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MENU PRINCIPAL PARA EVALUACIUÓN FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

1 Datos principales de las premisas del proyecto 10 Flujo de Efectivo Proyectado e Indicador

2 Inversión inicial en Maquinaria y capital de trabajo


11 Balance presupuestado
3 Supuestos operacionales
12 Estado de Resultados Presupuestado
4 Proyección de los Ingresos de Operación
13 Financiamiento
5 Cálculos de los Costos de Recurso Humano
PROHIBIDA SU COPIA Y COMERCIALIZACIÓN
6 Costos Operativos Este producto fue desarrollado por JORGE
ALBERTO DUCUARA PARALES para uso
7 Gastos de Administración y Ventas
académico en la Universidad de Sucre y para
8 Cálculo de la Depreciación estos efectos, su uso gratuito está permitido
hasta el año 2006. El autor se reserva el
9 Materia Prima utilizada en la Producción
derecho de comercializarlo de por vida.

13 Varios
DE INVERSIÓN

o Proyectado e Indicadores de viabilidad financiera

ultados Presupuestado

A Y COMERCIALIZACIÓN
arrollado por JORGE
PARALES para uso
rsidad de Sucre y para
gratuito está permitido
autor se reserva el
zarlo de por vida.
NOMBRE DE LA EMPRESA O PROYECTO LA BUFALERA

PRODUCTOS O SERVICIOS DATOS ESTUDIO DE MERCADO


Descrpción Nombre Valor Unitario del

programa
Producto o Servicio 1 Leche 1,200

Producto o Servicio 2 Bufalinos 5,000


REGRESAR AL MENU PRINCIPAL
INFORMACIÓN MACROECONÓMICA AÑO 1 AÑO 2
1 Crecimiento de las Unidades Vendidas (1) 3.00% 3.00%
2 Crecimiento de las Unidades Vendidas (2)
3 Crecimiento de las Unidades Vendidas (3)
Crecimiento de los Precios de ventas y/o
1 Servicios (1) 6.00% 6.00%
Crecimiento de los precios que influyen en el
Costo de Producción 7.00% 7.00%
Crecimiento de los precios que influyen en los
Gastos de Administración 7.00% 7.00%
Politica de Dividendos
Tasa de Impuestos sobre la renta
Política de Cartera en Días 0 0

PLANTA DEPERSONAL INICIAL SEGÚN ESTUDIO TÉCNICO


PERSONAL ADMINISTRATIVO
NOMBRE CANTIDAD SALARIO INICIAL
Gerente General 1 1,200,000
Zootecnista 1 1,200,000
Vendedor-cobrador
Contador
Auxiliar de oficina
Auxiliar Contable y de Cartera
Auxiliar de Cartera
Mensajero

PERSONAL DE PRODUCCIÓN Y CALIDAD


NOMBRE CANTIDAD SALARIO INICIAL
Jefe de Producción (1/2) Tiempo
Recolector -Vigilante - Residente
Operarios 1 689,454
Mensajero
LERA

DATOS ESTUDIO DE MERCADO


Volumen de Crecimient
Ventas o
Servicios 1er
año o
3,600 1

2,700

AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5


3.00% 3.00% 3.00%

6.00% 6.00% 6.00%

7.00% 7.00% 7.00%

7.00% 7.00% 7.00%

0 0 0
REGRESO AL MENU PRINCIPAL
LA BUFALERA
PLAN DE INVERSIÓN PROYECTO
CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS
DESCRIPCIÓN PERIODO
PERIOD PERIOD PERIOD PERIOD PERIOD PERIOD PERIOD PERIOD PERIOD PERIOD PERIOD PERIOD TOTAL
O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O 10 O 11 O 12 AÑO
Inversión Fija
Terrenos 0
Edificios (galpones y Bodega) 0
Equipos de Computación y Comun. 2,000 2,000
Maquinaria y Equipos 980 980
Muebles y Enseres 0
Vehículos 0
Herramientas 70 70
Total Inversión Fija 3,050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,050

Inversión Diferida
Gasto Preoperativos 6,460 5,620 5,620 5,620 5,620 5,620 5,620 5,620 5,870 5,870 5,870 5,870 69,282

