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FICHA TÉCNICA ESTANDAR PARA LA FORMULACION DE PROYE

FECHA DE REGISTRO DEL PROYECTO: 17 12 2018

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 CÓDIGO DEL PROYECTO 2415569

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PO


1.2 NOMBRE DEL PROYECTO :
MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENT

NATURALEZA DE INTERVENCIÓN
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN

1.3 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA.

FUNCIÓN: 18 SANEAMIENTO
DIVISIÓN FUNCIONAL: 040 SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL: 0089 SANEAMIENTO RURAL
RESPONSABLE FUNCIONAL: VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

1.4 ¿EL PROYECTO PERTENECE A UN PROGRAMA DE INVERSIÓN ? SI

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL PROGRAMA DE INVERSIÓN:

1.5 ¿EL PROYECTO PERTENECE A UN CONGLOMERADO AUTORIZADO ? SI

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL CONGLOMERADO:

1.6 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

UBICACIÓN GEOREFERENCIADA
(Ingresar código UBIG
Departamento Provincia
SAN MARTÍN MOYOBAMBA

DEPARTAMENTO PROVINCIA
22 2201

1.7 EL PROYECTO OCUPA ESPACIOS SOBRE AREA NATURAL PROTEGIDA, ZONA DE AMORTIGUAMIEN
EVAP)
1 de 53
SI

1.8 UNIDAD FORMULADORA (U.F.) DEL PROYECTO


SECTOR: GOBIERNO REGIONAL
PLIEGO: GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
NOMBRE: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUC
PERSONA RESPONSABLE DE LA U.F.: ING. CARENT PÉREZ FIGUEROA
PERSONA RESPONSABLE DE LA FORMULACIÓN: ING. JAMES BIRD PEREZ FIGUEROA

SI LA FICHA TÉCNICA HA SIDO DESARROLLADA POR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA (CONSULTORÍA)


AUTOR :
COSTO DE ELABORACIÓN (S/):

1.9 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (U.E.I.) RECOMENDADA DEL PROYECTO


SECTOR: GOBIERNO REGIONAL
PLIEGO: GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
NOMBRE: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUC
PERSONA RESPONSABLE DE LA U.E.I.: ARQ. STALIN JIMENEZ TROYA

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

2.1 INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA E INDICADORES


INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA E INDICADORES VALOR ACTUAL
No. Total de viviendas (unidades) 60
Densidad poblacional (habitantes/vivienda) 3.6
Tasa de crecimiento 3.74%
Población Total (habitantes) 191
Ingreso promedio /S/ / familia-mes) 850
Costos de O&M del Sistema de Agua (S/xmes)* 478.2
Costos de O&M del Sistema de Alcantarillado (S/xmes)* -
Cuota familiar (S/xmes)* S/.8
*: De corresponder

2 de 53
2.2 DIAGNOSTICO DEL SERVICIO E IMPACTO DEL PROYECTO SOBRE LA BRECHA

AGUA POTABLE SIN PROY


A. Cobertura (%) 70
B. Continuidad del servicio (horas de servicio promedio diarias) 2
C. Cloro residual en redes de agua 0
D. Parámetros que superan los Limites Máximos Permisibles (LMP) 0
ALCANTARILLADO SIN PROY
A. Cobertura (%) -
B. Caudal de aguas residuales tratadas (l/s) -
UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO / LETRINAS SIN PROY
A. Cobertura (%) 0

2.3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DE AGUA POTABLE

FUENTES DE AGUA Q Aforado (l/s

FUENTE DE AGUA 1: Quebrada Almendrillo 95


*/. Información de aforo o referencia de la población
**/. Dato referencial (GPS, Altímetro, otros)

ANT
COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA U. M. CAPACIDAD
(

CAPTACIÓN L/S 1

PLANTA DE TRATAMIENTO L/S -

DIÁMETRO 2" PVC


LINEA DE CONDUCCIÓN
M 1850
RESERVORIO M3 4
DIÁMETRO 2" PVC
LÍNEA DE DUCCIÓN
M 600
DIÁMETRO 2" PVC
RED DE DISTRIBUCIÓN
M 760
CONEXIONES DOMICILIARIAS UNIDADES 26

3 de 53
PILETAS PUBLICAS UNIDADES -
**/. Dato referencial (GPS, Altímetro, otros)

2.4 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO O DE SISTEMAS DE DISPO
CUERPO RECEPTOR DE AGUAS RESIDUALES OBSERVACIÓN

La población evacua las


aguas residuales de las
piletas de sus viviendas a las
Parcela de terreno de los propietarios cunetas de las calles que
conducen su vertimentos a
las parcelas de terreno de los
propietarios

COMPONENTES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO U. M. CAPACI

DIÁMETRO
COLECTORES DESAGÜE
M
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS USUARIOS UNIDADES

CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS ANTIGUOS UNIDADES


INTERCEPTOR UNIDADES
EMISOR FINAL (INGRESO A PTAR) UNIDADES
EMISOR DEL EFLUENTE (SALIDA DE LA PTAR) UNIDADES
PLANTA DE TRATAMIENTO (indicar tipo de tecnología) L/S

UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS U. M. CANTID

UBS ARRASTRE HIDRÁULICO UNIDADES 0


UBS COMPOSTERA UNIDADES 0
LETRINA (HOYO SECO VENTILADO) UNIDADES 10

CARACTERISTICAS DEL TERRENO: Zona inundable No

Test de percolación
2.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Limitado acceso a servicios de agua potable y servicios de disposición sa

4 de 53
2.6 OBJETIVO DEL PROYECTO
Acceso a servicios de agua y dispsosición santaria de excretas que cum

2.7 EL PROYECTO BUSCA CERRAR LA BRECHA DE: (si se cierra más de una brecha, marcar sólo la principal)

COBERTURA (ACCESO) x CONTINUIDAD CALIDAD DE

3. FORMULACION Y EVALUACION

3.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN


Número de años del horizonte de evaluación: 20

3.2 ESTIMACION DE LA DEMANDA

3.2.1 Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda de agu

PARAMETROS Y SUPUESTOS UM VALOR


Dotación l/h/d 100
Cobertura de agua potable % 100
Cobertura de alcantarillado % -
Cobertura de UBS % 100
Continuidad de servicio de agua horas 24
Población beneficiaria (al inicio de operación) hab 191
Tasa de crecimiento % 3.74%
Pérdidas de agua potable % 25
Aporte al sistema de alcantarillado % -

3.2.2 Estimación de la Brecha


AGUA POTABLE (L/S) ALCANTARILLADO (L/S)
AÑO
DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA
0 0.43 1 0.57
1 0.45 1 0.55
2 0.46 1 0.54
3 0.48 1 0.52
4 0.49 1 0.51
5 0.51 1 0.49
6 0.53 1 0.47
7 0.54 1 0.46
8 0.56 1 0.44
9 0.58 1 0.42
10 0.60 1 0.40
11 0.62 1 0.38

5 de 53
12 0.64 1 0.36
13 0.67 1 0.33
14 0.69 1 0.31
15 0.72 1 0.28
16 0.74 1 0.26
17 0.77 1 0.23
18 0.79 1 0.21
19 0.82 1 0.18
20 0.85 1 0.15

3.3 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN A NIVEL DE COMPONENTES

