3 0,07%
Construcción 253 5,93%
Comercio al Por Mayor y al Por Menor, Reparación de
Vehículos Automotores, Motocicletas, Efectos Personales y
Enseres Domésticos 102 2,39%
Servicio de Hoteles y Restaurantes 49 1,15%
Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 76 1,78%
Intermediación Financiera 2 0,05%
Servicios Inmobiliarios, Empresariales y de Alquiler 16 0,37%
Administración Pública, Defensa y Seguridad Social
Obligatoria 13 0,30%
Educación 85 1,99%
Servicios Sociales y de Salud 13 0,30%
Servicios Comunitarios, Sociales y Personales 10 0,23%
Servicio de Hogares Privados que Contratan Servicio
Doméstico 54 1,26%
Servicio de Organizaciones y Órganos Extraterritoriales 80 1,87%
Sin Respuesta (mayormente niños y mujeres) 2361 55,31%
Total 6035 100,00%
Fuente: INE. Censo Nacional de Población y Vivienda – 2001
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cultivan diferentes tipos de productos y que venden su producción en los mercados locales
un 29%. El 56.60% de los asalariados tienen un ingreso de 1.000 a 1.500 Bs. Mensual, los
restante 44.4% ganan menos de 1000 Bs., se trata principalmente de jornaleros.
Los agricultores por las ventas de sus productos tienen un ingreso de 1000 a 2000 Bs. En
algunos casos esporádicamente superan los 2000 Bs.
Los gastos que realizan las Familias, en promedio son, 28 Bs. por consumo de agua
potable, 77 Bs. energía eléctrica y alimentación 650 Bs mensuales.
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Otro 24.2 2%
Fuente: INE. CNPV 2001.
2.4.1 Educación
El Municipio de San Carlos esta compuesto por 4 Núcleos Escolares, comprendiendo los
grados Inicial, Primaria, Secundaria y/o CEMA.
Núcleo San Carlos
Núcleo Juan Lorenzo Campero (Buen Retiro)
Núcleo Antofagasta
Núcleo Santa Fe
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Cuadro Nº 11 Unidades Educativas Núcleo Santa Fe
2.4.3 Salud
Los centros de salud se clasifican según el nivel de prestación de servicios: Centros de
Primer Nivel (posta de salud con atención primaria), Centros de Segundo Nivel (micro
hospitales con atención de medicina general y algunas especialidades) Centros de Tercer
Nivel (hospital equipado con varias especialidades).
En el municipio de San Carlos se dispone de un Centro de Segundo Nivel, el Hospital Ichilo,
tres Centros Médicos y 3 postas sanitarias.
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Cuadro Nº 12 Ubicación de Centros Médicos
TIPO DE CENTRO DE
DISTRITO
SALUD
San Carlos
San Carlos Hospital Ichilo
Antofagasta
Antofagasta Centro Médico
2 de agosto Posta Sanitaria
Jochi Posta Sanitaria
Buen Retiro
B. Retiro Centro Médico
Santa Fé
Santa Fé Centro médico
Surutú-Antacawa
V. Imperial Posta sanitaria
Fuente: Hospital Ichilo.
4 Enfermeras
Centro de Salud
Posta Plaza Principal
Santa Fe
1 Medico General
Fuente: Centro de Salud Santa Fe.
Los ambientes existentes en el Centro de Salud por la forma en que son utilizados
pueden considerarse que son multiuso, el consultorio general es destinado para que
desarrollen actividades el director y la administradora, el resto de los ambientes carecen
de equipamiento.
TIPOS DE AMBIENTES
INFRAESTRUCTURA
AMBIENTES SALA DE SALA DE
SANITARIA ENFERMERÍA CONSULTORIO BAÑO
PARTO ESPERA
Centro de Salud 4 1 1 1 1 1
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Superficie
60.25 m2 11,16 m2 15,5 m2 10,24 m2 12.25 m2 2,25 m2
Construida
Fuente: Centro de Salud Santa Fe.
DESCRIPCION CANTIDAD
Número de conexiones pasivos y 1428
activos
Número de viviendas total Sta. Fe 1535
Viviendas sin A.P. 1535 – 1428 = 107
Cobertura de A.P. (N° conx/viv) (1428÷1500) = 93 %
El control de calidad del agua se lo realiza periódicamente según exigencia de las normas
NB512 el tipo de análisis que se realiza es el bacteriológico cada 2 meses, y físico químico
cada 6 meses.
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De acuerdo a los datos de la encuesta realizada por la consultora referida a la cantidad de
grifos por vivienda, muestra que el 60% de las viviendas tiene un grifo y 40% tiene dos o más
grifos, la dotación promedio de agua por vivienda, de acuerdo a los datos proporcionados por
la Cooperativa COSPUSFE ltda., es de 106 l/hab./dia y el consumo promedio es 87
l/hab/dia.
CANT. DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA GRIFOS
Red Publica 100% 1 = 60%
Pileta Publica 0% 2 ≥ 40%
Norias 0%
Fuente: Encuesta realizada por la consultora.
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Cuadro Nº 17 Sistema de Eliminación de Excretas
TIEMPO DE REALIZA
TIPO DE BAÑOS USO EN MANTENIMIENTO
PROMEDIO POZO/CÁMARA
Cámara séptica 27% si 16%
Pozo 52% 6,5 años no 84%
Letrina Secas 21%
Fuente: Encuesta realizada por la consultora.
2.4.4.4 Electricidad
La localidad de Santa Fe cuenta con servicio eléctrico proporcionado por la Cooperativa
Rural de Electrificación (CRE) estable y permanente. Según el levantamiento de campo
realizado por la consultora, el servicio de energia electrica llega a todo los hogares, sin
embrago solo el 97% esta conectado.
El 54% de los hogares cuenta con alumbrado publico, algunas zonas de la comunidad no
cuentan con este servicio por no existe cobertura o las pantallas fluorecentes están en mal
estado.
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domicilio, o simplemente lo botan a la calle, canales o terrenos baldios. Esto está
contribuyendo a la contaminación del medio ambiente.
2.4.5 Comunicación
La localidad de Santa Fé cuenta con servicio de comunicación permanente a través de línea
fija y celular. Las líneas fijas son provistas por la Cooperativa de Telecomunicaciones Santa
Cruz Ltda. (COTAS Ltda.) y el servicio de telefonía celular proviene de los operadores
ENTEL, VIVA Y TELECEL, además se cuenta con servicio de cabinas telefónicas y café
Internet, con internet satelital y banda ancha. El servicio permite conectarse de manera
estable en cualquier momento desde Santa Fé con el país y el resto del mundo.
3.1.1 Antecedentes
La Cooperativa de Servicios Públicos de San Fe Ltda. Fue fundada el 20 de Octubre de 1972
por visionarios hombres de Santa Fé quienes ante la necesidad de contar con un servicio de
agua potable para su comunidad, fundan esta institución con el objetivo de administrar los
servicios públicos del sistema de agua potable para el consumo de la población.
Actualmente cuenta con la infraestructura necesaria para brindar el servicio a 90% de la
población.
La gestión administrativa, financiera, comercial y técnica se realiza de manera organizada y
ordenada permitiéndole un crecimiento constante y sostenido.
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cooperativo, autónoma, de interés social; sustentada en la legislación vigente y en los
principios del cooperativismo universal
3.1.7 Antigüedad
La Cooperativa de Servicios Públicos COSPUSFE Ltda. brinda el servicio a la comunidad de
Santa Fe hace 36 años, desde 1972, su funcionamiento ha sido durante todo este tiempo de
forma interrumpida, mejorando y ampliando el servicio de manera permanente. En los dos
últimos años el total de conexiones ha sido 115 conexiones.
Año Nuevas
Conexiones
2007 60
2008 55
Fuente: COSPUSFE Ltda.
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3.2 NIVEL ORGANIZATIVO
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Cuadro Nº 20 Concejo de Administración
CARGO NOMBRE
Presidente: Melyn Ayala Barba
Vicepresidente: Hermogenes Palacios
Tesorero: Juan Saravia Egüez
Secretario de Actas: Miguel A. Villalba
Vocal I: Martin Llanto Arriola
Vocal II: Adela Cortez Sandoval
CARGO NOMBRE
Presidente: Zenón Huanca Balda
Vicepresidente: Hernán Arandia Guzmán
Secretario de Actas: León Choque
Vocal I: Jacinto Coro Tumiri
Nombre Cargo
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Departamento de Sistema
Isidoro Lopez Choque Encargado Sistema
Departamento tecinico
Pepe Perez Becerra Técnico
Clemente Flores Cavero Plomero I
Alfonso Monasterio Smith Plomero II
Departamento Contable
Leonardo Parada Gutierrez Contador Administrador
Darío Ojeda Guzman Encargado de Cobranza
Atencion al Cliente
Neina Justiniano Ruiz Secretaria
Personal de Limpieza y Seguridad
Daniela Vaca Romero Limpieza
Eleazar Gomez Barroso Sereno
El nivel de decisión y ejecutivo de la empresa está representado por una (1) persona, nivel
profesional uno (1) que es el contador administrador, el área administrativa y técnica consta
de 8 empleados y obreros.
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Figura Nº 6 Estructura Orgánica “COSPUSFE Ltda.”
3.2.1.5 Productividad
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Cuadro Nº 23 Productividad Global
Nº de usuarios 1242
Nº de empleados 9
m3/empleado 4,222
Usuario/empleado 138
La Información de los Estados de Resultados, de las gestiones 2004, 2005, 2006 2007 y el
primer semestre del año 2008, se expresa de acuerdo al siguiente cuadro
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Cuadro Nº 24 Estado de Resultados al Primer Semestre del 2008
(Expresado en Bolivianos)
2008
GESTIONES 2004 2005 2006 2007
1er. Sem.
INGRESOS
Ingresos Operativos
Ingresos por servicio de Agua 202.570,00 209.568,00 248.986,86 185.625,06 96.200,43
Potable
Otros Ingresos 146.896,00 63.010,00 24.411,86 100.814,27 43.408,01
349.466,00 272.578,00 273.398,72 286.439,33 139.608,44
Ingresos no Operativos
Ingresos Financieros 62.070,00 1.845,00 0,00 38.248,84 21.558,01
Ajuste por Inflación y Tenencia de 0,00 0,00 0,00 96.390,29 50.008,34
Bienes
TOTAL INGRESOS 411.536,00 274.423,00 273.398,72 421.078,46 211.174,79
COSTOS
Costo de Producción 249.255,00 216.538,00 271.285,39 157.738,72 55.603,27
Costo por Venta de Accesorios 0,00 0,00 21.161,05 5.894,98 0,00
Total Costo Operativos 249.255,00 216.538,00 292.446,44 163.633,70 55.603,27
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La información recibida refleja los Estados de Resultados desde el año 2004, los cuales se
muestran con cifras negativas, observándose que estos han aumentado año a año,
habiéndose incrementado estos resultados de manera significativa el año 2007. Esta
situación significativa de perdida en la gestión 2007 de Bs. 199.291,87, se debe al
incremento en los Gastos de Administración y a los Gastos Comerciales.
En el primer semestre del 2008 se registra un resultado negativo de Bs. 3,552.02, que
prácticamente la coloca a la Cooperativa próxima al equilibrio.
De acuerdo a los informes presentados en la memoria 2006 - 2008 los Balances Generales
practicados por COSPUSFE Ltda. muestran un incremento sostenido en los Activos que
llegando a Diciembre del 2007 ascienden a Bs. 3.516,788.00.
El Pasivo corriente que alcanza a Bs. 88,184.87, donde están registradas las deudas a corto
plazo correspondientes al pago de deudas comerciales, sueldos a pagar e impuestos
El Pasivo a largo plazo, está compuesto de una cuenta de previsión para indemnización y
otra de provisión para revalorización técnica, alcanza a Bs. 1.220.412,25
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Fuente: COSPUSFE Ltda.
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE 1.387.796,83
DISPONIBLE 343.977,46
EXIGIBLE 468.736,17
REALIZABLE 25.723,68
TRANSITORIO 53.891,47
INVERSIONES 495.468,05
ACTIVO NO CORRIENTE 2.336.998,38
ACTIVO FIJO 3537416,48 2.273.827,13
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO
FIJO -1263589,35
INVERSIONES 63.171,25
COTAS 9.971,00
ACOMETIDAS 53.200,25
TOTAL ACTIVOS
PASIVO
PASIVO CORRIENYE 88.184,87
EXIGIBLE 88.184,87
PASIVO NO CORRIENTE 1.220.412,25
EXIGIBLE 1.220.412,25
PROVISION PAR LA INDEMNIZACION 9.448,64
PROVISION PARA LA REVALORIZACION
TECNICA 1.210.963,61
TOTAL PASIVO 1.308.597,12
PATRIMONIO 2.416.198,09
FONDO SOCIAL 3.574.385,02
RESERVA PARA INVERSIONES 466.680,29
RESERVA LEGAL 14.650,00
-
RESULTADO ACUMULADO 1.635.965,20
RESULTADO DEL PERIODO -3.552,02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3.724.795,21
Fuente: COSPUSFE Ltda.
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3.2.2.3 Calculo de indicadores de COSPUFE (1er.semestre del 2008)
a) Índice de Liquidez
Este indicador mide la capacidad que tiene un activo de convertirse en efectivo en el corto
plazo, necesario para cubrir obligaciones. La liquidez de COSPUSFE Ltda. esta dada por la
capacidad para saldar las obligaciones a corto plazo que se han adquirido a medida que
éstas se vencen. Se refiere a su habilidad para convertir en efectivo determinados activos y
pasivos corrientes.
Este indicador nos Indica cual es la capacidad de la cooperativa COSPUSFE Ltda., para
hacer frente a sus deudas a corto plazo.
IL = Activo Corriente
Pasivo Corriente
El resultado significa que la Cooperativa COSPUSFE Ltda., dispone de Bs.15,74 para pagar
1.- Bs de obligaciones a corto plazo. Generalmente se ha aceptado la razón de 2 a 1, es
decir, que por cada Bs.1.- que los acreedores a corto plazo hayan invertido, debe existir por
lo menos Bs. 2.- de activo circulante para cubrir esa deuda.
b) Capital de Trabajo
El activo disponible y el exigible en el primer semestre del 2008 cubren en 9.51 veces el
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pasivo corriente. A objeto de que este indicador tenga la validez suficiente, es necesario que
la COSPFE Ltda. tenga mayor eficiencia en la recuperación de la mora de los usuarios.
El análisis de la liquidez inmediata al 1er semestre 2008, muestra que COSPUSFE Ltda.,
cuenta con Bs. 15,45 de activos disponibles por cada peso de obligaciones a corto plazo; lo
que refleja la suficiencia de la empresa para cubrir los pasivos a corto plazo, es decir, el
grado en que los recursos disponibles pueden hacer frente a las obligaciones contraídas a
corto plazo.
d) Indicador de Endeudamiento
Un bajo índice de deudas a capital neto (activos totales menos pasivos totales) indica que la
compañía puede conseguir dinero prestado fácilmente. También pudiera significar que la
compañía es muy conservadora.
Un índice alto indica que la mayoría de los riesgos del negocio están siendo tomados por los
acreedores. Sería más difícil obtener dinero de fuentes externas, por ejemplo, un banco.
Nota: El análisis de los estados financieros se basó en información presentada en las
memorias de la gestión 2006 al 2008. Publicada por la Cooperativa COSPUSFE Ltda.
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3.3 FUNCIÓN COMERCIAL
Tiene como función básica la lecturación, facturación, cobranza y la atención del público en
general.
COSPUSFE Ltda. Realiza el control de sus ingresos en forma anual, mensual y diaria
utilizando para ello un sistema computarizado de cobranzas.
Los consumidores se clasifican en dos categorías: domiciliaria y comercial con una tarifa por
consumo mínimo de 18 Bs. por 10 m3.
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Gestión 2004 al 2008 en Bs.
2008
GESTIONES 2004 2005 2006 2007
1er. Sem.
INGRESOS
Ingresos por servicio de Agua
202.570,00 209.568,00 248.986,86 185.625,06 96.200,43
Potable
Otros Ingresos(conexiones,
146.896,00 63.010,00 24.411,86 100.814,27 43.408,01
reconexion)
Total 349.466,00 272.578,00 273.398,72 286.439,33 139.608,44
Fuente: COSPUSFE Ltda
Esta Sección se encarga de cortar el servicio a todos los socios que no han pagado 3
facturas o más. En el periodo de enero 2007 a Junio del 2008 se han realizado un total de
602 cortes, no existe un registro del monto total de la mora alcanzada en el último periodo.
