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A578000000B

PC -00

JOSEFA DIAS DE LIMA

R ESTACIO ALVINO 24

NS SR DAS DORES 57800-000 UNIAO DOS PALMA - AL

Postagem: 17/06/2018 Vencimento: 27/06/2018 Emissão: 17/06/2018

170618 Fechamento próxima fatura: 22/07/2018

Titular

JOSEFA DIAS DE LIMA

Cartão

5283.XXXX.XXXX.4533

5 2 8 3 . X X X X . X X X X . 4

Internacional

Resumo da fatura em R$

 

Total da fatura anterior

372,66

Pagamento efetuado em 21/05/2018

- 372,66

S

Saldo financiado

0,00

E

Encargos (financiamento + moratório)

0,23

L

Lançamentos atuais

279,90

=

Total desta fatura

280,13

em caso de pagamento inferior ao valor total, o

Atenção:

consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.

sobre a diferença entre o valor total e o valor pago. 25,37 27/06/2018 280,13 42,23 +23x
25,37 27/06/2018 280,13 42,23 +23x 25,37 Não Disponível
25,37
27/06/2018
280,13
42,23
+23x 25,37
Não Disponível
27/06/2018 280,13 42,23 +23x 25,37 Não Disponível Consulte outra opções Limites de crédito R$ Lançamentos:
27/06/2018 280,13 42,23 +23x 25,37 Não Disponível Consulte outra opções Limites de crédito R$ Lançamentos:

Consulte outra opções

Limites de crédito R$

Lançamentos: compras e saques

Limite total de crédito Limite utilizado no mês Retirada de recursos País(saque) Retirada de recursos Exterior(saque)

1.500,00

JOSEFA DIAS DE LIMA (final 4533)

272,16

DATA

ESTABELECIMENTO

VALOR EM R$

70,00

06/06

CLARO CLIENTE WL

15,00

245,00

SAO PAULO

L 1 5 , 0 0 245,00 S A O P A U L O  
 

Lançamentos no cartão (final 4533)

15,00

ERNANDES P D SILVA (final 1971)

 

DATA

ESTABELECIMENTO

VALOR EM R$

12/12

PAG*GUSTAVOGUERRA 07/10

9,38

CURITIBA

MERCADOPAGO03/01 06/10

03/01

06/10

28,48

 

Osasco

18/02

MERCPAGO

04/10

15,92

OSASCO

21/02

MERCPAGO

04/10

12,91

OSASCO

FCIA PAGUE MENOS 104/0614/03

14/03

29,26

UNIAO DOS PAL

Continua

PAGUE MENOS 104/06 14/03 29,26 UNIAO DOS PAL Continua Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75397 32829.412041 00173.090002

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.75397 32829.412041 00173.090002 1 000

recibo do pagador

Número do Documento

00139328294/0036783

Nosso Número

175/39328294-1

Nome do Pagador/CPF/CNPJ

JOSEFA DIAS DE LIMA - 015.063.094-88

Valor do documento

R$ 280,13

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69

Vencimento

27/06/2018

Endereço do Beneficiário

AV RUI BARBOSA, 251,1 A, GRAÇAS - RECIFE - PE

Autenticação Mecânica

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Banco Itaú S.A.

341-7

 

34191.75397 32829.412041 00173.090002 1 000

 

Local de Pagamento

Data de Vencimento

Pague sua fatura nos caixas da Rede Walmart Brasil, ou em qualquer banco, mesmo após o vencimento. Prefira pagar sempre até o dia

do vencimento para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura.

 

27/06/2018

Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF

Agência / Código Beneficiário

HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69 AV RUI BARBOSA, 251,1 A, GRAÇAS - RECIFE - PE

   

2040/01730-9

Data do Documento

Número do Documento

 

Espécie DOC.

Aceite

Data do Processamento

Nosso Número

27/06/2018

00139328294/0036783

 

FT

N

17/06/2018

 

175/39328294-1

Uso do Banco

Carteira

 

Espécie

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

175

R$

 

R$ 280,13

Instruções de responsabilidade do beneficiário.

 

(-) Descontos / Abatimentos

Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes opções: (i) Pagar quantia, a partir do valor constante na opção "Pagamento para Rotativo", financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por umas das opções de "Parcelas Fixas", pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento; ou (iii) se disponível, pagar valor a partir da opção "Pagamento mínimo para financiamento", financiando o restante da Fatura em parcelas iguais, com os mesmos juros de "Parcelas Fixas".