3.3.1 Impacto sobre las brechas del servicio (situación esperada luego de ejecutado el proyecto)
CONCEPTO
Número de Viviendas
Total de Viviendas con conexiones domiciliarias de agua potable
Total de Viviendas con servicio de alcantarillado y/o disposición sanitaria de excretas
Porcentaje de agua residual no tratada

3.3.2 Características del sistema proyectado


DI
COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA U. M. CAPACIDAD PROP
T

OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS


PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD, MITIGACIÓN GLOBAL 1
DE IMPACTO AMBIENTAL, CIERRE Y ABANDONO
CAPTACIÓN L/S 1
PLANTA DE TRATAMIENTO L/S 1
DIÁMETRO 63 mm (2")
LÍNEA DE CONDUCCIÓN
M 1200
RESERVORIO M3 25
DIÁMETRO 63 mm (2 ") HDPE
LÍNEA DE ADUCCIÓN
M 1756
DIÁMETRO 50 mm (1 1/2") HDPE
M 1036
RED DE DISTRIBUCIÓN
DIÁMETRO 25 mm (3/4") HDPE
M 300
CONEXIONES DOMICILIARIAS UNIDADES 60
LAVADEROS MULTIUSO UNIDADES 60
FLETE GLOBAL 1

6 de 53
7 de 53
DI
COMPONENTES DEL SISTEMA DE
U. M. CAPACIDAD PROP
ALCANTARILLADO
T
DIÁMETRO
COLECTORES
M
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS USUARIOS UNIDADES

CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS ANTIGUOS UNIDADES

FLETE GLOBAL

DI
COMPONENTES DEL SISTEMA DE
U. M. CAPACIDAD PROP
TRATAMIENTO
T
DIÁMETRO
EMISOR FINAL (INGRESO A PTAR)
M
DIÁMETRO
EMISOR DEL EFLUENTE (SALIDA DE LA PTAR)
M
PLANTA DE TRATAMIENTO (indicar tipo de tecnología) L/S
FLETE GLOBAL

UNIDAD BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS CANTIDAD

OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y


1
SALUD, MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, CIERRE Y ABANDONO
UBS ARRASTRE HIDRÁULICO 62
UBS COMPOSTERA
LETRINA (HOYO SECO VENTILADO)
FLETE 1

8 de 53
CAPACITACIÓN U.M. CANTIDAD
EDUCACIÓN SANITARIA Proceso 1
GESTIÓN DEL SERVICIO Proceso 1

COSTOS INDIRECTOS

EDUCACION SANITARIA
GESTIÓN DEL SERVICIO
EXPEDIENTE TÉCNICO Y EXPEDIENTE SOCIAL
SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO
SUPERVISIÓN DE LA OBRA
SU

TO

En los casos en que se proponga una sola alternativa de solución, sírvase explicar las razones p

No hay otra fuente de agua para una segunda opción

JUSTIFICACIÓN DE COSTOS
(Indicar cual es la fuente de información de los costos de inversión, operación y mantenimiento
en el presente proyecto. De ser necesario, incluir el detalle de la estimación en los anexos)

Fuente primaria, recojo de información en campo tipo censo. Costos de OyM propuestos por DRVCS-GORE

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FECHA PREVISTA DE INICIO DE EJECUCION (MES/AÑO): 03/2019

PERIODO DE EJECUCION (DIAS): 180

10 de 53
4. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

4.1 FECHA PREVISTA DE INICIO DE OPERACIONES (MES/AÑO): 01/2020

RUBROS ACTUAL
1 2
COSTOS DE OPERACIÓN 2319 2655 2667
Agua Potable 2319 2655 2667
Alcantarillado
PTAR
UBS 0.00 0.00 0.00
COSTO MANTENIMIENTO 3,420 15,051 3,420
Agua Potable 3,420 3,420 3,420
Alcantarillado
PTAR
UBS 0 11,631 0
TOTAL OyM 5,739 17,706 6,087

5. INVERSIONES POR REPOSICIÓN

COMPONENTES
1 2 3
Agua Potable
Alcantarillado
PTAR
UBS
TOTAL INVERSIONES POR
REPOSICIÓN

6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO (DATO REFERENCIAL) : Recursos Ordinarios del Gobierno Re

7. EVALUACION SOCIAL

INDICADORES Agua Potable Alcantarillado PTAR

Inversión a precios privados 934,674.52


Inversión a precios sociales 822,513.57
Valor Actual O, M y Repos. a precios
S/. 753.22
privados
Valor Actual O, M y Repos. a precios
sociales
VACS 104,570.08
Población beneficiaria promedio 191.00
ICE 547.49
11 de 53
Costo Percápita 4,893.58

8. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA

ID TIPO DE EJECUCIÓN
1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA (APP)
4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - NÚCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - LEY 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

9. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA


9.1 Cuota Estimada de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
Costos de O&M y Reposición (S/)
Año Usuar
Agua Potable Alcantarillado Total
0 5,739 5,739 60
1 6,075 6,075 62
2 6,087 6,087 64
3 6,098 6,098 66
4 6,110 6,110 68
5 6,123 6,123 71
6 6,135 6,135 73
7 6,149 6,149 76
8 6,163 6,163 78
9 6,178 6,178 81
10 6,193 6,193 84
11 6,208 6,208 86
12 6,225 6,225 89
13 6,241 6,241 92
14 6,259 6,259 96
15 6,277 6,277 99
16 6,296 6,296 102
17 6,315 6,315 106
18 6,335 6,335 110
19 6,356 6,356 114
20 6,377 6,377 117

9.2 Análisis de la Capacidad de Pago

Cuota familiar (S/ / Capacidad de pago Requiere s


COSTOS UNITARIOS
mes) (S/) (Si/N

12 de 53
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario S/.8 S/.8 No

13 de 53
9.3 Si en el recuadro "Requiere Subsidio (Si/No)" se ha respondido "Si", deberá indicarse:
Documento con el que entidad operadora del sistema se compromete a subsidiar la operación, mantenimien
______________________________________________________________________________________
(Adjuntar en anexos, copia del compromiso de O&M y Reposición así documentación que acredite la ca
estimación de saldo disponible de la municipalidad, etc.)

10. ¿QUIEN SE HARA CARGO DE LA O&M DEL SISTEMA?. SUSTENTAR SU CAPACIDAD TÉC
SISTEMA

JASS JUNINGUE

11. RESPECTO DE LA TARIFA O CUOTA QUE LOS USUARIOS PAGAN POR EL SERVICIO:

NO EXISTE SERVICIO BRINDADO POR EL ESTADO


x SI EXISTE SERVICIO PERO NO SE COBRA POR EL MISMO
SI EXISTE SERVICIO Y SE COBRA

12. GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PROYECTO (EN LA PROPUESTA DE SOLUCIÓ

12.1 ¿CUÁLES SON LOS PELIGROS IDENTIFICADOS EN EL ÁREA DEL PROYECTO?

12.2 ¿QUÉ MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES SE ESTÁN INCLUYENDO EN EL PRO

NIVEL
PELIGROS *
(BAJO, MEDIO ,

*/. Por ejemplo: Tsunamis, heladas, friajes, erupciones volcánicas, sequías, granizadas, lluvias intensas, avalanchas, flujos de

12.3 COSTO DE INVERSIÓN ESTIMADO, ASOCIADO A LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DE

13. De acuerdo a sus características, ¿que instrumento de gestión ambiental sería aplicable al proye

EIA SEMI
FTA X DIA
DETALLADO

14. MATRIZ DE MARCO LÓGICO


Este cuadro no requiere ser llenado por la UF ya que será automatizado por la DGPMI.