Total Inversión Diferida 6,460 5,620


Gastos Notariales 0
Inversión Circulante
Cuentas por Cobrar Reactivos Otros 0

Total Inversión Circulante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL INVERIONES 9,510 5,620 0 0 0 0 0 0 0 0 0


LA BUFALERA
SUPUESTOS OPERACIONALES
REGRESO AL MENU PRINCIP

DESCRIPCIÓN HORIZONTE DEL PROYECTO


INGRESOS PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5
Volumen de Ventas
Leche 3,600 3,708 3,819 3,934 4,052
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Precios de Ventas
Leche 1,200 1,272 1,348 1,429 1,515
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Depreciación de Activos Fijos Vida Útil en


Años
Edificios 20
Equipos de Computación y
Comun. 5
Maquinaria y Equipos 10
Muebles y Enseres 10
Vehículos 5
Dotaciones 3
Periodo de Amortización de la
Inversión Diferida 5
Tasa de impuesto a la Renta 37.50%
Renta presuntiva Sobre el
Patrimonio
Impuesto a las Ventas

FINANCIAMIENTO DELPROYECTO
Recursos Propios 100.00%
Obligación Financiera 0.00%
REGRESO AL MENU PRINCIPAL
LA BUFALERA MENU PRINCIPAL'!A1
PROYECCIÓN DE LOS INGRESOS OPERATIVOS

DESCRIPCIÓN HORIZONTE DEL PROYECTO


INGRESOS PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 TOTAL
Volumen de Ventas
LECHE 36,000 3,708 3,819 3,934 4,052 51,513
BUFALINOS 30

Precios de Ventas
LECHE 1,200 1,272 1,348 1,429 1,515
BUFALINOS 1,300,000
Ingresos en Col$
LECHE 43,200,000 4,716,576 5,149,234 5,622,548 6,138,668 64,827,026
BUFALINOS 39,000,000
Total Ingresos de operación 82,200,000 4,716,576 5,149,234 5,622,548 6,138,668 64,827,026
MENU PRINCIPAL'!A1
LA BUFALERA
PROYECCIÓN DE LOS COSTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE PRODUCCIÓN

HORIZONTE DEL PROYECTO


DESCRIPCIÓN PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4
Sueldos Personal Administrativo
Gerente General 1,200,000 1,284,000 1,373,880 1,470,052
Zootecnista 1,200,000 1,284,000 1,373,880 1,470,052
Vendedor-cobrador 0 0 0 0
Contador 0 0 0 0
Auxiliar de oficina 0 0 0 0
Auxiliar Contable y de Cartera 0 0 0 0
Auxiliar de Cartera 0 0 0 0
Mensajero 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Total Costos personal Administrativo
Mensual 2,400,000 2,568,000 2,747,760 2,940,103
Total Costos personal Administrativo
Anual 28,800,000 30,816,000 32,973,120 35,281,238
Sueldos Personal de Producción y
Ventas
Jefe de Producción (1/2) Tiempo 0 0 0 0
Recolector -Vigilante - Residente 0 0 0 0
Operarios 689,454 737,716 789,356 844,611
Mensajero 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Total Costos de Personal de producción
Mensual 689,454 737,716 789,356 844,611
Total Costos de Personal de producción
Anual 8,273,448 8,852,589 9,472,271 10,135,330

PRESTACIONES SOCIALES Y APORTES PATRONALES PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN


HORIZONTE DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4
Prestaciones
Cesantía 199,999 213,999 228,979 245,008
Intereses de Cesantía 24,000 25,680 27,477 29,401
Vacaciones 100,000 107,000 114,490 122,504
Prima de Servicios 199,999 213,999 228,979 245,008
Total Prestaciones Sociales 523,998 560,678 599,925 641,920
Parafiscales y seguridad social
Salud Eps 192,000 205,440 219,821 235,208
Pensión 261,000 279,270 298,819 319,736
Arp 19,200 20,544 21,982 23,521
Caja 96,000 102,720 109,910 117,604
ICBF 72,000 77,040 82,433 88,203
Sena 48,000 51,360 54,955 58,802
Total aportes Patronales 688,200 736,374 787,920 843,075
Total prestaciones y Parafiscales
Mensualmente 1,212,198 1,297,052 1,387,845 1,484,995
Total prestaciones y Parafiscales
Anualmente 14,546,375 15,564,621 16,654,145 17,819,935

