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Servicios de Auditoría Externa

para la Compañía………………
Agosto 2018

RUC:…………………………..Dirección……………………………….Teléfonos: Movil…………..oficina…………..
Quito - Ecuador
ANTECEDENTES

…………………., es una firma de auditor externo Independiente con experiencia mayor a los 25
años, y calificada por la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, para avalar las
auditorías externas aplicadas a las empresas privadas del Ecuador dedicadas, a la
comercialización, producción, y servicios a las mismas que se les proporciona un servicio de alta
calidad, con valores agregados a la medida de la necesidad empresarial y se ha dotado de las
mejores herramientas para la eficiencia de control.

En el desarrollo de los trabajos encomendados asistimos con profesionales con alto nivel de
preparación y experiencia comprobada.

VISIÓN.-Ser una firma independiente especializada en el ámbito de la auditoría externa, brindando


a las compañías servicios profesionales de la más alta calidad.

MISIÓN.- Brindar a los selectos Clientes mediante los servicios personalizados y especializados
la solución de problemas en su administración, y garantizarles un crecimiento óptimo y permanente
frente a los retos de la Globalización aplicando ética profesional, responsabilidad y concientización
con el compromiso adquirido.

VALORES.- Mi característica siempre ha sido las aplicación de experiencia, ética profesional,


responsabilidad, trabajos personalizados, y absoluta confidencialidad.

EXPERIENCIA:

Auditorías al sector privado, en empresas, Comerciales, Manufactureras, Florícolas, y de Servicio


de alto prestigio empresarial del Ecuador, con aplicación de Normas Internacionales de auditoría.

Aplicación de Auditorías externas Financieras de Gestión y cumplimientos tanto para el sector


público como privado; asesoramiento a los departamentos de auditoría Interna; exámenes
especiales; auditoría Forense; auditoría tributaría, auditoría de Lavado de Activos

Quito DM. 3 de septiembre de 2018

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GERENTE GENERAL DE LAS EMPRESAS
Presente.-

De mi consideración:

Ponemos en su conocimiento que el Organismo de Control Superintendencia de Compañías


Valores y Seguros en Resolución SCVS-INC-DIYCDN-2016-011, publicada en registro oficial No.
879 del 11 de noviembre de 2016. En la Sección I Art. 2 literal c) del Título DE LAS AUDITORIAS
EXTERNAS, obliga la presentación de estados financieros auditados a las empresas del Ecuador
sujetas a su control, en cuyo parágrafo dice textualmente: “Las compañías, nacionales anónimas,
en comandita por acciones y de responsabilidad limitada, cuyos montos de activos excedan los
quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América. (US$500.000).

Basada en la información preliminar por Usted proporcionada y conocedora de la necesidad para


para la contratación de servicios profesionales de auditoria externa correspondiente a los Estados
Financieros generados en el año comercial 2018 de las compañías de su acertada Dirección, me
permito presentar la oferta de Servicios Profesionales para llevar a cabo dichas auditorías, la
misma que aplica Normas Internacional de Auditoría (NIA);

OBJETIVO.- Realizar una auditoría financiera a: Estado de Situación Financiera, Estado de


resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Notas a
los Estados Financieros, cerrados al 31 de diciembre de 2018, con el objetivo de emitir un Informe
que contenga la opinión del auditor independiente, respecto de los mismos.

ALCANCE DEL TRABAJO

Con estos antecedentes, y para lograr un servicio óptimo de auditoría externa y emitir el informe
del auditor Independiente para su compañía, nuestro trabajo consistiría en ejecutar:

Trabajos Específicos 1. Fecha


2. 4.
3. Análisis con los ejecutivos de la Compañía de los principales riesgos que
afectan la operación y la manera en que estos son administrados por la Octubre 2018
Gerencia.
5. 6.
7. Evaluación preliminar de los controles establecidos por la Gerencia para
8.
administrar los riesgos. Octubre 2018
9. 10.