DESCRIPCIÓN INDICADOR
14 de 53
Mejora de la calidad de vida de la El 100 % de la población del Centro Poblad
población del Centro Poblado Juningue, Juningue ha disminuido sus necesidades bá
FIN
Distrito de Moyobamba, Provincia de insatisfechas (NBI) referente al servicio de a
Moyobamba, Departamento de San Martín saneamiento.

Acceso a servicios de agua y disposición


sanitaria de excretas que cumplen El 100 % de la población beneficiaria cuenta
PROPÓSITO
estándares en el Centro Poblado de agua potable de calidad para su consumo.
Juningue.

Componente 1. Adecuada infraestructura Al año 1 el 100% de las familias cuentan co


de sistema de agua potable; Componente conexiones de agua potable; al año 1 el 100
2. Adecuada infraestructura de disposición las familias disponen de UBS; al año 1 el 10
sanitaria de excretas y vertimiento de de las familias están capacitadas; al año 1 e
COMPONENTES
aguas grises; Componente 3. Adecuados 100% de los miembros de JASS y atm
niveles en educación sanitaria; capacitados en administración, operación y
Componente 4. Mejora en la gestión mantenimiento de los servicios de agua pota
técnica y administrativa de JASS. saneamiento.

COMPONENTE 1:
Año 0:Obras Provisionales,Trabajos Prelimi
Seguridad y Salud, Mitigación Ambiental, Ci
Abandono.
Año 0: Captación de Rejilla Lateral y
Desarenador (01 Und.)
Año 0: Linea de conducción (1200 m.)
Año 0: Planta de tratamiento
Año 0: Almacenamiento y Cloración (25 m 3.
Componente 1. Adecuada infraestructura Año 0: Linea de aducción (1756m.)
de sistema de agua potable; Componente Año 0: Redes de distribución (1336 m.)
2. Adecuada infraestructura de disposición Año 0: Conexiones domiciliaria (60Und)
sanitaria de excretas y vertimiento de
ACTIVIDADES Año 0: Lavadero Multiuso (60 Und.)
aguas grises; Componente 3. Adecuados
niveles en educación sanitaria; Año 0: Flete - Agua (01 Glb).
Componente 4. Mejora en la gestión COMPONENTE 2:
técnica y administrativa de JASS. Año 0:Obras Provisionales,Trabajos Prelimi
Seguridad y Salud, Mitigación Ambiental, Ci
Abandono.
Año 0: Inst. de UBS domiciliarios (62 Und.)
Año 0: Flete - UBS (01 Glb)
COMPONENTE 3:
Año 0: Capacitación en educación sanitaria.
COMPONENTE 4:

15 de 53
Año 0: Gestión técnicay administrativa de lo
servicios de agua y sanemiento.

16 de 53
15.RECOMENDACIONES A LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

Realizar los estudios definitivos

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO

LA UNIDAD FORMULADORA DECLARA QUE EL PRESENTE PROYECTO ES DE COMPETENCIA DE SU


EN CASO DE QUE EL PROYECTO SEA DE COMPETENCIA LOCAL EXCLUSIVA, EL GL COMPET
CONVENIO N° 013-2017-GRSM/GR. DE FECHA: 29 DE DICIEMBRE DEL 2017.
16. DATOS DE LA VIABILIDAD
FECHA 12/3/2018

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN : ING. AGUSTIN ROJAS GUERRA

RESPONSABLE DE LA U.F. : ING. CARENT PÉREZ FIGUEROA

ANEXOS
1. Croquis de ubicación del proyecto.
2. Fotos Satelitales
3. Análisis Fisico-Quimico y Bacteriológico de la Fuente de Agua
4. Proyecciones de la Demanda y Oferta de Agua y Alcantarillado
5. Estimación preliminar de cuota familiar de agua potable y alcantarillado
6. Esquema o croquis de la alternativa de solución
7. Reporte de aforos de las fuentes de agua
8. Padrón de beneficiarios del proyecto
9. Si una EPS se va a encargar de la O & M, adjuntar copia de resumen de estados financieros de la EPS d
10. Reporte del test de percolación
11. Croquis/Esquemas de los sistemas existentes.
12. Descripción preliminar de la topografía y tipo de suelo en el área de estudio
13. Estructura de los Costos de Inversión (Costos Directo, GG, Utilidades, IGV).
14. Flujo de costos de Agua Potable, Alcantarillado, PTAR, UBS
15. Estimación ICE por Componente
16. Estimación del Costo Percápita por Componente

17 de 53
DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL

IO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE JUNINGUE DEL DISTRITO DE


DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN

OBJETO
SERVICO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS

NO X

NO X

FERENCIADA DE LA LOCALIDAD
ar código UBIGEO)
Distrito Centro Poblado
MOYOBAMBA JUNINGUE

DISTRITO CENTRO POBLADO


220101 2201010072

MORTIGUAMIENTO O AREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL. (EN CASO DE SER SÍ, INCORPORAR

18 de 53
NO X

E SAN MARTÍN
INFRAESTRUCTURA
UEROA
FIGUEROA

CONSULTORÍA):

E SAN MARTÍN
INFRAESTRUCTURA
OYA

ACTUAL
0
.6
4%
91
50
8.2
-
/.8

19 de 53
SIN PROYECTO CON PROYECTO
70 100
2 24
0 100%
0 100%
SIN PROYECTO CON PROYECTO
- -
- -
SIN PROYECTO CON PROYECTO
0 100

COTA
Q Mínimo COORDENADAS
Q Aforado (l/s) Fecha de Aforo referencial**
estimado* (l/s) UTM**
(msnm)
N: 9332669,
95 8/3/2018 76 1004
E: 290552

ESTADO
ANTIGÜEDAD OPERATIVO COORDENADAS
(Bueno OBSERVACIÒN
(Años) (SI/NO) UTM**
/Regular /malo)

N: 9332669,
15 SI M Cambiar
E: 290552
No existe planta de
- - - -
tratamiento
15 SI M Cambiar

N: 9331581,
15 SI M Cambiar
E:0288700
15 SI M Cambiar

15 SI M Cambiar

15 SI M Cambiar

20 de 53
- - - -

MAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS

ESTADO
ANTIGÜEDAD OPERATIVO
CAPACIDAD (Bueno OBSERVACIÒN
(Años) (SI/NO)
/Regular /malo)

ESTADO
ANTIGÜEDAD OPERATIVO
CANTIDAD (Bueno OBSERVACIÒN
(Años) (SI/NO)
/Regular /malo)
0 - - - -
0 - - -
10 15 No M Cambiar a UBS

Tasa de
Nivel freático No 5.81 Min/cm
percolación

de disposición sanitaria de excretas en el Centro Poblado de Juningue.

