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TRABAJO FINAL

La empresa Acuarios SAC con ruc 2012456235621, dedicada a la compra y venta de


útiles de escritorio, empieza sus actividades con el siguiente inventario. En el mes de
enero 2018.
1. 600 millares de papel bond c/m a s/. 25.00
2. Dinero en efectivo por s/. 775,852.00
3. 03 estantes para exhibir mercaderías c/u a s/. 280.00
4. 05 vitrinas de vidrio c/u a s/. 300.00
5. 1500 docenas de lapiceros Pilot c/d a s/ 38.00
6. Dinero en cuenta corriente bcp por s/. 18,500.00
7. Facturas por pagar a Book Center SAC por s/. 5,000.00

Realiza las siguientes operaciones:


El día 05 vende 300 millares de papel, a 29.00 c/m, más igv a Luis Carpio Leu con ruc
102354256985 según fact 001-001, al contado.
El dia 08 compra 100 millares de papel a Book Center SAC con ruc 20369874521,
según fact. 022-654, cada millar a 18.00 mas igv, al contado.
El día 10 se vende según boleta de venta 100 docenas de lapiceros a s/. 43.00 más
igv según boleta de venta 001-001.al sr Juan Sánchez Sánchez con dni 43162215, al
contado.
Las boletas de venta 001-002 y 003 son anuladas por error.
Se paga recibo por honorarios del contador por el importe de s/. 1,200.00 según R/H
E001-451. Con ruc 10431622158 Evelin López Arana.
El día 15 se vende 100 millares de papel a Copy ventas SAC con ruc 205468745681,
según fact. 001-002 al contado y luego se deposita en cta cte. C/m a 23.00 más igv.
El día 17 se paga factura pendiente al contado a Book Center SAC.
El día 23 se compra vitrina a Muebles SAC con ruc 201456987452 según factura 003-
564 por el importe de 2,500.00 incluido igv al crédito. Se acepta una letra cambio a 30
días.
El día 24 se anula la factura 001-003.
Se provisiona y paga planilla de remuneraciones según el siguiente detalle:
Trabajador n° 01 gana s/. 1,500.00 afecto a ONP y cuenta con un hijo de 20 años.
Trabajador n° 01 gana s/. 930.00 afecto a AfP Habitat, tiene un hijo de 2 meses.
Trabajador n° 03 gana s/. 1,000.00 soltero afecto a ONP.
RENGIFO LEÓN BONNY MAYTEE
CASTRO CAMPOS MARLON LUIS
TRABAJO FINAL
La empresa Acuarios SAC con ruc 2012456235621, dedicada a la compra y venta de
útiles de escritorio, empieza sus actividades con el siguiente inventario. En el mes de
enero 2018.
1. 2050 millares de papel bond c/m a s/. 21.50
2. Dinero en cta cte por s/. 478,852.00
3. 04 estantes para exhibir mercaderías c/u a s/. 290.00
4. 02 vitrinas de vidrio c/u a s/. 390.00
5. 1800 docenas de lapiceros Pilot c/d a s/ 38.00
6. Dinero en cuenta corriente bcp por s/. 18,500.00
7. Facturas por pagar a Book Center SAC por s/. 7,000.00

Realiza las siguientes operaciones:


El día 05 vende 205 millares de papel, a 28.00 c/m, incluido igv a Luis Carpio Leu con
ruc 102354256985 según fact 001-001, al contado.
El dia 08 compra 308 millares de papel a Book Center SAC con ruc 20369874521,
según fact. 022-654, cada millar a 18.00 mas igv, al contado.
El día 10 se vende según boleta de venta 10 docenas de lapiceros a s/. 40.00 incluido
igv según boleta de venta 001-001.al sr Juan Sánchez Sánchez con dni 43162215, al
contado.
Las boletas de venta 001-002, 001- 003 y 001-004 son anuladas por error.
Se paga recibo por honorarios del contador por el importe de s/. 1,400.00 según R/H
E001-451. Con ruc 10431622158 Evelin López Arana.
El día 15 se vende 900 millares de papel a Copy ventas SAC con ruc 205468745681,
según fact. 001-002 al crédito, se acepta 2 letras de cambio en partes iguales a 30 y
60 días. C/m 26.50 incluido igv.
El día 17 se paga factura pendiente al contado a Book Center SAC.
El día 23 se compra vitrina a Muebles SAC con ruc 201456987452 según factura 003-
564 por el importe de 2,200.00 más igv al crédito. Se acepta una letra cambio a 30
días.
El día 24 se anula la factura 001-003.
Se provisiona y paga planilla de remuneraciones según el siguiente detalle:
Trabajador n° 01 gana s/. 1,300.00 afecto a ONP y cuenta con un hijo de 12 años.
Trabajador n° 01 gana s/. 1,050.00 afecto a AfP Habitat, tiene un hijo de 2 meses.
Trabajador n° 03 gana s/. 970.00 soltero afecto a ONP.
ZAVALETA VELASQUEZ DAYSI YESENIA
CARHUAJULCA MEJIA RUTH NOEMI
TRABAJO FINAL
La empresa Acuarios SAC con ruc 2012456235621, dedicada a la compra y venta de
útiles de escritorio, empieza sus actividades con el siguiente inventario. En el mes de
enero 2018.
1. 2058 millares de papel bond c/m a s/. 20.00
2. Dinero en caja por s/. 198,852.00
3. 03 estantes para exhibir mercaderías c/u a s/. 290.00
4. 05 vitrinas de vidrio c/u a s/. 380.00
5. 1900 docenas de lapiceros Pilot c/d a s/ 38.00
6. Dinero en cuenta corriente bcp por s/. 18,500.00
7. Facturas por pagar a Book Center SAC por s/. 5,000.00