TOTAL SUELDOS PRESTACIONES Y


APORTES PATRONALES PERSONAL
ADMINISTRATIVO 43,346,375 46,380,621 49,627,265 53,101,173

PRESTACIONES SOCIALES Y APORTES PATRONALES PERSONAL DE PRODUCCIÓN


HORIZONTE DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4
Prestaciones
Cesantía 57,454 61,476 65,779 70,384
Intereses de Cesantía 6,895 7,377 7,894 8,446
Vacaciones 28,727 30,738 32,890 35,192
Prima de Servicios 57,454 61,476 65,779 70,384
Total Prestaciones Sociales 150,530 161,067 172,342 184,406
Parafiscales y seguridad social
Salud Eps 55,156 59,017 63,148 67,569
Pensión 74,978 80,227 85,842 91,851
Arp 5,516 5,902 6,315 6,757
Caja 27,578 29,509 31,574 33,784
ICBF 20,684 22,131 23,681 25,338
Sena 13,789 14,754 15,787 16,892
Total aportes Patronales 197,701 211,540 226,348 242,192
Total prestaciones y Parafiscales
Mensualmente 348,231 372,607 398,690 426,598
Total prestaciones y Parafiscales
Anualmente 4,178,773 4,471,288 4,784,278 5,119,177

TOTAL SUELDOS PRESTACIONES Y


APORTES PATRONALES PERSONAL DE
PRODUCCIÓN 12,452,221 13,323,877 14,256,548 15,254,507
DE PRODUCCIÓN

PROYECTO
PERIODO 5 TOTAL

1,572,955 6,900,887
1,572,955 6,900,887
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

3,145,910 13,801,774

37,750,925 165,621,283

0 0
0 0
903,734 3,964,870
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

903,734 3,964,870

10,844,803 47,578,440

E ADMINISTRACIÓN
PROYECTO
PERIODO 5 TOTAL
262,158 1,150,143
31,459 138,017
131,079 575,072
262,158 1,150,143
686,854 3,013,375
0
251,673 1,104,142
342,118 1,500,943
25,167 110,414
125,836 552,071
94,377 414,053
62,918 276,035
902,090 3,957,659

1,588,944 6,971,034

19,067,330

56,818,255 249,273,689

DE PRODUCCIÓN
PROYECTO
PERIODO 5 TOTAL

75,311 330,405
9,037 39,649
37,655 165,202
75,311 330,405
197,314 865,660
0
72,299 317,190
98,281 431,180
7,230 31,719
36,149 158,595
27,112 118,946
18,075 79,297
259,146 1,136,926

456,460 2,002,586

5,477,520

16,322,322 71,609,476
LA BUFALERA
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

HORIZONTE DEL PROYECTO


DESCRIPCIÓN PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 TOTAL

Edificios 0 0 0 0 0 0
Maquinaria y Equipos 1,500,000 1,500,000
Equipos de Computo y
Comunicación 0 0 0 0 0
Muebles y Enseres 0 0 0 0 0 0
Vehículos 0 0 0 0 0 0
Dotaciones 0 0 0 0 0

Total Gastos por


Depreciación 1,500,000 0 0 0 0 1,500,000

AMORTIZACIÓN DE DIFERIDOS
HORIZONTE DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 TOTAL
Diferidos 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
MENU PRINCIPAL'!A1
MENU PRINCIPAL'!A1

LA BUFALERA
CANTIDAD DE MATERIA PRIMA UTILIZADA EN CADA UNO LOS PRODUCTOS TERMINADOS

PRODUCTOS 1 2 3
Leche 0 0
NOMBRE PRODUCTO
MATERIA PRIMA UNIDAD MEDIDA PRECIO AÑO 0
Kilo
S

4 5 6 7 8 9 10 11
0 0 0 0 0 0 0 0
12 13
0 0
MENU PRINCIPAL'!A1
LA BUFALERA
PROYECCIÓN DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN

HORIZONTE DEL PROYECTO


DESCRIPCIÓN PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4

Gastos de personal 13,323,877 14,256,548 15,254,507


Honorarios 26,708,340 28,577,924 30,578,378 32,718,865
Capacitación 0 0 0
Servicios 1,068,340 1,143,124 1,223,142 1,308,762
Gastos de Viaje 0 0 0
Vigilancia 0 0 0
Diversos 0 0 0
Depreciación
Total Costos 27,776,680 43,044,925 46,058,069 49,282,134

LA BUFALERA
PROYECCIÓN DE PRECIOS DE MATERIA PRIMA EN LA UNIDAD DE CONSUMO
HORIZONTE DEL PROYECTO
MATERIA PRIMA PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4
SEMILLA 151.00 161.57 172.88 184.98
FUNGICIDA 229.00

LA BUFALERA
COSTOS TOTALES DE COMPRA DE MATERIA PRIMA
HORIZONTE DEL PROYECTO
MATERIA PRIMA PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4
SEMILLA 0.00 0.00 0.00 0.00
0 0.00 0.00 0.00 0.00
GRAN TOTAL COMPRAS 0.00 0.00 0.00 0.00
ÓN

OYECTO
PERIODO 5 TOTAL

16,322,322 59,157,254
35,009,186 153,592,693
0 0
1,400,376 6,143,745
0 0
0 0
0 0
0
52,731,884 218,893,692

AD DE CONSUMO
OYECTO
PERIODO 5 TOTAL
197.93

A PRIMA
OYECTO
PERIODO 5 TOTAL
0.00 0
0.00 0
0.00 0
LA BUFALERA
PROYECCIÓN DE LOSGASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

HORIZONTE DEL PROYECTO


DESCRIPCIÓN PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4

Gastos de personal 43,346,375 46,380,621 49,627,265 53,101,173


Honorarios 0 0 0
Capacitación 0 0 0
Arrendamientos local 0 0 0
Arrendamientos pozos 0 0 0
Promoción y Publicidad 0 0 0
Seguros 0 0 0 0
Servicios 0 0 0
Gastos Legales /licencias 0 0 0
Mantenimiento y Reparaciones 0 0 0
Gastos de Viaje 0 0 0
Dereciaciones
Diversos 0 0 0
Total Costos 43,346,375 46,380,621 49,627,265 53,101,173
MENU PRINCIPAL'!A1

N Y VENTAS

PROYECTO
PERIODO 5 TOTAL

56,818,255 249,273,689
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0 0
56,818,255 249,273,689
NOMBRE DE LA EMPRESA
COMPORTAMIENTO DE CARTERA

HORIZONTE DEL PROYECTO


DESCRIPCIÓN PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4
Saldo Inicial 0 0 0 0
Ventas 82,200,000 4,716,576 5,149,234 5,622,548
Menos: Saldo Final (*) 0 0 0 0

Recaudos Durante el periodo 82,200,000 4,716,576 5,149,234 5,622,548

MENU PRINCIPAL'!A1 LIQUIDACIÓN CRÉDITO BANCARIO


LA BUFALERA
FLUJO DE CAJA

HORIZONTE DEL PROYECTO


DESCRIPCIÓN PERIODO 0 PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3

INGRESOS DE EFECTIVO
Recaudos del periodo 82,200,000 4,716,576 5,149,234

EGRESOS DE EFECTIVO
Compras 0 0 0
Otros costos de operación 27,776,680 43,044,925 46,058,069
Gastos Admon y Ventas 43,346,375 46,380,621 49,627,265
Pago de Impuesto de Renta 0 0
Pago de Dividendos 0 0
Pago de deuda 0 0 0
Reinversión de excedentes 0
Total egresos de Efectivo 71,123,055 89,425,546 95,685,334

Flujo Neto de efectivo Operativo 11,076,945 -84,708,970 -90,536,100

Inversión Inicial 0

Flujo Neto Total 0 11,076,945 -84,708,970 -90,536,100

Mas: Saldo Inicial de Caja 11,076,945 -73,632,025


Igual: Saldo Final de Caja 11,076,945 -73,632,025 -164,168,124

Tasa Interna de Retorno (TIR) 771.44%


Valor Presente Neto (VPN) -220,686,035
Relación B/C 0.31
CTO
PERIODO 5
0
6,138,668
0