21 de 53
excretas que cumplen estandares en el Centro Poblado de Juningue.

sólo la principal)

CALIDAD DE AGUA OTRO (ESPECÍFICAR) : ……………………………….

emanda de agua y alcantarillado

VALOR
100
100
-
100
24
191
3.74%
25
-

TRATAMIENTO DE AGUAS
(L/S) UBS (UNIDADES)
RESIDUALES (L/S)
BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA
53 0 -53
55 0 -55
57 0 -57
59 0 -59
61 0 -61
64 0 -64
66 0 -66
69 0 -69
71 0 -71
74 0 -74
77 0 -77
79 0 -79

22 de 53
82 0 -82
85 0 -85
89 0 -89
92 0 -92
95 0 -95
99 0 -99
103 0 -103
107 0 -107
110 0 -110

do el proyecto)
U.M. CANTIDAD
unidades 60
unidades 60
unidades 60
% 100

DISPONIBILIDAD DE TERRENO EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)


DOCUMENTO DE
PROPIETARIO DEL
ACREDITACIÓN AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
TERRENO
(*)

48,663.07 48,663.07

60,731.00 60,731.00
179,528.57 179,528.57
37,920.00 37,920.00
-
45,211.97 45,211.97
61,824.57 61,824.57
-
60,744.91 60,744.91
-
18,413.20 ### 18,413.20
-
47,949.33 47,949.33
31,066.98 31,066.98
57,845.52 57,845.52
TOTAL COSTO DIRECTO 649,899.12
GASTOS GENERALES 77,208.02
UTILIDAD 64,989.91
IGV 142,577.47
23 de 53
TOTAL AGUA 934,674.52

24 de 53
DISPONIBILIDAD DE TERRENO EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)
DOCUMENTO DE
PROPIETARIO DEL
ACREDITACIÓN AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
TERRENO
(*)

TOTAL COSTO DIRECTO


GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL ALCANTARILLADO

DISPONIBILIDAD DE TERRENO EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)


DOCUMENTO DE
PROPIETARIO DEL
ACREDITACIÓN AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
TERRENO
(*)

TOTAL COSTO DIRECTO


GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL ALCANTARILLADO

EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)


AÑO 1 AÑO 2 TOTAL

38,070.50 38,070.50

769,614.19 769,614.19

1,530.00 1,530.00
TOTAL COSTO DIRECTO 809,214.69

25 de 53
GASTOS GENERALES 96,134.71
UTILIDAD 80,921.47
IGV 177,528.76
TOTAL DISPOS.EXCRETAS 1,163,799.62

EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)


AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
- -
- -
TOTAL COSTO DIRECTO -
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL CAPACITACIÓN -

EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)


AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
38,000.00 38,000.00
52,000.00 52,000.00
73,825.45 73,825.45
20,000.00 20,000.00
18,100.00 18,100.00
60,000.00 60,000.00
SUB TOTAL COSTO INDIRECTO 261,925.45
GASTOS GENERALES -
UTILIDAD -
IGV -
TOTAL COSTO INDIRECTO 261,925.45 ###
###
TOTAL INVERSIÓN PROYECTO 2,360,399.58

r las razones por las cuales no se propone otras alternativas de solución.

mantenimiento, explicando los criterios utilizados para adecuarlos y utilizarlos


s anexos)

r DRVCS-GORESAM

26 de 53
03/2019

180

27 de 53
01/2020
Año
2 3 4 5 …. 20
2667 2678 2690 2703 2957
2667 2678 2690 2703 2957

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


3,420 15,051 3,420 15,051 3,420
3,420 3,420 3,420 3,420 3,420

0 11,631 0 11,631 0
6,087 17,729 6,110 17,754 6,377

Año
3 4 5 6 … 20

del Gobierno Regional de San Martín

PTAR UBS TOTAL

1,163,799.62 2,098,474.14
1,024,027.29 1,846,540.86

662.84 1,416.06

129,327.74 233,897.81
191.00 382.00
677.11 1,224.60
28 de 53
6,093.19 10,986.78

MARCAR CON (X)

Cuota a pagar /S/ /


Usuarios
familia/año)
60 0
62 S/.8
64 S/.8
66 S/.8
68 S/.8
71 S/.8
73 S/.8
76 S/.8
78 S/.8
81 S/.8
84 S/.8
86 S/.8
89 S/.8
92 S/.8
96 S/.8
99 S/.8
102 S/.8
106 S/.8
110 S/.8
114 S/.8
117 S/.8

Requiere subsidio
(Si/No)

29 de 53
No

30 de 53
ón, mantenimiento y/o reposición del sistema:
______________________________________________________________
ue acredite la capacidad de la entidad de asumir dicha financiamiento (Acuerdo de concejo municipal,

PACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA PARA HACERSE CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL

SOLES / MES /FAMILIA.

A DE SOLUCIÓN)

DO EN EL PROYECTO?

NIVEL MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO DE


BAJO, MEDIO , ALTO) DESASTRES

valanchas, flujos de lodo (huaycos), deslizamientos, inundaciones

RIESGOS DE DESASTRES S/

icable al proyecto?:

EIA
Otro:
DETALLADO

DOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS


31 de 53
l Centro Poblado
Estadísticas del INEI encuesta a
necesidades básicas
población beneficiaria paneles
e al servicio de agua y
fotográficos.

Estabilidad económica del país,


neficiaria cuenta con Evaluación ex post del proyecto base de
participación de los beneficiarios en
a su consumo. datos de las encuestas socioeconómicas.
todo el ciclo del proyecto.

milias cuentan con Exista voluntad política y administrativa


e; al año 1 el 100% de Registro de avance físico y financiero. de la unidad ejecutora. la
S; al año 1 el 100% Informe de valorización y liquidación de infraestructura no es afectada por
tadas; al año 1 el obras. Actas de recepción de obras; desastres naturales o provocados;
ASS y atm registro de asistentes a los talleres de pobladores cooperan con la campaña
ón, operación y educación sanitaria; registro de asistentes de educación sanitaria; miembros de
ios de agua potable y a los talleres de capacitación. JASS asisten a los talleres de gestión
de los servicios.

Trabajos Preliminares,
ón Ambiental, Cierre y

Lateral y

(1200 m.)
o
loración (25 m 3.)
1756m.)
n (1336 m.) Informes de valorizaciones y liquidación Aprobación y autorización de
aria (60Und) de obras; informe de cierre y liquidación presupuesto de inversión según
de obras; registro de asistencia de los calendario de cronograma físico y
60 Und.)
pobladores a los talleres de educación financiero aprobado. Reflejo inmediato
). sanitaria. informe evaluación ex post de del proceso de ejecución del PIP para
culminación. medir la eficiencia de la misma.
Trabajos Preliminares,
ón Ambiental, Cierre y

arios (62 Und.)

cación sanitaria.

32 de 53
ministrativa de los
ento.