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Trabajos Específicos 1. Fecha
11. Revisión general de los resultados de las operaciones hasta el 3112. de
octubre de 2018. Balances preliminares, en la primera visita a contabilidad Noviembre 2018
13. 14.
15. 17.
16. Diseño del enfoque de auditoría y elaboración de la planificación y los Octubre, Noviembre
programas de trabajo. y Diciembre 2018

18. 19.
20. Selección de cuentas y transacciones a ser confirmadas con terceros
21.y
coordinación de la preparación y envío de las cartas por parte de la
Compañía. Diciembre 2018
22. 23.
24. Planificación de pruebas de revisión, tanto manuales como 25.
computadorizadas, sobre la documentación contable. Diciembre 2018
26. 27.
28. 30. Coordinación con la
29. Observación de los recuentos físicos de inventarios Administración
sujeta a
planificación previa.
31. 32.
33. Revisión del corte de operaciones al final del año, pruebas sobre34. los
saldos definitivos de los estados financieros, revisión de eventos Enero y febrero de
subsecuentes, formación de nuestra opinión sobre los estados 2019
financieros, elaboración del informe de los auditores independientes y su
discusión con la Administración.
35. 36. 37.
38. lectura del borrador del informe de auditoría. 40. Marzo 2019
39.
41. Entrega del informe mencionado en el punto anterior. 42. Marzo 2019
43. Elaboración de la Carta de deficiencias de Control Interno 44. Marzo 2019
45. Entrega del informe mencionado en el punto anterior. 46. Marzo 2019
47. Pruebas adicionales sobre el cumplimiento de ciertas obligaciones 48.
tributarias, elaboración del informe respectivo y su discusión con la Junio 2019.
Administración.
49. Entrega del informe sobre cumplimiento de obligaciones tributarias al 50.
SRI
Junio y julio 2019

INFORMES A EMITIR

1. Emitiremos los siguientes informes:


2.
1. Informe del auditor independiente sobre los estados financieros en dólares estadounidenses
de la compañía “…………………………...” por el año terminado el 31 de diciembre del 2018
comparativo con el año anterior. Este informe será emitido para conocimiento exclusivo de los
Accionistas y de las autoridades de Gobierno de conformidad con las NIA 700

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2. Informe requerido por las disposiciones legales vigentes sobre el cumplimiento por parte de
…………………………….. de las obligaciones tributarias por el año terminado al 31 de
diciembre de 2018 y sobre la información suplementaria que requieren las autoridades
tributarias y que deberá ser preparada por la Compañía con el formato que oportunamente
informará el Servicio de Rentas Internas y sobre los cuales emitiremos la opinión, de
conformidad a pedido expreso del organismo de Control Servicio de Rentas Internas SRI.

3. Carta sobre deficiencias de control interno. Este informe describirá las principales
observaciones que surjan de nuestra revisión de conformidad a lo previsto en las Normas
Internacionales de Auditoría aplicables a los exámenes de los estados financieros.

HONORARIOS PROFESIONALES

De acuerdo con lo anteriormente mencionado, la propuesta de honorarios profesionales son: la


suma de DOCE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD$ 12.000,00)
que no incluye impuesto al valor agregado IVA y serán cancelados en la siguientes modalidades
por Usted escogida:

a) 50% a la firma de Contrato


50% restante contra entrega del Informe que contiene la opinión del auditor
Independiente, sobre los Estados Financieros 2018.
b) 30% a la firma del contrato y pagos mensuales iguales en 5 meses posteriores a la firma
del contrato y entrega del anticipo (noviembre, diciembre 2018 y enero, febrero y marzo
2019).

El costo de honorarios no incluye pernoctación, logística y subsistencia, en el caso de que los


auditores deban trasladarse fuera de la ciudad para eventos de auditoria.

La importancia a la presente propuesta, permitirá que la agenda profesional propuesta, se realice,


logrando que Ustedes cumplan un requerimiento obligatorio del organismo de Control y yo
poderles brindar oportunamente el contingente personalizado que me caracteriza, bajo la
responsabilidad de profesionales altamente capacitados, con experiencia comprobada.

Atentamente,

RUC:…………………………..Dirección……………………………….Teléfonos: Movil…………..oficina…………..
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