Realiza las siguientes operaciones:


El día 05 compra 280 millares de papel a Book Center SAC con ruc 20369874521,
según fact. 022-654, cada millar a 18.00 mas igv, al contado.
El día 08 vende 750 millares de papel, a 29.00 c/m, incluido igv a Luis Carpio Leu con
ruc 102354256985 según fact 001-001, al contado.
El día 10 se vende según boleta de venta 09 docenas de lapiceros a s/. 38.00 incluido
igv según boleta de venta 001-001.al sr Juan Sánchez Sánchez con dni 43162215, al
contado.
Las boletas de venta 001-002, 001- 003 son anuladas por error.
Se paga recibo por honorarios del contador por el importe de s/. 1,800.00 según R/H
E001-451. Con ruc 10431622158 Evelin López Arana.
El día 15 se vende 407 millares de papel a Copy ventas SAC con ruc 205468745681,
según fact. 001-002 al crédito, se acepta 2 letras de cambio en partes iguales a 30 y
60 dias. c/m 28.00 incluido igv.
El día 17 se paga factura pendiente al contado a Book Center SAC.
El día 23 se compra vitrina a Muebles SAC con ruc 201456987452 según factura 003-
564 por el importe de 2,000.00 incluido igv al crédito. Se acepta una letra cambio a 30
días.
El día 24 se anula la factura 001-003.
Se provisiona y paga planilla de remuneraciones según el siguiente detalle:
Trabajador n° 01 gana s/. 1,100.00 afecto a Afp prima y cuenta con un hijo de 12 años.
Trabajador n° 01 gana s/. 1,050.00 afecto a AfP Habitat.
Trabajador n° 03 gana s/. 930.00 soltero afecto a ONP. Tiene hijo de 1 año.
MARQUINA INGA JERSON JORDAN
ESPINOLA VASQUEZ ROSITA ESMELDA
TRABAJO FINAL
La empresa Decor Muebles Hogar de. Robles Contreras María, con ruc 10431622152,
dedicada a la compra y venta de muebles, inicia actividades en abril con el siguiente
detalle.
Dinero en caja chica s/. 9,000.00
Dinero en cta cte bcp s/. 995,000.00
Dinero en efectivo s/. 104,000.00
2005 juegos de muebles para sala c/u a s/. 2,800.00
1500 juegos de dormitorio c/u a s/. 3,200.00
Local comercial valorizado en s/. 145,000.00
02 camionetas para distribución de mercaderías c/u a s/. 48,000.00
Préstamo por pagar al banco continental a 5 años, por s/. 50,000.00
Realiza las siguientes actividades:
El día 07 compra servicio de mantenimiento mecánico según factura 002-564 a
Multiservicios SAC con ruc 2045687451, por el importe de s/. 1,200.00 al contado.
El día 10 se vende 900 juegos de dormitorio según factura 001.-100 c/u a 3,500.00
más igv , a Decor SAC con ruc 20456987452, al crédito, se aceptan 2 letras a 30 y 60
días.
El 15 se compra 100 juegos de dormitorio c/u a 2,200.00 más igv a Saga Mueble SAC
con ruc 201456398754, según factura 003-985 a crédito.
Se vende 150 juegos de dormitorio c/u a 3,200.00 incluido igv a Miguelitos SAC con
ruc 20365987452, según fact 001-101 al contado, luego se deposita en cta. cte.
El día 25 se paga recibo por honorarios del asesor legal por s/. 1,900.00 R/H n° E001-
321
El día 28 se vende según boleta de venta 2 juegos de sala por s/ 3,200.00 b/v N° 003-
001
El día 29 se vende según boleta de venta 2 juego de dormitorio por s/ 3,200.00 b/v N°
003-002
Se provisiona y paga planilla de remuneraciones:
Trabajador N° 01 gana s/. 1,500.00 afecto a ONP, casado con 2 hijos menores de
edad
Trabajador N° 02 gana s/. 1,200.00 afecto a afp profuturo, soltero.
Trabajador N° 03 gana s/. 930.00 afecto a ONP, casado con 1 hijo de 22 años.
FERNANDEZ DAVILA CARMEN BEATRIZ
CARDENAS JARA JEFERSON PAUL
TRABAJO FINAL
La empresa Decor Muebles Hogar de. Robles Contreras María, con ruc 10431622152,
dedicada a la compra y venta de muebles, inicia actividades en abril con el siguiente
detalle.
Dinero en cta cte bcp s/. 285,000.00
Dinero en efectivo s/. 15,000.00
505 juegos de muebles para sala c/u a s/. 2,800.00
825 juegos de dormitorio c/u a s/. 3,200.00
Local comercial valorizado en s/. 145,000.00
03 camionetas para distribución de mercaderías c/u a s/. 48,000.00
Préstamo por pagar al banco continental a 1 años, por s/. 50,000.00
Realiza las siguientes actividades:
El día 07 se vende 120 juegos de dormitorio según factura 001.-100 c/u a 3,500.00
incluido igv , a Decor SAC con ruc 20456987452, al crédito, se aceptan 2 letras a 30 y
60 días.
El día 07 compra servicio de mantenimiento mecánico según factura 002-564 a
Multiservicios SAC con ruc 2045687451, por el importe de s/. 1,200.00 más igv al
contado.
El 15 se compra 100 juegos de dormitorio c/u a 2,200.00 más igv a Saga Mueble SAC
con ruc 201456398754, según factura 003-985 a crédito.
Se vende 100 juegos de dormitorio c/u a 3,200.00 más igv a Miguelitos SAC con ruc