33 de 53
ETENCIA DE SU NIVEL DE GOBIERNO.
EL GL COMPETENTE AUTORIZA SU FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN MEDIANTE (CONVENIO):

eros de la EPS del último año (mínimo: Balance General y Ganancias y Pérdidas)

34 de 53
ANEXO DE LA FICHA TÉCNICA PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL

I. ESTIMACION DE LA DEMANDA
Consumos proyectados por categoría

Categoría Consumo (m3/mes/ conex)

Doméstico 4.88
Comercial 0.00
Industrial 0.00
Estatal 0.07
Social 0.55

Proyección de la demanda de agua

TIPO DE CONEXIONES (Und) CONSUMO DE AGUA (l/día) DEMANDA AGUA

% DE
AÑO POBLACION Qmh= QpxK2
PÉRDIDAS Qp (lps)+ Qmd = QpxK1
DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL Qp (lps) Qb (lps) (lps);
%PERDIDAS (lps); <K1=1.3>
<K2=1.8>

0 191 25% 53 - - 1 6 60 19100 0 0 280 2162.264150943 21542.264151 0.25 0.33 0.43 0 0.60
1 198 25% 55 - - 1 6 62 19800 0 0 280 2162.264150943 22242.264151 0.26 0.34 0.45 0 0.62
2 206 25% 57 - - 1 6 64 20600 0 0 280 2162.264150943 23042.264151 0.27 0.36 0.46 0 0.64
3 213 25% 59 - - 1 6 66 21300 0 0 280 2162.264150943 23742.264151 0.27 0.37 0.48 0 0.66
4 221 25% 61 - - 1 6 68 22100 0 0 280 2162.264150943 24542.264151 0.28 0.38 0.49 0 0.68
5 230 25% 64 - - 1 6 71 23000 0 0 280 2162.264150943 25442.264151 0.29 0.39 0.51 0 0.71
6 238 25% 66 - - 1 6 73 23800 0 0 280 2162.264150943 26242.264151 0.30 0.40 0.53 0 0.73
7 247 25% 69 - - 1 6 76 24700 0 0 280 2162.264150943 27142.264151 0.31 0.42 0.54 0 0.75
8 256 25% 71 - - 1 6 78 25600 0 0 280 2162.264150943 28042.264151 0.32 0.43 0.56 0 0.78
9 266 25% 74 - - 1 6 81 26600 0 0 280 2162.264150943 29042.264151 0.34 0.45 0.58 0 0.81
10 276 25% 77 - - 1 6 84 27600 0 0 280 2162.264150943 30042.264151 0.35 0.46 0.60 0 0.83
11 286 25% 79 - - 1 6 86 28600 0 0 280 2162.264150943 31042.264151 0.36 0.48 0.62 0 0.86
12 297 25% 82 - - 1 6 89 29700 0 0 280 2162.264150943 32142.264151 0.37 0.50 0.64 0 0.89
13 308 25% 85 - - 1 6 92 30800 0 0 280 2162.264150943 33242.264151 0.38 0.51 0.67 0 0.92
14 320 25% 89 - - 1 6 96 32000 0 0 280 2162.264150943 34442.264151 0.40 0.53 0.69 0 0.96
15 332 25% 92 - - 1 6 99 33200 0 0 280 2162.264150943 35642.264151 0.41 0.55 0.72 0 0.99
16 344 25% 95 - - 1 6 102 34400 0 0 280 2162.264150943 36842.264151 0.43 0.57 0.74 0 1.02
17 357 25% 99 - - 1 6 106 35700 0 0 280 2162.264150943 38142.264151 0.44 0.59 0.77 0 1.06
18 370 25% 103 - - 1 6 110 37000 0 0 280 2162.264150943 39442.264151 0.46 0.61 0.79 0 1.10
19 384 25% 107 - - 1 6 114 38400 0 0 280 2162.264150943 40842.264151 0.47 0.63 0.82 0 1.13
20 398 25% 110 - - 1 6 117 39800 0 0 280 2162.264150943 42242.264151 0.49 0.65 0.85 0 1.17
Proyección de la demanda de alcantarillado sanitario

TIPO DE CONEXIONES (und)


PRODUCCION DE AGUA CAUDAL DE INFILTRACION DEMANDA DE
AÑO POBLACION
RESIDUAL (l/seg) (lps) ALCANTARILLADO (Qmh)
DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL

Proyección de la demanda de UBS


TIPO DE UBS (und)
AÑO
DOMESTICO ESTATAL SOCIAL TOTAL
0 53 1 6 60
1 55 1 6 62
2 57 1 6 64
3 59 1 6 66
4 61 1 6 68
5 64 1 6 71
6 66 1 6 73
7 69 1 6 76
8 71 1 6 78
9 74 1 6 81
10 77 1 6 84
11 79 1 6 86
12 82 1 6 89
13 85 1 6 92
14 89 1 6 96
15 92 1 6 99
16 95 1 6 102
17 99 1 6 106
18 103 1 6 110
19 107 1 6 114
20 110 1 6 117
II. ESTIMACION DE LA OFERTA
Oferta de agua potable Oferta de alcantarillado

Capacidad Oferta optimizada Capacidad Oferta


Componentes Componentes
actual (lps) (lps) actual (lps) optimizada (lps)

Captación (Qmd) 2.2 0 Emisor (Qmh) - -


Línea de conducción (Qmd) 22 0 PTAR (Qmh) - -
PTAP (Qmd) 0 0 Emisor final (Qmh) - -
Reservorio (m3) 10 0
Línea de aducción (Qmh) 3 0
Red de distribución (Qmh) 3 0
Línea de impulsión (Qb) - -

III. BALANCE OFERTA DEMANDA


Balance por componentes de agua

Año Captación Línea de conducción (Qmd) PTAP (Qmd) Reservorio (m3) Línea de aducción (Qmh) Red de distribución (Qmh) Línea de impulsión (Qb)

0 -0.43 -0.43 -0.43 -11 -0.60 -0.60 -


1 -0.45 -0.45 -0.45 -12 -0.62 -0.62 -
2 -0.46 -0.46 -0.46 -12 -0.64 -0.64 -
3 -0.48 -0.48 -0.48 -13 -0.66 -0.66 -
4 -0.49 -0.49 -0.49 -13 -0.68 -0.68 -
5 -0.51 -0.51 -0.51 -14 -0.71 -0.71 -
6 -0.53 -0.53 -0.53 -14 -0.73 -0.73 -
7 -0.54 -0.54 -0.54 -14 -0.75 -0.75 -
8 -0.56 -0.56 -0.56 -15 -0.78 -0.78 -
9 -0.58 -0.58 -0.58 -15 -0.81 -0.81 -
10 -0.60 -0.60 -0.60 -16 -0.83 -0.83 -
11 -0.62 -0.62 -0.62 -17 -0.86 -0.86 -
12 -0.64 -0.64 -0.64 -17 -0.89 -0.89 -
13 -0.67 -0.67 -0.67 -18 -0.92 -0.92 -
14 -0.69 -0.69 -0.69 -18 -0.96 -0.96 -
15 -0.72 -0.72 -0.72 -19 -0.99 -0.99 -
16 -0.74 -0.74 -0.74 -20 -1.02 -1.02 -
17 -0.77 -0.77 -0.77 -20 -1.06 -1.06 -
18 -0.79 -0.79 -0.79 -21 -1.10 -1.10 -
19 -0.82 -0.82 -0.82 -22 -1.13 -1.13 -
20 -0.85 -0.85 -0.85 -23 -1.17 -1.17 -

Balance por componentes de alcantarillado


Año Emisor (Qmh) PTAR (Qmh) Emisor final (Qmh)
0
1
….
20
VI. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Costos de operación y mantenimiento del servicio de agua potable

