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Código:
Formato General de Auditoria de para SG-SST Versión:
Auditor: Fecha aproba
Empresa: Carbones Oro Negro S.A.S
Objetivo:Verificar el cumplimiento de los establecido los estandares minimos del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salu
Alcance: Según diseño,administracion y ejecucion a cumplir en los estandares del Sistema de Gestion de la
Seguridad y Salud en el Trabajo Fecha inicio:
Ficha: 1260984
Fecha Fin:
CUMPLE
CUMPLE
N° ITEM DEL ESTÁNDAR VALOR
NO
1.1.1. Existe el documento de la designacion del responsable del SG-SST con su
1 respectiva certificacion(licencia que lo acredite)? 0.5 0%
2 1.1.2. Existe soporte que contenga la asignacion y documentacion de 0.5
responsabilidades especificas en SST? 0%
1.1.3.Existe evidencia fisica y/o documentada que demuestre la definicion y
3 asignacion de recursos financieros,humanos tecnicos etc para el mejoramiento 0.5
continuo del SG-SST 0%
4 1.1.4. Contiene lista de Afiliación al Sistema Genaral de Riesgos Laborales 0.5 0%
5 1.1.5. Pago de pensión trabajadores de alto riesgo 0.5 0%
6 1.1.6. Conformación COPASST / Vigía 0.5 0%
7 1.1.7. Capacitación COPASST / Vigía 0.5 0%
8 1.1.8. Comformación Comité de Convivencia 0.5 0%
9 1.2.1. Programa de Capacitación, promoción y prevención P Y P. 2 0%
Resultados de las f
Total Requisitos
No cumplimiento
% Implementacio
FO-SST-00
o:
n:
aprobación:
2. Alcance: Según diseño,administracion y ejecucion a cumplir en los estandares del Sistema de Gestion de la Seguridad y S
1. Consulta:
2. Observación:
Se aplicaron los siguientes procedimientos de auditoria: 3. Inspección:
4. Revision:
5. Confirmacion: .
1.
Se hizo uso de los siguientes recursos: 2.
3.
6.
Aspectos positivos
Especificas
de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo
Código:
mato General de Auditoria para el SG-SST Versión:
Pagina:
Fecha aprobación:
umplimiento de los establecido los estandares minimos del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo según Resolucion
n:
on: .
4. Criterios de auditoria
de documento de deignacion de responsabilidad del SG-SST, tiltulo de formacion tecnico tecnologo o profesional, curso V.de 50 horas,
que contenga la asignacion y documentacion de las responsabilidades en SST
cia de evidencias fisicas y/o documentadas que demuestren la definicion y asignacion de reursos financieros, humanos, tecnicos en SG
trabajadores vinculados a la fecha, planilla de pago de afiliacion al Sistema Gneral de Riesgos Laborales.
si la empresa tiene identificados a los trabajadores que se dedican a trabajos de alto riesgo
el acta expedida por el vigia de SST de acuerdo al numero de trabajadores contratados por el empleador
registros que consten la capacitacion del vigia en SST o a los miembros COPASST
ita el documento de conformacion de convivencia laboral y a su vex se verifica que cumpla con la normatividad legal vigente
ita el programa de capacitacion anual junto con la matriz de peligros y verificar si el COPASST participo el la revicion anual de
ita una lista de los trabajadores y verificar los soportes documentales que muestren la capacitacion, induccion, y reinduccion
ita el certificado de aprobacion del curso de capacitacion de 50 horas definidos por el Ministerio de Trabajo
que en el SG-SST cumpla con los aspectos del criterio que es proteger la salud de los trabajadores y analizar los riesgos que
os objetivos definidos por el SG-SST con evidencias coherentes con el plan de trabajo y conpatibles con la normatividad vige
y solicitar la evaluacion inicial del SG-SST mediante la matriz de peligros, legal y identificacion de peligros e identificacion de
ta un el plan de trabajo anual para asi alcansar los objetivos propuentos por el SG-SST
on la existencia de un sistema de archivo dov¿cumental para los registro que sopota el SG-SST
icita a la empresa una rendicion de cuentas que se realiza anualmente sobre su desempeño para asi verificar que la emprea c
a la empresa la matriz legal actualizada que contenga las normas de SG-SST
como existencia de mecanismos internos y externos en materia de seguridad y salud en el trabajo para saber si el tipo de resp
ca el cumplimiento del procedimiento en la adquisicion del producto y servicios como lo son los epp
con la selección y la evaluacion de provedores que cumplan con el sistema de gestion
e un documpnto para evaluar el impacto de SST junto con los cambios internos y externos de la entidad
el documento consolidado que evidencie el cumplimiento de lo requerido en el criterio.
las evidencias que constaten la definición y ejecución de las actividades de medicina del trabajo, promoción y prevención de
que al médico que realiza las evaluaciones ocupacionales, se le remitieron los soportes documentales respecto de los perfile
ual desarrollará la labor los trabajadores.
los conceptos de aptitud que demuestren la realización de las evaluaciones médicas. Solicitar el documento o registro que ev
iar los soportes que demuestren que la custodia de las historias clínicas esté a cargo de una institución prestadora de servici
documento de recomendaciones y restricciones a trabajadores y revisar que la empresa ha acatado todas las recomendacio
el programa respectivo y los documentos y registros que evidencien el cumplimiento del mismo.
e observación directa, verificar si se cumple lo que se exige en el criterio, dejando prueba fotográfica o fílmica al respecto.
