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IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS (IPER)

Empresa: SYSCON Ingeniería y Construcción.

INSTALACIÓN CÁMARAS TTC INGRESO, SALIDA, BAHÍA ISLAY; INSTALACIÓN CÁMARAS BIENESTAR, GRIFO, ALMACÉN DE SUMINISTRO, PUERTA N° 1 e INSTALACIÓN DE
Proyecto: CÁMARAS ALMACÉN A2, A3, MUELLE C.

Definir el nivel de riesgos en las operaciones de izaje de postes de fierro


Objetivo:

EVALUACIÓN DE RIESGOS
ACTIVIDAD
PROCESO (Rutinaria - No ACTIVIDAD / TAREA PELIGROS INCIDENTE POTENCIAL Tabla Nº1 Tabla Nº2 Tabla Nº3
Rutinaria)
Evaluación del Clasificación del
Probabilidad Severidad
Riesgo Riesgo

Desarrollo de
Dar a conocer al las tareas y
personal trabajos en
relacionado con forma sub-
R esta actividad el estándar, no Caída al mismo nivel 3 4 12 Bajo
procedimiento respetando o
de trabajo desviándose de
seguro. la normativa
vigente.

Revisión y
traslado de Golpes con objeto o
Herramientas
R equipos y herramienta, fracturas, 3 6 18 Bajo
en mal estado.
herramientas, al esguinces.
lugar de trabajo

Accidente de transito.
Falta o
Señalizar y/o Accidentes ocasionados
deficiente
Delimitar la por terceros. Intromisión 3 6 18 Bajo
señalizavión en
zona de trabajo e Interrupción
área de trabajo.
ocasionado por terceros

Entibación de Fracturas, lesiones,


carga golpes contra objetos, 3 8 24 Importante
ineficiente. amputaciones.
IZAJE DE POSTES DE FIERRO

Traslado de
carga a su Golpes por objeto,
R Falta de
punto de choque con otro
atención en la 3 4 12 Bajo
destino. vehículo, choques con
conducción.
estructuras fijas.

Choque con otro


Exceder vehículo, choques con 3 8 24 Importante
velocidad estructuras fijas,
atropellos.

Posición
Lumbalgia, golpes contra
incorrecta del 3 6 18 Bajo
objetos o equipos,
transportista
Izamiento de la
R carga.
( Postes)

Falta de altura Fracturas, lesiones,


de golpes contra objetos, 3 8 24 Importante
levantamiento. amputaciones.

Golpes por objeto,


Falta de
choque con otro
atención en la 3 4 12 Bajo
vehículo, choques con
conducción.
Retiro de estructuras fijas.
R
equipos del
sector de
descarga
Exceder
Choque con otro
velocidad
vehículo, choques con
No respetar 3 8 24 Importante
estructuras fijas,
las
atropellos.
Señalizaciones

Elaborado por: Revisado por:

FRANKLIN HITLER FERNANDEZ ZARATE Henry Adco Quispe

Fecha: Fecha:
2/7/2018 2/8/2018
TABLA 1
PROBABILIDAD DE QUE OCURRA EL(LOS) INCIDENTE(S) ASOCIADO(S)

Clasificación Probabilidad de ocurrencia Puntaje


El incidente potencial se ha presentado una vez o
BAJA 3
nunca en el área, en el período de un año.

El incidente potencial se ha presentado 2 a 11 veces


MEDIA 5
en el área, en el período de un año.

El incidente potencial se ha presentado 12 o más


ALTA 9
veces en el área, en el período de un año.

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TABLA 2
SEVERIDAD

Clasificación Severidad o Gravedad Puntaje

LIGERAMENTE Primeros Auxilios Menores, Rasguños, Contusiones,


4
DAÑINO Polvo en los Ojos, Erosiones Leves.

Lesiones que requieren tratamiento medico,


esguinces, torceduras, quemaduras, Fracturas,
DAÑINO 6
Dislocación, Laceración que requiere suturas,
erosiones profundas.

EXTREMADAMENTE Fatalidad – Para / Cuadriplejia – Ceguera.


