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En el escenario económico de los estudios del PDE 2024 el Producto Interno Bruto (PIB) brasileño crece a 1,8% anual en el
período 2014-2019, y a 4,5% anual en 2019-2024. En el segundo período, la tasa es más alta de lo esperado para el mundo, de 3,8%, lo
que coloca Brasil en la ruta de la década anterior, cuando la economía brasileña creció por encima del promedio mundial. Entre 2014
y 2024 el PIB de Brasil crece 3,2% anual.
Tasas Promedio de Crecimiento del PIB (% anual)
Histórico Proyección
Indicadores 2014
2004-09 2009-14 2014-19
2019-24 PIB Mundial 4,9 3,2 3,3 3,8 3,8
PIB Nacional 4,8 2,6 0,1 1,8 4,5
Tasas de Ahorro (% PIB) 17,8 18,7 16,0 17,2 21,6
En la estructura sectorial del PIB nacional, la industria sigue perdiendo participación, lo que es de esperarse en países con un
cierto nivel de desarrollo. El sector agropecuario recupera pérdidas recientes en la estructura, como resultado de las mejoras en la
economía global.
Composición Sectorial del PIB (%)
Histórico Proyección
Indicado 201
res 2004-09 4 201 201 2009-14
4-19 9-24
Agropecuaria 5,9 5,2 5,2 5,5 5,5
Industria 28,8 26,9 26,1 25,2 25,0
Servicios 65,3 67,9 68,7 69,3 69,5
Las tasas de ahorro – medidas en el final de cada año – establecidos para lograrse un crecimiento de cerca de 3,2% anual
son superiores a las del pasado reciente, obteniéndose 17,2% del PIB entre 2014 y 2019, y 21,6% del PIB desde 2019 a 2024.
Para la demanda de energía total, se espera una tasa de crecimiento de 2,7% anual entre 2014 y 2024, lo cual está abajo de la
tasa del PIB. Contribuye a esta predicción disminución relativa de la industria, más intensiva en energía, en la estructura de los
sectores económicos.
En el escenario demográfico esperado para el período de estudio se observa un crecimiento de la población más grande en las
regiones Norte (1,1% anual) y Centro-Oeste (1,2% anual), para un crecimiento promedio nacional de 0,7% anual. En el mismo período, el
número de domicilios crece a 1,6% por año, como resultado de la disminución de 3,4 para 2,9 personas por familia, siguiendo la
tendencia del pasado.
Carbón
Termoeléctricas 14,9 14,7
2024, un indicador aún mucho menor que el consumo de 8.200
Destaques
kWh, de losdel Consumo
países de OCDE Final deElElectricidad
en 2013. consumo final de
electricidad crece 4,1% anual de 2014 a 2024, registrándose
Nuclear
PCH, Biomasa, Eólica y Solar 58,84,2 58,04,1
TOTAL 101,3 100,0
reducción en la participación de la industria en la estructura (*) El cambio adoptado es R$/US$ 2.65.
sectorial de consumo. Gas Natural
El consumo de electricidad per cápita llega a 3.632 kWh en 9,9 9,8
0,9 0,9
13 0
Existente 5 SE-CO 2015-19 2019-24 2015-24
En marcha
Planificado
ef f g El cálculo de la potencia máxima disponible para satisfacer la
6
c demanda máxima se llevó a cabo de forma distinta, tanto para las
S plantas hidroeléctricas con embalse, como para las plantas de
pasada y las termoeléctricas. Para las plantas con embalse fue
4 5
considerada la energía final almacenada, como resultado
Infraestructura de Electricidad Montaje del Folleto (etapa 2 – pag. 3, 4, 5 e 6)
de la simulación de la operación del sistema, para obtenerse
una caída neta para cada serie simulada. Para los subsistemas La capacidad instalada brasileña de generación
compuestos por plantas de pasada con fuerte estacionalidad, eléctrica alcanza 212,5 GW en 2024, con una expansión de a) Doblar el primer 1/3 de la hoja hasta la línea a la
como Acre/Rondônia, Teles Pires/Tapajós y Belo Monte, fue 78,6 GW sobre 2014 GW así distribuidos: 73,5 GW en el SIN; izquierda;
considerado el valor promedio de generación en el bloque de reducción de 1,7 GW en los sistemas aislados y; 6,8 GW en b) Embutir esta hoja doblada dentro de la primera;
demanda de punta, para la serie adoptada de energía natural el auto-productor cautivo registrado en la ANEEL.
c) Grapar en el pliegue de la encuadernación;
afluente. Para las plantas de pasada de los demás Expansión de la Capacidad Instalada de Generación
subsistemas, en que se enmarca la planta de Itaipu, la d) Cortar en las líneas punteadas para eliminar partes en
potencia máxima disponible equivale a la potencia efectiva (GW) blanco.