20365987452, según fact 001-101 al contado, luego se deposita en cta. cte.
El día 25 se paga recibo por honorarios del asesor legal por s/. 1,620.00 R/H n° E001-
321
El día 28 se vende según boleta de venta 1 juego de sala por s/ 3,200.00 b/v N° 003-
001
Se provisiona y paga planilla de remuneraciones:
Trabajador N° 01 gana s/. 1,200.00 afecto a ONP, casado con 2 hijos menores de
edad
Trabajador N° 02 gana s/. 1,300.00 afecto a afp profuturo, soltero.
Trabajador N° 03 gana s/. 1050.00 afecto a afp habitat, casado con 1 hijo de 2 años.
SANCHEZ CASANA ENRIQUE GONZALO
QUILCAT SANTOS ALEXIS SEGUNDO
TRABAJO FINAL
La empresa Decor Muebles Hogar de. Robles Contreras María, con ruc 10431622152,
dedicada a la compra y venta de muebles, inicia actividades en abril con el siguiente
detalle.
5000 juegos de muebles para sala c/u a s/. 2,800.00
Dinero en caja chica s/. 1,200.00
Dinero en cta cte bcp s/. 705,000.00
Dinero en efectivo s/. 14,000.00
5800 juegos de dormitorio c/u a s/. 3,100.00
Local comercial valorizado en s/. 145,000.00
01 camionetas para distribución de mercaderías a s/. 48,000.00
Préstamo por pagar al banco continental a 2 años, por s/. 45,000.00
Realiza las siguientes actividades:
El día 07 compra servicio de mantenimiento mecánico según factura 002-564 a
Multiservicios SAC con ruc 2045687451, por el importe de s/. 1,200.00 al contado.
El día 10 se vende 1800 juegos de dormitorio según factura 001.-100 c/u a 3,500.00
más igv , a Decor SAC con ruc 20456987452, al crédito, se aceptan 2 letras a 30 y 60
días.
El 15 se compra 100 juegos de dormitorio c/u a 2,200.00 más igv a Saga Mueble SAC
con ruc 201456398754, según factura 003-985 a crédito.
Se vende 15 juegos de dormitorio c/u a 3,200.00 incluido igv a Miguelitos SAC con ruc
20365987452, según fact 001-101 al contado, luego se deposita en cta. cte.
El día 25 se paga recibo por honorarios del asesor legal por s/. 2,000.00 R/H n° E001-
321
El día 28 se vende según boleta de venta 1 juego de sala por s/ 3,220.00 b/v N° 003-
001
El día 29 se vende según boleta de venta 1 juego de dormitorio por s/ 3,100.00 b/v N°
003-002
Se provisiona y paga planilla de remuneraciones:
Trabajador N° 01 gana s/. 930.00 afecto a ONP, casado con 2 hijos menores de edad
Trabajador N° 02 gana s/. 1,200.00 afecto a afp profuturo, soltero.
Trabajador N° 03 gana s/. 1000.00 afecto a ONP, casado con 1 hijo de 22 años.
FLORES NAVARRO JACKELINE
MOZO LOPEZ YULI MARIANELLA
TRABAJO FINAL
 La empresa Sueños de Realeza SAC, dedicada a la compra y venta de artículos
de mueblería para dormitorio, sala y comedor, inicia operaciones en el mes de
Enero 2018, con los siguientes datos según estados financieros.
DINERO EN EFECTIVO 350,000.00
CAMIÓN PARA DISTRIBUCION DE MERCADERIA 85,000.00
5000 COLCHONES MARCA PARAISO C/U A 890.00 445,000.00
03 COMPUTADORAS MARCA LENTIUM VII , C/U A 4,800.00 14,400.00
450 JUEGOS DE SALA COMEDOR C/U A 1,200.00 180,000.00
01 LOCAL COMERCIAL (EDIFICIO) 359,000.00
900 JUEGOS DE MUEBLES PARA SALA C/U A 2,500.00 25,000.00
PRESTAMO DEL BANCO INTERBANK A 36 CUOTAS 125,000.00
FACTURAS POR PAGAR A PROVEEDORES 85,000.00
IMPUESTOS POR PAGAR (IGV) 4,500.00
REMUNERACIONES POR PAGAR DEL MES DE DICIEMBRE 2015 7,800.00
 Realiza las siguientes operaciones.
A. El día 05 vende 30 colchones c/u a 1,300.00 según factura 001-001 a CASTILLO
REYNA JUVISA RAQUEL con ruc 10701234567, quien cancela al contado.
B. El día 08 se compra al crédito 500 de sofá c/u a 850.00 a comercial Dulces
sueños SAA con ruc 20237890123, según factura 002-3450. (Precio incluye IGV)
C. El día 18 se paga por servicio de publicidad según fact E001-223 al sr DE LA
CRUZ TANTARAICO MARCOS por el importe de 350.00.
D. El día 20 se paga cuota del préstamo pendiente al banco Interbank por el importe
de 5,000.00
E. El día 25 se vende a DESPOSORIO CASTILLO ETHEL un 30 juego de muebles
para sala según boleta de venta 001-001, por el importe de 2,650.00, cancela al
contado.
F. El día 28 se compra a crédito 01 moto car para reparto de mercadería a Honda
SAC con ruc 20123456789, según factura 003-567 por el importe de 8,000.00
G. El día 28 se compra 050 juegos de muebles para sala c/u a 1,850.00 a Muebles
Hogar EIRL, con ruc 20987678902, según factura 004-98789. Precio más IGV,
pagado con cheque 001.
H. El día 30 se vende 500 muebles de sala c/u a 2,750.00 a BURGOS QUIROS
GINA con ruc 10909890289, según factura 001-002, nos cancela con cheque.
I. El día 30 se provisiona planilla de remuneraciones de los trabajadores