Según los datos proporcionados por la Cooperativa COSPUSFE Ltda. entre Enero 2007 a
Junio del 2008 se han realizado 61 nuevas conexiones al sistema de agua potable en el
periodo de se tiene un total una cantidad 1428 socios, de los cuales 164 son pasivos y 1264
socios activos.
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Cuadro Nº 29 Registro de Conexiones Abril a Julio del 2008
3.4.2 Conducción
Son aquellas lineas que conducen las aguas desde la captación hasta la planta de
tratamiento y/o estanques. Su funcionamiento puede ser gravitacional, en tal caso se les
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llama aducciones, o bien se requiere de estaciones elevadoras para aumentar la presión del
agua, en este caso a la conducción se le llama impulsión.
El material de aducción que utiliza la Cooperativa COSPUFE Ltda. es de PVC y FºGº y el
sistema de impulsión se lo realiza por bombeo.
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Cuadro Nº 31 Resumen de Longitud de Tuberías
Durante la gestion 2007 y el primer semestre del 2008 se ralizo el tendido de red matriz de 2”
de diametro con PVC haciendo un total de 1055 metros, los barrios beneficiados fueron:
El Puerto
Palma Verde
Santa Cruz
1ro. De Mayo
3.4.6 Abastecimiento
El abastecimiento de agua de las viviendas se realiza a través de las conexiones
domiciliarias las mismas que cuentan con sistema de micromedición cuya lecturación es
tomada mensualmente por la seccion correspondiente.
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Cuadro Nº 32 Cobertura Sistema de Agua Potable
CONEXIONES CANTIDAD
Número de Conexiones 1428
Número de Viviendas en Santa Fe 1535
Viviendas sin A.P. 1535 – 1428 = 107
Cobertura de A.P. (N° conx/viv) (1428÷1535) = 93 %
Los análisis, son realzados por la Cooperativa de Servicios Públicos GERMAN BUSH del
Municipio de Yapacani
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Cuadro Nº 33 Reporte de Análisis Bacteriológico y Fisicoquímico
MÁXIMO LIMITE DE
PARAMETROS UNIDADES RESULTADOS MÉTODO
ACEPTABLE DETECCIÓN
0
Temperatura de Muestra C 25.4
0
Temperatura de Ambiente C 28.9
pH - 6.77 6.5 – 9.0 Potenciometrico 1 -14
Conductividad µS/cm 410 1500 Potenciometrico 5
Color UCV 5 15 Espectrofotometrico 1
Turbiedad NTU NSD 5 Espectrofotometrico 1
Cloro Residual Mg/l 0.15 0.2 -1 Espectrofotometrico 0.02
Coliformes Totales UFC/100ml 0.00 0.00 Filtro de Membrana 1
Coliformes Fecales UFC/100ml 0.00 0.00 Filtro de Membrana 1
Fuente: COSPUSFE Ltda.
Las Observaciones hechas por la cooperativa COSPUGEBUL de Yapacani a cargo del Lic.
Tito Vique responsable de laboratorio, sugieren incrementar la dosificación de cloro
manteniendosé dentro de lo permisible según NB-512, los demás parámetros, de acuerdo al
técnico, cumplen con la NB-512, este reporte data de la fecha 14/10/2008, datos
proporcionado por COSPUFE Ltda.
La comunidad de Santa Fe, cuenta con una población de 6.035 Hab. y según la Norma
Boliviana NB-512, para una población de 5.001 a 10.000 Hab. el control de calidad de agua
potable es de: 1 c/5.000 Hab./mes.
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Cuadro Nº 34 Número de Muestras que deben ser Analizadas
POBLACIÓN
CANTIDAD
ABASTECIDA
Igual o menor a 1.000 1/trimestral
1001 a 2000 1/bimensual
2001 a 5000 1/mes
5.001 a 10.000 (1 c/5.000 hab)/mes
10.001 a 20.000 (1 c/5.000 hab)/mes
20.001 a 30.000 (1 c/5.000 hab)/mes
30.001 a 50.000 (1 c/5.000 hab)/mes
50.001 a 100.000 (1 c/5.000 hab)/mes
100.001 a 500.000 (10 + 1 c/10.000 hab)/mes
Mayor a 500.000 (10 + 1 c/10.000 hab)/mes
Fuente: NB-512.
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Estas pérdidas se producen entre otras causas por: un deficiente control del nivel de los
estanques, produciendo rebalse de los mismos; robos de agua por conexiones clandestinas;
uso no autorizado de los grifos de incendio; roturas de cañerías de la red por deficiencias
constructivas o vida útil cumplida; mantenimientos de los tanques de almacenamiento, etc.
En base al Diagnostico realizado por la Consultoría y a las condiciones del entorno, como
parte componente de este trabajo, se describe por un lado, de forma clara las deficiencias
identificadas en la Cooperativa COSPUFE Ltda. y por otro lado se estructura un conjunto
sistematizado de recomendaciones que permitirán resolver los problemas detectados.
La problemática institucional se plantea relacionada a seis aspectos en igual número de
niveles de desarrollo.
a) Aspectos Administrativos.
b) Aspectos Comerciales.
c) Aspectos Financieros.
d) Aspectos Técnicos.
e) Aspectos Ambientales y de Seguridad.
f) Aspectos Institucionales.
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3.5.1 Aspectos Administrativos
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En el periodo de enero 2007 a Junio del Mejorar el control de morosidad y
2008 se han realizado 602 cortes. Debido a establecer sanciones a los usuarios que
que los socios deben factura en mora por se encuentren en mora.
más de tres meses.
No hay registro de cortes. Horas de inicio y Realizar el registro de cortes e
final del corte, población afectada y registro interrupciones del servicio, hora de inicio
de publicación. y final del corte, población afectada y
registro de publicación.
Fuente: Elaboracion propia
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Cuadro Nº 39 Deficiencia y Recomendaciones Aspectos Técnicos
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Cuadro nº 40 Punto oficial de la red CAT-SAN
A partir del punto oficial se obtuvieron dos puntos en la mancha urbana de Santa Fe que son
la base todo el levantamiento topográfico para el proyecto.
El estudio geotécnico esta orientado a determinar si las condiciones, geotécnicas del terreno,
permitirá la materialización del alcantarillado sanitario.
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Es en este sentido que, el objetivo fundamental del presente estudio es determinar la
configuración geológica de los diferentes materiales o estratos que constituyen la estructura
interna del terreno estudiado.
Por otra parte, éste estudio determina los parámetros geotécnicos, referidos a la capacidad
admisible del suelo y otros tipos de ensayos, como también el tipo de fundación a construirse
con la finalidad de utilizar adecuadamente el terreno como suelo de sustentación del referido
proyecto.
4.2.2 Sondeos
Para una correcta determinación de las cotas de boca de pozo y con la finalidad de poder
definir los niveles de fundación de las estructuras a emplazarse, se asignó a cada boca de
sondeo en superficie el valor arbitrario de 0.00 de la boca pozo
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- Ejecutado manualmente, con observación continua y permanente de la muestra.
- Diámetro del saca muestras helicoidal: 4 pulgadas
- Diámetro del saca muestras helicoidal: ¾ pulgada
- Diámetro de la tubería de ademe: 4 Pulgadas.
Los ensayos de S.P.T., han sido ejecutados de acuerdo con las normas ASTM D-1586.
(AASHTO T-206-70).
Este ensayo permite determinar el índice de resistencia a la penetración (N) que ofrecen los
suelos al ser ensayados por un penetrometro, el cual es hincado a percusión mediante un
martinete de 63.50 Kg. Bajo una caída de 76 cm. A través de un tubo guiador.
Este índice conjuntamente con el tipo de suelo obtenido en laboratorio, permite a través de
ábacos y formulas empíricas, determinar la capacidad admisible de los suelos ensayados a
la profundidad deseada.
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4.2.7 Perfiles de campo
Por otra parte, estos perfiles geotécnicos muestran los tipos de materiales, el ángulo de
fricción interna de los suelos, los valores de resistencia a la penetración (N), la fatiga o
capacidad admisible del suelo, conjuntamente a la presencia de un eventual nivel freático.
Estos perfiles permitirán al ingeniero calculista determinar los parámetros de diseño, definir
el tipo de fundación.
De las muestras extraídas se realizaron los siguientes ensayos para poder determinar sus
propiedades físicas mecánicas:
- Contenido de humedad natural según AASHTO T-93-74.
- Límites de consistencia:
- Límite Líquido según AASHTO T-89-76.
- Límite Plástico según AASHTO T-90-76.
- Clasificación de suelos según Normas S.U.C.S.
- Resumen de cuadros de trabajo de laboratorio.
- Tensión Admisible del Terreno (solo en la PTAR).
- Peso Específico.
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4.2.9 Trabajo de gabinete
El cuerpo receptor definido para la descarga del efluente tratado es una quebrada ubicada a
100 mts al noroeste del punto de descarga del humedal, se conecta por un canal que debe
ser revestido en toda su longitud.
La Quebrada es parte del sistema natural de drenaje de Santa Fé, y descarga sus aguas
junto con otros cuerpos a 5 Km. hacia el Norte en el Río Yapacaní.
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El área desde el humedal al punto de descarga presenta una cobertura boscosa con
especies de porte medio y alto que sirve de área de protección contra inundaciones y
rebalses en época de lluvias.
El proyecto ha sido diseñado para preservar la calidad del medio ambiente y mejorar la salud
de la comunidad, por tanto se ha considerado minimizar la afectación al cuerpo receptor, los
parámetros de descarga a la salida de las aguas procesadas en la Planta de Tratamiento
(planteados en el diseño) D.B.O (demanda bioquímica de oxígeno), SST (sólidos
suspendidos totales N.M.P de bacterias coliformes (número más probable) satisfacen los
requisitos de calidad en relación a la clase de cuerpo receptor, es decir no generan una
carga significativa que por medios naturales el cuerpo receptor no pueda depurar DBO < 20
mg/l.
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Figura Nº 7 Área de la Planta y Punto de Descarga
Rio Yapacaní
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Realizar un estudio ambiental en el ámbito local de manera de determinar el
impacto de la construcción del alcantarillado en las zonas más sensibles.
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Cuadro Nº 41Consideraciones Clave en la Ficha Ambiental
protectores auditivos.
Además, es temporal y
localizado.
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(-) AGUA: El lavado de camiones Se realizará la limpieza de los
volquetas genera aguas grises
vehículos en Estaciones de
Servicio de la ciudad, no
quebradas cercanas ni en el
suelo de la obra.
(-)SUELO: La construcción Genera Control de uso de
herramientas y equipo de
escombros. (-) Directo, bajo,
transporte.
temporal, mitigable, menos que Los áridos y escombros de
significativo (bajo). cementos, mezcla y Hormigones
serán colocados en el camino
vecinal que viene desde la
(-)SUELO: La limpieza de malezas ciudad de Cuatro Cañadas hacia
la Planta de tratamiento para
produce residuos orgánicos. (-) aumentar la capacidad de
Directo, bajo, temporal mitigable, soporte del camino.
Leña para los comunarios.
menos que significativo (bajo Otros residuos vegetales sirven
para aumentar los nutrientes en
el suelo de cultivo de los vecinos.
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riego por aspersión.
En la planta de tratamiento
SUELO: La actividad de la AOP,
se separarán los sólidos y
genera residuos líquidos y sólidos secados en los lechos de
domésticos (-) directo, temporal, secado, para su manejo luego
como residuos sólidos, rico en
localizado, mitigables, fertilizantes..
Bajo Generación de empleos
Mejora de Salud
Aumento de las actividades
SOCIOECONÓMICO (+): laborales en la zona.
Directo, bajo, significativo a nivel per
capita, temporal. (bajo)
Generación de empleos
SOCIOECONÓMICO (+):
Directo, bajo, significativo a nivel per
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capita, temporal. (bajo)
de ropas
Fuente: Elaboración propia en base a la ley 1333
Los costos ambientales, de acuerdo al PPM PASA aprobados para el proyecto y que son
parte de la Licencia Ambiental, son los siguientes:
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(AG01) El personal de trabajo se comercializaran con empresas
recicladoras, el resto de residuos se
genera aguas negras y grises.
dispondrán una vez que este
(SS01) El Personal de trabajo funcionando el relleno sanitario.
genera residuos sólidos
orgánicos e inorgánicos.
Limpieza de (SS02) La generación de Las áreas de terreno a limpiar se
reducirán al mínimo,
terreno y material vegetal provoca riesgos
Se evitara cortar árboles mayores, y de
deshierbe. de contaminación del suelo. no exceder la superficie determinada en
los planos.
Excavación de (AI03) La excavación provoca la Riego de las Áreas de Trabajo
zanjas. generación de polvo y partículas El material sobrante se utilizará como
material de cobertura diaria y/o para
en suspensión. relleno de depresiones.
(SS03) La extracción de material Se dotará de protectores auditivos al
personal.
genera riesgos de afectación del Se dispondrá unidades de transporte y
drenaje natural del área. equipos provistos de silenciador.
Se controlará el funcionamiento del
(RV01) La utilización de equipo motor.
pesado genera ruidos y Las actividades con equipo pesado y
transporte se realizarán en horario
vibraciones. diurno.
Estos gastos en la fase de inversión son parte de los gastos generales del presupuesto del
proyecto, se refieren a medidas generales cuyas características están establecidas en las
especificaciones técnicas y generales del proyecto.
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El presupuesto ambiental en la fase de operación es parte del presupuesto operativo del
Servicio.
En redes colectoras se analizaron el sistema convencional, es decir, por el eje de las calles y
el sistema condominial a desarrollarse por las aceras.
A continuación se muestra un cuadro donde se destacan en resumen las
características importantes y una orientación del costo de la solución:
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en poblaciones concentradas y planificadas. Las aguas recolectadas son llevadas
lejos de la comunidad y descargadas con tratamiento.
La Norma y Reglamento Nacional NB-688 para el Diseño de Sistemas de
Alcantarillado, hacen más hincapié en los servicios de alcantarillado convencional
y condominial. En consecuencia, es importante destacar que los convencionales
se aplican en asentamientos planificados o urbanizados; los condominiales en
zonas poco planificadas y con población generalmente de bajos ingresos, que
requieren soluciones inmediatas y económicas a ésta necesidad.
Los alcantarillados convencionales tienen ventajas y desventajas, se destacan las
siguientes:
Alejan rápidamente las aguas residuales reduciendo al máximo el peligro
para la salud.
El alcantarillado es fácil de usar.
Gran capacidad de descarga de aguas servidas, la hace muy adecuado
para centros urbanos densamente poblados.
Mantenimiento mínimo, pocas interrupciones, lo que aumenta el valor de
las propiedades.
La principal desventaja es su alto costo, que podría representar un costo
mayor al 25% de los ingresos de una familia modesta, si se toma en cuenta
que existen otras técnicas de menor costo.
b) Características técnicas.
La Norma y Reglamentos Técnicos de Diseño de Alcantarillado NB 688, permiten
identificar dos aspectos favorables para el diseño de alcantarillados sanitarios en
poblaciones menores del área rural, éstos son:
El diámetro mínimo de los colectores puede ser de 100 mm, ello contribuye a
hacerlo más asequible a las comunidades pequeñas.
El criterio de diseño con tensión tractiva (mínimo 0.07 Kg/m 2), contribuye a evitar
el depósito de los materiales sólidos en las tuberías y permite utilizar las
pendientes que realmente requiere la red para su correcto funcionamiento.
El coeficiente de retorno para determinar la contribución del agua residual
respecto al agua potable debe ser 0,70.
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Se destaca que el caudal mínimo de diseño es de 1.5 [lt/s], que es el equivalente
al caudal instantáneo que desfoga un inodoro.
Un aspecto importante es que los proyectos en el área rural, sean diseñados para
10 años de proyección poblacional, cuando ellas son menores a 5.000 habitantes
y 15 años si son de 5000 a 10.000 habitantes, por el crecimiento relativamente
lento de su economía.
a) Definición.
Consiste en la recolección del agua residual a través de colectores localizados al interior de
los predios privados o por las aceras de los beneficiarios. La recolección condominial
permite el uso de tuberías de menor diámetro, menores longitudes de conducción de las
aguas residuales y el empleo de cámaras de inspección pequeñas.
Las tuberías están ubicadas a menores profundidades que las del alcantarillado
convencional, con cámaras de inspección más superficiales para hacerlas más económicas,
pudiendo atravesar predios; en consecuencia la participación comunitaria es muy importante
para la operación y mantenimiento del sistema.
b) Características técnicas.