Componentes Unidad Cantidad Precio Unitario Parcial Total

1. COSTOS DE OPERACIÓN 2,319


PERSONAL Adquisición de hipoclorito de calcio al 70 % para la cloración por goteo del agua en el reservorio
Ingeniero 0
Cantidad de Solución Madre (Agua + Hipoclorito de Calcio a
Técnico 0 Volumen de Demanda
Caudal de Cloro 70%) <Smadre= Px10x%Cloro/ppm>
agua en un día total Cloro Hipoclorito de 1 día Caudal de
Obrero Mes 12 160 1,920.00 llegada a 1 día (s) (gr/día):
(l/día): (ppm: gr/l): Calcio (70%) (min) Goteo (ml/min)
INSUMOS reservorio (l/s) <P=VxD/10x
<V> <D>
%Cloro> (ml/día) (l/día) (l/semana)
Coagulante 0
Cloro al 70 % (Hipoclorito de sodio) kg/año 22.2 18 398.84 0.33 86,400 28,723 1.5 70.00 61.5 1,440 25.00 36,000 36.00 60
ENERGÍA Y COMBUSTIBLE Cloro (Kg/mes): 1.8
Combustible 0 Cloro(kg/año): 22.2 Sistema de Cloración por Goteo
Energía Eléctrica 0 Cloro(gr/Semana): 430.8
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 3,420
PERSONAL
Ingeniero 0
Técnico 0
Obrero Mes 12 160 1,920.00
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) global 1 1,500 1,500.00
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 5,739 478.2366361186

Costos de operación y mantenimiento del servicio de alcantarillado

Componentes Unidad Cantidad Precio Unitario Parcial Total

1. COSTOS DE OPERACIÓN 0
PERSONAL
Ingeniero 0
Técnico 0
Obrero 0
ENERGÍA Y COMBUSTIBLE
Energía Eléctrica 0
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 0
PERSONAL
Ingeniero 0
Técnico 0
Obrero 0
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) 0
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 0

Costos de operación y mantenimiento del sistema de tratamiento de agua residuales

Componentes Unidad Cantidad Precio Unitario Parcial Total

1. COSTOS DE OPERACIÓN 0
PERSONAL
Ingeniero 0
Técnico 0
Obrero 0
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 0
PERSONAL
Ingeniero 0
Técnico 0
Obrero 0
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) 0
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 0
V. EVALUACION SOCIAL

Cálculo de Indicador Costo efectividad por componente


Costos AGUA Costos ALCANTARILLADO Costos Tratamiento de Aguas Residuales Costos UBS
AÑO Inversión O&M Total AGUA Inversión O&M Total ALC. Inversión O&M Total TAR Inversión O&M Total UBS
0 934,674.52 5,738.84 940,413.36 0 0 1,163,799.62 1,163,799.62
1 5,739 5,738.84 0 0 1,200.00 1,200.00
2 5,739 5,738.84 0 0 1,200.00 1,200.00
3 5,739 5,738.84 0 0 1,200.00 1,200.00
4 5,739 5,738.84 0 0 1,200.00 1,200.00
5 5,739 5,738.84 0 0 1,200.00 1,200.00
6 5,739 5,738.84 0 0 1,200.00 1,200.00
7 5,739 5,738.84 0 0 1,200.00 1,200.00
8 5,739 5,738.84 0 0 1,200.00 1,200.00
9 5,739 5,738.84 0 0 1,200.00 1,200.00
10 5,739 5,738.84 0 0 1,200.00 1,200.00
11 5,739 5,738.84 0 0 1,200.00 1,200.00
12 5,739 5,738.84 0 0 1,200.00 1,200.00
13 5,739 5,738.84 0 0 1,200.00 1,200.00
14 5,739 5,738.84 0 0 1,200.00 1,200.00
15 5,739 5,738.84 0 0 1,200.00 1,200.00
16 5,739 5,738.84 0 0 1,200.00 1,200.00
17 5,739 5,738.84 0 0 1,200.00 1,200.00
18 5,739 5,738.84 0 0 1,200.00 1,200.00
19 5,739 5,738.84 0 0 1,200.00 1,200.00
20 5,739 5,738.84 0 0 1,200.00 1,200.00
VAC S/. 104,570.08 S/. 129,327.74
Población beneficiaria 191 191
Indicador Costo Efectividad (ICE) 547.5 677.1
Costos Percápita a precio de mercado 4893.6 6093.2

VI. SOSTENIBILIDAD

Tarifa Estimada de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario


Costos de O,M y Repos. (S/) Consumo Factor Valor Actual O, M y Repos. (S/) Consumos
Año
Agua Potable Alcantarillado Sanitario Total M3/Año actualización Agua Potable Alcantarillado Sanitario Total M3
0 6,025.78 6,025.78 7,862.93 0.88 5,302.69 5,302.69 7,862.93
1 6,025.78 6,025.78 8,118.43 0.88 5,302.69 5,302.69 8,118.43
2 6,025.78 6,025.78 8,410.43 0.88 5,302.69 5,302.69 8,410.43
3 6,025.78 6,025.78 8,665.93 0.88 5,302.69 5,302.69 8,665.93
4 6,025.78 6,025.78 8,957.93 0.88 5,302.69 5,302.69 8,957.93
5 6,025.78 6,025.78 9,286.43 0.88 5,302.69 5,302.69 9,286.43
6 6,025.78 6,025.78 9,578.43 0.88 5,302.69 5,302.69 9,578.43
7 6,025.78 6,025.78 9,906.93 0.88 5,302.69 5,302.69 9,906.93
8 6,025.78 6,025.78 10,235.43 0.88 5,302.69 5,302.69 10,235.43
9 6,025.78 6,025.78 10,600.43 0.88 5,302.69 5,302.69 10,600.43
10 6,025.78 6,025.78 10,965.43 0.88 5,302.69 5,302.69 10,965.43
11 6,025.78 6,025.78 11,330.43 0.88 5,302.69 5,302.69 11,330.43
12 6,025.78 6,025.78 11,731.93 0.88 5,302.69 5,302.69 11,731.93
13 6,025.78 6,025.78 12,133.43 0.88 5,302.69 5,302.69 12,133.43
14 6,025.78 6,025.78 12,571.43 0.88 5,302.69 5,302.69 12,571.43
15 6,025.78 6,025.78 13,009.43 0.88 5,302.69 5,302.69 13,009.43
16 6,025.78 6,025.78 13,447.43 0.88 5,302.69 5,302.69 13,447.43
17 6,025.78 6,025.78 13,921.93 0.88 5,302.69 5,302.69 13,921.93
18 6,025.78 6,025.78 14,396.43 0.88 5,302.69 5,302.69 14,396.43
19 6,025.78 6,025.78 14,907.43 0.88 5,302.69 5,302.69 14,907.43
20 6,025.78 6,025.78 15,418.43 0.88 5,302.69 5,302.69 15,418.43
VALOR ACTUAL S/. 753.22 S/. 986.92 0 S/. 662.84 S/. 986.92

Agua Potable (A) Alcantarillado Sanitario (B) Total (A+B) Pago de tarifa mensual
Tarifa x m3 = VAC O,M y Repos. Tarifa x m3 = VAC O,M y Repos. Tarifa x m3 = VAC O,M y Repos. m 3/mes/vivienda Tarifa x m 3 Tarifa
VAC Consumo (m3) VAC Consumo (m3) VAC Consumo (m3) 11.0 S/. 0.76 S/.8
S/. 0.76
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN FUTURA (ALTERNATIVA ÚNICA)
Proyección de la población (Doméstica) Parámetros de diseño para servicios de agua

