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Capacitacin Ocupacional
DIPCO LTDA.
INDUCCIN PERSONAL LINEA DE MANDO
Mdulo 2
Requisitos y especificaciones de la Norma OHSAS 18001:2007 aplicacin y control en las diferentes actividades laborales Trminos empleados en la Norma OHSAS 18.001, interpretacin y aplicacin Aplicar y controlar los elementos de Gestin de la Norma OHSAS 18.001 Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional Marco legal aplicable con respecto a la Norma OHSAS 18.001 Aplicacin practica de los diferentes elementos de la Norma OHSAS 18.001
El Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional es una herramienta que permite sistematizar la gestin de riesgos, asociados a la actividad de la empresa, es decir, permite sistematizar en forma planificada todas las acciones de prevencin en una empresa. Este sistema se basa en las Especificaciones de Evaluacin de la Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001 (Occupational Healt and Safety Assessment Series), el cual posee una estructura similar a los sistemas de certificacin ISO.
NORMAS DE REFERENCIA
OHSAS 18001:1999
Norma Chilena 18000
DEFINICIONES
Salud y Seguridad Ocupacional:
Condiciones y factores que afectan el bienestar de los empleados, personal temporal, contratistas, visitantes y cualquier otro personal en el lugar de trabajo. Peligro: Fuente o situacin con potencial de dao en trminos de lesiones o enfermedades, dao a a la propiedad, dao al ambiente de trabajo o una combinacin de stos.
DEFINICIONES
Riesgo: Combinacin entre la probabilidad y las consecuencias de ocurrencia de un evento peligroso especfico. Riesgo tolerable: Riesgos que ha sido reducido a un nivel aceptable por la organizacin, teniendo en cuenta sus obligaciones legales y su Poltica de S&SO.
DEFINICIONES
Riesgo Moderado:
Son aquellos riesgos que se encuentran en algn grado de mitigacin y cuyas medidas de control deben ser evaluadas permanentemente
Riesgo critico / intolerable: Es aquel riesgo cuya evaluacin alcanza la mayor magnitud, ya sea por la gravedad de sus consecuencias o por su alta probabilidad de ocurrencia.
Revisin de la Gerencia
Poltica de S&SO
Planificacin
Implementacin y Operacin
4.6.
Proveedores Procesos
Lesiones Enfermedades Producto No Conforme Contaminacin Ambiental Daos Daos Lesiones Enfermedades Contaminacin Ambiental Producto No Conforme
Insumos
Producto Servicio
Lesiones Enfermedades
Daos Contaminacin Ambiental Servicio No Conforme
Cliente
OHSAS 18001: SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Contabilidad
Estudio de propuestas
Puesta en marcha
PREPARACION MINA
Instalacin de faena
Topografa Mecnico
Elctrico
ESQUEMA DE PLANIFICACION
Identificacin de Peligros Estimacin del Riesgo Valorizacin del Riesgo
Anlisis del Riesgo
Proceso seguro?
Gestin del Riesgo
ESQUEMA DE PLANIFICACION
ENTRADAS Informacin de la organizacin PROCESOS SALIDAS Gestin del Riesgo
Caractersticas
Requisitos de La Norma
Requisitos de La Norma
Requisitos de La Norma
ESQUEMA DE PLANIFICACION
ENTRADAS
Informacin de la Organizacin Planos Flujogramas de Procesos Materiales Peligrosos Condiciones de Trabajo Datos de Monitoreo
ENTRADAS
Requisitos de la Norma
Poltica Req. Legales y otros Funciones y responsabilidades Consulta y comunicacin Registros Auditora No conformidades
ESQUEMA DE PLANIFICACION
PROCESO PROCESO
Requisitos de la Norma Mantener documentacin Mantener datos y
Registros
Control operativo Evaluacin del
Desempeo
Acciones correctivas Retroalimentacin a la
Gerencia
ESQUEMA DE PLANIFICACION
SALIDAS
IDENTIFICACION DE PELIGROS Reconocimiento del Peligro Caracterizacin del Peligro EVALUACION DE RIESGOS Determinacin del Riesgo Priorizacin del Riesgo
CONTROL DE RIESGOS Intervencin Seguimiento y Revisin