El sistema consiste de los siguientes componentes:
Conexiones domiciliarias, internas o sobre las aceras
Cámaras de inspección
Líneas de colectores comunes a través de los bloques o sobre la acera
Las conexiones a los colectores convencionales de las calles son
planificadas.
c) Diseño.
Las conexiones domiciliarias se conectan a la línea común del condominio si es
dentro el lote mediante la cámara de inspección directamente y una tubería de
75 mm de diámetro de PVC que viene de los inodoros de bajo caudal. Cuando la
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conexión es fuera del lote o en la acera, se conectarán a la cámara de inspección
de cada vivienda ubicada dentro la propiedad y de ella al colector como en el
caso convencional.
La tubería de la línea colectora común condominial debe tener mínimo 100mm de
diámetro, siendo la profundidad mínima de instalación 40 cm y 80 cm y
hormigonada cuando están ubicadas en los pasos vehiculares. Las tuberías
colectoras deben estar alineadas de cámara a cámara sin atravesar el área
construida, las cámaras de inspección no deben estar a más de 40 m entre ellas.
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Diámetro mínimo recomendado por las normas es Ø 100 mm.
Ancho mínimo de excavación 0,60 m., aumentando en función al diámetro y la altura
de excavación.
Diámetro mínimo de conexión domiciliaria de Ø 100 mm
a) Descripción
Las lagunas anaeróbicas tienen como objetivo reducir la carga orgánica hacia las lagunas
facultativas, reduciendo significativamente de esta forma el área total requerida para el
tratamiento. Los efluentes pre-tratados anaeróbicamente son también mucho más flexibles
en el tratamiento en las lagunas de estabilizacion.
Las lagunas facultativas de estabilizacion tienen como principal objetivo reducir la carga
orgánica. La fotosíntesis de las algas suministra el oxígeno necesario para la degradación
bacterial de la carga orgánica influyente. Existe también una cantidad importante de
destrucción bacterial en las lagunas facultativas.
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Las lagunas de maduración continúan removiendo la DBO, aunque a una tasa menor que en
las lagunas facultativas. Su principal objetivo, sin embargo, es la reducción bacterial y de
patógenos, logrando así una desinfección importante en el efluente.
Estos sistemas de tratamiento tienen una inversión inicial elevado pero se contrarresta con
un bajo costo en la operación y mantenimiento.
Los humedales son áreas o lagunas que se encuentran saturadas por aguas superficiales o
subterráneas con una frecuencia y duración tales, que sean suficientes para mantener
condiciones saturadas. Suelen tener aguas con profundidades inferiores a 60 cm (en función
al tipo de vegetación seleccionado para el tratamiento) con plantas emergentes como
espadañas, carrizos y juncos. La vegetación proporciona superficies para la formación de
películas bacterianas, facilita la filtración y la adsorción de los constituyentes del agua
residual, permite la transferencia de oxígeno a la columna de agua y controla el crecimiento
de algas al limitar la penetración de luz solar.
Los humedales tienen tres funciones básicas que los hacen tener un atractivo potencial para
el tratamiento de aguas residuales, son estas:
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La conclusión principal es que los humedales artificiales son una tecnología viable para la
depuración de aguas residuales, especialmente si éstas son de origen urbano, y puede llegar
a tener un gran futuro en países en vías de desarrollo que tengan climas tropicales o
subtropicales, donde las condiciones económicas de estos proyectos (necesidades de
terreno, relativamente menores costes de instalación, operación y mantenimiento), pueden
ser determinantes a la hora de emprender o no la depuración de las aguas residuales, si a
este punto adicionamos las condiciones climáticas que favorecerían los rendimientos,
tendríamos una interesante posibilidad de solución.
Varias unidades en escala real están siendo implantadas en diferentes países, éstos operan
principalmente en climas tropicales o subtropicales.
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En los sistemas construidos hasta la fecha se ha observado un rendimiento óptimo del
tratamiento y costo de operación – mantenimiento bajo, personal reducido pero capacitado
técnicamente en el manejo de la P.T.A.R.
REJAS
PRETRATAMIENTO
DESARENADOR
(Con su cámara Parshall)
CARCAMO DE BOMBEO
ESTACION ELEVADORA
D.A.F.A.
(Digestor Anaeróbico TRATAMIENTO
de Flujo Ascendente) PRIMARIO
Lecho de secado de lodos
Humedal de TRATAMIENTO
flujo SECUNDARIO
subsuperficial
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EFLUENTE
5.2.4.1 Pretratamiento
5.2.4.1.1 Rejas
Se adopta en la etapa de diseño preliminar una rejilla plana e incluida con limpieza manual.
5.2.4.1.2 Desarenado.
Su función es separar los elementos pesados en suspensión (arenas arcillas, limos), que
lleva el agua residual y que perjudican el tratamiento posterior, generando sobrecargas en
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fangos, depósitos en las conducciones hidráulicas, tuberías, canales, disminuyendo la
capacidad hidráulica. La retirada de éstos sólidos se realiza en depósitos, donde se remansa
el agua, se reduce la velocidad del agua, aumentando la sección de paso. Las partículas en
suspensión, debido al mayor peso, se depositan en el fondo del depósito denominado
desarenador.
No son putrescibles.
Tienen velocidades de sedimentación sensiblemente superiores a las de los sólidos
orgánicos putrescibles.
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Es el de tipo mas corriente constituido por un ensanchamiento de la sección del canal de
pretratamiento, de forma que se reduzca la velocidad de la corriente a valores inferiores a los
20-30 cm/s.
En este tipo de estación, se han considerado bombas sumergibles de aguas residuales, que
consisten en bombas de cupla cerrada con motores sumergibles y son montadas en las
cámaras húmedas recibiendo directamente las aguas residuales crudas. Las ventajas y
desventajas de este tipo de estación se enumeran a continuación:
Ventajas
Los costos de construcción son reducidos, porque la estación no necesita una cámara
seca.
Se requiere menos terreno
La estación está protegida contra inundaciones porque las bombas están diseñadas
para ser sumergidas en las aguas residuales crudas, y los componentes eléctricos (a
excepción del cable de energía eléctrica y el motor impermeable) están instalados por
arriba del terreno.
No se necesitan ejes extendidos.
Las unidades de bombeo no requieren mantenimiento semanal.
Las estaciones de bombeo son silenciosas, porque el ruido de la unidad de bombeo
se disminuye con el líquido en que está sumergida.
Con estaciones múltiples de bomba, las capacidades de 1 m 3/s pueden ser fácilmente
alcanzadas.
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Desventajas
El mantenimiento debe hacerse en el taller por el personal calificado quien pueda
sellar la bomba para el servicio sumergido. Una revisión o chequeo completo pudiese
ser requerido cada siete a diez años.
La variación en la calidad de productos fabricados requiere cuidado en la
especificación de las unidades de bombeo para asegurar su buen funcionamiento.
Las unidades de bombeo de más alta calidad no son típicamente las unidades menos
costosas.
5.2.4.3.1 Antecedente
Varias unidades en escala real están siendo implantadas en diferentes países, éstos operan
principalmente en climas tropicales o subtropicales.
5.2.4.3.2 Descripción del reactor D.A.F.A. (Digestor Anaeróbico del Flujo Ascendente)
El dispositivo característico del reactor, es el separador de fases, este divide la parte inferior
o zona de digestión, donde existe un lecho (manto) de lodo, responsable de la digestión
anaeróbica, y una parte superior o zona de sedimentación.
Las aguas residuales ingresarán por la parte inferior del reactor D.A.F.A. y sigue una
trayectoria ascendente, pasando por la zona de digestión, atravesando una abertura
existente en el separador de fases y entrando para la zona de sedimentación.
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Cuando el agua residual entra en el reactor, la mezcla del material orgánica en ella presente
con el lodo anaeróbico de la zona de digestión, produce una digestión anaeróbica que
resulta en la producción de biogas y el crecimiento del lodo. El líquido escurre en dirección
ascendente y pasa por las aberturas que existen en el separador de fases para la parte
superior del reactor. Debido a la forma del separador de fases el área disponible para el
escurrimiento ascensional del líquido de la parte superior, aumenta en la medida que el
líquido se aproxima a la superficie del agua.
Las bolas de biogas que se forma en la zona de digestión, suben de una fase líquida, hasta
encontrar una interfase líquido-gas, presente abajo del separador de fases. En esta
interfase las bolas se desprenden, formando una fase gaseosa. Flóculos de lodo,
eventualmente adheridos a las bolas, pueden subir hasta la interfase, mas, después del
desprendimiento de gas, tenderán a decantar para nuevamente ser parte de la masa de lodo
en la zona de digestión, un afluente substacionalmente libre de sólidos sedimentables.
Las bolas de gas que se forman verticalmente abajo de las aberturas del separador de fases
(necesarias para el escurrimiento de la fase líquida en la parte superior del reactor), precisan
ser desviadas para evitar que pasen por las mismas aberturas, creando turbulencia en la
zona de sedimentación. Por tanto se colocan obstáculos que funcionan como deflectores de
gas debajo de las aberturas.
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5.2.4.3.3 Criterios Del Proyecto De Reactores D.A.F.A.
Valores
Parámetro Fórmula Observaciones
Recomendables
Tiempo de retención Observaciones 6 Horas En varios casos se observó una
experimentales buena eficiencia para tiempos
menores a 6 Hrs
Volumen del Reactor Vr = Qa x Tp Para valores mayor a
donde: 1000(m3), es conveniente
Vr = volumen de retención. construir mas de un reactor
Qa = Caudal medio del
efluente.
Tp = Tiempo de permanencia
del líquido
Altura del reactor Observaciones 4-6m Determinado también por
experimentales razones económicas. (Ej.
precio del terreno).
Ejerce influencia sobre la
solubilidad del dióxido de
carbono.
Nivel de fondo del Consideraciones Hidráulicas La situación ideal es que el
D.A.F.A. en relación al nivel del emisario final
suelo. conduciendo el caudal se sitúe
encima de la parte superior del
D.A.F.A. evitando el bombeo
Velocidad ascendente Qa Vr H
No mayor a 1 m/h
V1
A Tp x A Tp
V1 = Velocidad ascendente
del líquido.
A = Área superficial del
reactor D.A.F.A.
Vr = Volumen de retención.
Qa = Caudal medio del
efluente
Forma geométrica del Rectangular o circular En ambas opciones en la La forma circular tiene una mayor
reactor D.A.F.A. práctica no parece haber ventaja en lo que corresponde a
diferencia en cuanto a la una estabilidad estructural mayor,
eficiencia de la remoción del mas la construcción de todos sus
material orgánico elementos se torna muy
complicada.
Separador de faces Colector del biogas que se
desenvuelve en la zona de
digestión debajo del
separador.
Permite la sedimentación de
sólidos en suspensión en la
parte superior del reactor,
encima del separador.
Ayuda a la mantención de
una concentración baja de
sólidos sedimentables en el
efluente.
El espacio encima del
separador puede ser usado
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Pág. - 74 -
para el almacenamiento de
lodo durante periodos de
sobre carga hidráulica.
* D.A.F.A. Digestor Anaeróbico de Flujo Ascendente.
Para realizar la limpieza de lodos del digestor, se tiene en cada compartimiento cajas
colectoras de lodos, del cual se lo extrae por gravedad por tuberías controladas por válvulas
hasta una cámara colectora de lodos y espumas.
De esta cámara los lodos se lo bombean mediante un equipo de motobomba, por tuberías
hasta el lecho de secado, donde se lo esparcirá hasta completar su tratamiento.
La motobomba es un equipo móvil que se lo utilizara cuando sea necesaria la limpieza del
digestor, el cual se lo realizara cada 30 días calendario.
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Pág. - 75 -
La cañería drenante será de tubería de PVC de 100 mm de diámetro mínimo con una
pendiente del 0.5% hacia la salida, la separación máxima entre líneas de cañería
será de 3.5 m.
Él liquido drenado era recogido por un tuberia colectara, el cual funcionara por
descarga libre.
En el punto de descarga del lodo sobre el lecho de sacado, se preverá la colocación
de piso de Hormigón Simple para evitar la erosión del lecho.
Sistemas de flujo subsuperficial (SFS). El nivel del agua esta por debajo de la
superficie del soporte, el agua fluye únicamente a través del lecho de grava que
sirve para el crecimiento de la película microbiana y las raíces penetran hasta el
fondo del lecho.
En el presente proyecto se elige como alternativa el sistema de Flujo Sub Superficial,
conocido con las iníciales en ingles de S.F.S.
Las principales características que se debe tener en cuenta para la localización y diseño
del proyecto de sistemas de humedales artificiales incluyen la topografía, el suelo, el uso
actual de los terrenos, el riesgo de inundación y el clima.
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Pág. - 76 -
Topografía. El terreno para la instalación del sistema (humedal artificial) es uno
de topografía uniforme horizontal, con ligera pendiente. Por tanto, el sistemas
de flujo subsuperficial (SFS) se diseñara y construirá con pendiente del 1%
.
Suelo. El sistema debe poseer una impermeabilización que garantizara la
permanencia del agua residual en el humedal, para así prevenir la infiltración
al terreno.
Riesgo de Inundación. El humedal se encuentra con una cota de de fondo por
debajo de las cotas de las viviendas mas próximas a las PTAR, evitando el
riesgo de inundación por rebalses del humedal en temporada lluviosa.
Uso actual del terreno. El tipo de terreno elegido para la instalación de los
humedales es un espacio abierto de uso agrario.
Los aspectos más importantes a tener en cuenta para la construcción de humedales son
básicamente, la impermeabilización de la capa superficial del terreno, la selección y
colocación del medio granular para el caso de los sistemas SFS, el establecimiento de la
vegetación, y por ultimo las estructuras de entrada y salida.
Impermeabilización:
Los humedales requieren generalmente una capa impermeabilizante en el fondo, para
impedir que se contamine con agua residual el sub suelo o las aguas subterráneas.
El material que se utilizara para ese fin es la arcilla, que existe en los
alrededores de la población de San Carlos.
Se debe tener en cuenta lo siguiente:
El fondo debe ser cuidadosamente nivelado
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Pág. - 77 -
Se compactara el fondo tal como se realiza con la subrazante de una
carretera
Para el lecho filtrante se utilizara grava gruesa de rio (lavado).
En la etapa de construcción no debe permitirse la circulación de
camiones de alto tonelaje en el fondo del humedal por el problema del
ahuellamiento.
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Pág. - 78 -
Vegetación:
La elección del tipo de vegetaciones preponderante para lograr un buen rendimiento de los
humedades, en el caso del presente proyecto se decidió por la totora, por la existencia en la
zona en las orillas de los ríos o pantanales.
La totora viene del quechua tutura, nombre científico Scirpus californicus, es una planta
herbácea perenne acuática, de la familia de las ciperáceas, común en esteros y pantanos de
América del Sur.
La totora es una hierba perenne, de escaso porte, fasciculada, con raíces fibrosas. Su tallo
mide entre uno y tres metros, según las especies, el tallo es cespitoso, erecto, liso, trígono,
terete (circular en la sección transversal) o acostillado, sin presentar tuberosidades en la
base. Las hojas de la sección inferior presentan vainas foliares carentes de láminas; las
superiores las desarrollan ocasionalmente.
La totora cuando son plantados cada 50cm, en un año pueden tener una densa cubierta en
el humedal, esta plantas de acuerdo a lo observado en visitas a la zona de estudio, tienen
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Pág. - 79 -
una raíz de aproximadamente entre 35 y 50 cm de largo, por lo que la altura del humedal
será de 60cm.
6.1 GENERALIDADES
Las características de la ciudad que la definen como de rápido crecimiento en los últimos
años, tanto en su comportamiento económico, demográfico y de expansión de su área
urbana, exigen la dotación de servicios básicos que acompañen su desarrollo acorde a una
población moderna y progresista.
El Área de Diseño del presente Estudio comprende la mancha urbana poblada, la cual
carece de alcantarillado y no tiene ningún proyecto con financiamiento para su construcción.
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Pág. - 80 -
El Estudio de Diseño Final del Proyecto, plasmado en esta primera etapa, recopiló toda la
información existente relacionada al estudio, relevó nueva información, evaluando las
condiciones existentes y proyectando los parámetros variables para el período de diseño,
con el objeto de seleccionar una alternativa de Proyecto viable desde el punto de técnico,
económico y financiero y comparativamente la mejor, a la que luego se la sometió a un
proceso de diseño definitivo.
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Pág. - 81 -
6.2 CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO A DISEÑAR
El Área de Proyecto o área de diseño para el Sistema del Alcantarillado Sanitario está
comprendido en la mancha urbana de Santa Fe, zona poblada que no posee alcantarillado
sanitario y que no cuenta con proyectos en ejecución o que tengan diseño definitivo con
presupuestos para su construcción, la misma que está ubicada dentro del área de servicio de
COSPUSFE LTDA.
