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SGC-PRO-01
PROCEDIMIENTO:
CONTROL DE DOCUMENTOS VERSIÓN: 01
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1. OBJETIVO
El objetivo de este procedimiento es detallar la metodología empleada
por VIPLASTIC PERÚ S. A. para el control de la documentación
relacionada con el Sistema de Gestión de Calidad.
2. ALCANCE
Estos requerimientos son aplicables a todas las áreas de VIPLASTIC
PERÚ S. A., cuyos procesos cuentan con un Sistema de Gestión de la
Calidad (SGC).
3. RESPONSABILIDADES
4. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES
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Documento:
Procedimiento:
Manual de Calidad:
Documento Interno:
Medio que contiene información generada fuera del SGC que se utiliza
como apoyo o referencia a las actividades internas, el cual puede ser
de los clientes, proveedores u otras entidades.
Copia controlada:
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5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
POLÍTICA DE CALIDAD Y
Director de Finanzas Director de Finanzas Director de Finanzas
OBJETIVOS
Representante de la
MANUAL DE CALIDAD Coordinador ISO Director de Finanzas
Dirección
Representante de la
PROCEDIMIENTOS GENERALES Coordinador ISO Director de Finanzas
Dirección
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Director o Jefe de
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Quien(es) se designe Quien(es) se designe
Área
(a)
ESTANDAR DE ARTÍCULO Programador Jefe de Laboratorio Jefe de Laboratorio
(a)
Para el caso de los estándares de artículo, estos se consideran como
documentos electrónicos cuya data se encuentra dentro del Software
de Gestión de Viplastic Perú, al cual se tiene acceso por medio de un
usuario con sus respectivos privilegios, y por tanto los mecanismos para
su control son particulares, siendo el programador el responsable de su
elaboración y el Jefe de Laboratorio el responsable de su Revisión y
Aprobación, no pudiéndose aplicar los mecanismos descritos a
continuación para documentos físicos.
1. Objetivo
2. Alcance
3. Responsabilidades
4. Abreviaturas y definiciones
5. Documentos de referencia (si aplica)
CONTROL DE EMISION FECHA:
ELABORADO REVISADO APROBADO
CÓDIGO:
SGC-PRO-01
PROCEDIMIENTO:
CONTROL DE DOCUMENTOS VERSIÓN: 01
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Todos los documentos controlados que integran el SGC recibidos por los
responsables de los procesos, son agrupados en carpetas y se elabora un
índice para cada carpeta con el fin de facilitar su manejo y
disponibilidad.
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a. Identificación de cambios:
Texto de párrafos
Texto de cuadros
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REGISTROS:
ANEXOS:
SGC-FOR-01
RESPONSABLE: FECHA:
SGC-FOR-02
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DPTO /AREA
ITEM DOCUMENTO CODIGO VERSIÓN
RESPONSABLE
SGC-FOR-03
SGC-FOR-04
CONTROL DE EMISION
AREA AAA FECHA:
ELABORADO REVISADO APROBADO
ALTA DIRECCIÓN DIR
GESTIÓN DE LA CALIDAD SGC
CONTROL DE CALIDAD CCA
CÓDIGO:
SGC-PRO-01
PROCEDIMIENTO:
CONTROL DE DOCUMENTOS VERSIÓN: 01
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HUECOGRABADO HGR
LABORATORIO LAB
LOGISTICA LOG
MANTENIMIENTO MAN Segunda parte (BBB): Tipo de
PRODUCCION PRD
PROGRAMACIÓN PRG
Documento.
RECURSOSAREA
HUMANOS REH BBB
SISTEMAS
POLITICA DE CALIDAD SIS
POL
TECNICA
MANUAL DE CALIDAD TEC
MAN
VENTAS
PROCEDIMIENTOS VEN
PRO
INSTRUCTIVOS INS
MATRICES MAT
DIAGRAMAS DIA
ESPECIFICACIONES ESP
FORMATOS FOR
OTROS OTR
Tercera parte (XX): Correlativo
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN:
SGC-PRO-01: Procedimiento de Control de Documentos.
La versión del documento se especifica dentro del formato de éste, en
un recuadro inferior al código.