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CARGO
Órgano de Control

w lnstitucional

de Opoftunidades para Mujeres y Hombres"


"Año de la Lucha Contra la Conupción y la lmpunidad,'

.*¡¡q I F¡rmado digiblmente por GONZALES


:. ,- ._' I JARA Maria Alda FAU 2016170a378
r't" oio'tal
Lima, 17 de Octubre del 2019 {p I iloJriro, soy er"uror derdocumenro
al) I Fecha: ,7.10.2019 13:50:45 -05:00
Oospácho P¡es¡deocial

oF¡cto N' 000066-201 9-DP/OCI

Señora 1 i üil, :it§


MIRIAN MARIBEL MORALES CORDOVA
SECRETARIA GENERAL
DESPACHO PRESIDENCIAL
á:o2 r
Presente.-

Asunto : Remisión de Informe de Auditoría de Cumplimiento.

Referencia : a) Oficio n.' 036-2019-DP/OCt, de 3 de jutio de 2019


b) obra "Rehabilitación y mejoramiento de los ambientes del comedor y
cocina central en Palacio de Gobierno - código de lnversión
N." 2376805',
c) Directiva N.' 006-2016-cG/GpRoD "lmplementación y seguimiento
de las recomendaciones derivadas de los lnformes de Audrtoría y su
publicación en el portal de transparencia estándar de la Entidad"
aprobada con Resolución de Contraloría N." 120-2016_CG, de 3
mayo de 2016 y modificatorias

De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarla y, en atención al documento de la referencia a),


mediante el cual, la jefatura del Órgano de Control lnstitucional (OCl) dispuso el inicio de Ia
auditoría de cumplimiento a la obra de la referencia b).

Al respecto, como resultado delcitado servicio de control, se remite adjunto al presente una
copia
impresa y digital del lnforme de Auditoría n." 017-2019-2-0276, con el propósito que, en su
calidad de titular de la entidad examinada y en concordancia con lo dispuesto en la noimativa
de
la referencia c), disponga las acciones necesarias para la implementación de las
recomendaciones n."s 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 consignadas en dicho informe, respecto de las cuales,
se servirá remitir el Plan de Acción en el plazo de veinte (20) días hábiles, contados desde la
fecha de recepciÓn del presente, a.este Órgano de Control l'nsiitucional, quién será elencargado
de efectuar el seguimiento de la adopción de tales medidas.

Sin otro en particular, hago propicia la oportunidad para expresarle mi especial consideración
y
estima personal.

Atentamente,

MARIA ffiLESJARA
JEFA DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
DESPACHO PRESIDENCIAL

(MAGJ/izb)

Se adjunta:
- Resumen Elecut¡vo: 02 Folios
- lnforme N' 017-2019-2-0226 (impreso y d¡g¡tat)
Tomo I de ll: Folios del OO1 a|374
Tomo ll de ll: Fol¡os del 975 al7g3

atencron,ciudadano@presidencla.gob pe
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ott ra,

Organo de Control -
lcrnco¡
w
I-;{f.,
lnstitucional

"Año de la Lucha Contra la Conupción y la lmpunidad,,

-,"/.*,L
-.. I FimadodigibtmenteporGONZALES
.. ..' I JARA Meria Atida FAU 20f6f704370
ri''' o'ot"l
Lima, 17 de Octubre del 2019 §$ | i.loJt,o, soy derdoam.nto
atr> I "r"rtor14 40.43 -05:00
Fecha 17 r0.20tg
Despácho Pres¡d€oc¡al

oFtcto N' 000067 -2019-DP/OC|


enesffi
Señor
VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS
Jr Carabaya Cdra 1 s/n,LlMA-LIMA-LIMA 17 }cL 20tg
Presente.-
, ,.kt.1.a.a3.k2?o
'
Asunto Remisión de Informe de Auditoria de Cump .gtBrpo EN LÁFEóü
Referencia: a) Oficio n.' 036-2019-DP/OCt, de 3 de jutio de 2019 /Y'¡
b) Obra "Rehabilitación y mejoramiento de los ambientes del comedor y
cocina central en Palacio de Gobierno - Código de lnversión
N." 2376805',
c) Manual de Auditoría de Cumplimiento", aprobado con Resolución
de Contraloría
n." 473-2014-CG de 22 de octubre de 2014
d) Directiva N.' 006-2016-CG/GPROD "lmplementación y seguimiento
de las recomendaciones derivadas de los lnbformes de Auditoría y
su publicación en el portal de transparencia estándar de Ia Entidad;'
aprobada con Resolución de Contraloría N.. 120-2016-CG, de 3
mayo de 2016 y modificatorias
De mi consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarlo y, en atención al documento de la referencia a), mediante
el cual, la jefatura del Órgano de Control Institucional del Despacho Presidencial (OCl) dispuso'ál ini.io
d.
la auditoría de cumplimiento a la obra de la referencia b).

Al respecto, como resultado del citado servicio de control, se remite adjunto al presente el lnforme de
Auditoría n.'017-2019-2-0276, con el propósito que en su calidad de titular del sector de la entidad
examinada y en concordancia con lo dispuesto en el numeral 184 de la normativa de la referencia
c),
disponga las acciones necesarias para la implementación de las recomendaciones n,os 1 y 2, consignadai
en elcitado informe.

Además, acorde a lo previsto en la normativa de la referencia d), le solicitamos se sirva remitir el plan
de
Acción, en el plazo de veinte (20) días hábiles contados desde [a fecha de recepción del presente, a este
Organo de Control lnstitucional, quién será el encargado de efectuar el seguimiento de la adopción
de tales
medidas.

Sin otro en particular, hago propicia la oportunidad para expresarle mi especial consideración y
estima personal.

:^ruLESJARA
JEFA DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
DESPACHO PRESIDENCIAL
(MGJ/izb)

Se adjunta:
-lnforme N" 017 -201 9-2-027 6
Tomo I de ll: Folios de OO1 a|374
Tomo llde ll: Folios de 375 al 783
Resumen Ejecutivo: 02 Folios
Esfa es una cop¡a auténtica imprim¡ble de un documento electrón¡co arch¡vado en et
Despacho Presidenc¡ar, apricando /o drspuesto por er Afi. 2s de D.s. o7o-2013-pcM y
la
Tercera D¡sposic¡ón complementaria F¡nat del D.s.026- 2016-pcM. su autent¡cidád
e atencioñ'ciudadano@ pres¡dencia.gob.pe
integr¡dad pueden ser contrastadas a través de ta siguiente dirección web:
"hfipst/www.pres¡dencia.gob.pe/verif¡ca" e ingresando ra siguiente crave: oESTEgA

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