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Pág. - 82 -
de este tipo de apoyo se colocara una losa de hormigón de simple (verificado en la etapa de
construcción).
El Proyecto seleccionado se caracteriza por recoger las aguas residuales de cada vivienda,
mediante colectores ubicadas en el eje de la calle (sistema convencional) y conducirlas por
gravedad hasta el emisario.
Las aguas residuales son dirigidas completamente por gravedad hasta la planta de
tratamiento, ubicación que se muestra en los planos.
Esta planta estará capacitada para tratar las aguas residuales de la población de Santa Fe,
la cual para su implementación se lo realizara en dos fases.
Serán dimensionadas las estructuras del sistema para garantizar una eficiente evacuación,
tratamiento y disposición de las aguas residuales por un Período de Diseño de 20 años a
partir del año de 2010.
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Pág. - 83 -
6.3 PARÁMETROS DE DISEÑO
El período de diseño en que el sistema trabajará con una eficiencia de un 100 por ciento,
considerando tanto su capacidad hidráulica como estructural; ha sido determinado en base a
los siguientes criterios:
Es evidente que el período elegido para el diseño puede ser sobrepasado por la vida útil del
sistema, siempre que el mismo este sujeto a ampliaciones y a un mantenimiento adecuado.
Sin embargo, la adopción de mayores períodos de diseño implicaría la utilización de
parámetros con mayor grado de incertidumbre.
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Pág. - 84 -
En el cuadro siguiente se muestran los valores de las Áreas Útiles, así como, Áreas Brutas
correspondientes a la población de Santa Fe que está comprendida en la zona del Proyecto
Para definir estas áreas se han tomado en cuenta las pendientes naturales de la zona,
siendo estas cámaras los puntos bajos de las pequeñas cuencas que aportan a cada cámara
de inspección.
Estas zonas no tendrán diseño ni presupuesto en el presente proyecto, por no ser posible
definir las calles futuras y las densidades de población son cero.
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Pág. - 85 -
6.3.3 Análisis de la población
6.3.3.1 Tasa de Crecimiento
El crecimiento de la población de Santa Fe se determina en base al Censo Nacional realizado
en el país, en el año 2001.
METODO ARITMETICO
La formula para el crecimiento aritmético es la siguiente:
I *t
Pf p0 1 c
100
Donde:
Pf
Población final
Po Población inicial
Ic Índice de crecimiento
t Tiempo en años
Utilizando la fórmula del crecimiento poblacional se obtienen los siguientes valores de
crecimientos, año a año, para la población de la ciudad desde el año 2010 hasta el año
2030.
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Cuadro Nº 49 Proy. de la Población utilizando el Método Aritmético
POBLACION DE
AÑO OBS
SANTA FE
2009 7065
2010 7214 Inicio Proyecto
2011 7362
2012 7510
2013 7658
2014 7806
2015 7954
2016 8103
2017 8251
2018 8399
2019 8547
2020 8695
2021 8844
2022 8992
2023 9140
2024 9288
2025 9436
2026 9584
2027 9733
2028 9881
2029 10029
2030 10177 Final Proyecto
2031 10325
Fuente: Elaboración propia
METODO GEOMETRICO
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La formula para el crecimiento geométrico es la siguiente:
t
I
Pf p0 1 c
100
Donde:
Pf
Población final
Po Población inicial
Ic Índice de crecimiento
t Tiempo en años
Utilizando la fórmula del crecimiento poblacional se obtienen los siguientes valores de
crecimientos, año a año, para la población de la ciudad desde el año 2010 hasta el año
2030.
2009 7175
2010 7356 Inicio Proyecto
2011 7542
2012 7732
2013 7926
2014 8126
2015 8331
2016 8541
2017 8756
2018 8977
2019 9203
2020 9435
2021 9673
2022 9916
2023 10166
2024 10423
2025 10685
2026 10954
2027 11231
2028 11514
2029 11804
2030 12101 Final Proyecto
2031 12406
Fuente: Elaboración propia
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Fuente: Elaboración propia
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Cuadro Nº 51 Proyección de la Densidad Poblacional
2009 49.79
2010 51.04 INICIO PROYECTO
2011 52.33
2012 53.65
2013 55.00
2014 56.39
2015 57.81
2016 59.26
2017 60.76
2018 62.29
2019 63.86
2020 65.47
2021 67.12
2022 68.81
2023 70.54
2024 72.32
2025 74.14
2026 76.01
2027 77.92
2028 79.89
2029 81.90
2030 83.97 FINAL PROYECTO
2031 86.08
Fuente: Elaboración propia
En función a datos del INE (Instituto Nacional de Estadística) y la encuesta realizada por la
consultora se determinó un promedio de 4.86 hab./ conex., con lo cual se realizó la
proyección del número de conexiones.
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Pág. - 90 -
CONEXIONES SANTA FE OBS
TOTAL CONEX CONEX
AÑO AGUA ALCANT
2004 75
2009 1476 1181
2010 1514 1211 INICIO PROYECTO
2011 1552 1241
2012 1591 1273
2013 1631 1305
2014 1672 1338
2015 1714 1371
2016 1757 1406
2017 1802 1441
2018 1847 1478
2019 1894 1515
2020 1941 1553
2021 1990 1592
2022 2040 1632
2023 2092 1673
2024 2145 1716
2025 2199 1759
2026 2254 1803
2027 2311 1849
2028 2369 1895
2029 2429 1943
2030 2490 1992 FINAL PROYECTO
2031 2553 2042
Fuente: Elaboración propia
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Pág. - 91 -
En base a una información de los consumos mensuales de agua por las diferentes
categorías establecidas por la Cooperativa se realizó un análisis estadístico de los
volúmenes de agua para un periodo de 5 años.
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6.3.5 Consumo de la población con la incorporación del sistema de alcantarillado
sanitario.
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Cuadro Nº 55 Consumo Doméstico con Alcantarillado
CONSUMO PORCENTAJE
USO
(l/hab./día) (%)
Bebidas y alimentos 10 9.52
Limpieza de vivienda 10 9.52
Lavado de ropa 30 23.8
Inodoro 20 14.29
Ducha 20 19.05
Riego y lavado de
25 23.8
automóviles
Total 110 100
Muy pocas ciudades en la República tienen una estimación de las pérdidas y fugas en la red.
Es posible que gran cantidad de la tubería de las redes de distribución sean nuevas, pero se
sabe por experiencia que la mayor cantidad de pérdidas son atribuibles a las conexiones
domiciliarias y acometidas.
6.3.7 Dotación
Según la norma boliviana, el valor de la dotación para regiones con clima tropical (de los
llanos), en función a la cantidad de habitantes tendría que estar entre los siguientes valores:
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Pág. - 94 -
Como la población de Santa Fe esta en el rango de 5001 a 20000 habitantes, la dotación
estará entre 120 y 180 l/h.d
La Consultora comparó los resultados obtenidos en los estudios de Factibilidad y Diseño final
de la ciudad de Montero (que tiene características similares al área de concesión, además de
que en la actualidad un 60% de su población cuenta con los servicios de alcantarillado
Sanitario), el estudio de la dotación determinó los siguientes valores para la dotación: (Toda
la información para su procesamiento fue obtenida de COSMOL, que cuenta en todo su
sistema con macro y micro medidores, además de tener la estación de bombeo que controla
continuamente el caudal de aguas servidas).
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VALOR VALOR
DOTACIÓN USUARIOS CON UNIDAD
CALCULADO ADOPTADO
(100.8 x 1.20) =
Agua y Alcantarillado (l/hab/día) 120
120.96
Agua solamente (l/hab/día) (84 X 1.20) = 100.8 100
Fuente: Elaboracion propia
Estos valores no difieren mucho que los calculados para la ciudad de Montero ni con los
recomendados con la Norma Boliviana, por lo tanto, se adoptan en el presente proyecto.
El consumo de agua potable por habitante de la población, es proyectada a partir del año
2009, valores estos que son un promedio del consumo tenidos en el año 2008 según fuentes
de COSPUSFE. Dotación inicial 2008 es de 120 l/hab./día.
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Pág. - 96 -
Cuadro Nº 59 Proyección de la Dotación, Consumo y Aporte
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Pág. - 97 -
6.3.8 Coeficiente de Retorno (C)
El coeficiente de retorno (C) es la relación que existe entre el caudal medio de aguas
residuales domésticas y el caudal medio de agua que consume la población. Del total de
agua consumida, solo una parte contribuye al alcantarillado, pues el saldo es utilizado para
lavado de vehículos, lavado de aceras y calles, riego de jardines y huertas, irrigación de
parques públicos, terrazas de residencias y otros. De esta manera, el coeficiente de retorno
depende de factores locales como la localización y tipo de vivienda, condición de las calles
(pavimentadas o no), tipo de clima u otros factores.
Este factor generalmente varía en un rango de 0.6 a 0.8 según la normas de saneamiento
básico (NB688).
Coeficiente adoptado: C= 0.70
Donde:
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Pág. - 98 -
Cuadro Nº 60 Proyección del Caudal de Aporte Promedio
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Pág. - 99 -
En el cuadro siguiente se tiene los caudales promedio, máximo diario y horario.
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Figura Nº 14 Proyección de los caudales de aporte pico
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Pág. - 101 -
Donde:
M: Coeficiente de Harmon adimencional
P: Población en miles de habitantes
6.3.13 CAUDAL MÁXIMO HORARIO (QMH)
El caudal máximo horario es la base para establecer el caudal de diseño de una red de
colectores de un sistema de recolección y evacuación de aguas residuales. El caudal
máximo horario del día máximo, se debe estimar a partir del caudal medio diario, mediante el
uso del coeficiente de punta “M” y para las condiciones inicial y final del proyecto. El caudal
máximo horario está dado por:
Donde:
QMH: Caudal máximo horario (l/s)
M: Coeficiente de Harmon adimencional
QMD: Caudal medio diario (l/s)
Donde:
QDT: Caudal de diseño (l/s)
QMH: Caudal máximo horario (l/s)
QINF: Caudal de infiltraciones (l/s)
QCE: Caudal de influjo o conexiones erradas (l/s)
QDC: Caudal de descarga concentrada (l/s)
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Pág. - 102 -
Cuadro Nº 62 Proyección del caudal de diseño (QDT)
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Pág. - 103 -
Para el diseño de la Planta de Tratamiento se adoptarán los mismos valores por ser
representativos y los mismos que se encuentran encuadrados en los rangos recomendado
en las normas.
7.1.1 Redes
La descripción del cálculo y diseño se analizan en los siguientes capítulos y los resultados se
muestran en planillas en el Volumen de Anexos.
El sistema de alcantarillado sanitario de Santa Cruz ha sido diseñado con las siguientes
ecuaciones básicas:
Ecuación de la continuidad Q S *V
Caudal (Q) - (m3/s)
D * *
Perímetro mojado (P) - (m) P
2 * 180
D2 *
Área mojada (S) - (m )2
S sen
8 180
D 180 * sen
Radio hidráulico (R) -(m) R 1
4 *
D
Llenado de la tubería (y) - (m) y 1 cos
8 2
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2 1
1
Velocidad de escurrimiento (V) - (m/s) V * R *i
3 2
n
(Según Manning - Chezy)
5
* 3
8 sen
2 D3
1
180
Q * * i 2 *
n 4 2
* 3
180
De donde por iteración de esta ecuación logramos obtener el ángulo del llenado real de
la tubería tanto a inicio de proyecto como a final del mismo para su correspondiente
verificación.
PARÁMETROS
El modelo acepta parámetros para el cálculo; los mismos se definen en la parte superior
(Casillas sombreadas) en forma de variables y son:
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Pág. - 105 -
Profundidad máxima 4.5 (metros)
Infiltración 0.00005xL (L=longitud del tramo)
Influjo 0.05 (5%QMH)
La infiltración como el influjo se pueden considerar como una constante en función al área
(litros /seg/ha) o bien como un porcentaje del aporte.
La profundidad mínima de 1.0 m que figura representa el encape mínimo que se toma y la
profundidad máxima seguida de 4.5 metros es un parámetro para el cálculo que varia en
algunos casos. (Como en los interceptores).
Proceso de Cálculo
Para la descripción del modelo nos guiaremos por la siguiente numeración: 1 al 29 que
figuran en las columnas de la planilla
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Pág. - 106 -
13.- Infiltración acumulada (l/s) hasta la cámara inferior del tramo (incluida la
infiltración del tramo)
14.- Influjo (l/s) que se origina en el tramo (5%QMH) originado en el tramo
15.- Influjo acumulado (l/s) hasta la cámara inferior del tramo (incluido el influjo del
tramo)
16.- Coeficiente de Harmon. (Sobre la población acumulada en el tramo -
columna 9)
17.- Caudal del cálculo (/s) que entrará al cálculo, en caso de ser 2. (l/s) es el
caudal que arroja la columna (11) (aporte), multiplicado por la columna (16)
(harmon), sumándose las columnas (13) (infiltración acumulado) y la columna (15)
(influjo acumulado); si la suma fuese 2.0 l/s se toma como 2 l/s.
18.- Pendiente del terreno (metros/1000 metros), es el desnivel existente en el terreno,
recorriéndolo de cámara superior a cámara inferior.
19.- Diámetro del tubo (mm) es el diámetro necesario con el cual se calculan todos los
parámetros hidráulicos.
20.- Pendiente del tubo (metros/1000 metros)
21.- Cota superior corona (m.s.n.m.) es la cota que corresponde a la corona del tubo
en la cámara superior.
22.- Cota inferior corona (m.s.n.m.) que corresponde a la corona del tubo en la cámara
inferior.
23.- Fuerza tractiva (kgf/m2), que se produce para las condiciones del tramo
24.- Tirante (y/d) es la relación que existe entre el tirante y el diámetro del
tubo.
25.- Profundidad de la cámara superior (metros) es la altura desde el fondo de la
cámara al terreno en la cámara superior.
26.- Profundidad de la cámara inferior (metros) es la altura desde el fondo de la
cámara al terreno en la cámara inferior.
27.- Velocidad a caudal real, (m/s) es la velocidad del agua en el tubo con el tirante
real y el caudal de cálculo.
28.- Cota superior solera (m.s.n.m.) es la cota que corresponde a la solera del tubo en
la cámara superior.
29.- Cota inferior solera (m.s.n.m.) que corresponde a la solera del tubo en la cámara
inferior.
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7.1.2 Parámetros técnicos de evaluación del cálculo
Fuerza tractiva crítica mínima Ftmin = 0.07 (kgf/m2) (recomendado por NB 688)
Para el proyecto se han adoptado las siguientes consideraciones que derivan de la norma
boliviana del alcantarillado sanitario.
Velocidad mínima:
Es una velocidad suficiente que evita la sedimentación de materia sólida en la tubería; para
aguas residuales se proyectan con pendientes que aseguren esta velocidad. La velocidad
debe ser calculada para la sección mojada real.
Velocidad Máxima:
En los colectores de alcantarillado sanitario, se deben evitar que las velocidades sobrepasen
ciertos valores máximos a fin de evitar la acción erosiva de las partículas sólidas que son
transportadas por el conducto.
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Pág. - 108 -
Tirantes Límites
ymax = 0.75 D
D= Diámetro
D= Diámetro
Este criterio se utiliza para el caudal a inicio de plan.
Pendientes Límites
Las pendientes mínimas estarán determinadas por la fuerza tractiva mínima (Ft min=0.07
(kgf/m2)) en función a los caudales reales.
Como las pendientes mínimas para grandes diámetros son bastante reducidas, por aspectos
constructivos no son recomendables pendientes menores a 0.0005 m/m para el
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Pág. - 109 -
asentamiento adecuado de tuberías de aguas residuales. Por lo tanto, para grandes
diámetros la pendiente mínima escogida debe atender las condiciones de autolimpieza y
aspectos constructivos.
Diámetro Mínimo
El diámetro mínimo para alcantarillado sanitario de acuerdo a la Norma Nacional (NBS 688)
es de 100 mm (4 plg.) y ha sido adoptado en nuestro proyecto.
El diámetro mínimo para conexiones domiciliarias no será menor de 100 mm. (4”).
Profundidades de Relleno
La profundidad mínima deberá ser suficiente para evacuar por gravedad las aguas negras de
las edificaciones sin sótano.