8
DAÑINO Incapacidad permanente, amputación, mutilación,

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Severidad
LIGERAMENTE EXTREMADAMEN
DAÑINO (6)
DAÑINO (4) TE DAÑINO (8)
Probabilidad

12 a 20 12 a 20 24 a 36
BAJA (3)
Riesgo Bajo Riesgo Bajo Riesgo Moderado

12 a 20 24 a 36 40 a 54
MEDIA (5)
Riesgo Bajo Riesgo Moderado Riesgo Importante

24 a 36 40 a 54 60 a 72
ALTA (9)
Riesgo Moderado Riesgo Importante Riesgo Crítico

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CUANDO EXISTEN EVALUACIÓN DE HIGIENE INDUSTRIAL

Riesgos Químicos

Evaluación Resultado de
la Medición
(RM)
Crítico RM > LP*
Importante LP* > RM >
50% LP*
Bajo RM < 50%
LP*
LP*: Corresponde al LPP, LPT o LPA, según sea el caso aplicar.

Físico:
Iluminación

Nivel de riesgo por fatiga visual


Nivel de
Iluminancia Luminancia Color Riesgo NR
1 1 1 Bajo
0 1 1
1 0 1 Importante

1 1 0
0 0 0
0 0 1
0 1 0
1 0 0 Crítico

Donde:
0 = Deficiente.
1 = Suficiente.

NR: Nivel de Riesgo.


Bajo = Sin Riesgo de Fatiga Visual.
Importante = Nivel de Alarma o Intermedio.
Crítico = Riesgo de Fatiga Visual

Riesgo Físico: Ruido

Criterio de evaluación del riesgo por exposición ocupacional a ruido


Condición Nivel
NPSeq8h < 82 dB(A) Bajo

82 dB(A) < NPSeq8h < 85 dB(A) Importante

NPS eq8h > 85 dB(A) Crítico

Donde:

NPS eq8h = Nivel de Presión Sonora Continuo equivalente normalizado a 8 h.

Riesgo Físico: Vibraciones Cuerpo Entero

Criterios de calificación para exposición a vibración de cuerpo entero


Condición Nivel
2
aeq(8) < 0,5 m/s Bajo
2 2
0,5 m/s < aeq(8) < 0,813 m/s Importante
2
aeq( 8) > 0,813 m/s Crítico

Donde

a eq(8) = Exposición diaria normalizado a 8 horas

Riesgo Físico: Vibraciones Segmento Brazo – Mano

Crit erios de calificación para exposición a vibración de mano-brazo


Condición Nivel
2
Aeq(8) < 2,5 m/s Bajo
2 2
2.5 m/s < Aeq(8) < 5 m/s Importante
2
Aeq(8) > 5 m/s Crítico

Donde

Aeq(8) = Exposición diaria normalizado a 8 horas

Riesgo Físico: Radiaciones Ionizantes

Clasificación de puestos de trabajo en base al límite anual (LA) de dosis


equivalente (H) medida en REM
Dosis Equivalente ( H)
Nivel
(Rem)
H < 1/3LA Bajo
1/3LA < H < LA Importante
LA < H Crítico

Riesgo Físico: Exposición a Calor

Criterio de evaluación según indicador TGBH

CARGA DE TRABAJO
Régimen de
LILIGERA MODERADA PESADA Mayor a
Trabajo-Descanso
Menor a 375 Kcal/h 375 a 450 Kcal/h 450 Kcal/h
en cada hora
TGBH (ºC) Nivel TGBH (ºC) Nivel TGBH (ºC) Nivel
< 24,5 1 < 21,0 1
Independiente
Continuo > 24,5 2 > 21,0 2 Tº Crítico
> 30,0 3 > 26,7 3
< 24,5 1 < 21,0 1 < 15,4 Bajo
75% - 25% >24,5 2 > 21,0 2 > 15,4 Importante
> 30,6 3 > 28,0 3 > 25,9 Crítico
< 24,5 1 < 21,0 1 < 15,4 Bajo
50% - 50% > 24,5 2 > 21,0 2 > 15,4 Importante
> 31,4 3 > 29,4 3 > 27,9 Crítico
< 24,5 1 < 21,0 1 < 15,4 Bajo
25% - 75% > 24,5 2 > 21,0 2 > 15,4 Importante
> 32,2 3 > 31,1 3 > 30,0 Crítico