OHSAS 18001: SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
RECONOCIMIENTO DE PELIGROS
CLASIFICACION DE PELIGROS FACTORES DE RIESGO HIGIENICOS Fsicos Qumicos Biolgicos Ergonmicos Psicosociales DE SEGURIDAD Mecnicos Elctricos Locativos CLASIFICACION DE PELIGROS Control Total de Prdidas FACTORES DEL TRABAJO Condiciones Inseguras Condiciones Subestndar
IDENTIFICACION DE PELIGROS
Operacin / Actividad
mbito S S
A
A A S
Extraccin de marina
Atropello
IDENTIFICACION DE PELIGROS
Operacin / Actividad
mbito
Fortificacin
RISes y RILes
Ruido
A
A
EVALUACION DE RIESGOS
TCNICAS MEDIDAS DE CONTROL
Mediciones Higinicas
Mediciones de Seguridad Anlisis Probabilidad / Consecuencia Anlisis rbol de eventos Anlisis rbol de fallas
En la fuente
En el medio En el individuo Relacionadas con la Norma Por exigencias legales Por exigencias del cliente Por concepto tcnico
PRIORIZACION
PRIORIZACIN / TOLERABILIDAD / ACEPTACIN
Probabilidad / Consecuencia Grado de peligrosidad Grado de repercusin Tolerabilidad Criterios legales o normativos
1
2 4
VALOR
1
PROBABILIDAD (P)
Baja: El contacto y la exposicin es con valores de los agentes inferiores al 50% de los L.P. corregidos (nivel de accin) .
Media: El contacto y exposicin es con valores de los agentes entre el 50 y 100% de los L.P. Alta: El contacto y la exposicin es con valores de los agentes superiores al 100% de los L.P. corregidos.
CONSECUENCIA (C)
PROBABILIDAD (P)
POR (X)
1
2 4 8
1
2 4 8
2
4 8 16
4
8 16 32
8
16 32 64
CLASIFICACION DE RIESGOS
CLASIFICACION INTOLERABLE VALOR MAGNITUD DEL RIESGO (MR) 64
CRITICO
MODERADO
32
8 16
TOLERABLE
14
PLAN DE ACCION
ACCIONES A TOMAR SEGN GRADO DE RIESGO
TOLERABLE MODERADO No requiere controles adicionales Requiere de monitoreo para verificar que se cumple con los controles establecidos Se debe iniciar un estudio de la actividad para reducir o controlar el riesgo, es necesario fijar plazos y controlar peridicamente Establecer plan de accin para reducir el grado de riesgo, las medidas de control deben ser inmediatas
CRITICO
INTOLERABLE
EVALUACION DE RIESGOS
Actividad Descripcin del Peligro P C MR Clasificacin
8 2 16 8 4 32
Moderado Critico
Extraccin de marina
Atropellamiento
equipo minero
8 8 64
Intolerable
IDENTIFICACION DE PELIGROS
Actividad Descripcin del Peligro
P C MR Clasificacin
4 4 16
Moderado
Fortificacin
4 4 16
Moderado
Proyeccin de lechada
8 4 32
Critico
INTERVENCIN
GESTIN DEL RIESGO Eliminacin del Peligro Reduccin del Riesgo Disminucin de la Probabilidad Disminucin de la Consecuencia Intervencin de las Personas EPP TRATAMIENTO DEL RIESGO Identificar opciones Evaluar las opciones
MEDIDAS DE CONTROL
Elaborar de Anlisis Seguro de Trabajo Elaborar Procedimientos de Trabajo Seguro Determinar causas bsicas e inmediatas Charlas operacionales Charlas de 5 minutos orientadas a los riesgos intolerables y crticos Difusin de Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional
MEDIDAS DE CONTROL
Entrenamiento y verificacin de uso de elementos de proteccin personal Anlisis de tareas Estudio de puestos de puestos de trabajo Observaciones orientadas a la verificacin de los estndares establecidos Inspeccin de herramientas, equipos, materiales, etc.
MEDIDAS DE CONTROL
Registros de accidentes y enfermedades profesionales Registros de exmenes mdicos y psicolgicos Registros de puestos de trabajo Registros de monitoreo ambiental Registro de entrenamiento Registro de auditorias y actas de revisiones
ANALISIS CAUSAL
Peligro
Causas Inmediata Bsica
Exceso de confianza Cada distinto nivel Adoptar posicin insegura, inadecuada No disponer de punto de amarre
Medidas de control
Revisar Falta de habilidad peridicamente puntos de amarre Falta de concentracin Disponer de cola de seguridad, arns