Nº de
Año Población
personas/familia
Nº de familias Periodo de Diseño =
0 191 3.6 53 Tasa de Crecimiento Anual =
1 198 3.6 55 N° de Familias =
2 206 3.6 57 N° Personas/familia =
3 213 3.6 59
4 221 3.6 61 Población Actual =
5 230 3.6 64 Población Futura =
6 238 3.6 66
7 247 3.6 69 Dotación lt/p/dia =
8 256 3.6 71 Coeficiente de Variación Diaria (K1) =
9 266 3.6 74 Coeficiente de Variación Horaria (K2) =
10 276 3.6 77 Demanda de consumo =
11 286 3.6 79 Caudal promedio (Qproducción) =
12 297 3.6 82 Caudal Máximo Diario =
13 308 3.6 85 Caudal Máx. Horario =
14 320 3.6 89
15 332 3.6 92 Volumen de Regulación Predimensionado
16 344 3.6 95 (Instituciones Educativas: 20 % Qproducción) =
17 357 3.6 99 Volumen de Reserva (Doméstica: 20 % Qprod.) =
18 370 3.6 103 Sub Total =
19 384 3.6 107
20 398 3.6 110

Caudal máximo diario debe ser menor o igual al caudal de la fuente


Caudalpromedio sirve para calcular el volumen del reservorio (incluye % de pérdidas físicas de agua)
Caudal máximo diario sirve para calcular la captación, línea de conducción, planta de tratamiento
Caudal máximo horario sirve para calcular red de distribución

Proyección de la población Parámetros de diseño para servicios de agua


(Instituciones Educativas)
0 1 2 3
Año Población N° I.E. Periodo de Diseño =
0 14 1 Tasa de Crecimiento Anual =
1 14 1 N° de Instituciones Educativas =
2 14 1
3 14 1
4 14 1 Población Actual =
5 14 1 Población Futura =
6 14 1
7 14 1 Dotación lt/p/dia =
8 14 1 Coeficiente de Variación Diaria (K1) =
9 14 1 Coeficiente de Variación Horaria (K2) =
10 14 1 Demanda de consumo =
11 14 1 Caudal promedio (Qproducción) =
12 14 1 Caudal Máximo Diario =
13 14 1 Caudal Máx. Horario =
14 14 1
15 14 1 Volumen de Regulación Predimensionado
16 14 1 (Instituciones Educativas: 20 % Qproducción) =
17 14 1 Volumen de Reserva (Doméstica: 20 % Qprod.) =
18 14 1 Sub Total =
19 14 1
20 14 1
Determinación de la Tasa de Crecimiento Estudiantil del
POBLACIÓN ESTUDIANTIL
CC.PP.
Año 2016
I.E. Inicial 0
I.E. Primaria 27
Total 27
Fuente: http://escale.minedu.gob.pe

Número de estudiantes de las instituciones educativas

Nº de Consumo
Instit. Educat. Nº de alumnos Local
docentes (l/día)

Inicial 0 0 0 0
Primaria 13 1 1 280
Sub Total 13 1 1 280
Total (Hab.) 14
Proyección de la población (Locales Sociales) Parámetros de diseño para servicios de agua

N° Locales
Año Población
Sociales Periodo de Diseño =
0 22 6 Tasa de Crecimiento Anual =
1 22 6 N° Locales Sociales =
2 23 6
3 24 6
4 25 6 Población Actual =
5 26 6 Población Futura =
6 27 6
7 28 6 Dotación lt/p/dia =
8 29 6 Coeficiente de Variación Diaria (K1) =
9 30 6 Coeficiente de Variación Horaria (K2) =
10 31 6 Demanda de consumo =
11 32 6 Caudal promedio (Qproducción) =
12 34 6 Caudal Máximo Diario =
13 35 6 Caudal Máx. Horario =
14 36 6
15 38 6 Volumen de Regulación Predimensionado
16 39 6 (Instituciones Educativas: 20 % Qproducción) =
17 40 6 Volumen de Reserva (Doméstica: 20 % Qprod.) =
18 42 6 Sub Total =
19 43 6
20 45 6 Volumen Total de Reservorio =
VOLUMEN RESERVORIO RECOMENDADO =
URA (ALTERNATIVA ÚNICA)
diseño para servicios de agua

= 20 años
o Anual = 3.74%
= 53 Fam.
a = 3.6 Per.

= 191 Hab.
= 398 Hab.

= 100.00 l/por/día
ación Diaria (K1) = 1.30
ación Horaria (K2) = 1.80
umo = 0.46 l/seg.
Qproducción) = 0.61 l/seg.
ario = 0.80 l/seg.
io = 1.11 l/seg.

en de Regulación Predimensionado
Educativas: 20 % Qproducción) = 11 m3
eserva (Doméstica: 20 % Qprod.) = 11 m3
Sub Total = 21 m3

rdidas físicas de agua)


nta de tratamiento

diseño para servicios de agua

= 20 años
o Anual = 0.00% %
Educativas = 1 I.E.

= 14 Hab.
= 14 Hab.

= 20 l/por/día
ación Diaria (K1) = 1.3
ación Horaria (K2) = 1.8
umo = 0.00 l/seg.
Qproducción) = 0.00 l/seg.
ario = 0.00 l/seg.
io = 0.01 l/seg.

en de Regulación Predimensionado
Educativas: 20 % Qproducción) = 0.06 m3
eserva (Doméstica: 20 % Qprod.) = 0.06 m3
Sub Total = 0.11 m3

e la Tasa de Crecimiento Estudiantil del CC.PP. Juningue


POBLACIÓN ESTUDIANTIL TASA DE CRECIMIENTO
Año 2017 ANUAL (r)
0
13
13 -11.47%
nedu.gob.pe

Dotación de agua en I.E.

Dotación
Instituciones
l/alumno/
Educativas
día
Educ. Inicial y Primaria 20
Educ. Secundaria 25
diseño para servicios de agua

= 20 años
o Anual = 3.74% %
s = 6 Und

= 22 Hab.
= 45 Hab.

= 100 l/por/día
ación Diaria (K1) = 1.3
ación Horaria (K2) = 1.8
umo = 0.05 l/seg.
Qproducción) = 0.05 l/seg.
ario = 0.07 l/seg.
io = 0.09 l/seg.

en de Regulación Predimensionado
Educativas: 20 % Qproducción) = 0.90 m3
eserva (Doméstica: 20 % Qprod.) = 0.90 m3
Sub Total = 1.80 m3

Volumen Total de Reservorio = 23 m3


N RESERVORIO RECOMENDADO = 25.00 m3
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN FUTURA

LOCALIDAD JUNINGUE

DISTRITO MOYOBAMBA
DISTRITO
PROVINCIA MOYOBAMBA
REGION SAN MARTIN Moyobamba
Fuente: INEI

Datos de Base Localidad r = (Nt/No) ^(1/t)-1


Año base 2018 Donde
N° viviendas
53 r=Tasa de Crecimiento Promedio Anual
año base

Instituciones 7

Pob. año
191 Nt= Población Nominalmente Censada del 2007
base
D. Viv. año
3.6 No= Población Nominalmente Censada del 1993
base

Datos Proyecciones Donde T toma los siguientes valores, según sea el


Tasa de T= Años transcurridos entre censos (entre el Censo
3.74%
Crecimiento Años redondeado sin decimales).
Horizonte de
TOTAL
Evaluación