APELLIDOS Y NOMBRE CARGO SUELDO


HORNA CRUZ MAYRA GERENTTE 1,350.00 ONP
LLANOS TAPIA FLOR TESORERO 1,000.00 1 HIJO APF HABITAT
MARIN MUNDACA INGRID CAJERA 930.00 AFP INTEGRA
ORDONIO UCAÑAN JULLIANS DAVIS VENDEDOR 950.00 2 HIJOS AFP PROFUTURO

Los trabajadores se encuentran afiliados a comision por flujo.


MENDOZA NIEVES VALERIA ESTEFANIA
GARCIA FLORIAN RENATO SEBASTIAN
TRABAJO FINAL. La empresa Sueños de Realeza SAC, dedicada a la
compra y venta de artículos de mueblería para dormitorio, sala y comedor,
inicia operaciones en el mes de Enero 2018, con los siguientes datos según
estados financieros.

DINERO EN EFECTIVO 250,000.00


CAMIÓN PARA DISTRIBUCION DE MERCADERIA 85,000.00
900 COLCHONES MARCA PARAISO C/U A 890.00 445,000.00
03 COMPUTADORAS MARCA LENTIUM VII , C/U A 4,800.00 14,400.00
800 JUEGOS DE SALA COMEDOR C/U A 1,200.00 180,000.00
01 LOCAL COMERCIAL (EDIFICIO) 245,000.00
890 JUEGOS DE MUEBLES PARA SALA C/U A 2,500.00 25,000.00
PRESTAMO DEL BANCO INTERBANK A 36 CUOTAS 100,000.00
FACTURAS POR PAGAR A PROVEEDORES 85,000.00
DINERO EN CUENTA CORRIENTE 80,000.00
LETRAS POR COBRAR A CLIENTES 12,000.00

 Realiza las siguientes operaciones.


a) El día 02 se vende 540 colchones c/u a 1,300.00 más igv, según factura 001-
001 a CASTILLO REYNA JUVISA RAQUEL con ruc 10701234567, quien
cancela al contado.
b) El día 07 se compra al crédito 05 de sofá c/u a 1050.00 a comercial Dulces
sueños SAA con ruc 20237890123, según factura 002-3450. (Precio más IGV)
letra de cambio a 30 dias
c) El día 15 se paga por servicio de publicidad según fact E001-223 al sr DE LA
CRUZ TANTARAICO MARCOS por el importe de 3500.00. al crédito.
d) El día 20 se compra cintas de embalaje para la mercadería a Copy Ventas SAA
con ruc 2098765432, según factura 011-8759 por el importe de 3,200.00 incluido
IGV, al contado
e) El día 22 se paga cuota del préstamo pendiente al banco Interbank por el importe
de 3,000.00
f) El día 25 s e vende a DESPOSORIO CASTILLO ETHEL un 04 juego de muebles
para sala según boleta de venta 001-001, por el importe de 2,650.00, se cobra
el 50%. La diferencia a crédito.
g) El dia28 se compra a crédito 01 moto car para reparto de mercadería a Honda
SAC con ruc 20123456789, según factura 003-567 por el importe de 8,000.00
h) El día 29 se compra 45 juegos de muebles para sala c/u a 1,850.00 a Muebles
Hogar EIRL, con ruc 20987678902, según factura 004-98789. Precio más IGV,
pagado con cheque 001.
i) El día 30 se vende 120 muebles de salda c/u a 2,750.00 a BURGOS QUIROS
GINA con ruc 10909890289, según factura 001-002, nos cancela con cheque y
se deposita en cta cte, se provisiona planilla de remuneraciones de los
trabajadores