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Pág. - 110 -
7.2 DISEÑO DE LA PLANTA DE TRTAMIENTO
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7.2.2 Diseño del desarenador
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7.2.3 Diseño de la canaleta Parshall (medidor de caudales)
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7.2.4 Diseño del Carcamo y conjunto Motor Bomba
De acuerdo a las Normas, en general se admite que el período de permanencia de las aguas
residuales en el cárcamo sea de aproximadamente 10 minutos, considerando la descarga
media Qm.
Cuando la descarga de entrada en el cárcamo fuese inferior a la descarga media, las aguas
residuales permanecerán por más tiempo en el interior del pozo, lo que trae como
consecuencia, la producción de malos olores, o desprendimiento de gases y la acumulación
de lodos en el fondo del pozo. Por esta razón se adopta un período de retención igual o
menor a 30 minutos.
Denominando:
C = Capacidad útil del pozo.
q = Descarga que llega al pozo.
Q = Descarga bombeada (Caudal de bombeo).
P1 = Período de parada de la bomba.
P2 = Período de funcionamiento.
P3 = Período de retención de las aguas residuales en el pozo (10 minutos).
P1+P2 = 6 minutos.
Se ve que:
C = q P1
C = (Q - q) P2
Período de funcionamiento:
Periodo de parada:
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Pág. - 114 -
La suma de P1 y P2, corresponde al ciclo de operación de la bomba entre dos arranques
consecutivos.
Para bombas y motores grandes, el tiempo mínimo en minutos de un ciclo de bombeo o de
operación de la bomba, no debe ser menor de 20 minutos, Se debe observar que entre dos
arranques sucesivos de la bomba, no se produzca un período de tiempo muy corto para no
perjudicar los equipos eléctricos del comando del motor.
Los métodos de diseño se basan en el tiempo de retención en la variación promedio del
caudal de diseño, en cambio, la variación máxima y mínima determinan la capacidad del
cárcamo.
Además de lo anterior, el cárcamo de una casa de bombas, satisface aún las siguientes
exigencias de forma y posición.
a) La parte útil debe estar comprendida entre el eje de la tubería de llegada de aguas
residuales y una cota, situada como mínimo a una distancia 3 veces el diámetro (3 D), sobre
la boca de entrada de la bomba.
b) El fondo deberá tener una superficie lo más pequeña posible para minimizar los depósitos
de sólidos, por esto, las paredes del cárcamo deberán tener una inclinación de 45° y
preferiblemente de 60° con la horizontal.
En el siguiente cuadro se muestra el diseño del volumen del carcamo de bombeo:
DETERMINACION DEL VOLUMEN DEL CARCAMO DE BOMBEO
Descarga que llega al pozo 10.43 12.58 14.71 17.18 l/s Max diario
Descarga Bombeada (Caudal de
Bombeo) 0.010 0.013 0.015 0.017 m³/s
Periodo de parada de la bomba 8.72 7.086 5.153 4.5 minutos
Periodo de funcionamiento 8.72 7.086 5.153 4.5 minutos
Periodo de retencion en el pozo 17.44 14.172 10.306 9 minutos
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Pág. - 115 -
7.2.5 Diseño del Equipo de Bombeo
Resumen:
Caudal de bombeo: 10.0 l/s
Numero de bombas: 1.0
Longitud de bombeo: 6.0 m
Potencia. 11.25 HP o 8 KW
Motor eléctrico trifásico: 380/3/50HZ
Velocidad del motor: 2500 rpm
La capacidad del equipo de bombeo está considerada para los primeros 10 años, teniendo
que determinar nuevamente la capacidad del equipo de bombeo para los últimos 10 años del
proyecto.
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Pág. - 116 -
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Pág. - 117 -
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Pág. - 118 -
7.2.7 Diseño del lecho de secado de lodos
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Pág. - 119 -
7.2.8 Diseño del Equipo de Motobomba para Lodos
Resumen:
Caudal de bombeo: 2.0 l/s
Numero de bombas: 1.0
Longitud de bombeo: 3.5 m
Potencia. 2.5 HP
Motor eléctrico trifásico: 380/3/50HZ
Velocidad del motor: 500 rpm
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Pág. - 120 -
7.2.9 Diseño del humedal (Tratamiento Secundario)
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Pág. - 124 -
8. COMPUTOS, PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO DE
INFRAESTRUCTURA
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Pág. - 125 -
Cuadro Nº 63 Volúmenes de obra
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Pág. - 126 -
36 CONST. CIMIENTOS DE H°C° 0.40 X 0.40 M M3 2.76
37 CONST. MURO DE LADRILLO VISTO UNA CARA E = 0.12 M M2 49.64
38 CUBIERTA PLACA ONDULADA M2 20.21
39 CONST. CIELO RASO DE ESTUCADO S/VIGA VISTA M2 20.21
40 CONST. PISO ENLUCIDO FINO DE CEMENTO M2 15.92
41 SOBRECIMIENTO DE LADRILLO ADOBITO H=0.30M M2 5.15
42 CONST. CONTRAPISO DE PIEDRA H = 0.15 M. M2 15.92
43 REVOQUE INTERIOR M2 49.64
44 PINTURA LATEX P/ INTERIORES M2 49.64
45 CARPINTERIA DE MADERA PUERTAS M2 3.57
46 CARPINTERIA DE MADERA VENTANAS M2 4.02
47 INSTALACION ELECTRICA PTO 7.00
48 INSTALACION HIDRAULICA PTO 3.00
49 INSTALACION SANITARIA PTO 4.00
50. DESARENADOR
50 REPLANTEO DE ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES M2 20.00
51 RELLENO Y COMPACTADO COMUN M3 19.26
52 CONSTRUCCION DE HORMIGON POBRE E = 5 CM M3 0.65
53 CONST. LOSA FONDO H°A° M3 1.94
54 CONST. MURO DE H°A° M3 2.20
55 PROVISION Y COLOCACION DE COMPUERTAS M2 2.00
56 PROVISION Y COLOCACION DE REJILLA P/SOLIDOS PZA 1.00
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79 PROV./COLOC. TEE FF D = 6" PZA 1.00
80 PROV./COLOC. VALVULA COMPUERTA FF D = 6" JE PZA 2.00
81 TUBERIA DE VENTILACION PVC 2" PZA 1.00
82 CONSTRUCCION DE HORMIGON POBRE E = 5 CM M3 1.04
83 RELLENO CAMA DE APOYO DE RIPIO H = 0.20 M M3 4.17
84 RELLENO Y COMPACTADO COMUN M3 19.98
65. D.A.F.A.
85 REPLANTEO DE ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES M2 305.25
86 CONSTRUCCION DE HORMIGON POBRE E = 5 CM M3 7.55
87 CONST. LOSA FONDO H°A° H-30 C/IMPERMEABILIZANTE SIKA1 M3 45.81
88 CONST. MURO DE H°A° H-30 CON IMPERMEABILIZANTE SIKA1 M3 59.77
89 CONST. DE PANTALLA DE H°Aº H-30 C/IMPERMEABILIZANTE SIKA 1 M3 23.16
90 CONST. CANAL H°A° H-30 CON IMPERMEABILIZANTE SIKA1 M3 4.36
91 PROV. Y COLOC. DE VERTEDEROS DE POLICARBONATO E=1.5 CM PZA 24.00
92 PROV ./COLOC. TUBERIA PVC D = 4" SDR-35 E = 3.05MM ML 150.36
93 PROV./COLOC. TUBERIA PVC SDR-41 D = 6" E=3.90MM ML 153.13
94 PROV./COLOC. TEE PVC D = 4" JS ESQ 40 PZA 10.00
95 PROV./COLOC. TEE PVC D = 6 JS ESQ 40 PZA 2.00
96 PROV./COLOC. CODO 90° PVC 4" JS ESQ 40 PZA 48.00
97 PROV./COLOC. CODO 90° PVC 6" JS ESQ 40 PZA 8.00
98 PROV./COLOC. CRUZ PVC D = 6" * 4" JS ESQ 40 PZA 24.00
99 EXCAVACION C/ MAQUINARIA DE 0.00 - 1.50M M3 364.50
100 EXCAVACION C/ MAQUINARIA DE 1.50 - 3.00M M3 364.50
101 EXCAVACION C/ MANUAL DE 3.00 - 4.50M M3 340.20
102 RELLENO Y COMPACTADO COMUN M3 33.00
103 CONST. CAMARA DE INSPECCION H = 0.00 - 1.00 PZA 4.00
104 H°S° SUJECION M3 1.51
105 PROVISION Y COLOCACION DE QUEMADOR INC/ACC. UD 1.00
106 CONSTR. DE LOSA CON VIGUETAS DE HºPº (COMPL.CERAMICO) M2 144.38
107 IMPERMEABILIZACION BITUMINOSA C/IGOL DE SIKA M2 573.60
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Pág. - 128 -
124 PROV./COLOC. CODO 90° PVC D=6" JS ESQ 40 PZA 2.00
125 CUBIERTA DE PROTECCION SOBRE LECHO DE SECADO GLB 1.00
126 CAMARA DE INGRESO P/LECHO DESECADO M3 1.00
80. HUMEDAL
127 REPLANTEO DE ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES M2 7,500.00
128 REPLANTEO Y CONTROL DE LINEAS DE TUBERIAS AS ML 511.00
DESMOMTE, DESBROCE Y ESCARIFICACION DE FUNDACION
129 (TERRAPL.) HA 1.50
130 EXCAVACION C/ MAQUINARIA P/HUMEDAL M3 5,000.00
131 CONSTRUCCION DE HORMIGON POBRE E = 5 CM M3 0.60
132 PROV./COLOC. DE ARCILLA P/IMPERMEABILIACION M3 535.04
133 EXCAVACION Y PERFILADO DE CANAL DE DRENAJE PLUVIAL M3 24.96
134 REVESTIMIENTO DE CANAL CON HºSº E= 5 CM M3 300.00
135 PROVISION DE H° PARA PROTECCION DE TUBERIAS M3 24.96
136 RELLENO Y COMPACTADO COMUN M3 300.00
137 RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE M3 5,000.00
138 CONST. CIMIENTOS DE H°C° 50X20 X 30 CM P/POSTES M3 10.02
139 CONST. CERCO DE MALLA OLIMPICA H = 2 M S/DISENO ML 640.00
140 PORTONE METALICOS C/MALLA OLIMPICA H = 2 M M2 9.00
141 PROVISION Y COLOCACION DE RIPIO SELECCIONADO M3 3,354.00
142 PROVISION Y COLOCACION DE TOTORA SOBRE HUMEDAL GLB 1.00
143 HORMIGON CICLOPEO PARA DIVISIONES DE HUMEDAL M3 137.76
144 MURO DE LADRILLO ADOBITO DE CARGA M2 175.00
145 PROV./COLOC. TUBERIA PVC SDR-41 D = 8" E=5.20MM ML 10.00
146 PROV./COLOC. TUBERIA PVC SDR-41 D = 6" E=3.90MM ML 151.00
147 PROV./COLOC. TUBERIA PVC SDR-41 D= 14 E=8MM ML 350.00
148 RELLENO CAMA DE ASIENTO C/ PROV. DE MATERIAL M3 156.84
149 CONST. CAMARA DE INSPECCION H = 1.50 - 3.00 C/ANILLO DE H°A° PZA 8.00
Fuente: Elaboración propia
Los métodos utilizados para definir los precios unitarios se basan en una serie de análisis y
consideraciones convencionales. Hay varias metodologías formuladas y publicadas como
guías referenciales por las diferentes entidades que agrupan a las empresas constructoras,
(Cámaras de Construcción de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y la Cámara de la
Construcción de Bolivia).
CONIN LTDA., considera tales indicaciones y todas las varias Leyes y Decretos vigentes en
materia laboral y para profundizar la investigación, ha realizado una importante investigación
de los precios corrientes del mercado local de Santa Cruz de la Sierra. En consecuencia, ha
adoptado para la elaboración de los análisis de precios unitarios del proyecto, factores de
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Pág. - 129 -
cálculo (cargas sociales, gastos generales, utilidades, IVA, IT y otros), que permiten definir
adecuados precios de referencia.
Para la elaboración de los precios unitarios de los ítems de construcción del Proyecto
“Diseño Final Sistema de Alcantarillado Sanitario de Santa Fe”, se utilizo programas
computacionales de Costos y Presupuestos de gran confiabilidad como es el QUARK
Versión 7.46.11.
La estructura de cada costo unitario comprende todos los costos considerados básicos,
como la Mano de Obra, Maquinaria, los Materiales e insumos, a los cuales se añaden otros
costos, considerados como porcentajes de otros valores de referencia. Estos son los
beneficios sociales, herramientas, gastos generales, impuestos y otros.