e observación directa, constatar las evidencias en las que se dé cuenta de los procesos de eliminación de residuos conforme
con los trabajadores, si se han presentado accidentes de trabajo o enfermedades laborales (en caso afirmativo, tomar los dat
por medio de un muestreo si se investigan los accidentes e incidentes de trabajo y las enfermedades laborales y si se definie
el registro estadístico actualizado de lo corrido del año y el año inmediatamente anterior al de la visita, así como la evidencia
los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la severi
los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la frecue
os resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la morta
los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la preval
los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la incide
los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año inmediatamente anterior y constatar el comportamiento del ausentis
que se realiza la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos conforme a la metodología definida de acuerdo con
que estén identificados los peligros, evaluados y valorados los riesgos, con la participación de los trabajadores. Solicitar si hay event
a lista de materias primas e insumos, productos intermedios o finales, subproductos y desechos y verificar si estas son o están compu
los soportes documentales de las mediciones ambientales realizadas y la remisión de estos resultados al Comité Paritario en Segurid
la implementación de las medidas de prevención y control, de acuerdo al esquema de jerarquización y de conformidad con la identifi
los soportes documentales implementados por la empresa donde se verifica el cumplimiento de las responsabilidades de los trabaja
los procedimientos, instructivos, fichas técnicas cuando aplique y protocolos de Seguridad y Salud en el Trabajo,
la evidencia de las inspecciones realizadas a las instalaciones, maquinaria y equipos, incluidos los relacionados con la prevención y a
la evidencia del mantenimiento preventivo y/o correctivo en las instalaciones, equipos y herramientas de acuerdo con los manuales
los soportes que evidencien la entrega y reposición de los Elementos de Protección Personal a los trabajadores. Asimismo, verificar l
el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, constatar su divulgación. Verificar si existen los planos de las insta
el documento de conformación de la brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias y verificar los soportes de la
los indicadores de estructura, proceso y resultado del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que se encuentren aline
esa adelantará por lo menos una vez al año, un ciclo completo de auditorías internas al SG-SST, en donde su alcance deberá incluir to
solicitar a la empresa los documentos, pruebas de la realización de actividades y obligaciones establecidas en los trece numerales de
el documento donde conste la revisión anual por la Alta Dirección, así como la comunicación de los resultados al Comité Paritario de
la evidencia documental de la implementación de las acciones preventivas y/o correctivas provenientes de los resultados y/o recome
la evidencia documental de las acciones correctivas, preventivas y/o de mejora que se implementaron según lo detectado en la revis
la evidencia documental de las acciones preventivas, correctivas y/o de mejora planteadas como resultado de las investigaciones y v
a evidencia documental de las acciones correctivas realizadas en respuesta a los requerimientos o recomendaciones de las autoridad
5. Recursos
eador
idad
ca o fílmica al respecto.
ión de residuos conforme al criterio y solicitar contrato de empresa que
o afirmativo, tomar los datos de nombre y número de cédula y solicitar el
des laborales y si se definieron acciones para otros trabajadores potenc
sita, así como la evidencia que contiene el análisis y las conclusione
omportamiento de la severidad y la relación del evento con los peligros/ries
omportamiento de la frecuencia de los accidentes y la relación del evento co
omportamiento de la mortalidad y la relacion del evento con los peligros/ri
omportamiento de la prevalencia de las enfermedades laborales y la relación
omportamiento de la incidencia de las enfermedades laborales y la relación
omportamiento del ausentismo y la relación del evento con los peligros/ries
ogía definida de acuerdo con el criterio y con la participación de los traba
adores. Solicitar si hay eventos mortales o catastróficos y validar que el p
ar si estas son o están compuestas por agentes o sustancias catalogadas com
Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo o al Vigía de Seguridad y
e conformidad con la identificación de los peligros, la evaluación y valoración
onsabilidades de los trabajadores frente a la aplicación de las medidas de preve
Trabajo,
nados con la prevención y atención de emergencias y verificar la participac
e acuerdo con los manuales de uso de estos y los informes de las inspeccion
adores. Asimismo, verificar los soportes que den cuenta del cumplimiento del
xisten los planos de las instalaciones que identifican áreas y salidas de emer
verificar los soportes de la capacitación y entrega de la dotación.
bajo que se encuentren alineados al plan estratégico de la empresa.
su alcance deberá incluir todas las áreas. Solicitar el programa de la auditoría
as en los trece numerales del artículo 2.2.4.6.30 del Decreto 1072/2015
tados al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o al Vigía de S
de los resultados y/o recomendaciones, de conformidad con el criterio.
egún lo detectado en la revisión por la Alta Dirección del Sistema de Gestión
do de las investigaciones y verificar si han sido efectivas.
endaciones de las autoridades administrativas así como de las Administrado
Formato Auditoria del SG-SST
Salud Ocupacional
Auditor:
Empresa Auditada: Carbones Oro Negro S.A.S
Fecha: Hora: Objetivo: Verificar el cumplimiento de los establecido los estandares
Seguridad y Salud en el Trabajo según Resolucion 1111
Alcance: Según diseño,administracion y ejecucion a cumplir en los estandares del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud e
Registro fotografico
Código:
Versión:
Pagina:
Fecha aprobación:
estandares minimos del Sistema de Gestion de la
ad y Salud en el Trabajo
Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo
Código:
Formato General de Auditoria de para SG-SST Versión:
Auditor: Fecha aprobación:
Empresa: Carbones Oro Negro S.A.S