APELLIDOS Y NOMBRE CARGO SUELDO


HORNA CRUZ MAYRA GERENTTE 1,350.00 ONP
LLANOS TAPIA FLOR TESORERO 1,000.00 1 de 3años APF HABITAT
GARCIA FLORIAN RODRIGO FABIAN
BARBOZA CARMEN RONALD ARTURO
TRABAJO FINAL
 La empresa Sueños de Realeza SAC, dedicada a la compra y venta de artículos
de mueblería para dormitorio, sala y comedor, inicia operaciones en el mes de
Enero 2018, con los siguientes datos según estados financieros.
DINERO EN EFECTIVO 350,000.00
CAMIÓN PARA DISTRIBUCION DE MERCADERIA 85,000.00
5080 COLCHONES MARCA PARAISO C/U A 890.00 445,000.00
03 COMPUTADORAS MARCA LENTIUM VII , C/U A 4,800.00 14,400.00
920 JUEGOS DE SALA COMEDOR C/U A 1,200.00 180,000.00
01 LOCAL COMERCIAL (EDIFICIO) 359,000.00
1000 JUEGOS DE MUEBLES PARA SALA C/U A 2,500.00 25,000.00
PRESTAMO DEL BANCO INTERBANK A 36 CUOTAS 125,000.00
DINERO EN CUENTA CORRIENTE 80,000.00
LETRAS POR COBRAR A CLIENTES 12,000.00
 Realiza las siguientes operaciones.
El día 07 se vende 3000 colchones c/u a 1,300.00 según factura 001-001 a
CASTILLO REYNA JUVISA RAQUEL con ruc 10701234567, quien cancela al
contado.
El día 15 se compra al crédito 556 de sofá c/u a 850.00 a comercial Dulces
sueños SAA con ruc 20237890123, según factura 002-3450. (Precio incluye IGV)
El día 18 se paga por servicio de publicidad según fact E001-223 al sr DE LA
CRUZ TANTARAICO MARCOS por el importe de 390.00. mas IGV.
El día 19 se compra cintas de embalaje para la mercadería a Copy Ventas SAA
con ruc 2098765432, según factura 011-8759 por el importe de 3,200.00 incluido
IGV.
El día 25 se paga cuota del préstamo pendiente al banco Interbank por el importe
de 5,000.00
El día 26 se vende a DESPOSORIO CASTILLO ETHEL un 6 juego de muebles
para sala según boleta de venta 001-001, por el importe de 2,650.00, cancela al
contado.
El día 28 se compra a crédito 01 moto car para reparto de mercadería a Honda
SAC con ruc 20123456789, según factura 003-567 por el importe de 8,000.00
El día 29 se compra 05 juegos de muebles para sala c/u a 1,850.00 a Muebles
Hogar EIRL, con ruc 20987678902, según factura 004-98789. Precio más IGV,
pagado con cheque 001.
El día 30 se vende 500 muebles de sala c/u a 2,750.00 a BURGOS QUIROS
GINA con ruc 10909890289, según factura 001-002, nos cancela con cheque.
Luego se deposita en cta cte.
El día 30 se provisiona planilla de remuneraciones de los trabajadores

APELLIDOS Y NOMBRE CARGO SUELDO


HORNA CRUZ MAYRA GERENTTE 1,350.00 ONP
LLANOS TAPIA FLOR TESORERO 1,000.00 1 HIJO (18 a) APF HABITAT
ORDONIO UCAÑAN JULLIANS DAVIS VENDEDOR 980.00 2 HIJOS(25 a) AFP PROFUTURO

