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PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE

PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y


DETERMINACIÓN DE CONTROLES
CÓDIGO: PRIPERC-SEG-01

MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA INFRAESTRUCTURA


CIUVIL DEL AEROPUERTO “CAPITÁN FAP GUILLERMO
CONCHA IBERICO” DE LA CIUDAD DE PIURA

PIURA – PERÚ

Preparado por: Revisado por: Aprobado por:


Juan Vilchez Correa Miguel Neira Crisanto Daniza Terrones Novoa
Residente de Obra Ingeniero de Seguridad Gerente de Consorcio Piura
Fecha: Oct-18 Fecha: Oct-18 Fecha: Oct-18
Área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
Código: PRIPERC-SEG-01
Elaborado por: Juan Vilchez Correa
Revisado por: Miguel Neira Crisanto
Aprobado por: Danitza Terrones Novoa
Modificación: Rev.00

INDICE

Contenido
1. OBJETIVO .........................................................................................................................................................................................3
2. ALCANCE ..........................................................................................................................................................................................3
3. APLICACIÓN .....................................................................................................................................................................................3
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA ...................................................................................................................................................3
5. DESARROLLO ..................................................................................................................................................................................3
6. PROCEDIMIENTO.............................................................................................................................................................................3
7. METODOLOGIA .................................................................................................................................................................................4
8. ANEXOS ............................................................................................................................................................................................7
Área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
Código: PRIPERC-SEG-01
Elaborado por: Juan Vilchez Correa
Revisado por: Miguel Neira Crisanto
Aprobado por: Danitza Terrones Novoa
Modificación: Rev.00

1. OBJETIVO
Definir la metodología para la identificación de peligros, evaluación de riesgos y establecimiento de controles, derivados de
las actividades que realiza la empresa.

2. ALCANCE
Desde el inicio de cualquier actividad que realice la empresa, sub contratistas, proveedores y/o visitas.

3. APLICACIÓN
Se aplica a todos los procesos/subprocesos de CONSORCIO PIURA.; actividades y tareas que deriven de ellos así como a
todos sus proveedores y visitantes

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
 Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
 DS-005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
 Norma OHSAS 18001:2007, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 FO-SEG-04 Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles (IPERC).

5. DESARROLLO
DEFINICIONES

 Peligro: Situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos
y ambiente
 Deterioro de la salud: Condición física o mental identificable y adversa que surge y/o empeora por la actividad
laboral y/o por situaciones relacionadas con el trabajo.
 Riesgo: Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas,
equipos y al ambiente.
 Evaluación del Riesgo: Es el proceso posterior a la identificación de peligros, que permite valorar el nivel, grado y
gravedad de los mismos proporcionando la información necesaria para que el empleador se encuentre en
condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que
debe adoptar.
 Matriz IPERC: Inventario de todos los peligros identificados, riesgos asociados y controles existentes en
CONSORCIO PIURA.

6. PROCEDIMIENTO
6.1 Gerente General:
Responsable de liderar y aprobar la identificación de peligros y evaluación de riesgos, así mismo proveer los recursos
necesarios para la implementación de las medidas de control.
Confiere la autoridad al área de SSOMA para gestionar el cumplimiento del presente procedimiento.

6.2 Área de SSOMA.


Lidera el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa y es responsable de hacer cumplir el presente
procedimiento.
Responsable de elaborar la matriz de IPERC en coordinación con los responsables de cada proceso.
Cumplir con las medidas de control registradas en la matriz.
Programar las capacitaciones considerando las necesidades de la matriz de identificación de peligros y evaluación de Riesgos.
Área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
Código: PRIPERC-SEG-01
Elaborado por: Juan Vilchez Correa
Revisado por: Miguel Neira Crisanto
Aprobado por: Danitza Terrones Novoa
Modificación: Rev.00

6.3 Residente / Sup. De Campo:


Responsable de gestionar la elaboración e implementación de controles de las matrices IPER en el proyecto.
Liderar la identificación de peligros y evaluación de riesgos en función de los procesos y actividades involucradas en el proyecto.
Proveer los recursos necesarios para el desarrollo de la evaluación de riesgos y la determinación de controles necesarios.

6.4 Trabajadores en General:


Brindar información sobre las actividades y colaborar en el desarrollo de las evaluaciones de riesgos.
Compromiso y cumplimiento a cabalidad de todas las medidas y recomendaciones dadas por el área de SSOMA.

