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Centro Agroempresarial

y Minero
REGIONAL BOLVAR
rendiz
ugo Andrs Marrugo Flrez
NORMA INTERNACIONAL ISO
9001: 2015

INFORMACION DOCUMENTADA
Y
PROCEDIMIENTOS
NORMA INTERNACIONAL ISO
9001: 2015

LISTA DE DOCUMENTOS
Y REGISTROS OBLIGATORIOS
DE LA ISO 9001:2015
NORMA INTERNACIONAL ISO
9001: 2015

DOCUMENTOS OBLIGATORIOS
NORMA INTERNACIONAL ISO
9001: 2015

Alcance del Sistema de Gestin de Calidad (4.3)

Operacin de los Procesos (4.4)

Poltica de la Calidad

Control de la Produccin y el Servicio (8.5.1)

Informacin documentada requerida y determinada


como necesaria (7.5)
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REGISTROS OBLIGATORIOS
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9001: 2015

Operacin de Procesos (4.4)

Objetivos de Calidad (6.2.1)

Seguimiento y Medicin de Recursos (7.1.5)

Competencia (7.2)

Planificacin Operativa y Control (8.1)

Revisar los requisitos (8.2.3)


NORMA INTERNACIONAL ISO
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Diseo y Desarrollo (8.3.5)

Cambios del Diseo y Desarrollo (8.3.6)

Productos y Servicios que le son prestados


externamente (8.4.1)

Trazabilidad (8.5.2)

Control de Cambios (8.5.6)

Liberacin de Productos y Servicios (8.6)


NORMA INTERNACIONAL ISO
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Control de No Conformes en las Salidas de los


procesos, productos y servicios (8.7)

Monitoreo, medicin, anlisis y evaluacin


Generalidades (9.1.1)

Auditora Interna (9.2)

Revisin de la Gestin (9.3)

No conformidad y Acciones correctivas (10.2)


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PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS
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Procedimiento para la determinacin del contexto de


la organizacin y las partes interesadas (4.1 y 4.2)

Procedimiento para tratar o abordar el riesgo y las


oportunidades (6.1)

Procedimiento para la competencia, la capacitacin y


la concienciacin (7.1.5, 7.2 y 7.3)

Procedimiento para el mantenimiento del


equipamiento y la medicin del equipamiento (7.1.5)
NORMA INTERNACIONAL ISO
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Procedimiento para el control de registros y


documentos (7.5)

Procedimiento de ventas (8.2)

Procedimiento para el diseo y desarrollo (8.3)

Procedimiento para produccin y provisin del


servicio (8.5)

Procedimiento de almacenamiento (8.5.4)


NORMA INTERNACIONAL ISO
9001: 2015

Procedimiento para la gestin de no conformidades y


acciones correctivas (8.7 y 10.2)

Procedimiento para la monitorizacin de la


satisfaccin del cliente (9.1.2)

Procedimiento para la auditoria interna (9.2)

Procedimiento para la revisin por la direccin (9.3)


GRACIAS

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