BRICEÑO PEREZ ROSMERY, LEONARDO SANDOVAL LENNY JHANINA,


TRABAJO FINAL
La empresa Contabilidad II SAC, con ruc 20456215478 tiene como actividad principal la
prestación de servicio de transporte de carga por vía terrestre. En el mes de setiembre,
inicia actividades con los siguientes datos:
a) 03 camiones marca VOLVO c/u a s/. 98,452.00.
b) 01 auto para uso administrativo por s/. 25,002.00
c) 120 llantas para repuestos c/u a 458.00
d) 295 espejos retrovisores c/u 254.00
e) 250 galones de gasolina de 90 octanos c/g a 15.00
f) 01 edificio para la administración de la empresa por s/. 254,000.00
g) Dinero en efectivo por 178,000.00
h) Dinero en cta de ahorros del bcp por s/. 50,000.00
Realiza las siguientes operaciones:
El día 12 brinda servicio de transporte a Gloria SAC con ruc 203659874521, según
fact.003-001 por el importe de 2,800.00 más igv. Al contado.
El día 13 se paga al contado por servicio de mantenimiento a Multiservicios SAC con
ruc 2014569875489, según fact n° 002-897 por el importe de 2,200.00 más igv.
El día 15 se compra 50 galones de combustible de 90 oct. C/G a 18.00 incluido igv a
grifo América Soler SAC, con ruc 20236987451 según fact. 003-895 al contado.
El día 15 se presta servicio de transporte de carga por s/. 7,500.00 según fact n° 003-
002 a Juan Sánchez Cerro con ruc 1025454789, el 50% al contado la diferencia se
acepta letra de cambio a 60 días.
Se paga factura 006-554 de Pintores SAC con ruc 2054698745 por el importe de s/.
2500.00 al contado el día 17.
Se paga recibo por honorarios por concepto de estiba a Julio Medina Lujan R/H E001-
003 por el importe s/. 800.00. El día 20.
El día 22 se presta servicio de transporte de carga a Casa Grande SAA con ruc
20588545691 según fact. 003-003 al crédito por el importe de 9,000.00, al crédito se
gira 3 letras en cantidades iguales a 30, 60, 90 días.
El dia 28 de paga recibo por honorarios al contador R/H E001-23 por el importe de
1,500.00, con ruc 10451622152, Julio Contable Balance.
El dia 30 se provisiona y paga planilla a los choferes.
Chofer N° 01 gana 930.00 tiene 2 hijos menores de edad aporta a la onp.
Chofer N° 02 gana 1,500.00 tiene 2 hijos mayores de edad aporta a afp prima.
Chofer N° 03 gana 1,200.00 soltero, aporta a la onp.
Vigilante gana 1,800.00 soltero, tiene hijos menores de edad aporta a la afp integra.
- El costo del servicio es el 70% de las ventas
BUSTAMANTE RODRIGUEZ CHRISTINA KATHERINE
GORDILLO GONZALES PERLITA BRIGITTE
TRABAJO FINAL
La empresa Contabilidad II SAC, con ruc 20456215478 tiene como actividad principal
la prestación de servicio de transporte de carga por vía terrestre, en el mes de
setiembre, inicia actividades con los siguientes datos:
i) 03 camiones marca VOLVO c/u a s/. 88,452.00.
j) 02 auto para uso administrativo por c/u a s/. 25,002.00
k) 20 llantas para repuestos c/u a 458.00
l) 05 espejos retrovisores c/u 254.00
m) 200 galones de gasolina de 90 octanos c/g a 15.00
n) 01 edificio para la administración de la empresa por s/. 204,000.00
o) Dinero en efectivo por 78,000.00
p) Dinero en cta ahorros del bcp por s/. 50,000.00
Realiza las siguientes operaciones:
El día 12 brinda servicio de transporte a Gloria SAC con ruc 203659874521, según
fact.003-001 por el importe de 2,800.00 incluido igv. Al contado.luego se deposita a cta
de ahorros.
El día 13 se paga al contado por servicio de mantenimiento a Multiservicios SAC con
ruc 2014569875489, según fact n° 002-897 por el importe de 1,200.00 más igv.
El día 15 se compra 50 galones de combustible de 90 oct. C/G a 19.00 más igv a grifo
América Soler SAC, con ruc 20236987451 según fact. 003-895 al credito.
El día 15 se presta servicio de transporte de carga por s/. 9,500.00 según fact n° 003-
002 a Juan Sánchez Cerro con ruc 1025454789, el 60% al contado la diferencia se
acepta letra de cambio a 60 días.
Se paga factura 006-554 de Pintores SAC con ruc 2054698745 por el importe de s/.
2000.00 al contado el día 17.
Se paga recibo por honorarios por concepto de estiba a Julio Medina Lujan R/H E001-
003 por el importe s/. 1200.00. El día 20.
El día 22 se presta servicio de transporte de carga a Casa Grande SAA con ruc
20588545691 según fact. 003-003 al crédito por el importe de 8,500.00, al crédito se
gira 3 letras en cantidades iguales a 30, 60, 90 días.
El dia 28 de paga recibo por honorarios al contador R/H E001-23 por el importe de
1,500.00, con ruc 10451622152, Julio Contable Balance.
El dia 30 se provisiona y paga planilla a los choferes.
Chofer N° 01 gana 1000.00 tiene 2 hijos menores de edad aporta a la onp.
Chofer N° 02 gana 1,500.00 casado aporta a afp prima.
Chofer N° 03 gana 1,200.00 soltero, aporta a la onp.
Vigilante gana 890.00 soltero, tiene hijos menores de edad aporta a la afp integra.
- El costo del servicio es el 65% de las ventas brutas
CABRERA RAMOS FABIOLA JULISA
HONORES DAVILA DIEGO ANDRE
TRABAJO FINAL
La empresa Contabilidad II SAC, con ruc 20456215478 tiene como actividad principal la
prestación de servicio de transporte de carga por vía terrestre, en el mes de setiembre,