PROY. PROY.
Nº AÑO
POBLACIONAL VIVIENDAS PROYECCIÓN DE LA POBL
Población (Hab)
0 2018 191 53 450
1 2019 198 55
2 2020 206 57 400
3 2021 213 59
4 2022 221 61 350
5 2023 230 64
6 2024 238 66 300
7 2025 247 69
8 2026 256 71 250
9 2027 266 74
10 2028 276 77 200
11 2029 286 79
12 2030 297 82 150
13 2031 308 85
14 2032 320 89 100
15 2033 332 92
16 2034 344 95 50
17 2035 357 99
18 2036 370 103 0
19 2037 384 107
18 20 22 24 26 28 30 32 34
20 2038 398 110 20 20 20 20 20 20 20 20 20
TOTAL 5938 1647

PADRON de USUARIOS
Sexo Nº %
Varones 104 54.5%
Mujeres 87 45.5%
Total 191 100.0%

Viviendas Instituciones Total


53 7 60
01 I.E. Primaria, 01 PRONOEI, 01 Local
Comunal, 01 Club de Madres, 03 Iglesias.
UTURA

POBLACIÓN DISTRITAL TASA DE CRECIMIENTO ANUAL


Año 1993 Año 2007 (r)

38,880 65,048 3.74%

miento Promedio Anual

Nominalmente Censada del 2007

Nominalmente Censada del 1993

os siguientes valores, según sea el caso:


urridos entre censos (entre el Censo del 1993 y 2007 ha transcurrido 14
do sin decimales).

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN

Población (Hab)

4 26 28 30 32 34 36 38
20 20 20 20 20 20 20
Consumo de agua potable proyectada (Alternativa Única)

Cobertura Consumo
Consumo
Población proyectada de Población futura servida instituciones
doméstico
Horizonte conexión educativas
del Año
proyecto Instituciones Local Instituciones Local
Domesticas Domesticas
Educativas Sociales Total % Educativas Sociales Total lt/hab/día lt/hab/día
(Hab.) (Hab.)
(Est.) (hab.) (Est.) (hab.)

0 2018 191 14 22 227 0% 191 14 22 227 100 20


1 2019 198 14 22 234 100% 198 14 22 234 100 20
2 2020 206 14 22 242 100% 206 14 22 242 100 20
3 2021 213 14 22 249 100% 213 14 22 249 100 20
4 2022 221 14 22 257 100% 221 14 22 257 100 20
5 2023 230 14 22 266 100% 230 14 22 266 100 20
6 2024 238 14 22 274 100% 238 14 22 274 100 20
7 2025 247 14 22 283 100% 247 14 22 283 100 20
8 2026 256 14 22 292 100% 256 14 22 292 100 20
9 2027 266 14 22 302 100% 266 14 22 302 100 20
10 2028 276 14 22 312 100% 276 14 22 312 100 20
11 2029 286 14 22 322 100% 286 14 22 322 100 20
12 2030 297 14 22 333 100% 297 14 22 333 100 20
13 2031 308 14 22 344 100% 308 14 22 344 100 20
14 2032 320 14 22 356 100% 320 14 22 356 100 20
15 2033 332 14 22 368 100% 332 14 22 368 100 20
16 2034 344 14 22 380 100% 344 14 22 380 100 20
17 2035 357 14 22 393 100% 357 14 22 393 100 20
18 2036 370 14 22 406 100% 370 14 22 406 100 20
19 2037 384 14 22 420 100% 384 14 22 420 100 20
20 2038 398 14 22 434 100% 398 14 22 434 100 20
Consumo
Consumo total
Social

lt/hab/día lt/día m3/año

100 21542.26 7863


100 22242.26 8118
100 23042.26 8410
100 23742.26 8666
100 24542.26 8958
100 25442.26 9286
100 26242.26 9578
100 27142.26 9907
100 28042.26 10235
100 29042.26 10600
100 30042.26 10965
100 31042.26 11330
100 32142.26 11732
100 33242.26 12133
100 34442.26 12571
100 35642.26 13009
100 36842.26 13447
100 38142.26 13922
100 39442.26 14396
100 40842.26 14907
100 42242.26 15418
Demanda de producción de agua proyectada (Alternativa Única)

CV CV
Demanda de
Población consumo consumo Demanda de volume
Consumo total producción de
proyectada Demanda de máximo máximo almacenamiento (m
Horizonte agua Horizonte
Pérdidas producción diario horario
del Año del Año
físicas de agua l/s
proyecto proyecto
(Qp) VREG=
Habitantes lt/día lt/seg lt/seg lt/día K1= 1.3 K2= 1.8
(20%*Qp)

0 2018 227 21542.26 0.25 25% 0.33 28723 0 2018 0.33 0.43 0.60 5.74
1 2019 234 22242.26 0.26 25% 0.34 29656 1 2019 0.34 0.45 0.62 5.93
2 2020 242 23042.26 0.27 25% 0.36 30723 2 2020 0.36 0.46 0.64 6.14
3 2021 249 23742.26 0.27 25% 0.37 31656 3 2021 0.37 0.48 0.66 6.33
4 2022 257 24542.26 0.28 25% 0.38 32723 4 2022 0.38 0.49 0.68 6.54
5 2023 266 25442.26 0.29 25% 0.39 33923 5 2023 0.39 0.51 0.71 6.78
6 2024 274 26242.26 0.30 25% 0.40 34990 6 2024 0.40 0.53 0.73 7.00
7 2025 283 27142.26 0.31 25% 0.42 36190 7 2025 0.42 0.54 0.75 7.24
8 2026 292 28042.26 0.32 25% 0.43 37390 8 2026 0.43 0.56 0.78 7.48
9 2027 302 29042.26 0.34 25% 0.45 38723 9 2027 0.45 0.58 0.81 7.74
10 2028 312 30042.26 0.35 25% 0.46 40056 10 2028 0.46 0.60 0.83 8.01
11 2029 322 31042.26 0.36 25% 0.48 41390 11 2029 0.48 0.62 0.86 8.28
12 2030 333 32142.26 0.37 25% 0.50 42856 12 2030 0.50 0.64 0.89 8.57
13 2031 344 33242.26 0.38 25% 0.51 44323 13 2031 0.51 0.67 0.92 8.86
14 2032 356 34442.26 0.40 25% 0.53 45923 14 2032 0.53 0.69 0.96 9.18
15 2033 368 35642.26 0.41 25% 0.55 47523 15 2033 0.55 0.72 0.99 9.50
16 2034 380 36842.26 0.43 25% 0.57 49123 16 2034 0.57 0.74 1.02 9.82
17 2035 393 38142.26 0.44 25% 0.59 50856 17 2035 0.59 0.77 1.06 10.17
18 2036 406 39442.26 0.46 25% 0.61 52590 18 2036 0.61 0.79 1.10 10.52
19 2037 420 40842.26 0.47 25% 0.63 54456 19 2037 0.63 0.82 1.13 10.89
20 2038 434 42242.26 0.49 25% 0.65 56323 20 2038 0.65 0.85 1.17 11.26
V° Recomendado
Demanda de volumen
almacenamiento (m3)

Volumen
VRES=
Reservorio
(VR=VREG+
(20%*Qp)
VRES)
5.74 11
5.93 12
6.14 12
6.33 13
6.54 13
6.78 14
7.00 14
7.24 14
7.48 15
7.74 15
8.01 16
8.28 17
8.57 17
8.86 18
9.18 18
9.50 19
9.82 20
10.17 20
10.52 21
10.89 22
11.26 23
V° Recomendado 25

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