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PLA-274-01

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD


MARCO Nº Version: 01
CONSTRUCCIONES PLAN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE,
LTDA
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Página 3 de 21
MARCO CONSTRUCCIONES LTDA

OBRA:
“OBRAS CIVILES NORMALIZACION CESFAM
CHILOE”

ISO 9001:2015
OHSAS 18001:2007
ISO 14001:2015

Firm
Nombre y Apellidos Fecha
a
Elaborado por MARCO PIDERIT MEZA JEFE DE CALIDAD. MARCO CONSTRUCCIONES LTDA 23-05-2019 ✓
23-05-2019
Revisado por JEFE DE OCICINA TECNICA. MARCO CONSTRUCCIONES LTDA ✓
23-05-2019
Aprobado por ADMINSTRADOR DE OBRA. MARCO CONSTRUCCIONES LTDA ✓
23-05-2019
Aceptado por INSPECTOR TECNICO DE OBRA. MANDANTE LTDA ✓

1
CURSO PAC 2019: MARCO PIDERIT
1.- INDICE

1.- Portada e Índice

2.- Descripción del Contrato

3.- Alcance del Plan de Calidad

4.- Objetivos de Calidad

5.- Normativa Aplicable (Documentación Externa)

6.- Organización de la Obra (Organigrama)

7.- Programa de Trabajo

8.- Control de los Procesos

9.- Compras de Materiales y Productos

10.- Subcontrataciones en la Obra

11.- Acopios, Almacenamiento y Manejo de Materiales o Productos

12.- Inspección, Control y Ensayo

13.- Control de Equipos de Seguimiento y Medición

14.- Cumplimiento de Requisitos Medioambientales

15.- Cumplimiento de Requisitos de Prevención de Riesgos

16.- Control de No Conformidades

17.- Acciones Correctivas y Preventivas

18.- Control de los Registros de Calidad

19.- Control de los Documentos

20.- Auditorías Internas de Calidad

21.- Procedimientos de Trabajo

22.- Informe Final

2
CURSO PAC 2019: MARCO PIDERIT
2. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO

NOMBRE DEL CONTRATO OBRAS CIVILES NORMALIZACION CESFAM CHILOE

CÓDIGO DEL CONTRATO PLA-274-01

UBICACIÓN DE LAS OBRAS Lago Yelcho 5450 Talcahuano

NOMBRE EMPRESA CONTRATISTA MARCO CONSTRUCCIONES LTDA

MONTO DEL CONTRATO 1200.000.000

TIPO DE FINANCIAMIENTO 10% Anticipo


El contrato contempla un proyecto de 12.000 m2,
CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO
distribuidos en dos pisos, 50 estacionamientos.

PROFESIONAL RESIDENTE Eduardo Meza

ENCARGADO DE CALIDAD EN OBRA Marco Piderit

RESOLUCIÓN DEL CONTRATO Res. Afecta N°25 del 25 de abril del 2019

PLAZO DE EJECUCIÓN 500 días

FECHA DE INICIO 25 de abril del 2019

FECHA DE TÉRMINO 25 de septiembre del 2020


PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO DE
0%
LA OBRA

3
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3. ALCANCE DEL PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
3.1 NIVEL 1

Ítem
Designación Procedimiento Registro
o Partida
Procedimiento de
Excavaciones y
2.1.1. excavaciones y entibaciones REG-274-01
entibaciones
PR0-274-01
Procedimiento de REG-274-02
2.1.2. Rellenos excavaciones y entibaciones
PR0-274-02
Procedimiento de REG-274-03
2.2. Hormigones excavaciones y entibaciones
PR0-274-03

3.2 NIVEL 2

Ítem
Designación Registro
o Partida

2.7. Cubiertas REG-274-04

3.5.1. Estucos a grano perdido REG-274-05

3.5.5. M1 – cerámicas rectificadas REG-274-06

3.3 NIVEL 3

Ítem
Designación Especificaciones Técnicas
o Partida

27.4.32. Juegos infantiles EE.TT 27. Paisajismo

27.3.1.1 Despeje de terreno EE.TT 27. Paisajismo

27.4.3.2.3 Bebedero EE.TT 27. Paisajismo

4
CURSO PAC 2019: MARCO PIDERIT
4. OBJETIVOS DE LA CALIDAD

Frecuencia
Objetivo Indicador Meta
Medición

a. Cumplir con los plazos


programados.
b. Cumplir con hitos
definidos en contrato. diario
Maximizar la rentabilidad de la c. Cumplir con los plazos
Actualización de
obra comprometidos de semanal
presupuesto
Administrador de obra termino de obra.
d. Cumplir con el mensual
programa semanal.