(+) Juros / Multa

(=) Valor Pago

Nome do Pagador /CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP JOSEFA DIAS DE LIMA - 015.063.094-88 R ESTACIO ALVINO 24 - NS SR DAS DORES - 57800-000 UNIAO DOS PALMA - AL Sacador Avalista:

 

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Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
Lançamentos: compras e saques 13/05 MUNDO DO REAL 02/04   Compras parceladas - próximas faturas

Lançamentos: compras e saques 13/05 MUNDO DO REAL 02/04

13/05

MUNDO DO REAL

02/04

 

Compras parceladas - próximas faturas

37,75

DATA

ESTABELECIMENTO

VALOR EM R$

 

UNIAO DOS PAL

18/02

MERCPAGO

05/10

15,92

06/06

PAG*GUSTAVOGUERRA 01/07

5,65

21/02

MERCPAGO

05/10

12,91

 

14/03

FCIA PAGUE MENOS 105/06

29,26

 

08/06

CLARO CLIENTE WL

15,00

13/05

MUNDO DO REAL

03/04

37,75

SAO PAULO

18/05

ANUIDADE DIFERENCI05/12 PAG*GUSTAVOGUERRA 02/07

5,49

JF COSNTRUC09/06 01/03

09/06

01/03

29,68

06/06

5,65

 

09/06

JF COSNTRUC

02/03

29,68

RICARDO ELETRO 62 01/0309/06

09/06

35,67

09/06

RICARDO ELETRO 62 02/03

35,67

 

11/06

MERCPAGO

02/03

6,33

 

11/06

MERCPAGO

01/03

6,33

11/06

MERCPAGO

02/03

7,00

 

11/06

MERCPAGO

02/10

7,92

 

11/06

MERCPAGO

01/03

7,00

Próxima fatura

 

231,44

 

Demais faturas

 

524,08

 

11/06

MERCPAGO

01/10

7,92

Total para próximas faturas

 

755,52

Lançamentos no cartão (final 1971)

240,95

Encargos cobrados nesta fatura

 

Juros do rotativo

13,33 %

0,00

 

JOSEFA DIAS DE LIMA (final 4296)

Juros de mora Multa por atraso IOF de financiamento

1,01 % am 2,00 % (0,38 % + 0,0082 % a.d.)

0,00

DATA

ESTABELECIMENTO

VALOR EM R$

0,00

13/09

MERCADOPAGO

10/10

15,98

0,23

OSASCO

E

Total de encargos em R$

 

0,23

Lançamentos no cartão (final 4296)

15,98

Juros do cartão convencional*

15,40 %

Lançamentos: produtos e serviços

*Se você preferir um cartão com taxa e cálculo de juros convencionais, solicite a troca na central de atendimento.

DATA

PRODUTOS/ SERVIÇOS

VALOR EM R$

Rotativo (pgto mínimo) desta fatura

 

18/05

ANUIDADE DIFERENCI04/12

5,49

Valor da fatura atual Juros máximos do contrato

 

280,13

 

12,90 % am

337,63% aa

 

17/06

ENVIO MENS.AUTOMATICA

5,50

Encargos em caso de pgto. mínimo (R$)

30,69

 

CET do financiamento da fatura

13,53 % am

368,09 % aa

 

Lançamentos produtos e serviços

10,99

% do total financiado

 

Valor em R$

 

Valor total financiado Valor do IOF Valor total a pagar

237,90

100,00 %

 

Outros lançamentos

1,49

DATA

DESCRIÇÃO

VALOR EM R$

270,08

17/06

ESTORNO JUROS DE FINANC

- 3,02

 

Total de outros lançamentos

- 3,02

L

Total dos lançamentos atuais

279,90

Compras parceladas - próximas faturas

DATA

ESTABELECIMENTO

VALOR EM R$

12/12

03/01

PAG*GUSTAVOGUERRA 08/10

MERCADOPAGO

07/10

9,38

28,48

Continua

3003 3030 0800 720 3030
3003
3030
0800
720 3030
MERCADOPAGO 07/10 9,38 28,48 Continua 3003 3030 0800 720 3030 PC - 00 01181 VK030 17/06/2018

PC - 00 01181 VK030 17/06/2018 VKRPOF21 G1065 0029346

Parcelamento da fatura com seguro Valor da fatura atual Juros do parcelamento CET do parcelamento

Parcelamento da fatura com seguro

Valor da fatura atual Juros do parcelamento CET do parcelamento

 

280,13

8,40 % am 11,46 % am

166,80% aa 274,35 % aa

 

%

do total

 

Valor em R$

financiado

Valor total financiado* Total a financiar (1) Valor do seguro (2) Valor do IOF Valor total a pagar

333,29

280,13

84,05 %

53,16

15,95 %

9,30

733,62

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.

Compras parc. c/ juros próximo período

Limite de crédito Juros da compra parcelada CET da compra parcelada

 

1.500,00

5,99 % am 6,30 % am

102,95% aa 110,29 % aa

 

%

do total

 

Valor em R$

financiado

Valor total financiado Valor do IOF Valor total a pagar

1.500,00

100,00%

44,62

2.865,84

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país De pagamento de contas

12,90 % am 2,99 % am

PC - 00 01181 VK030 17/06/2018 VKRPOF21 G1065 0029346