de la planta. En el caso de las termoeléctricas, la potencia Incremento Estructuras (%)
FUENTES 2014 2024
máxima es la potencia real disponible. 2014-24 2014 2024
HIDRO 84,1 111,5 27,4 58,9 49,8
Instrucciones para imprimir el folleto
Los resultados muestran que, debido a la potencia NUCLEAR 2,0 3,4 1,4 1,4 1,5
excedente existente y a las bajas probabilidades de GAS NATURAL 12,6 23,2 10,6 8,8 10,4
a) Impresora en colores;
CARBON 3,4 3,9 0,5 2,4 1,7
ocurrencia de los déficits observados, la expansión electro
energética del SIN está adecuadamente dimensionada para
PETROLEO 7,9 6,5 -1,4 5,5 2,9 b) “Ningun” para el dimensionamiento de páginas;
GAS INDUSTRIAL 1,7 1,9 0,3 1,2 0,9
satisfacer la demanda máxima de potencia, proyectada hasta PCH 5,1 8,5 3,4 3,6 3,8
c) Imprimir en ambos los lados de cada página;
2024. BIOMASA 12,3 21,1 8,7 8,7 9,4 d) Doblar en el borde horizontal;
EOLICA 4,9 24,2 19,3 3,4 10,8
La logística de suministro de fuel oil, gas natural y SOLAR 0,0 8,3 8,3 0,0 3,7
e) Clicar en Sí para mensaje de márgenes fuera del área
carbón ha sido ampliamente probado y mejorado en 2014 y TOTAL (*) 133,9 212,5 78,6 93,9 94,9 de impresi
2015, cuando las termoeléctricas generaron virtualmente al E&P PETROLEO 2,9 6,7 3,8 2,0 3,0
TOTAL NACIONAL 136,8 219,2 82,4 95,9 97,9
máximo de su disponibilidad. Independientemente del bajo IMPORTACION 5,9 4,7 -1,1 4,1 2,1
régimen hidrológico actual, este aspecto es de importancia TOTAL OFERTA 142,7 223,9 81,2 100,0 100,0
para el final del período, cuando la proporción de plantas de (*) 2014: Banco de Información de Generación de ANEEL, en 31/12/2014.
Nota: incluso autoproducción y sistemas aislados.
pasada es mucho más significativa en la capacidad
instalada total, con un factor de capacidad inferior a 20% Teniendo en cuenta sólo el SIN (incluida la
durante la estación seca. Se necesita una suficiente autoproducción cautiva de bagazo), la oferta de potencia
flexibilidad en el comercio exterior del gas natural y sus alcanza 204,1 GW en 2024, con una expansión de 72,3 GW y
inventarios, principalmente con el fin de cumplir con los una reducción de 1,2 GW en las importaciones. Hidro
cambios bruscos en los volúmenes de consumo representa 41% de la expansión (29 GW), mientras
termoeléctrico. biomasa, eólica y solar, 44%, o 31,6 GW (27,8 GW en el PDE
2023). De la expansión total, 41 GW (55%) ya están contratados.
Riesgo de Déficit (%)
6 5,7 Expansión de la Oferta de Potencia del SIN (GW)
EXPANSIÓN DE Estructuras (%)
SE/CO S NE N 2014 2019 2024 Incremento
LA OFERTA DE 2014-24 2014 2024
4 HIDRO 82,8 102,0 110,0 27,2 65,8 55,2
NUCLEAR 2,0 3,4 3,4 1,4 1,6 1,7
GAS NATURAL 11,0 14,9 21,2 10,2 8,8 10,6
2
CARBON 3,1 3,4 3,4 0,3 2,4 1,7
PETROLEO 4,8 4,3 4,3 -0,5 3,8 2,2
0 GAS INDUSTRIAL 0,7 0,7 0,7 0,0 0,5 0,3
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 PCH 4,8 5,2 8,1 3,3 3,8 4,1
BIOMASA 11,8 13,5 17,3 5,5 9,4 8,7
Da qual APE Cautivo 5,3 5,3 5,3
La probabilidad de que se produzcan déficits, asociada EOLICA 4,9 13,5 24,0 19,1 3,9 12,0
con la expansión de la generación, cumple con el criterio de SOLAR 0,0 4,0 7,0 7,0 0,0 3,5
planificación en el que el Coste Marginal de Operación TOTAL 125,9 164,9 199,4 73,5 100,0 100,0
(CMO) es igual al Coste Marginal de Expansión (CME). Los IMPORTACION 5,9 5,6 4,7 -1,2
estudios demuestran que los riesgos de déficit están abajo de TOTAL 131,8 170,5 204,1 72,3
4,0% en todas las regiones, lo que atiende a los criterios de
seguridad en el suministro. Expansión Contratada y Planificada del SIN (MW)