> 90%

a. Protocolos de a. Dar cumplimiento a los


requerimientos del diario
Evitar los reprocesos recepción.
Administrador de obra b. No cliente
semanal
conformidades. > 95%

a. Trazabilidad de las
no conformidades.
Disminuir las no conformidades b. Observaciones de a. Aumentar la
departamento de confiabilidad de los diario
Jefa de calidad
calidad. procesos

5. NORMATIVA APLICABLE

Nombre del Documento Fecha Vigencia Formato Ubicación

ISO 9001:2015 Norma vigente PDF-Digital Anexos

Norma vigente Anexos


NCh 2000 Of 95 (ISO 8402) PDF-Digital

Norma vigente PDF-Digital Anexos


NCh 170

Norma vigente PDF-Digital Anexos


NCh – ISO 10013 Of. 2003

Norma vigente PDF-Digital Anexos


NCh 430 of.2008, (Decreto 60)

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6. ORGANIZACIÓN DE LA OBRA
GERENTE

DE
OPERACIONE
S

ADMINSTRAD
OR

DE
CONTRATO

JEFE JEFE JEFE DE PROFESIO JEFE DE JEFE


GENER PROFESIO PREVENCION OFICINA NAL RECURSOSO DE
AL NAL HUMANOS TOPOGRA
DE RIESGO TECNICA PAC FIA
DE BIM
TERRE
NO

JEFE APR DE PROFESIO PROFESIONAL PROFESIO


JEFE DE TERRENO PROFESIONA NAL DE NAL
TERRE L CALIDAD ADMINISTRAT TOPOGRA
DE NO N°2 PROGRAMA TERRENO IVO FO
TERRE DOR
NO N°1

6
CURSO PAC 2019: MARCO PIDERIT
7. PROGRAMA DE TRABAJO

7
CURSO PAC 2019: MARCO PIDERIT
8. CONTROL DE PROCESOS

Criterio de Frecuencia
Acción en
Proceso a Descripción Variable a Aceptación Responsable
de Control Registro caso de Recursos
Controlar del proceso Controlar del proceso
desviación
(Meta)
(Seguimiento)
Informe
Mano de
mecánico de Horizontalidad Inspección de
obra
suelos terreno
Cotas y
Sello de Sello de Cada sello de Jefe de obra Registro Topógrafo
Planos de dimensiones Inspección
fundación fundación fundación Topógrafo general
calculo visual
Trazador
Terreno apto
EETT de para fundar Medición
calculo

Resistencia en
Tipo de
grados
hormigón
Mano de
Cuando amerite Protocolo
Resistencia a obra gruesa.
Resistencia
la
mecánica Cada 50 m3 de Informe
flexotraccion Inspección de Ensayos de
Fundaciones, hormigón elaborado Supervisor de ensayo
terreno laboratorios.
hormigones muros, vigas Temperatura y según elemento o de
Superior a +7°
y losas de una muestra por laboratorio laboratorio
y menor a END Bomba de
colocación jornada.
30°C hormigón
Registro
ambiental y
Docilidad o Cada evento general
5°C para el
cono de
hormigón.
abrams
EETT de
cálculo.

9. COMPRA DE MATERIALES Y PRODUCTOS


Los materiales y productos sometidos al Plan de Aseguramiento de Calidad son: PRO-
SIG-01

Material Parámetros a
Método Frecuencia Proveedor
o Producto Controlar
a. Bodegas
c. Almacena
ventiladas
miento no
b. Almacenar en
CEMENTO Humedad debe MELON
pilas no
sobrepasar
mayor a 10
tres meses
sacos
a. Bajo cubierta
Contaminación
MADERA b. Bodega Semanal Maderas Chiloé
humedad
ventilada
FIERRO DE a. Acopio sobre
CONSTRUCCION humedad mensual Carlos Herrera
caballetes
b. Acopio Sobre
CAÑERIA Golpes y atriles
ELECTRICA semanal Cintac
contaminación c. Puntas
protegidas
CONDUCTOR Golpes
DESNUDO 127 mm2 Bajo techo Quincenal Covisa
Contaminación
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CURSO PAC 2019: MARCO PIDERIT
10. CONTROL DE PROVEEDORES Y SUB-CONTRATISTAS

Los materiales, productos y servicios considerados críticos durante la ejecución de las obras
y los proveedores que los suministran son seleccionados, evaluados y re-evaluados de
acuerdo a los criterios establecidos en el Procedimiento para la Selección y Evaluación
de Proveedores Críticos (PR0-PROV-CRIT-02).