7. METODOLOGIA
7.1 Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos

 Registrar en la Matriz IPERC CP-SEG-04, las actividades y tareas de la actividad.

TAREA
ACTIVIDAD
(cuando aplique)

DEMOLICION Y
TRABAJOS CON
ELIMINACION DE
MAQUINARIA PESADA
EDIFICACION
EXISTENTE

 Realizar la Identificación de Peligros:


- Peligros Mecánicos
- Peligros Locativos
- Peligros Eléctricos
- Peligros Físicos
- Peligros Químicos
- Peligros Biológicos
- Peligros Ergonómicos
- Peligros Psicosociales
- Otros
Se realiza la identificación de los peligros y riesgos (evento peligroso y consecuencia) tomando en cuenta:

a. Peligros originados dentro y fuera del lugar de trabajo, capaz de afectar adversamente la salud y la
seguridad de las personas que están bajo el control de la organización
b. Peligros generados en las inmediaciones del lugar de trabajo, por actividades relacionadas con el trabajo y
controladas por la organización
c. Infraestructura, equipos y materiales, suministrados por la organización o por otros, en el lugar de trabajo.
d. Cambios realizados o propuestos en la organización, sus actividades o los materiales.
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Elaborado por: Juan Vilchez Correa
Revisado por: Miguel Neira Crisanto
Aprobado por: Danitza Terrones Novoa
Modificación: Rev.00

e. Modificaciones al sistema de SSOMA, incluidos los cambios temporales y sus impactos sobre las
operaciones, procesos y actividades.
f. Cualquier obligación legal aplicable relacionada con la valoración del riesgo y la implementación de los
controles necesarios.
g. Diseño de áreas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria/equipos, procedimientos de operación y
organización del trabajo, incluida su adaptación a las capacidades humanas.
h. Comportamiento, aptitudes y otros factores humanos.
El riesgo (evento peligroso y consecuencia), deriva del peligro identificado.

Ejemplo de Identificación de Factores de Riesgo


IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO

RIESGO

FUENTE GENERADORA
FACTOR DE RIESGO
(PELIGROS)
EVENTO PELIGROSO CONSECUENCIAS

Fractura,
Colisión/Atropello/V
MECÁNICO Tránsito vehicular Contusiones,
olcadura
Lesiones, Muerte

Fractura,
Colisión/Atropello/V
LOCATIVO Vías/Pistas en Mal Estado Contusiones,
olcadura
Lesiones, Muerte

Personal de Piso Fractura,


MECÁNICO interactuando con equipos Atropello/Aplastam ien Contusiones,
to
móviles Lesiones, Muerte

 Registrar los controles existentes o actuales que se aplican para minimizar, mitigar y/o eliminar los riesgos
identificados.
 Considerando las medidas de control existentes o actuales se procede a evaluar el riesgo para regístralo en
la Matriz IPERC, utilizando la Tabla de Evaluación de Riesgos, basada en los siguientes criterios :

- Para establecer el nivel de Probabilidad (NP) del daño se debe tomar en cuenta el nivel de deficiencia
detectado y si las medidas de control son adecuadas según la escala, en base al número de personas
expuestas, procedimientos existentes, capacitaciones, NE (Nivel de Exposición).
- El nivel de Exposición (NE), es una medida de la frecuencia con la que se da la exposición al riesgo.
Habitualmente viene dado por el tiempo de permanencia en áreas de trabajo, tiempo de operaciones o tareas,
de contacto con máquinas, herramientas, etc.
Área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
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Elaborado por: Juan Vilchez Correa
Revisado por: Miguel Neira Crisanto
Aprobado por: Danitza Terrones Novoa
Modificación: Rev.00

- Para determinar el nivel de las Consecuencias previsibles (NC) deben considerarse la naturaleza del daño
y las partes del cuerpo afectadas.