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Cuadro Nº 64 Planilla tipo de análisis de Precio Unitario
COSTO
ÍTEM DESCRIPCIÓN UND. PARCIAL
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8.3.2 Presupuesto Resumen de obra Fase I
COSTO
ÍTEM DESCRIPCIÓN UND. TOTAL
1 TAREAS PRELIMINARES Bs 71,523.65
2 RED DE COLECTORES Bs 5,745,450.56
3 CONEXIONES DOMICILIARIAS Bs 1,446,436.22
4 CRUCE DE CARRETERA Bs 60,133.96
5 CASETA DE CONTROL Bs 37,187.18
6 DESARENADOR Bs 17,600.89
7 CANAL PARSHALL Bs 6,295.50
8 CARCAMO DE BOMBEO Bs 346,484.96
9 D.A.F.A. Bs 122,843.65
10 LECHO DE SECADO DE LODOS Bs 2,063,457.93
11 HUMEDAL Bs 71,523.65
COSTO TOTAL DEL PROYECTO Bs 10,653,518.52
Fuente: Elaboración propia
PRECIO COSTO
ÍTEM DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD UNITARIO PARCIAL
10. TAREAS PRELIMINARES
1 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION GLB 1.00 13,209.85 13,209.85
2 INSTALACION DE FAENAS GLB 1.00 45,103.95 45,103.95
3 SEÑALIZACION DE OBRA GLB 1.00 13,209.85 13,209.85
SUBTOTAL TAREAS PRELIMINARES 71,523.65
20. RED DE COLECTORES
4 REPLANTEO Y CONTROL DE LINEAS DE TUBERIAS AS ML 19,601.34 5.20 101,926.97
5 AGOTAMIENTO M3 3,802.41 39.68 150,879.63
6 ENTIBADO CONTINUO M2 3,802.41 68.41 260,122.87
7 CAMA DE ARENA P/ASIENTO DE TUB.C/ PROV. DE MATERIAL M3 4,684.95 114.70 537,363.77
8 RETIRO Y REPOSICION DE ENLOSETADO M2 770.00 61.74 47,539.80
9 RELLENO Y COMPACTADO COMUN M3 19,294.96 28.20 544,117.87
10 PROV./COLOC. TUBERIA PVC SDR-35 D = 4" E = 3.0MM ML 12,763.12 52.13 665,341.45
11 PROV./COLOC. TUBERIA PVC SDR-41 D = 6" E=3.90MM ML 2,474.65 95.07 235,264.98
12 PROV./COLOC. TUBERIA PVC SDR-41 D = 8" E=5.20MM ML 655.22 165.83 108,655.13
13 PROV./COLOC. TUBERIA PVC SDR-41 D = 10" E=6.50MM ML 1,517.83 256.92 389,960.88
14 PROV./COLOC. TUBERIA PVC SDR-41 D= 12" E=7.70 ML 1,231.68 372.77 459,133.35
15 PROV./COLOC. TUBERIA PVC SDR-41 D= 14 E=8MM ML 958.84 493.45 473,139.60
16 CONSTRUCCION DE CAMARAS TIL PZA 79.00 920.87 72,748.73
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17 CONST.CAMARA DE INSPECCION H = 0.00 - 1.50 C/ ANILLO DE H°A° PZA 137.00 2,254.38 308,850.06
18 CONST. CAMARA DE INSPECCION H = 1.50 - 3.00 C/ANILLO DE H°A° PZA 57.00 3,075.99 175,331.43
19 CONST. CAMARA DE INSPECCIOIN H = 3.00 - 4.50 C/ANILLO DE H°A PZA 7.00 3,673.33 25,713.31
20 TAPA DE FºFº P/CAMARAS PZA 280.00 1,247.54 349,311.20
21 PRUEBA HIDRAULICA P/ TUBERIAS (ALCANTARILLADO SANITARIO) ML 18,642.50 3.34 62,265.95
22 EXCAVACION MANUAL DE 0.00 - 1.50 M3 17,587.41 21.99 386,747.15
23 EXCAVACION C/ MAQUINARIA DE 1.50 - 3.00M M3 10,163.40 21.55 219,021.27
24 EXCAVACION C/ MAQUINARIA DE 3.00 - 4.50 M M3 3,802.81 27.97 106,364.60
25 SALTOS O CAIDAS EN CAMARAS D= 4" PZA 16.00 1,343.16 21,490.56
26 RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE M3 1,500.00 29.44 44,160.00
SUBTOTAL RED DE COLECTORES 5,745,450.56
25. CONEXIONES DOMICILIARIAS
27 CONEXION DOMICILIARIA D= 4" PVC SIN CAMARA PZA 800.00 722.23 577,784.00
28 CONEXION DOM. PROFUNDA TIPO CHIMENEA D= 4" PVC S/CAMARA PZA 216.00 987.58 213,317.28
29 CONST. CAMARA DE CONEXION DOMICILIARIA H=0.00-1.00 M PZA 1,016.00 605.67 615,360.72
30 CONST. CAMARA CONDOMINIAL H=0.00-1.00 M PZA 66.00 605.67 39,974.22
SUBTOTAL CONEXIONES DOMICILIARIAS 1,446,436.22
30. CRUCE DE CARRETERA
31 PROV. COLOC. TUBERIA DE FF D = 6" ML 25.00 1,896.73 47,418.25
32 H°S° SUJECION Y PROTECCION M3 5.05 1,273.00 6,428.65
33 RETIRO Y REPOSICION DE PAV. FLEXIBLE E=5 CM M2 33.30 163.24 5,435.89
34 PROVISION Y COLOCACION SUBBASE M3 7.01 64.88 454.81
35 PRODUCCION Y COLOCACION DE CAPA BASE M3C 4.00 99.09 396.36
SUBTOTAL CRUCE DE CARRETERA 60,133.96
40. CASETA DE CONTROL
36 CONST. CIMIENTOS DE H°C° 0.40 X 0.40 M M3 2.76 1,125.15 3,105.41
37 CONST. MURO DE LADRILLO VISTO UNA CARA E = 0.12 M M2 49.64 129.93 6,449.73
38 CUBIERTA PLACA ONDULADA M2 20.21 260.53 5,265.31
39 CONST. CIELO RASO DE ESTUCADO S/VIGA VISTA M2 20.21 125.79 2,542.22
40 CONST. PISO ENLUCIDO FINO DE CEMENTO M2 15.92 144.11 2,294.23
41 SOBRECIMIENTO DE LADRILLO ADOBITO H=0.30M M2 5.15 125.08 644.16
42 CONST. CONTRAPISO DE PIEDRA H = 0.15 M. M2 15.92 163.22 2,598.46
43 REVOQUE INTERIOR M2 49.64 60.54 3,005.21
44 PINTURA LATEX P/ INTERIORES M2 49.64 26.63 1,321.91
45 CARPINTERIA DE MADERA PUERTAS M2 3.57 640.09 2,285.12
46 CARPINTERIA DE MADERA VENTANAS M2 4.02 531.40 2,136.23
47 INSTALACION ELECTRICA PTO 7.00 306.68 2,146.76
48 INSTALACION HIDRAULICA PTO 3.00 246.53 739.59
49 INSTALACION SANITARIA PTO 4.00 663.21 2,652.84
SUBTOTAL CASETA DE CONTROL 37,187.18
50. DESARENADOR
50 REPLANTEO DE ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES M2 20.00 6.85 137.00
51 RELLENO Y COMPACTADO COMUN M3 19.26 32.50 625.95
52 CONSTRUCCION DE HORMIGON POBRE E = 5 CM M3 0.65 883.50 574.28
53 CONST. LOSA FONDO H°A° M3 1.94 2,838.05 5,505.82
54 CONST. MURO DE H°A° M3 2.20 4,091.41 9,001.10
55 PROVISION Y COLOCACION DE COMPUERTAS M2 2.00 589.57 1,179.14
56 PROVISION Y COLOCACION DE REJILLA P/SOLIDOS PZA 1.00 577.60 577.60
SUBTOTAL DESARENADOR 17,600.89
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Pág. - 133 -
55. CANAL PARSHALL
57 REPLANTEO DE ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES M2 12.00 6.85 82.20
58 RELLENO Y COMPACTADO COMUN M3 3.26 32.50 105.95
59 CONSTRUCCION DE HORMIGON POBRE E = 5 CM M3 0.24 883.50 212.04
60 CONST. LOSA FONDO H°A° M3 0.72 2,838.05 2,043.40
61 CONST. MURO DE H°A° M3 0.51 4,091.41 2,086.62
62 PROV. COLOC. PIEZOMETRO PZA 1.00 1,765.29 1,765.29
SUBTOTAL CANAL PARSHALL 6,295.50
60. CARCAMO DE BOMBEO
63 EXCAVACION C/ MAQUINARIA M3 96.25 17.86 1,719.03
64 AGOTAMIENTO M3 30.38 57.14 1,735.91
65 ENTIBADO CONTINUO M2 40.00 63.70 2,548.00
66 CONST. LOSA FONDO H°A° M3 5.82 2,744.52 15,973.11
67 COSNT. MURO DE H°A° P/ CARCAMO DE BOMBEO M3 13.39 3,808.63 50,997.56
68 CONST. LOSA TAPA H°A° M3 1.63 3,670.53 5,982.96
69 PROV./COLOC. BOMBA FLIGHT CP 3102. 180 MT 53-430 PZA 2.00 46,343.01 92,686.02
70 PROV. Y COLOC. ACCES.P/INST. DE BOMBA FLIGT CP 3102 COMPL. UD 1.00 3,162.79 3,162.79
71 PROV./COLOC. TABLERO DE CONTROL P / 2 BOMBAS FLYGT 3102 PZA 1.00 2,446.46 2,446.46
72 PROV./COLOC. GENERADOR ELECTRICO 15 KVA KOLHBACH PZA 1.00 85,611.35 85,611.35
73 PROV. Y COLOC. DE VALVULA AUTOLIMPIEZA FF D=6" PZA 2.00 1,726.38 3,452.76
74 PROV Y COLOC. DE VALVULA DE RETENCION FF D=6" PZA 2.00 5,975.76 11,951.52
75 PROV. Y COLOC. TAPA METALICA TIPO REJILLA PZA 1.00 328.28 328.28
76 PROV. COLOC. TUBERIA DE DESCARGA FF D = 6" ML 9.50 1,896.73 18,018.94
77 PROV.Y COLOC. CODO 90° FF D=6" PZA 7.00 3,424.16 23,969.12
78 PROV. COLOC DE REDUCCION FF 6"X4" PZA 2.00 1,250.14 2,500.28
79 PROV./COLOC. TEE FF D = 6" PZA 1.00 5,158.88 5,158.88
80 PROV./COLOC. VALVULA COMPUERTA FF D = 6" JE PZA 2.00 7,515.93 15,031.86
81 TUBERIA DE VENTILACION PVC 2" PZA 1.00 35.40 35.40
82 CONSTRUCCION DE HORMIGON POBRE E = 5 CM M3 1.04 738.20 767.73
83 RELLENO CAMA DE APOYO DE RIPIO H = 0.20 M M3 4.17 423.75 1,767.04
84 RELLENO Y COMPACTADO COMUN M3 19.98 32.03 639.96
SUBTOTAL CARCAMO DE BOMBEO 346,484.96
65. D.A.F.A.
85 REPLANTEO DE ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES M2 305.25 6.85 2,090.96
86 CONSTRUCCION DE HORMIGON POBRE E = 5 CM M3 7.55 883.50 6,670.43
87 CONST. LOSA FONDO H°A° H-30 C/IMPERMEABILIZANTE SIKA1 M3 45.81 3,095.55 141,807.15
88 CONST. MURO DE H°A° H-30 CON IMPERMEABILIZANTE SIKA1 M3 59.77 4,161.86 248,754.37
89 CONST. DE PANTALLA DE H°Aº H-30 C/IMPERMEABILIZANTE SIKA 1 M3 23.16 3,776.49 87,463.51
90 CONST. CANAL H°A° H-30 CON IMPERMEABILIZANTE SIKA1 M3 4.36 4,161.86 18,145.71
91 PROV. Y COLOC. DE VERTEDEROS DE POLICARBONATO E=1.5 CM PZA 24.00 54.30 1,303.20
92 PROV ./COLOC. TUBERIA PVC D = 4" SDR-35 E = 3.05MM ML 150.36 52.13 7,838.27
93 PROV./COLOC. TUBERIA PVC SDR-41 D = 6" E=3.90MM ML 153.13 95.07 14,558.07
94 PROV./COLOC. TEE PVC D = 4" JS ESQ 40 PZA 10.00 168.35 1,683.50
95 PROV./COLOC. TEE PVC D = 6 JS ESQ 40 PZA 2.00 794.53 1,589.06
96 PROV./COLOC. CODO 90° PVC 4" JS ESQ 40 PZA 48.00 266.80 12,806.40
97 PROV./COLOC. CODO 90° PVC 6" JS ESQ 40 PZA 8.00 462.77 3,702.16
98 PROV./COLOC. CRUZ PVC D = 6" * 4" JS ESQ 40 PZA 24.00 650.98 15,623.52
99 EXCAVACION C/ MAQUINARIA DE 0.00 - 1.50M M3 364.50 16.22 5,912.19
100 EXCAVACION C/ MAQUINARIA DE 1.50 - 3.00M M3 364.50 25.73 9,378.59
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Pág. - 134 -
101 EXCAVACION C/ MANUAL DE 3.00 - 4.50M M3 340.20 157.74 53,663.15
102 RELLENO Y COMPACTADO COMUN M3 33.00 32.50 1,072.50
103 CONST. CAMARA DE INSPECCION H = 0.00 - 1.00 PZA 4.00 887.82 3,551.28
104 H°S° SUJECION M3 1.51 1,273.00 1,922.23
105 PROVISION Y COLOCACION DE QUEMADOR INC/ACC. UD 1.00 5,495.73 5,495.73
106 CONSTR. DE LOSA CON VIGUETAS DE HºPº (COMPL.CERAMICO) M2 144.38 263.53 38,048.46
107 IMPERMEABILIZACION BITUMINOSA C/IGOL DE SIKA M2 573.60 92.44 53,023.58
SUBTOTAL D.A.F.A. 736,104.02
70. LECHO DE SECADO DE LODOS
108 REPLANTEO DE ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES M2 225.00 6.85 1,541.25
109 LIMPIEZA Y DESHIERBE M2 225.00 1.47 330.75
110 EXCAVACION MANUAL DE 0 - 2.00 M. M3 74.03 29.32 2,170.56
111 RELLENO Y COMPACTADO COMUN M3 11.81 39.37 464.96
112 PROV./COLOC. DE ARCILLA P/IMPERMEABILIACION M3 48.00 55.33 2,655.84
113 RELLENO DE ARENA DE RIO M3 16.00 152.64 2,442.24
114 RELLENO DE GRAVILLA D=0.5" M3 16.00 239.82 3,837.12
115 RELLENO DE GRAVA D=1.5" M3 48.00 293.52 14,088.96
116 CONST. CIMIENTOS DE H°A° M3 6.13 2,815.76 17,260.61
117 PROV ./COLOC. TUBERIA PVC D = 4" SDR-35 E = 3.05MM ML 40.00 53.53 2,141.20
118 CONS. CAMARA 0.60X0.60X1.00 C/TAPA DE H° PZA 4.00 887.82 3,551.28
119 CONST. MURO DE LADRILLO E = 0.12 M M2 47.18 109.24 5,153.94
120 CONSTRUCCION DE PISO DE LADRILLO ADOBITO M2 160.00 49.26 7,881.60
121 PROVISION DE MOTOBOMBA PZA 1.00 4,403.28 4,403.28
122 PROV./COLOC. TUBERIA PVC D = 6" SDR-41 E = 4.37MM ML 32.00 101.13 3,236.16
123 APOYOS DE H°S° PARA TUBERIAS M3 26.60 1,252.39 33,313.57
124 PROV./COLOC. CODO 90° PVC D=6" JS ESQ 40 PZA 2.00 418.54 837.08
125 CUBIERTA DE PROTECCION SOBRE LECHO DE SECADO GLB 1.00 14,606.19 14,606.19
126 CAMARA DE INGRESO P/LECHO DESECADO M3 1.00 2,927.06 2,927.06
SUBTOTAL LECHO DE SECADO DE LODOS 122,843.65
80. HUMEDAL
127 REPLANTEO DE ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES M2 7,500.00 6.85 51,375.00
128 REPLANTEO Y CONTROL DE LINEAS DE TUBERIAS AS ML 511.00 9.58 4,895.38
DESMOMTE, DESBROCE Y ESCARIFICACION DE FUNDACION
129 (TERRAPL.) HA 1.50 4,006.78 6,010.17
130 EXCAVACION C/ MAQUINARIA P/HUMEDAL M3 5,000.00 9.54 47,700.00
131 CONSTRUCCION DE HORMIGON POBRE E = 5 CM M3 0.60 883.50 530.10
132 PROV./COLOC. DE ARCILLA P/IMPERMEABILIACION M3 535.04 55.33 29,603.76
133 EXCAVACION Y PERFILADO DE CANAL DE DRENAJE PLUVIAL M3 24.96 54.23 1,353.58
134 REVESTIMIENTO DE CANAL CON HºSº E= 5 CM M3 300.00 51.85 15,555.00
135 PROVISION DE H° PARA PROTECCION DE TUBERIAS M3 24.96 3,501.62 87,400.44
136 RELLENO Y COMPACTADO COMUN M3 300.00 39.37 11,811.00
137 RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE M3 5,000.00 39.01 195,050.00
138 CONST. CIMIENTOS DE H°C° 50X20 X 30 CM P/POSTES M3 10.02 1,092.62 10,948.05
139 CONST. CERCO DE MALLA OLIMPICA H = 2 M S/DISENO ML 640.00 331.43 212,115.20
140 PORTONE METALICOS C/MALLA OLIMPICA H = 2 M M2 9.00 454.81 4,093.29
141 PROVISION Y COLOCACION DE RIPIO SELECCIONADO M3 3,354.00 280.62 941,199.48
142 PROVISION Y COLOCACION DE TOTORA SOBRE HUMEDAL GLB 1.00 20,402.01 20,402.01
143 HORMIGON CICLOPEO PARA DIVISIONES DE HUMEDAL M3 137.76 1,092.62 150,519.33
144 MURO DE LADRILLO ADOBITO DE CARGA M2 175.00 268.00 46,900.00
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Pág. - 135 -
145 PROV./COLOC. TUBERIA PVC SDR-41 D = 8" E=5.20MM ML 10.00 165.83 1,658.30
146 PROV./COLOC. TUBERIA PVC SDR-41 D = 6" E=3.90MM ML 151.00 95.07 14,355.57
147 PROV./COLOC. TUBERIA PVC SDR-41 D= 14 E=8MM ML 350.00 493.45 172,707.50
148 RELLENO CAMA DE ASIENTO C/ PROV. DE MATERIAL M3 156.84 16.06 2,518.85
149 CONST. CAMARA DE INSPECCION H = 1.50 - 3.00 C/ANILLO DE H°A° PZA 8.00 4,344.49 34,755.92
SUBTOTAL HUMEDAL 2,063,457.93
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 10,653,518.52
COSTO
ÍTEM DESCRIPCIÓN UND. TOTAL
5 CASETA DE CONTROL Bs 37,187.18
6 DESARENADOR Bs 17,600.89
7 CANAL PARSHALL Bs 6,295.50
10 CARCAMO DE BOMBEO Bs 346,484.96
11 D.A.F.A. Bs 736,104.02
12 LECHO DE SECADO DE LODOS Bs 122,843.65
13 HUMEDAL Bs 2,063,457.93
COSTO TOTAL DEL PROYECTO Bs 3,329,974.13
Fuente: Elaboración propia
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Pág. - 136 -
El Cronograma de Ejecución de la Obra ha sido elaborado en base a las actividades de
construcción y sus correspondientes actividades complementarias, partiendo de la
consideración de los volúmenes de obra, producto de las Cantidades de Obra, el rendimiento
de los equipos que comandan la elaboración de los precios unitarios para cada ítem de obra,
los posibles frentes de trabajo y dificultades previsibles en la ejecución de los trabajos, tales
como efectos climatológicos en la zona del proyecto.
El Tiempo de Duración de Actividades presenta el cálculo del tiempo teórico específico de
construcción de cada ítem de proyecto, sin embargo (en general) los tiempos considerados
en el Cronograma de Construcción, corresponden a los tiempos totales de ejecución de
dichas actividades en forma sincronizada con los demás ítems de la Obra.