La evaluación de los proveedores de servicios críticos (subcontratos de especialidad) es


responsabilidad del Profesional Residente, quien remite los antecedentes a la Secretaria de
Gerencia en Oficina Central, para actualizar la información en la Base de datos de
proveedores. Los datos de entrada para la evaluación de los proveedores de materiales y
productos críticos se generan en obra y la información se remite a Oficina Central.

Los proveedores de servicios (Sub-contratos) sometidos al Plan de Aseguramiento de


Calidad son:

Subcontratista Especialidad

Altofem Gases clínicos


Ates Andamios
Arenas blancas Constructora

11. ACOPIOS, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE


MATERIALES

El tratamiento general que se dará a los materiales o productos que se requieran acopiar o
que requieran un almacenamiento y manejo bajo ciertas condiciones controladas se
describen en el siguiente cuadro:

Condiciones Generales
Material o Producto Identificación Ubicación de Acopio, Almacenamiento
y Manejo

BARRA A-630 10 mm x 6 mm PATIO DE


Fierro de construcción Acopio sobre caballetes
MATERIALES

CONTENEDOR
Acopio Sobre atriles
Cañería eléctrica ANSI 80.6 PATIO DE
Puntas protegidas
MATERIALES
PATIO DE
Ducto eléctrico SCHEDULE 80 PVC ACOPIO EN ATRILES
MATERIALES
CONTENEDOR
CONSDUTOR DESNUDO 127
CONDUCTOR ELECTRICO PATIO DE EN CARRETES
MM
MATERIALES

CEMENTO ESPECIAL ALTA RESISTENCIA GALPON


Bodegas ventiladas
Almacenar en pilas no

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CURSO PAC 2019: MARCO PIDERIT
mayor a 10 sacos

12. INSPECCIÓN, CONTROL Y ENSAYO

13. CONTROL DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

Equipo de Número Tipo de


Marca Frecuencia Registro
Medición de Serie Control
CALIBRE PLANILLA DE
PIE DE METRO Mitutoyo 530 MENSUAL
PATRON SEGIMIENTO

BALANZA
CALIBRE PLANILLA DE
ELECTRONICA 5161 MENSUAL
NAHITA PATRON
DIGITAL SEGIMIENTO

Calibre para
MEDIDOR DE PCE-7755 PLANILLA DE
PCE ranuras PCE-DCP MENSUAL
GASES
300B SEGIMIENTO

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CURSO PAC 2019: MARCO PIDERIT
14. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES
Para el cumplimiento de los requisitos medioambientales MARCO CONSTRUCCIONES Ltda. ha
elaborado el Procedimiento Requisitos Medioambientales PR-MA-01 el que establece
los requerimientos de cada obra en el registro Listado de Requisitos medioambientales RE-
MA-01.

15. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE PREVENCIÓN DE


ACCIDENTES DEL TRABAJO
Para el cumplimiento de los requisitos de prevención de accidentes del trabajo Constructora
PAC Ltda. ha elaborado el Procedimiento Prevención de Riesgos PR-PR-02 el que
establece la creación del Programa de Prevención de Riesgos para cada faena, adjunto en el
Anexo N.º 01.

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CURSO PAC 2019: MARCO PIDERIT
16. CONTROL DE NO CONFORMIDADES
Cualquier incumpliendo de los requisitos especificados para el producto, detectados durante
el proceso de ejecución de obras, se registran y dispone de la no conformidad para evitar
problemas mayores en etapas sucesivas del proceso constructivo. Las no conformidades se
clasifican, según el grado de importancia, en: menor, mayor y crítica. Para las no
conformidades “críticas”, se requiere la implementación de acciones correctivas para
eliminar las causas que producen la no conformidad. Para las no conformidades “mayores”,
se implementan acciones correctivas dependiendo de la magnitud, recurrencia e
importancia de los incumplimientos para el producto. Las actividades necesarias para
tratamiento y control de productos y materiales no conformes, se describen en el
Procedimiento para el Control de No Conformidades (PR-NC-01).