inicia actividades con los siguientes datos:
q) 04 camiones marca VOLVO c/u a s/. 98,452.00.
r) 01 auto para uso administrativo por s/. 25,002.00
s) 100 llantas para repuestos c/u a 458.00
t) 250 galones de gasolina de 90 octanos c/g a 15.00
u) 01 edificio para la administración de la empresa por s/. 254,000.00
v) Dinero en efectivo por 98,000.00
w) Dinero en cta cte del bcp por s/. 75,000.00
Realiza las siguientes operaciones:
El día 12 brinda servicio de transporte a Gloria SAC con ruc 203659874521, según
fact.003-001 por el importe de 2,800.00 más igv. Al crédito se acepta 01letra de cambio
a 45 días.
El día 12 se paga al contado por servicio de mantenimiento a Multiservicios SAC con
ruc 2014569875489, según fact n° 002-897 por el importe de 1,800.00 más igv.
El día 15 se compra 80 galones de combustible de 90 oct. C/G a 18.00 incluido igv a
grifo América Soler SAC, con ruc 20236987451 según fact. 003-895 al crédito.
El día 15 se presta servicio de transporte de carga por s/. 7,500.00 según fact n° 003-
002 a Juan Sánchez Cerro con ruc 1025454789, el 30% al contado la diferencia se
acepta letra de cambio a 60 días.
Se paga factura 006-554 de Pintores SAC con ruc 2054698745 por el importe de s/.
2500.00 al contado el día 17.
Se paga recibo por honorarios por concepto de estiba a Julio Medina Lujan R/H E001-
003 por el importe s/. 900.00. El día 20.
La factura 003-003 se anuló por registrar mal los datos.
El día 22 se presta servicio de transporte de carga a Casa Grande SAA con ruc
20588545691 según fact. 003-004 al crédito por el importe de 7,500.00, al crédito se
gira 2 letras en cantidades iguales a 30, 60 días.
El dia 28 de paga recibo por honorarios al contador R/H E001-23 por el importe de
1,500.00, con ruc 10451622152, Julio Contable Balance.
El dia 30 se provisiona y paga planilla a los choferes.
Chofer N° 01 gana 1,400.00 tiene 1 hijo menor de edad aporta a la onp.
Chofer N° 02 gana 1,500.00 tiene 2 hijos mayores de edad aporta a afp prima.
Chofer N° 03 gana 940.00 soltero, aporta a afp hábitat (medio tiempo)
Vigilante gana 1,000.00 soltero, tiene hijos menores de edad aporta a la onp.
- El costo del servicio es el 60% de las ventas
CENAS LAVADO YURIKO IVONNE, ARANDA AGUILAR ELSA ALEXANDRA
TRABAJO FINAL
Empresa mi favorita SAC con ruc 20365456231, dedicada a la comercialización de
productos agrícolas procesados, en el mes de enero del 2018, inicia actividades con lo
siguiente:
Dinero en efectivo por s/. 28,500.00
Camioneta para entrega de producto por s/. 58,000.00
20040 latas de espárragos c/u a s/. 45.00
Dinero en cta de ahorros del banco continental por s/. 148,500.00
9040 latas de zanahorias c/u a s/. 15.00
3 escritorios de oficina c/u a s/. 490.00
03 sillas modelo gerente c/u a s/. 180.00
Préstamo del banco de credito por un año s/. 12,000.00
Realiza las siguientes operaciones.
El día 07 compra 200 latas de esparrago a s/. 48.00 más igv a Campo sol SAC con ruc,
20369874561, según fact. 003-0052 al contado.
El día 09 se compra 800 latas de zanahorias, a Nicolini SAA con ruc 206547845126,
según factura 005-487, c/l a 16.00 más igv al crédito.
El día 15 se vende según boleta de venta 003-001. 5000 latas de espárragos c/l a 52.00
al sr Luis Felipe Marco con dni 43162215 al contado
El día 18 se paga cuota del préstamo por 1,200.00
Se compra escritorios a Muebles SAC con ruc 20365478965, por el importe de 1,800.00
al crédito según factura 005-554. Día 18.
Se vende 1000 latas de espárragos según fact. 003-001 a Comercial 3BB SAC con ruc.
20147852310, c/l a 18.00 más igv al contado, luego se deposita en cta de ahorros, el
día 21.
El día 25 se vende 800 latas de zanahorias c/u a 18.00 más igv, según factura 003-002
a Adriana Cueva Alvares al contado.
El día 26 se paga recibo por honorarios al asesor legal por r/h E001-256 por s/. 850.00
El día 30 se provisiona y paga planilla de remuneraciones.
El trabajador N° 01 gana 950.00 tiene un hijo menor de edad y aporta a la ONP
El trabajador N° 02 gana 1,250.00 tiene un hijo mayor de edad y aporta a prima afp
El trabajador N° 03 gana 1,000.00 soltero y aporta a la afp profuturo.
SHIJAP GARCIA JESUS WILFREDO, MUÑOZ AGUILAR JUAN JUNIOR
TRABAJO FINAL
La empresa mi favorita SAC con ruc 20365456231, dedicada a la comercialización de
productos agrícolas procesados, en el mes de enero del 2018, inicia actividades con lo
siguiente:
Camioneta para entrega de producto por s/. 48,000.00
9000 latas de espárragos c/u a s/. 35.00
Dinero en cta de ahorros del banco continental por s/. 292,500.00
1800 latas de zanahorias c/u a s/. 15.00
Dinero en efectivo por s/. 20,500.00
3 escritorios de oficina c/u a s/. 590.00
03 sillas modelo gerente c/u a s/. 180.00
Préstamo del banco de credito por 02 años s/. 19,000.00
Realiza las siguientes operaciones.
El día 07 compra 180 latas de esparrago a s/. 48.00 incluido igv a Campo sol SAC con
ruc, 20369874561, según fact. 003-0052 al contado.
El día 09 se compra 800 latas de zanahorias, a Nicolini SAA con ruc 206547845126,