El calendario utilizado por el cronograma cuenta con 30 días para cada mes, la fecha de
inicio del proyecto se enmarca al primer día del primer mes de inicio del proyecto.
La estimación de los tiempos de ejecución de los tramos ha sido realizada en base al tiempo
de ejecución del ítem básico de la obra (definido en función a las características del ítem
principal, tanto en volumen como en costo). Los tiempos de ejecución de las demás tareas
que no forman parte de la ruta crítica de construcción fueron dispuestos en relación con el
periodo de ejecución del ítem básico, para alcanzar el plazo total estimado de construcción
de las Obras del proyecto.
8.4.1.1 Procedimiento
Tiempo = V x Reb / ( Hd x NF x Me x FT )
Donde:
V = Volumen del Ítem en m3
Reb = Rendimiento del equipo básico Hrs /m3
Hd = Horas de trabajo por día, 8 horas
NF = Número de frentes de trabajo
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Pág. - 137 -
Me = Mes efectivo, 25 días
FT = Factor de efectividad por imposibilidad de trabajo continuo.
8.4.2 Resultados
En base a los tiempos obtenidos, se ha dispuesto la ejecución de todas las tareas que
forman parte del Diagrama de Gantt para alcanzar el tiempo total de construcción de las
obras, de acuerdo al siguiente detalle.
El tiempo de duración de Construcción del Proyecto “Sistema de Alcantarillado Sanitario
Santa Fe”, será de 365 días calendario (año calendario) y 90 días más para la recepción
definitiva, considerando la ejecución en forma simultánea de la red y la planta de tratamiento.
Se debe tomar en cuenta que los tiempos totales no son la sumatoria directa de los tiempos
de ejecución de cada actividad debido a que las actividades son paralelas en ciertos
intervalos de tiempo.
Las actividades que no forman parte del camino crítico han sido dispuestas en base a la
correlación requerida por las propias tareas de construcción, en función a los ítems críticos,
de acuerdo a lo que se muestra en el Cronograma de Actividades del Proyecto.
Por último, se presenta el diagrama GANTT para la construcción del proyecto. No se utilizan
diagramas Pert o CPM por ser de origen probabilístico y que el presente proyecto no tiene
esas características.
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Pág. - 138 -
Figura Nº 15 Resumen del Cronograma de obras
Las especificaciones técnicas se muestran en los Anexos en detalle para cada uno de los
ítems de la obra.
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Pág. - 139 -
9. PLAN DE FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO COMUNITARIO
A partir de Declaración de Nueva Delhi en 1990 se adopta el concepto de sostenibilidad en la
implementación de proyectos de saneamiento, entendiendo que: el acceso a estos servicios,
no es simplemente una tarea técnica de construcción de infraestructura, sino un componente
decisivo del desarrollo económico que puede ser ofrecido con el uso de tecnologías
apropiadas, la gestión comunitaria y la cualificación de los recursos humanos.
9.1 METODOLOGÍA
Con esta metodología se busca por un lado, fortalecer las capacidades ya presentes en los
comunarios para que asuman un papel central en sus proyectos y, por otro, cuestionar y
modificar sus conceptos respecto de los factores determinantes para mejorar su salud.
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Pág. - 140 -
Las propias partes deben ser las responsables de recopilar y analizar la información, y de
generar recomendaciones para realizar cambios. La función del capacitador es solo de
facilitar y respaldar el proceso de aprendizaje
Como en todos los enfoques participativos, la clave del éxito es ser flexibles e innovadores
en el uso de las herramientas y los métodos adecuados y estar abierto a adaptarse a las
circunstancias locales.
9.2 CONTENIDOS
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Pág. - 141 -
constitución, consolidación y registro de la Cooperativa; iii) financiera: suficiencia de la tarifa
para cubrir los costos de operación, mantenimiento, administración y reposición de activos
de los sistemas de agua potable y alcantarillado; iv) administrativa: áreas contable y
comercial que permitan la cobranza, registro y control efectivo de tarifas y costos de la
prestación de los servicios; v) institucional: diseño de la estructura organizacional que
responda a sus objetivos estratégicos.
9.3 OBJETIVOS
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Pág. - 142 -
A. Evaluación institucional – financiera y planificación estratégica de cospusfe ltda.
B. Organización administrativa de la cooperativa (manejo de recursos humanos y
materiales).
C. Sistema computarizado de registro y control de servicios de agua y alcantarillado
(software de catastro y atención a los usuarios).
D. Operación y mantenimiento con calidad ambiental de los sistemas (expresados en
manuales).
E. Sistema de archivo de documentación
F. Dotación de equipamiento de acuerdo al siguiente detalle:
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Pág. - 143 -
Se realizará un diagnóstico de la Cooperativa; con el análisis de la conformación,
consolidación y actualización de los documentos legales de la Cooperativa en los siguientes
aspectos: personería jurídica, estatutos, reglamento interno, certificación de existencia y
representación legal, licencia ó registro ante la Superintendencia de Agua y Saneamiento.
a) Presupuesto
b) Contabilidad
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Pág. - 144 -
La Consultora deberá elaborar (ó ajustar en caso de existir) e implementar un
Sistema Contable Integrado que incorpore el plan de cuentas, el registro de cuentas
auxiliares, revalorización de activos, depreciación y reposición de activos, balance
general, estado de resultados y otros que sean pertinentes.
Sistema computarizado de registro y control de servicios de agua y alcantarillado.
c) Catastro de clientes
d) Medición de consumo
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Pág. - 145 -
Capacitar y entrenar al personal del área comercial en la lectura de medidores y en
calibración y mantenimiento de medidores.
Proponer e implementar la metodología de operación, mantenimiento y calibración de
los micromedidores. También deberá analizar la posibilidad y, conveniencia de
subrogar el mantenimiento a terceros o implementar un laboratorio de calibración que
incluya el banco de medidores.
f) Facturación y cobranza
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Pág. - 146 -
pueda modificarlos de acuerdo a disposiciones legales y a las necesidades de
categorización del servicio.
El sistema a implementarse deberá además permitir un listado de control que
compare la cantidad de facturas respecto al periodo anterior, (relación de facturación,
listado de suscriptores, análisis histórico de consumos, listado de cortes e
interrupciones definitivas, correcciones, actualización tarifaria, otros.
Elaborar o ajustar la modalidad de cobranza que incluya como mínimo: elaboración
de avisos de cobro, efectivización del cobro a través de entidades bancarias ó de
manera directa.
El sistema de facturación a implementarse deberá contar también con un módulo de
registro de facturación, recaudación y deuda ó saldo por cobrar y un aviso modelo
para efectuar cortes e interrupciones definitivas de los servicios por falta de pago, así
como para registrar reconexiones.
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Pág. - 147 -
9.4.1.4 Operación y mantenimiento de los servicios de agua y alcantarillado
a) Mantenimiento preventivo
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Pág. - 148 -
La Consultora deberá desarrollar e implantar sistemas de relevamiento,
procesamiento, análisis y divulgación de datos de operación en concordancia con la
ejecución de otras actividades.
La Consultora deberá elaborar en detalle un documento de consulta que permita al
ente operador realizar un análisis y planeamiento de la operación y definición de
criterios a ser aplicados en cada componente del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado Sanitario. Dicho documento permitirá por ejemplo en el proceso de
desinfección establecer tipos y cantidades de desinfectante a aplicar de acuerdo al
Sistema de Desinfección utilizado por el ente operador, entre otros.
La Consultora deberá elaborar e implementar manuales de operación de rutina y de
emergencia para cada sistema.
c) Desarrollo de Mantenimiento
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Pág. - 149 -
La Consultora deberá realizar la descripción de los materiales, herramientas,
equipos y suministros que se requieren.
La Consultora deberá elaborar un sistema de monitoreo de las labores de
operación y mantenimiento de los sistemas.
La Consultora deberá realizar la elaboración de diagramas de flujo para la
operación y mantenimiento de cada componente en forma integral.
La Consultora deberá conformar archivos técnicos de operación y mantenimiento.
La Consultora deberá capacitar al personal del área de operación y
mantenimiento, en todas las actividades citadas
f) Control de perdidas
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Pág. - 150 -
NOTA.- Todos los sistemas de software a desarrollarse ó ajustarse deberán contar con el
manual correspondiente, mismo que deberá ser adecuado al perfil profesional en cada área.
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Pág. - 151 -
Línea de Nombre de la Línea Productos
Acción de Acción
la comunidad, ejecutadas.
Construcción de obras demostrativas para
saneamiento básico (lavandería, baño tipo, obra
que deberá ser elegida por las comunidades)
Seguimiento de los comportamientos de los
participantes, realizados.
Capacitación en materiales y tipo de conexión
domiciliaria en alcantarillado.
E Capacitación en Comunarios (as) seleccionados por la
Administración, comunidad, capacitados en administración de
Operación y sistemas de agua potable y alcantarillado
Mantenimiento sanitario.
Mujeres, hombres y jóvenes de la comunidad,
informados en Estructura Tarifaria.
Comunarios (as) seleccionados por la
comunidad, capacitados en operación y
mantenimiento de sistemas de agua y
saneamiento.
Mujeres, hombres y jóvenes de la comunidad,
capacitados en uso y mantenimiento correcto de
las instalaciones domiciliarias.
F Apoyo al Gobierno Capacidad de gestión del Gobierno Municipal en
Municipal en Acciones acciones del Sector, fortalecidas y mejoradas.
del Sector Capacidad técnica del Gobierno Municipal,
mejorada.
G Refuerzo de Áreas Evaluación realizada entre la Línea de Base al
Críticas de inicio de la Inversión, con una nueva Línea de
Desempeño Base, ejecutada al inicio de la fase de Post-
Inversión.
Hábitos saludables de higiene y preservación del
medio ambiente, consolidados y puestos en
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Pág. - 152 -
Línea de Nombre de la Línea Productos
Acción de Acción
práctica.
Fuente: Elaboración propia
A nivel enunciativo y no limitativo las funciones básicas son las siguientes, mismas que
resumen los productos anteriormente descritos:
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Pág. - 153 -
9.6.1 Fortalecimiento institucional
Consolidar la habilitación legal de la Cooperativa, elaborando y proveyendo los
documentos contractuales necesarios para su la afirmación como Ente Operador,
dentro del marco legal previsto por el sector de saneamiento básico.
Validar y en su caso ajustar la tarifa por la prestación de los servicios de agua potable
y alcantarillado, según la capacidad de pago de la población y la normativa vigente.
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Pág. - 154 -
Elaborar un sistema computarizado y físico de archivo de documentación ordenado
por área funcional.
Elaborar los manuales de uso de los softwares desarrollados ó ajustados, así como el
material de capacitación en su uso y capacitar al personal en su utilización.
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Pág. - 155 -
9.8 PRESUPUESTO PARA FORTALECIMIENTO Y DESCOM
IV. IMPUESTOS
IVA (13%Sobre Costo Total) 65,260.16
IT (3% Sobre Costo Total) 15,060.04
Protocolización y otros 2% 10,040.02
COSTO TOTAL Bs. 592,361.42
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Pág. - 156 -
a) Personal y Beneficios Sociales
Sueldo en Total en
Nº Especialidad Cargo Hombre/Mes
Bs. Bs.
1 Ing. Civil Gerente 9 7,000 63,000
2 Sociólogía Economia Especialista 4 6,000 24,000
3 Biologo Ambientalista Especialista 4 6,000 24,000
4 Ing. Civil Especilsita 4 6,000 24,000
5 Ing. de Sistemas Especialista 3 6,000 18,000
6 Medico Especialista 1 6,000 6,000
7 Auditor Especialista 3 6,000 18,000
8 Plomero Tecnico 4 4,000 16,000
9 Secretaria Apoyo 9 1,500 13,500
10 Chofer Apoyo 9 1,500 13,500
Total a Pagar 220,000
Cargas Sociales por cada Trabajador 32%
70,400
Total Costo Personal 290,400
b) Alquileres y Arrendamiento
Costo
Nº Concepto Cant. Meses Total en Bs.
Unitario Bs.
1 Computadores Portatiles 3 9 400 10,800
2 Equipo de Proyeccion 1 9 700 6,300
3 Vehiculo de Transporte 1 9 6000 54,000
4 Oficina 1 9 800 7,200
5 0
Total Bs. 78,300
c) Pasajes
Cant. Costo
Nº Ruta Meses Total en Bs.
Viajes/Mes Unitario Bs.
1 Santa Cruz-San Carlos 20 9 20 3,600
2 San Carlos - Santa Cruz 20 9 20 3,600
Total Bs. 7,200
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Pág. - 157 -
d) Herramientas y Equipos a Entregar
Costo
Nº Concepto Cant. Unidad Total en Bs.
Unitario Bs.
Herramientas Agua
1 1 Stock 15000 15,000
Potable y Alcantarillado
2 Destapador de tuberia 1 Unidad 35000 35,000
3 Equipos de Computacion 1 Piezas 4200 4,200
4 Equipo GPS 1 Piezas 2600 2,600
5 Impresoras 1 Piezas 860 860
Total Bs. 57,660
10.1 OBJETIVO
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Pág. - 158 -
10.2 MARCO LEGAL Y NORMATIVA TARIFARÍA
El Marco Legal relacionado al cálculo tarifario está señalado por la Ley Nº 2066, Ley
promulgada el 11 de abril del 2000, y el Reglamento para la Determinación de Precios,
Tarifas, Tasas y Cuotas para los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.
Los principios que se deben considerar para la definición de una Tasa, Tarifa y Cuota, según
el Art. 54 de la Ley N° 2066, debe incluir:
Cualquier persona individual pública o privada que hace uso del sistema de agua potable o
del sistema de saneamiento Basico.
10.4.2 Suscriptor
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Pág. - 159 -
10.4.3 Tarifa
Es el monto de dinero que cobra una EPSA al suscriptor por el servicio de agua potable y/o
alcantarillado sanitario. Este monto debe ser cancelado en forma periódica para la
sostenibilidad del servicio en el tiempo.
Es el costo medio de un metro cúbico de agua para los servicios de alcantarillado sanitario,
a partir del cual, se calculan las tarifas para todas las categorías de suscriptores del servicio.
La tarifa referencial es multiplicada por factores de subsidio y sobreprecio que determinan las
tarifas para cada categoría de suscriptor.
Costo aplicado a todos los suscriptores y/o usuarios cuyo consumo mínimo sea menor a 10
m3/conex./mes, que permitirá cubrir los costos asociados a la administración y todos los
gastos directos relacionados a la gestión comercial de la EPSA; es decir, lectura, facturación,
cobranza y atención al usuario.
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Pág. - 160 -
10.5 CÁLCULO DE COSTOS DE LOS SERVICIOS
Los costos incurridos por una EPSA, están compuestos por los gastos que se deben realizar
para ofrecer un servicio eficiente a la comunidad. Estos costos se pueden clasificar en:
Costos de administración.
Costos de producción, tratamiento, operación y mantenimiento.
Costos de reemplazo y/o expansión.
Son los costos de funcionamiento o gastos generales que necesita la EPSA para prestar el
servicio de manera permanente, los costos de administración comprenden:
Salarios del personal de planta que trabaja en la EPSA. (Sueldos del personal
administrativo)
Costos de energía eléctrica, teléfono, agua y alquiler de oficina.
Costos de materiales de escritorio. (Papelería, recibos, etc.)
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Pág. - 161 -
La compra de materiales para reparaciones y mantenimiento de los componentes del
sistema (infraestructura).
Costos de Reemplazo
Comprende los gastos necesarios para el reemplazo de equipos y partes mecánicas en los
sistemas de alcantarillado sanitario. Estos pueden ser:
Es el valor unitario medio por cada metro cúbico de agua contabilizada, que representa el
monto que le cuesta a una EPSA producir 1 m3 de agua potable.
La ecuación general para calcular la Tarifa Media por Unidad de Volumen, es:
Donde:
TMV: Es la tarifa media por unidad de volumen, representa el valor del agua por cada metro
cúbico contabilizado (medido)
(Bs/m3).
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Pág. - 162 -
CA: Representa el costos anual por administración del servicio (Bs/año).
CPTOM: Representa los costos anuales por concepto de producción, tratamiento, operación
y mantenimiento del sistema de agua potable o alcantarillado sanitario (Bs/año). Debe
calcularse por separado para agua potable o alcantarillado.
CAR: Es el costo anual para reemplazo de equipos y partes del sistema de agua potable o
alcantarillado sanitario (Bs/año).
CE: Es el costo anual previsto para expansiones del sistema de agua potable o alcantarillado
sanitario (Bs/año).