Tanto los productos no conformes, los reclamos del cliente y desviaciones dentro del
proceso en si serán documentos y tratados a través del mismo formato de No
conformidades y de acuerdo a la metodología definida en el procedimiento PR-NC-01.
“observaciones y no conformidades”.
Control de documentos no conformes. En el caso que durante el desarrollo del proyecto se
detecten productos No conformes estos serán registrados y analizados según los dispuesto
en el procedimiento PRO-RG-NC-02

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CURSO PAC 2019: MARCO PIDERIT
OBSERVACIONES Y NO CONFORMIDADES R7

I. CLASIFICACIÓN: OBSERVACIÓN (OB) NO CONFORMIDAD (NC)

ACCION PREVENTIVA (AP) ACCION CORRECTIVA (AC)

Nº : 108 FECHA: 16-05-2019 REFERENCIA: DS 594

AREA CALIDAD PREVENCIÓN DE RIESGOS MEDIO AMBIENTE

FUENTE DEL PROBLEMA

AUDITORIA INTERNA RECLAMO CLIENTE INSPECCIONES

AUDITORIA EXTERNA REVISIÓN DEL SIG PRODUCTO NO CONFORME

OTROS X

DESCRIPCIÓN (Indicando no conformidad y localización de evidencia)

EMISOR: RESPONSABLE OBRA:

FIRMA: FIRMA:

II. ACCIONES PROPUESTAS

SOLUCION(ES) INMEDIATA(S) (CORRECCIÓN)

personal, s

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS:

Entrenamiento Insuficiente Falla Equipos Procedimiento Incorrecto

Errores Personales Falla Materiales Otros:

CAUSAS PRINCIPALES :

DOCUMENTOS ASOCIADOS:

ACCIÓN CORRECTIVA/PREVENTIVA Nota: GR: Leve, Moderado, Importante, No Aceptable (cuando aplique)
ACCION N° 1: PLAZO: GR: RESPONSABLE:

ACCION N° 2: PLAZO: GR: RESPONSABLE:


ACCION N° 3: PLAZO: GR: RESPONSABLE:

¿PRODUCTO DE UNA O MÁS ACCIONES, SE IDENTIFICAN PELIGROS NUEVOS O CAMBIOS A LOS PELIGROS EXISTENTES?

SI (Trata de acuerdo al HER-SSO-MGN-01) Nº Peligro/Incidente: ……….. NO

¿PRODUCTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA O MÁS ACCIONES, SE GENERA LA NECESIDAD DE EMITIR UN NUEVO PROCEDIMIENTO, INSTRUCTIVO, PLAN, U OTRO CONTROL; O SE MODIFICA ALGUNO EXISTENTE QUE
TENGA RELACIÓN CON LOS PELIGROS?

SI ESPECIFICAR: Nº Peligro/Incidente: ……………… NO

VALORIZACIÒN NETA ( $ ): ( DEBE INCLUIR MAQUINARIA, MANO DE OBRA, MATERIALES, SERVICIOS Y/U OTROS )

¿ VA A SER INCORPORADO A LISTADO DE


$ DE DESVIACIONES? SI NO

III. VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN


III.1.-ESTADO DE LAS ACCIONES III.2.-VERIFICACIÓN DE EFICACIA

1ª REVISIÓN 2ª REVISIÓN ¿FUERON EFICACES LAS ACCIONES

IMPLEMENTADA(S) TOMADAS?

NO IMPLEMENTADA(S) IMPLEMENTADA(S) SI NO (**)

FECHA 2ª REVISIÓN:

(**) : VOLVER A EFECTUAR

PLAZO PARA VERIFICACIÓN DE EFICACIA PLAZO PARA VERIFICACIÓN DE EFICACIA ANÁLISIS DE CAUSAS

RESPONSABLE: RESPONSABLE: RESPONSABLE:


FECHA DE REVISIÓN: FECHA DE REVISION: FECHA VERIFICACION:

OBSERVACIONES:

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CURSO PAC 2019: MARCO PIDERIT
IV. CIERRE

FECHA: VERIFICADO: RESPONSABLE:

17. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

MARCO CONSTRUCCIONES Ltda. documenta y controla las acciones correctivas y preventivas


que garantizan la no repetición de no conformidades reales y potenciales detectadas a través
de: Auditorías Internas en las Obras y en Oficina Central, reclamos de Clientes, no
conformidades y otras instancias del Sistema de Gestión de Calidad. Las actividades
necesarias para el control de las acciones correctivas y preventivas se describen en el
Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas (PR-AC -AP-08) el que debe ser
atendido por todas las áreas de MARCO CONSTRUCCIONES. Ltda.

