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NOMBRE DE LA EMPRESA

Libro de Ventas del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A) :


De conformidad con los establecido en el Art. 76 del RLIVA
PERÍODO DE IMPOSICIÓN:
VENTAS GRAVADAS POR ALICUOTA VENTAS GRAVADAS POR ALICUOTA VENTAS INTERNAS NO GRAVADAS
VENTAS NO GRAVADAS VENTAS INTERNAS GRAVADAS A RETENCION DE I.V.A
GENERAL REDUCIDA A
NRO. DE MAQUINA REPORTE NRO. DE FACTURA TOTAL
ITEM DIA TIPO FACTURA NRO. DEL . AL … RAZÓN SOCIAL O NOMBRE DEL CLIENTE R.I.F. NRO.
FISCAL NRO. CONTROL AFECTADA VENTAS VENTAS VENTAS NO BASE DEBITO BASE DEBITO INCLUYE IVA NO NO RETENCIÓN
ALIC % ALIC % CONTRIBUYENTE CONTRIBUYENTE COMPROBANT FECHA
EXENTAS EXONERADAS SUJETAS IMPONIBLE FISCAL IMPONIBLE FISCAL CONTRIBUYENTE CONTRIBUYENTE
E
Bsf.

CVBC

Totales:

Resumen de Ventas:
DEBITOS FISCALES BASE IMPONIBLE DÉBITO FISCAL

1 Ventas internas no gravadas 40 0

2 Ventas de exportación 41 9

3 Ventas internas gravadas por alícuota general 42 8 43

4 Ventas internas gravadas por alícuota general mas adicional ### 8 452

5 Ventas internas gravadas por alícuota reducida ### 7 453

6 Total ventas y débitos fiscales para efectos de determinación 46 4 47


Ajustes a los débitos fiscales de períodos anteriores... Si la operación (47 ± 48)>=0, indique el monto del ajuste.

7 48
Si la operación (47±48) <0, repita con signo negativo hasta la concurrencia del item 47 y la diferencia ajústela en períodos futuros

8 80
Certificados de Débitos Fiscales Exonerados (Recibidos de entes exonerados), registro del período

9 Total débitos fiscales. Realice la operación (item 47 ± item 48 - item 80) 49 -

Retenciones de IVA 66 0.00

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