Riesgo Físico: Exposición a Frío

Tabla 4.26 Criterios de evaluación de estrés por frío

Temperatura Ambiente de Trabajo (TAT) Ni vel

TAT > 10º C Bajo


10º C > TAT > 0º C Importante
TAT < 0º C Crítico

Riesgo Ergonómico: Trabajo Repetitivo

Tabla 5.24 Trabajo repetitivo

Categoría OCRA Check List Ni vel


0 – 11 Bajo
11,1 – 22,5 Importante
> 22,5 Crítico

Riesgo Ergonómico: Manejo Manual de Carga

Manejo manual de carga

Categoría metodología MAC Nivel


1 Bajo
2y3 Importante
4 Crítico
Riesgo Control del Peligro

No se debe continuar con la actividad, hasta que se hayan


realizado acciones inmediatas para el control del peligro.
Posteriormente, las medidas de control y otras específicas
complementarias, deben ser incorporadas en plan o
Crítico programa de seguridad y salud ocupacional del lugar donde
se establezca este peligro. Se establecerán objetivos y
metas a alcanzar con la aplicación del plan o programa. El
control de las acciones incluidas en el programa, debe ser
realizado en forma mensual.
Inaceptable

Se establecerá acciones específicas de control de peligro,


las cuales deben ser incorporadas en plan o programa de
Importante seguridad y salud ocupacional del lugar donde se establezca
este peligro. El control de las acciones, debe ser realizado
en forma trimestral.

Se establecerá acciones específicas de control, las cuales


deberán ser documentadas e incorporadas en plan o
Moderado programa de seguridad y salud ocupacional del lugar donde
se establezca este peligro. El control de éstas acciones,
debe ser realizado en forma anual.
Aceptable

No se requiere acción específica, se debe reevaluar el


Bajo
riesgo en un período posterior.

Volver a planilla

Volver al Programa de Control


Control del Peligro

o se debe continuar con la actividad, hasta que se hayan


alizado acciones inmediatas para el control del peligro.
osteriormente, las medidas de control y otras específicas
omplementarias, deben ser incorporadas en plan o
ograma de seguridad y salud ocupacional del lugar donde
e establezca este peligro. Se establecerán objetivos y
etas a alcanzar con la aplicación del plan o programa. El
ontrol de las acciones incluidas en el programa, debe ser
alizado en forma mensual.

e establecerá acciones específicas de control de peligro,


s cuales deben ser incorporadas en plan o programa de
eguridad y salud ocupacional del lugar donde se establezca
ste peligro. El control de las acciones, debe ser realizado
n forma trimestral.

e establecerá acciones específicas de control, las cuales


eberán ser documentadas e incorporadas en plan o
ograma de seguridad y salud ocupacional del lugar donde
e establezca este peligro. El control de éstas acciones,
ebe ser realizado en forma anual.

o se requiere acción específica, se debe reevaluar el


esgo en un período posterior.

Volver a planilla

Volver al Programa de Control


Incidente potencial o tipo de contacto (Según norma ANSI Z 16.2)
Volver a planilla
Caída a diferente nivel
Caída al mismo nivel
Contacto con objetos calientes
Contacto con fuego
Contacto con electricidad
Contacto con objetos cortantes
Contacto con objetos punzantes
Contacto con sustancias químicas
Golpeado con objeto o herramienta
Golpeado por objeto
Golpeado contra objetos o equipos
Choque por otro vehículo
Choque contra elementos móviles
Choque contra objetos o estructura fija
Atrapamiento por objeto fijo o en movimiento
Atrapamiento entre objetos en movimiento o fijo y movimiento
Exposición a polvo
Exposición a gases
Exposición a vapores
Exposición a rocíos
Exposición a nieblas
Exposición a humos metálicos
Exposición a radiaciones ionizantes
Exposición a radiaciones infrarrojas
Exposición a radiaciones ultravioletas
Exposición a agentes biológicos (bacterias, hongos, etc.)
Exposición a calor
Exposición a frío
Exposición a ruido
Exposición a vibraciones
Exposición a presiones anormales
Inmersión
Sobreesfuerzo por manejo manual de materiales
Sobreesfuerzo por movimiento repetitivo
Sobre tensión mental y psicológica
Sobre tensión física
Incendio
Explosión
Causado por terceras personas
Causado por animal o insecto
Atropello
Intoxicación por alimentos
Otro especificar:

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