según factura 005-487, c/l a 16.00 más igv al crédito. Con letra de cambio a 60 dias.
El día 15 se vende según boleta de venta 003-001. 1500 latas de espárragos c/l a 52.00
al sr Luis Felipe Marco con dni 43162215 al contado
El día 18 se paga cuota del préstamo por 1,500.00
Se compra escritorios a Muebles SAC con ruc 20365478965, por el importe de 1,800.00
al crédito según factura 005-554. Día 18.
Se vende 1000 latas de espárragos según fact. 003-001 a Comercial 3BB SAC con ruc.
20147852310, c/l a 18.00 incluido igv al contado, luego se deposita en cta de ahorros,
el día 21.
El día 25 se vende 800 latas de zanahorias c/u a 18.00 más igv, según factura 003-002
a Adriana Cueva Alvares al crédito.
El día 26 se paga recibo por honorarios al asesor legal por r/h E001-256 por s/. 850.00
El día 30 se provisiona y paga planilla de remuneraciones.
El trabajador N° 01 gana 1,350.00 tiene un hijo menor de edad y aporta a la ONP
El trabajador N° 02 gana 1,000.00 tiene un hijo mayor de edad y aporta a prima afp
FERNANDEZ GALVEZ BRENDA ESTEFANI
ACOSTA SANGAMA ANDRE ALESSANDRO
TRABAJO FINAL
La empresa mi favorita SAC con ruc 20365456231, dedicada a la comercialización de
productos agrícolas procesados, en el mes de enero del 2018, inicia actividades con lo
siguiente:
Dinero en cta de ahorros del banco continental por s/.928,500.00
Dinero en efectivo por s/. 20,500.00
02 Camionetas para entrega de producto por s/. 58,000.00 c/u
5000 latas de espárragos c/u a s/. 45.00
8000 latas de zanahorias c/u a s/. 15.00
3 escritorios de oficina c/u a s/. 490.00
03 sillas modelo gerente c/u a s/. 180.00
Préstamo del banco de credito por 5 años s/. 72,000.00
Realiza las siguientes operaciones.
El día 07 compra 900 latas de esparrago a s/. 49.00 incluido igv a Campo sol SAC con
ruc, 20369874561, según fact. 003-0052 al contado.
El día 09 se compra 380 latas de zanahorias, a Nicolini SAA con ruc 206547845126,
según factura 005-487, c/l a 16.00 más igv al crédito.
El día 15 se vende según boleta de venta 003-001. 1950 latas de espárragos c/l a 52.00
al sr Luis Felipe Marco con dni 43162215 al crédito se acepta 1letra a 45 días.
El día 18 se paga cuota del préstamo por 2,200.00
Se compra escritorios a Muebles SAC con ruc 20365478965, por el importe de 1,800.00
más igv al crédito según factura 005-554. Día 18.
Se vende 900 latas de espárragos según fact. 003-001 a Comercial 3BB SAC con ruc.
20147852310, c/l a 18.00 más igv al contado, el día 21.
El día 25 se vende 880 latas de zanahorias c/u a 19.00 incluido igv, según factura 003-
002 a Adriana Cueva Alvares al contado.
El día 26 se paga recibo por honorarios al asesor legal por r/h E001-256 por s/. 1,050.00
El día 30 se provisiona y paga planilla de remuneraciones.
El trabajador N° 01 gana 950.00 tiene un hijo menor de edad y aporta a la ONP
El trabajador N° 02 gana 1300.00 tiene un hijo mayor de edad y aporta a prima afp
El trabajador N° 03 gana 1,000.00 soltero y aporta a la onp.
ALCANTARA SICCHE JOSE IGNACIO
GERONIMO PAREDES MARLENI YOVANA
TRABAJO FINAL
La empresa mi favorita SAC con ruc 20365456231, dedicada a la comercialización de
productos agrícolas procesados, en el mes de enero del 2018, inicia actividades con lo
siguiente:
Dinero en cta de ahorros del banco continental por s/. 28,500.00
Dinero en efectivo por s/. 20,500.00
02 Camionetas para entrega de producto por s/. 58,000.00 c/u
5900 latas de espárragos c/u a s/. 45.00
8500 latas de zanahorias c/u a s/. 15.00
3 escritorios de oficina c/u a s/. 490.00
03 sillas modelo gerente c/u a s/. 180.00
Préstamo del banco de credito por 5 años s/. 72,000.00
Realiza las siguientes operaciones.
El día 07 compra 240 latas de esparrago a s/. 49.00 incluido igv a Campo sol SAC con
ruc, 20369874561, según fact. 003-0052 al contado.
El día 09 se compra 860 latas de zanahorias, a Nicolini SAA con ruc 206547845126,
según factura 005-487, c/l a 16.00 más igv al crédito.
El día 15 se vende según boleta de venta 003-001. 950 latas de espárragos c/l a 52.00
al sr Luis Felipe Marco con dni 43162215 al crédito se acepta 1letra a 45 días.
El día 18 se paga cuota del préstamo por 2,200.00
Se compra escritorios a Muebles SAC con ruc 20365478965, por el importe de 1,800.00
más igv al crédito según factura 005-554. Día 18.
Se vende 900 latas de espárragos según fact. 003-001 a Comercial 3BB SAC con ruc.
20147852310, c/l a 18.00 más igv al contado, el día 21.
El día 25 se vende 2280 latas de zanahorias c/u a 19.00 incluido igv, según factura 003-
002 a Adriana Cueva Alvares al contado.
El día 26 se paga recibo por honorarios al asesor legal por r/h E001-256 por s/. 1,050.00
El día 30 se provisiona y paga planilla de remuneraciones.
El trabajador N° 01 gana 950.00 tiene un hijo menor de edad y aporta a la ONP
El trabajador N° 02 gana 950.00 tiene un hijo mayor de edad y aporta a prima afp (medio
tiempo).
El trabajador N° 03 gana 1,000.00 soltero y aporta a la onp.
CAMPOS GARCIA DANIEL ALEXIS

CABANILLAS VITERI STEFANI NYCOLE

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