1. Acción correctiva (AC): Acción tomada para eliminar las causas de no


conformidad, defectos u otras situaciones indeseables existentes, par aprevenir su
recurrencia.

Nota:
a. las acciones correctivas pueden comprender cambios en procedimientos y sistemas
para alcanzar el mejoramiento continuo del sistema integrado de calidad, medio
ambiente, seguridad y salud ocupacional.
b. Hay una diferencia entre “corrección” y acción correctiva”:
✓ Corrección se refiere a reparación, reproceso o ajuste, y se define a la disposición de
una no conformidad existente.
✓ Acción correctiva: Se refiere a la eliminación de las cosas de una no conformidad.

2. Acción preventiva (AP): acción determinada para eliminar las causas de no


conformidad, defectos u otras situaciones indeseables potenciales, para prevenir su
ocurrencia.
3. Las acciones deberán implementarse en un plazo no mayor a 10 días hábiles desde
que se detectó la no conformidad, para subsanar la no conformidad y aplicar las
acciones para que vuelva a ocurrir.
4. Por medio de este análisis se debe determinar y registrar la o las causas principales
de la no conformidad y las medidas a adoptar para evitar su ocurrencia o
recurrencia.
5. Todo documento que pueda evidenciar la investigación de causas realizada;
a. Actas.
b. Memorándum.
c. Mails.
d. Informes.
6. Deben ser establecidas, la o las acciones, el plazo de implementación, responsable
de llevar a cabo la acción. El plazo de implementación debe ser definido
considerando la complejidad de las medidas.

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CURSO PAC 2019: MARCO PIDERIT
18. CONTROL DE REGISTROS

Los registros que se generan por la implementación del Sistema de Gestión de Calidad de
Constructora PAC Ltda. se controlan de acuerdo a los criterios establecidos en el
Procedimiento para el Control de Registros de Calidad (PR-RG-09) en relación a su
identificación, protección, recuperación, tiempos de retención y disposición. Los registros
permiten demostrar la ejecución de las actividades establecidas en el Sistema de Calidad.

18.1. Objetivos:
En este documento se establecen los mecanismos utilizados para controlar los registros del
sistema de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional de MARCO
CONSTRUCCIONES LTDA.
18.2. Alcance:
Espe procedimiento se aplica a todos los registros generados en el sistema de calidad,
medio ambiente, seguridad y salud ocupacional de MARCO construcciones LTDA.
18.3. responsabilidades:
Los responsables de la identificación y control de los registros, son los emisores de esto, es
decir:
✓ Gerentes.
✓ Jefes de áreas oficina central.
✓ Administrador de obra.
✓ Jefes de área en obra.
18.4. documentos aplicables:
a. Procedimiento PR-RG-09, Procedimiento para el Control de Registros de Calidad.
18.5. Anexo.
Lista de control de registros

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CURSO PAC 2019: MARCO PIDERIT
19. CONTROL DE DOCUMENTOS

La documentación que forma parte del Sistema de Gestión de Calidad de Constructora


PAC. Ltda. se controla de acuerdo a los criterios establecidos en el Procedimiento para el
Control de Documentos (PR-CD-02). La finalidad es asegurar que se disponga, en todo
momento, de documentación actualizada evitando errores por desinformación o utilización
de documentos obsoletos. Los controles dicen relación con la revisión, aprobación y
distribución de copias controladas de los documentos en Oficina Central y en obra.

CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO


PRO-GA-01 GESTION DE ABASTECIMIENTO
PRO-EP-01 EVALUACION DE PROVEEDORES
PRO-IN-CACT-BOD-01 INGRESO Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS EN BODEGA DE OBRA
PRO-REC-CON-MAT-01 RECEPCION Y CONSUMO DE MATERIALES EN BODEGA OBRA
PRO-ELB-MODOC-01 ELBORACION Y MODIFICACION DE DOCUMENTOS
PRO-CT-01 CONTROL DOCUMENTO
PRO-RG-09 CONTROL REGISTRO
PRO-AUD-01 AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL.
PRO-OBS-NC-01 OBSERVACIONES Y NO CONFORMIDADES
PRO-CT-PNC-01 CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORME
PRO-CAL-VER-01 CALIBRACION Y VERIFICACION DE EQUIPOS E INTERUMENTOS DE MEDICION.

20. AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

Para verificar la correcta implementación, eficacia y conformidad del Sistema de Gestión


de Calidad (incluyendo los Planes de Aseguramiento de Calidad) con los requisitos
establecidos en la Norma ISO 9001:2015 y las disposiciones planificadas en la
documentación de Constructora PAC Ltda. realiza Auditorias Internas en la Oficina Central
y en las Obras. Estas son planificadas y coordinadas por el Representante de Gerencia del
Sistema de Calidad. Las actividades necesarias para la planificación, ejecución, emisión de
registros y calificación de los Auditores Internos del Sistema de Calidad, se describen en el
Procedimiento de Auditorías Internas PR-AUD-01.

Se utilizará la metodología definida en el PR-AUD-01, auditorias internas de calidad,


medio ambiente, seguridad y salud ocupacional y serán coordinadas previamente con el jefe
corporativo de calidad,
El programa de ejecución se fijará y solicitará a oficina central, ejecutando al menos una
auditoria interna por año.
El objetivo de este documento es establecer el mecanismo a utilizar para la planificación e
implementación e3 las auditorias internas al sistema de gestión de la calidad, medio
ambiente y salud ocupacional, MARCO construcciones LTDA. Y definir el criterio para la
calificación y evaluación de los auditores internos de MARCO construcciones LTDA.

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CURSO PAC 2019: MARCO PIDERIT
21. PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

Las partidas, ítems, materiales o actividades que por su implicancia para la calidad de los
trabajos se les ha dado aplicación del PAC Nivel 1, requerirán del desarrollo de
procedimientos específicos para su ejecución. A continuación se detallan los
procedimientos correspondientes a este alcance, y los establecidos en el presente Plan para
el Proyecto en ejecución.

Nombre del Procedimiento Código

HORMIGONES PRO-HG-01

ESCAVACIONES Y ENTIBACIONES PRO-ESC-ENT-01

RELLENOS PRO-RELL-01

ARMADURAS DE ACERO PRO-ARM-ACE-01

MOLDAJES ESTRUCTURALES PRO-MOL-ESTR-01

ESTRUCTURAS METALICAS PRO-EST-MET-01

TABIQUES PRO-TAB-01

IMPERMEABILIZACIONES PRO-IMP-01

EFICIENCIA ENERGETICA PRO-EFENER-01

CLIMATIZACION PRO-CLIM-01

GRUPOS GENERADORES PRO-GG-01

ELECTRICIDAD PRO-ELEC-01

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CURSO PAC 2019: MARCO PIDERIT
22. INFORME FINAL

MARCO CONSTRUCTORA Ltda. presentará un Informe Final al Inspector Fiscal en dos copias,
en un plazo de 30 días a partir de la fecha de término de la obra.

Este informe contendrá las conclusiones y recomendaciones, expresando opiniones y


comentarios sobre la aplicación del PAC, efectividad, problemas y oportunidades de
mejora, y un análisis de estimación de costos de la aplicación de medidas correctivas y
preventivas así como la estimación de costos de la no aplicación de medidas correctivas y
preventivas en relación con la aplicación del PAC. Lo anterior según Anexo N.º 12.
Informe Mensual PAC INF-01.

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CURSO PAC 2019: MARCO PIDERIT
MARCO Tabla de Modificaciones
CONSTRUCCIONES

Capitulo o
Fecha Versión Descripción de la Modificación
Sub capitulo
Controles Se asigna código REG-CALCA-58 a anexo
26-05-2019 01
activos N°1 “ingresos de activos fijos
26-05-2019 Controles 01 Se asigna código REG-SIG.CA-59 a anexo
activos N°2 “baja de activos fijo se asigna código
26-05-2019 01 Se asigna código REG-CAL-60 a anexo N°4
Adquisiciones
“Cargo de equipo mayor en arriendo o propio

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