ESTIMACIÓN DEL
PROBABILIDAD (NP)
SEVERIDAD NIVEL DE RIESGO
INDICE Personas Procedimientos Exposición al Riesgo (Consecuencia)
Capacitación (NC)
Expuestas Existentes (Nivel de Exposición - NE) Grado de Riesgo Puntaje
(C)
(A) (B) (D)
Lesión sin incapacidad Trivial
Al menos una vez al año (S) 4
Existen son (S) (T)
Personal entrenado. Conoce
1 De 1 a 3 satisfactorios y
el peligro y lo previene. Disconfort/Incomodidad Tolerable
suficientes. Esporadicamente (SO) De 5 a 8
(SO) (TO)
Lesión con incapacidad
Existen Moderado
Personal parcialmente Al menos una vez al mes (S) temporal De 9 a 16
parcialmente y (M)
entrenado, conoce el peligro (S)
2 De 4 a 12 no son
pero no toma acciones de
satisfactorios o Daño a la salud reversible Importante
control. Eventualmente (SO) De 17 a 24
sufcientes. (SO) (I)

Lesión con incapacidad


Intolerable
Personal no entrenado, no Al menos una vez al día (S) permanente De 25 a 36
(IT)
3 Más de 12 No existen. conoce el peligro, no toma (S)
aciones de control. Daño a la salud irreversible
Permanentemente (SO)
(SO)

A cada ítem evaluado se le asigna un índice del 1 al 3 según la Tabla 1, el cual es registrado en la matriz:
NIVEL DE RIESGO: Índice de Probabilidad (NP) x Índice de Severidad (NC)
NP: A + B + C + D
Dónde:
A: Índice de personas expuestas
B: Índice de procedimientos
C: Índice de capacitación
D: Índice de exposición al riesgo -NE

NC: Índice de Severidad o Nivel de Consecuencia

EVALUACIÓN DEL RIESGO


RIESGO CON CONTROLES
PROBABILIDAD
ACTUALES
INDICE DE PROBABILIDAD
PERSONAS EXPUESTAS

INDICE DE SEVERIDAD
DE PROCEDIMIENTOS

DE EXPOSICIÓN AL

NIVEL DE
CAPACITACIÓN

CONTROLES
RIESGO
(A+B+C+D)
RIESGO

EXISTENTES
ÍNDICE
ÍNDICE

ÍNDICE

ÍNDICE
(B)

(C)

(D)
(A)

NC
NP

(NP1xNC1)

Inducción SSOMA 3 2 2 3 10 2 Importante

Inducción SSOMA 3 2 2 3 10 2 Importante

Inducción SSOMA 3 2 2 3 10 2 Importante

*La combinación o multiplicación de NP x NC, nos indican el nivel de riesgo. Finalmente realizar la clasificación de riesgo según
el siguiente criterio:

 No Aceptable: Cuando el riesgo obtiene una categoría de Importante (IM), Intolerable (IT).
 Aceptable: Cuando el riesgo obtiene una categoría Trivial (T), Tolerable (TO), Moderado (M).

Considerar la matriz de valoración del riesgo – Tabla 2 - para tomar las medidas o acciones pertinentes:
Área de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
Código: PRIPERC-SEG-01
Elaborado por: Juan Vilchez Correa
Revisado por: Miguel Neira Crisanto
Aprobado por: Danitza Terrones Novoa
Modificación: Rev.00

TABLA 2: VALORACIÓN DEL RIESGO

ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES

 Establecer o realizar cambios en los controles para reducir el riesgo, tomando en cuenta la siguiente jerarquía:
a. La eliminación,
b. La sustitución,
c. Aislamiento (Controles de Ingeniería): Sustitución de materiales, aislamiento de la fuente, diseño y modificación de
instalaciones.
d. Señalización/advertencias
e. Método: Reglamentos, permisos de trabajo, monitoreo del área de trabajo, programas de rotación de trabajadores,
programas de mantenimiento preventivo y/o predictivo, entre otros.
f. Capacitación: Charlas de sensibilización, concientización, capacitación y entrenamiento.
g. Equipo de protección personal: Los equipos de protección personal deben ser utilizados como último recurso, ya que las
medidas de control de los riesgos deben en principio eliminar o reducir el riesgo y reducir la probabilidad de ocurrencia o
severidad de lesión o enfermedad.
Una vez establecida la jerarquía, detallar o especificar la medida de control.

REEVALUACIÓN DEL RIESGO

 Realizar la re-evaluación del riesgo, en base a los controles definidos, determinando el riesgo residual y registrándolo en la Matriz
IPERC. Si la magnitud del riesgo sigue siendo de “no aceptable”, se deberá replantear las medidas de control propuestas, hasta
que el riesgo residual sea “aceptable”.
 Establecer el responsable de gestionar los controles a implementar.

8. ANEXOS
 Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos. (CP-SEG-04).

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