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ISO 17024:2012
Trminos y definiciones
Requisitos generales
Temas legales
Gestin de la imparcialidad
Contratacin externa
Otros recursos
Fin
Quejas.
Normatividad
Evaluacin de la conformidad -
NTC
EN
EN45013
45013(2003)
NTC- -EN
(2003)
EN45013
45013(1994)
(1994)
Requisitos generales para los
organismos que realizan la
certificacin de personas
ISO/IEC
ISO/IEC17024
17024(2003)
(2003)
NTC
NTC - ISO/IEC17024
- ISO/IEC 17024(2003)
(2003)
NTC/ISO/IEC
NTC/ISO/IEC17024:2013
17024:2013
Resolucin 140/94
(Guas ISO/IEC 28, 40, 42)
Resolucin 8728/01
Circular nica Titulo V
(NTC - EN 45013)
(NTC - ISO/IEC 17024)
ONAC-2009
Certificacin de personas
- Examen
- Competencia
- Calificacin
Normas de Competencia
Referencias normativas.
ISO IEC 17000 Evaluacin de la Conformidad.
Vocabulario y principios generales.
Esquema de certificacin
Requisitos especficos de certificacin relacionados con categoras
especificadas de personas a las que se aplican las mismas normas y
reglas particulares y, los mismos procedimientos
Competencia
Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades para lograr los
resultados previstos
Calificacin
Educacin, formacin y experiencia laboral demostrada, cuando sea
aplicable
DEBE : MANDATORIO
ASEGURAR: METODOLOGA PARA
CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO, ESCRITA O
N , PERO SE DEBE DEMOSTRAR EVIDENCIA
DEBERA: INDICA UNA RECOMENDACIN
PUEDE: INDICA UN PERMISO, UN POSIBILIDAD
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PRINCIPIOS AUDITORIA
INTEGRIDAD: PROFESIONALISMO
PRESENTACIN ECUNIME: VERACIDAD Y
EXACTITUD.
DEBIDO CUIDADO PROFESIONAL: DILIGENCIA Y
JUICIO AL AUDITAR.
CONFIDENCIALIDAD: SEGURIDAD INFORMACIN.
INDEPENDENCIA: IMPARCIAL Y OBJETIVO.
ENFOQUE BASADO EN EVIDENCIA
REUNIN APERTURA:
PRESENTACIN-CONFIRMACIN PLAN DE AUDITORIA
OBJETIVO, ALCANCE, CRITERIOS- ES MUESTRAL
METODOLOGA: TIEMPO, CAMBIOS, CANALES
COMUNICACIN, RECURSOS, PREGUNTAS AUDITADOS.
CONFIFENCIALIDAD- SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIA.
CONDICIONES FINALIZACIN AUDITORIA
FECHA REUNIN CIERRE
GUAS Y OBSERVADORES.
EXAMEN DEL SISTEMA: RECOLECCIN Y
VERIFICACIN INFORMACIN RELEVANTE A
OBJETIVOS, ALCANCE Y CRITERIOS,
FUNCIONES, ACTIVIDADES, PROCESOS,
RECOLECTADA POR MEDIO MUESTREO,
VERIFICADA Y LUEGO REGISTRADA
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INFORME AUDITORIA
IDENTIFICACIN CLIENTE
ALCANCE Y OBJETIVO
LUGARES Y FECHAS EJECUCIN
IDENTIFICACIN DOCUMENTOS DE REFERENCIA
MIEMBROS: EQUIPO Y AUDITADOS
RESMEN HALLAZGOS
NO CONFORMIDAD
CONCLUSIONES
GRADO EN QUE SE CUMPLEN CRITERIOS AUDITORIA
LISTA DE DISTRIBUCIN EN UN TIEMPO ACORDADO
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REALIZACIN DEL SEGUIMIENTO A LA
AUDITORIA
LAS CONCLUSIONES DE LA AUDITORIAPUEDEN
INDICAR LA NECESIDAD DE ACCIONES
CORRECTIVAS, PREVENTIVAS O DE MEJORA.
TALES ACCIONES EMPRENDIDAS EN TIEMPO
ACORDADO.
LA FINALIZACIN Y EFECTIVIDAD DE ESTAS
ACCIONES DEBERA SER VERIFICADA, POR
PARTE DE UNA AUDITORIA POSTERIOR.
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FIN DE LA PRESENTACIN
TALLERES