La Tarifa Media por Suscriptor (TMS) representa el monto mensual medio que el suscriptor
debe pagar por el servicio de alcantarillado sanitario, y se puede representar de la siguiente
forma:
A continuación se detallan los costos por cada ítem que la EPSA incurrirá para el
funcionamiento y operacionalidad del sistema, los cuales incrementaran en 27% al gasto
total del sistema de agua, estos costos incrementales serán cubierto por la tarifa que se
cobrara al usuario del servicio. En esta tabla no incluye los costos de recuperación de la
inversión.
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Pág. - 163 -
Cuadro Nº 72 Costos Administrativos, Operación y Mantenimiento del Sistema
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Pág. - 164 -
a) Alternativa A. Tarifa por Suscriptor
La tarifa por unidad de volumen dicho de otra manera costo por metro cúbico producido, se
procede de igual manera que el cálculo anterior, solo que esta vez que en lugar de los
suscriptores se toma el total de la cantidad o volumen de agua consumido el cual es el
divisor.
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Pág. - 165 -
Cuadro Nº 75 Tarifa alternativa B (100%)
Para el 100% del total consumido, la tarifa a determinar es de Bs. 0.83 por cada metro
cúbico, siendo el consumo mínimo de 10 m3 mensual el costo a incrementar es Bs. 8.35 por
el alcantarillado.
COSTO
ÍTEM DESCRIPCIÓN UND. PARCIAL (BS)
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Pág. - 166 -
11.2 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS
En el siguiente grafico se muestra el cronograma de desembolsos para la ejecución del
proyecto.
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Pág. - 167 -
11.3 PRESUPUESTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Teniendo en cuenta que el Municipio de San Carlos no dispone de los recursos necesarios
para construir el Alcantarillado Sanitario de Santa Fe, será necesario recurrir a una fuente de
financiamiento. La estructura de financiamiento se muestra en el siguiente cuadro:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DESCRIPCION UNIDAD COSTO ENT. MUN. SAN
FINANCIADORA CARLOS
Obras Físicas Fase I Bs. 10,653,518.52 8,522,814.82 2,130,703.70
Supervisión Bs. 485,249.71 388,199.77 97,049.94
Fortalecimiento institucional Bs. 210,542.23 168,433.78 42,108.45
Desarrollo comunitario Bs. 381,819.19 305,455.35 76,363.84
Costo total del proyecto Bs. 11,731,129.65 9,384,903.72 2,346,225.93
PORCENTAJE (%) 100 80 20
12.1 INTRODUCCIÓN
Para evaluar la viabilidad de un proyecto de inversión los indicadores más utilizados son:
Valor actual neto, tasa interna de retorno, coeficiente beneficio costo.
Aunque es oportuno decir que, para un mejor análisis se puede hacer también una
evaluación social.
12.2 OBJETIVOS
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Pág. - 168 -
12.3 EVALUACIÓN FINANCIERA- PRIVADA
Consiste en actualizar a valor presente los flujos de caja futuros que va a generar el
proyecto, descontados a un cierto tipo de interés ("la tasa de descuento"), y compararlos con
el importe inicial de la inversión. Como tasa de descuento se utiliza normalmente el costo de
oportunidad del capital de la empresa que hace la inversión.
Se define como la tasa de descuento o tipo de interés que iguala el VAN a cero, es decir, se
efectúan tanteos con diferentes tasas de descuento consecutivas hasta que el VAN sea
cercano o igual a cero y obtengamos un VAN positivo y uno negativo.
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Pág. - 169 -
En el cuadro siguiente se muestran los ingresos proyectados a 20 años para el Proyecto
Construcción Sistema de Alcantarillado y Planta de Tratamiento Santa Fé, y los costos
totales de inversión, se toman en cuenta los costos por supervisión, fortalecimiento de la
institución prestadora del servicio, desarrollo comunitario y la mitigación ambiental, los
costos de Administración, Operación y Mantenimiento que se incurrirán para mantener el
servicio en buenas condiciones durante los 365 días del año, para el beneficio de los
usuarios.
INDICADOR VALOR
VACP 11,874,846.57
VANP 516,543.18
CAEP 1,394,815.02
TIRP 10% 13.92%
RBC Privado 0.40
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Pág. - 170 -
Cuadro Nº 80 Evaluación Financiera
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Pág. - 171 -
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Cuadro Nº 81 Parámetros del S.N.I.P.
DESCRIPCION PARAMETRO
Los valores de los indicadores estimados en el cuadro de abajo, demuestra que este
proyecto tiene una rentabilidad positiva para la sociedad. Utilizando cifras estimadas de los
ahorros sociales que brindará este proyecto, se calcula que su Valor Actual Neto Social
(VANS) es de Bs. 750,836.69 de pesos y su tasa interna de rentabilidad social (TIRS) del
20.94%
INDICADOR VALOR
VACS 9,970,835.25
VANS 750,836.69
CAES 1,391,319.90
TIRS 20.94%
RBC Social 0.48
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Cuadro Nº 83 Evaluación Socioeconómica
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DE SAN CARLOS Pág. - 174 -
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ESTUDIO A DISEÑO FINAL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO CON PLANTA DE TRATAMIENTO DE SANTA FE
INFORME FINAL
INDICE
DESCRIPCIÓN No PÁGINA
1. ANTECEDENTES................................................................................................................... 1
2. ASPECTOS GENERALES..................................................................................................... 6
2.1 INTRODUCCIÓN............................................................................................................ 6
2.2 TIPOLOGÍA DEL PROYECTO DE ACANTARILLADO SANITARIO................................6
2.3 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DEL PROYECTO................................................................6
2.3.1 Ubicación Geográfica del Área de Influencia.............................................................6
2.3.2 Distrito Santa Fe Área de Influencia............................................................................9
2.3.3 Población del Área de Intervención Diferenciada por Sexo.......................................11
2.3.4 Población del Área por Grupo Etareo........................................................................12
2.3.5 Tasa de Crecimiento Poblacional..............................................................................13
2.3.6 Estabilidad Poblacional (Emigración/inmigración, estacional o permanente)............14
2.3.7 Lenguaje de la Población.......................................................................................... 15
2.3.8 Número y Tamaño Promedio de las Familias............................................................15
2.3.9 Características Sociales de los Beneficiarios del Proyecto.......................................15
2.3.10 Enfermedades Prevalentes Durante los 3 Últimos Años.......................................16
2.3.11 Principales Actividades Económicas de las Familias............................................16
2.3.12 Características de las viviendas............................................................................17
2.4 SERVICIOS EXISTENTES EN EL ÁREA DE INFLUENCIA..........................................18
2.4.1 Educación................................................................................................................. 18
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Pág. - 176 -
2.4.2 Ubicación de las Unidades Educativas.....................................................................19
2.4.3 Salud......................................................................................................................... 20
2.4.4 Servicios Básicos...................................................................................................... 22
2.4.5 Comunicación........................................................................................................... 25
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Pág. - 177 -
3.5.3 Aspectos Financieros................................................................................................ 47
3.5.4 Aspectos Técnicos.................................................................................................... 48
6.1 GENERALIDADES........................................................................................................ 80
6.2 CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO A DISEÑAR....................................................82
6.2.1 Área de proyecto....................................................................................................... 82
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Pág. - 178 -
6.2.2 Cuencas vertientes.................................................................................................... 82
6.2.3 Proyecto seleccionado.............................................................................................. 82
6.2.4 PERIODO DE DISEÑO............................................................................................. 83
6.2.5 Fases de construcción.............................................................................................. 83
6.3 PARÁMETROS DE DISEÑO......................................................................................... 84
6.3.1 Periodo de diseño..................................................................................................... 84
6.3.2 Superficie a cubrir por el proyecto.............................................................................84
6.3.3 Análisis de la población............................................................................................. 86
6.3.4 Consumo de Agua..................................................................................................... 92
6.3.5 Consumo de la población con la incorporación del sistema de alcantarillado
sanitario................................................................................................................................ 93
6.3.6 Pérdidas en la red..................................................................................................... 94
6.3.7 Dotación.................................................................................................................... 94
6.3.8 Coeficiente de Retorno (C)........................................................................................ 98
6.3.9 CAUDAL MEDIO DIARIO (QMD)................................................................................98
6.3.10 INFILTRACIÓN (QINF).......................................................................................... 101
6.3.11 INFLUJO (CONEXIONES ERRADAS QCE).........................................................101
6.3.12 COEFICIENTE DE PUNTA DE HARMON (M)....................................................101
6.3.13 CAUDAL MÁXIMO HORARIO (QMH)...................................................................102
6.3.14 CAUDAL DE DISEÑO (QDT)................................................................................102
6.3.15 CARGA ORGÁNICA............................................................................................ 103
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Pág. - 179 -
7.2.9 Diseño del humedal (Tratamiento Secundario).......................................................121
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Pág. - 180 -
10.2 MARCO LEGAL Y NORMATIVA TARIFARÍA.........................................................................159
10.3 PRINCIPIOS PARA DEFINIR TASAS, TARIFAS Y CUOTAS....................................................159
10.4 CONCEPTOS BÁSICOS PARA EL CALCULO DE TARIFAS.....................................................159
10.4.1 Usuario (consumidor).......................................................................................... 159
10.4.2 Suscriptor............................................................................................................ 159
10.4.3 Tarifa................................................................................................................... 160
10.4.4 Tarifa Referencial del Servicio.............................................................................160
10.4.5 Costo Fijo Administrativo.....................................................................................160
10.4.6 Consumo Básico Mensual...................................................................................160
10.4.7 Consumo Adicional Mensual...............................................................................160
10.5 CÁLCULO DE COSTOS DE LOS SERVICIOS.......................................................................161
10.5.1 Costos de Administración (CA)............................................................................161
10.5.2 Costos de Tratamiento, Operación y Mantenimiento (CPTOM)..........................161
10.5.3 Costos de Reemplazo y Expansión.....................................................................162
10.6 ESTRUCTURA BÁSICA TARIFARÍA....................................................................................162
10.6.1 Tarifa Media por Unidad de Volumen (TMV).......................................................162
10.6.2 Tarifa Media por Suscriptor – TMS......................................................................163
10.7 TABLA DE COSTOS........................................................................................................ 163
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Pág. - 181 -
12.5 CONCLUSIONES............................................................................................................. 175
INDICE CUADROS
DESCRIPCIÓN No PÁGINA
CUADRO Nº 1MARCO LÓGICO DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO....................................4
CUADRO Nº 2 BARRIOS DE SANTA FE.............................................................................................. 9
CUADRO Nº 3 POBLACIÓN DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN POR SEXO Y ÁREA.....................................11
CUADRO Nº 4 POBLACIÓN POR GRUPO ETAREO.............................................................................12
CUADRO Nº 5 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE SANTA FE...........................................................13
CUADRO Nº 6 LUGAR DE NACIMIENTO DE LA POBLACIÓN................................................................14
CUADRO Nº 7 LENGUAJES DE LA POBLACIÓN.................................................................................15
CUADRO Nº 8 POBLACIÓN OCUPADA – MUNICIPIO DE SAN CARLOS................................................16
CUADRO Nº 9 CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS.........................................................................18
CUADRO Nº 10 UNIDADES EDUCATIVAS NÚCLEO SANTA FE.............................................................19
CUADRO Nº 11 UNIDADES EDUCATIVAS NÚCLEO SANTA FE..............................................................20
CUADRO Nº 12 UBICACIÓN DE CENTROS MÉDICOS..........................................................................21
CUADRO Nº 13 DESCRIPCIÓN CENTRO DE SALUD SANTA FE.............................................................21
CUADRO Nº 14 INFRAESTRUCTURA CENTRO DE SALUD SANTA FE....................................................22
CUADRO Nº 15 COBERTURA DE AGUA POTABLE...............................................................................22
CUADRO Nº 16 CARACTERÍSTICA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE..................................................23
CUADRO Nº 17 SISTEMA DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS...................................................................24
CUADRO Nº 18 DATOS HABITACIONALES Y SERVICIOS......................................................................24
CUADRO Nº 19 CRECIMIENTO DE CONEXIONES POR AÑO..................................................................26
CUADRO Nº 20 CONCEJO DE ADMINISTRACIÓN.................................................................................28
CUADRO Nº 21 CONCEJO DE VIGILANCIA......................................................................................... 28
CUADRO Nº 22 PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO....................................................................29
CUADRO Nº 23 PRODUCTIVIDAD GLOBAL......................................................................................... 31
CUADRO Nº 24 ESTADO DE RESULTADOS AL PRIMER SEMESTRE DEL 2008.......................................32
CUADRO Nº 25 RESUMEN BALANCE GENERAL HASTA EL 1ER. SEMESTRE DEL 2008.........................34
CUADRO Nº 26 BALANCE GENERAL AL 30 DE JULIO DE 2008............................................................34
CUADRO Nº 27 CATEGORÍAS DE CONSUMIDORES.............................................................................37
CUADRO Nº 28 DESGLOSE DE INGRESOS POR SERVICIOS.................................................................38
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Pág. - 182 -
CUADRO Nº 29 REGISTRO DE CONEXIONES ABRIL A JULIO DEL 2008................................................39
CUADRO Nº 30 NÚMERO DE CAPTACIONES O POZOS........................................................................39
CUADRO Nº 31 RESUMEN DE LONGITUD DE TUBERÍAS......................................................................41
CUADRO Nº 32 COBERTURA SISTEMA DE AGUA POTABLE.................................................................42
CUADRO Nº 33 REPORTE DE ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO Y FISICOQUÍMICO..................................43
CUADRO Nº 34 NÚMERO DE MUESTRAS QUE DEBEN SER ANALIZADAS...............................................44
CUADRO Nº 35 PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE AGUA POTABLE..........................................................44
CUADRO Nº 36 DEFICIENCIA Y RECOMENDACIONES ASPECTOS ADMINISTRATIVOS..............................46
CUADRO Nº 37 DEFICIENCIA Y RECOMENDACIONES ASPECTOS COMERCIALES...................................47
CUADRO Nº 38 DEFICIENCIA Y RECOMENDACIONES ASPECTOS FINANCIEROS....................................47
CUADRO Nº 39 DEFICIENCIA Y RECOMENDACIONES ASPECTOS TÉCNICOS.........................................48
CUADRO Nº 40 PUNTO OFICIAL DE LA RED CAT-SAN.......................................................................49
CUADRO Nº 41CONSIDERACIONES CLAVE EN LA FICHA AMBIENTAL...................................................57
CUADRO Nº 42 COSTOS AMBIENTALES............................................................................................ 60
CUADRO Nº 43 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS EN REDES.....................................................................62
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Pág. - 183 -
CUADRO Nº 64 PLANILLA TIPO DE ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO...................................................131
CUADRO Nº 65 PRESUPUESTO RESUMEN DE INFRAESTRUCTURA.....................................................131
INDICE FIGURAS
DESCRIPCIÓN No PÁGINA
FIGURA Nº 1 UBICACIÓN DEL MUNICIPIO EN EL DPTO. DE SANTA CRUZ – BOLIVIA...........................7
FIGURA Nº 2 DIVISIÓN POR DISTRITOS DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS..........................................8
FIGURA Nº 3 UBICACIÓN DEL PROYECTO EN LA LOCALIDAD DE SANTA FE......................................10
FIGURA Nº 4 MANCHA URBANA DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE....................................................11
FIGURA Nº 5 PIRÁMIDE POBLACIONAL.......................................................................................... 12
FIGURA Nº 6 ESTRUCTURA ORGÁNICA “COSPUSFE LTDA.”.........................................................30
FIGURA Nº 7 ÁREA DE LA PLANTA Y PUNTO DE DESCARGA...............................................................55
FIGURA Nº 8 ESQUEMA DE TRATAMIENTO EN SANTA FE................................................................69
FIGURA Nº 9 CRECIMIENTO POBLACIONAL MÉTODO ARITMÉTICO....................................................87
FIGURA Nº 10 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN MÉTODO GEOMÉTRICO.............................................89
FIGURA Nº 11 PROYECCION DE LAS CONEXIONES DE AGUA Y ALCANTARILLADO...............................91
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FIGURA Nº 12 PRODUCCIÓN, CONSUMO Y PERDIDA DE AGUA...........................................................92
FIGURA Nº 13 PROYECCIÓN DE LA DOTACIÓN, CONSUMO...............................................................97
FIGURA Nº 14 PROYECCIÓN DE LOS CAUDALES DE APORTE PICO...................................................101
FIGURA Nº 15 RESUMEN DEL CRONOGRAMA DE OBRAS..................................................................139
FIGURA Nº 16 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS MENSUALES..........................................................167
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