6,138,668

QUIDACIÓN CRÉDITO BANCARIO

E DEL PROYECTO
PERIODO 4 PERIODO 5 TOTAL

5,622,548 6,138,668 103,827,026

0 0 0
49,282,134 52,731,884 218,893,692
53,101,173 56,818,255 249,273,689
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0
102,383,307 109,550,139 468,167,380

-96,760,759 -103,411,471 -364,340,354

-96,760,759 -103,411,471 -364,340,354

-164,168,124 -260,928,883
-260,928,883 -364,340,354
LA BUFALERA
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO

HORIZONTE DEL PROYECTO


DESCRIPCIÓN PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5

Ventas Netas 82,200,000 4,716,576 5,149,234 5,622,548 6,138,668


Menos:
Costode Ventas 27,776,680 43,044,925 46,058,069 49,282,134 52,731,884
Utilidad Bruta en Ventas 54,423,320 -38,328,349 -40,908,835 -43,659,586 -46,593,216
Menos:
Gastos de Administración 43,346,375 46,380,621 49,627,265 53,101,173 56,818,255
Amortización de Diferidos 0 0 0 0 0
Utilidad Operacional 11,076,945 -84,708,970 -90,536,100 -96,760,759 -103,411,471
Menos: Gasto Financieros 0 0 0 0 0
Utililidades Antes de
Impuestos 11,076,945 -84,708,970 -90,536,100 -96,760,759 -103,411,471
Menos Provisión de Impuestos 0 0 0 0 0
Utilidad Neta 11,076,945 -84,708,970 -90,536,100 -96,760,759 -103,411,471

Punto de Equilibrio 65,469,582 -5,707,465 -6,246,631 -6,838,450 -7,485,820

Rentabilidad Bruta 66.21% -812.63% -794.46% -776.51% -759.01%


Rentabilidad Operativa 13.48% -1795.98% -1758.24% -1720.94% -1684.59%
Rentabilidad Neta 13.48% -1795.98% -1758.24% -1720.94% -1684.59%
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TOTAL

103,827,026

218,893,692
-115,066,665

249,273,689
0
-364,340,354
0

-364,340,354
0
-364,340,354
LA BUFALERA
BALANCE GENERAL PROYECTADO

HORIZONTE DEL PROYECTO


DESCRIPCIÓN PERIODO 0 PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3

ACTIVOS
Activos Corrientes
Efectivo 11,076,945 -73,632,025 -164,168,124
Cuentas Por Cobrar 0 0 0
Inventarios
Total Activos Corrientes 0 11,076,945 -73,632,025 -164,168,124

Activos No Corrientes
No Depreciables
Terrenos 0 0 0 0
Depreciables
Edificios 0 0 0 0
Equipos de Computación y Comunicación 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
Maquinaria y Equipo 980,000 980,000 980,000 980,000
Muebles y Enseres 0 0 0 0
Vehículos 0 0 0 0
Dotaciones 70,000 70,000 70,000 70,000
Total Activo Fijo Depreciable (Bruto) 3,050,000 3,050,000 3,050,000 3,050,000
(-) Depreciación Acumulada 1,500,000 1,500,000 1,500,000
Total Activo Fijo Depreciable (Neto) 3,050,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000
Activos Diferidos 69,281,980 69,281,980 69,281,980 69,281,980
TOTAL ACTIVOS 72,331,980 81,908,925 -2,800,045 -93,336,144

PASIVO Y PATRIMONIO
Pasivos Corrientes
Proveedores
Otros Pasivos Corrientes
Porción Corriente Pasivos a Largo plazo
Pasivos Financieros a Corto Plazo
Impuesto de renta por Pagar 0 0 0
Total pasivos Corrientes 0 0 0 0

Pasivos No Corrientes
Pasivos Financieros 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 0 0 0

PATRIMONIO
Capital 72,331,980 72,331,980 72,331,980 72,331,980
Utilidades Retenidas 11,076,945 -73,632,025
Utilidades del Ejercicio 11,076,945 -84,708,970 -90,536,100
TOTAL PATRIMONIO 72,331,980 83,408,925 -1,300,045 -91,836,144
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 72,331,980 83,408,925 -1,300,045 -91,836,144

DESCUADRE 0 -1,500,000 -1,500,000 -1,500,000


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PROYECTO
PERIODO 4 PERIODO 5

-260,928,883 -364,340,354
0 0

-260,928,883 -364,340,354

0 0

0 0
2,000,000 2,000,000
980,000 980,000
0 0
0 0
70,000 70,000
3,050,000 3,050,000
1,500,000 1,500,000
1,550,000 1,550,000
69,281,980 69,281,980
-190,096,903 -293,508,374

0 0
0 0

0 0

0 0

72,331,980 72,331,980
-164,168,124 -260,928,883
-96,760,759 -103,411,471
-188,596,903 -292,008,374
-188,596,903 -292,008,374

-1,500,000 -1,500,000
HORIZONTE DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN PERIODO 0 PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5

Valor del crédito 0


Tasa de Interés 12.0%
Saldo de Capital 0 0 0 0 0 0
Cuota Fija 0 0 0 0 0 0
Pago Intereses 0 0 0 0 0
Abono a Capital 0 0 0 0 0

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GASTOS PREOPERATIVOS
ITEM DESCRIPCIÓN OCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE TOTAL
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0

TOTAL GASTOS PREOPERATIVOS 0 0 0 0

LA BUFALERA
INVERSIÓN REQUERIDA EN LA PRODUCCIÓN DE HUEVO DE CODORNIZ Y GALLINA CRIOLLIZADOS

INVERSIÓN REQUERIDA FINANCIAMIENTO


ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD VR VR TOTAL FONDO RECURSO
UNITARIO EMPRENDER S PROPIOS

1 ALEVINOS 5,000 Unidad 300 1,500,000 1,500,000


2 ALIMENTO PARA UN AÑO 75,000 Kilogramos 200 15,000,000 15,000,000
3 BASCULA DE 100 KILOGRAMOS 1 Unidad 400,000 400,000 400,000
4 BASCULA TIPO RELOJ 1 Unidad 80,000 80,000 80,000
5 ATARRAYA 1 Unidad 100,000 100,000 100,000
6 TANUQUES DE 55 GALONES 5 Unidad 70,000 350,000 350,000
7 CANASTAS PLASTICAS 5 Unidad 10,000 50,000 50,000
8 MACHETE 5 Unidad 10,000 50,000 50,000
9 CUCHILLO 5 Unidad 4,000 20,000 20,000
10 COMPUTADOR 1 Unidad 1,600,000 1,600,000 1,600,000
11 IMPRESORA INJECT 1 Unidad 400,000 400,000 400,000
12 LICENCIA AMBIENTAL 1 Unidad 500,000 500,000 500,000
13 LICENCIA DE PEZCA 1 Unidad 500,000 500,000 500,000
14 ARRIENDO POZOS UN AÑO 5 Unidad 1,092,000 5,460,000 5,460,000
15 ARRIENDO BODEGA UN AÑO 12 Canon 150,000 1,800,000 1,800,000
16 SERVICIOS PÚBLICOS UN AÑO 12 Unidad 100,000 1,200,000 1,200,000
17 TRANSPORTE 1 Varios Viajes 1,000,000 1,000,000 1,000,000
ESTRRATÉGIAS MEZCLA DE
18 MERCADEO 1 Unidad 200,000 200,000 200,000
MANO DE OBRA OPERATIVA (MEDIO Salario +
Prestacione
19 TIEMPO) 12 s 1,881,353 22,576,236 22,576,236
MANO DE OBRA ADMINISTRATIVA Salario +
Prestacione
20 (SECRETARIA MEDIO TIEMPO) 12 s 1,128,812 13,545,744 13,545,744
HONORARIOS PROFESIONALES

21 ASESORIA TÉCNICO EMPRESARIAL 12 Honorario 500,000 6,000,000 6,000,000


Total Inversión requerida 72,331,980 72,331,980 0
Financiamiento 100.00% 0.00%

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