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INTEGRANTES:

AREVALO PEA, Sadith .


CABANILLAS GUERRA, Astrid Lorens.
CALLE RIVERA, Karen Mayli.
DVILA SAMILLN, Fabricio Jeancarlos.
LPEZ MEJA, Lucero Cassana.
1. SITUACION ACTUAL DE LA UNIDAD
EJECUTORA N 005- NAYLAMP
El Proyecto Especial Naylamp - Unidad Ejecutora N 005, fue creada mediante
Ley N 28939
del 22 de diciembre del 2006 y el Decreto Supremo N 029- 2006-ED del 2006,
que nace con
el fin de garantizar, activar, potenciar, la proteccin, defensa y conservacin e
investigacin del
patrimonio arqueolgico de Lambayeque y desarrollar un polo turstico
sostenible y est
conformada por los Museos Tumbas Reales de Sipn, Museo arqueolgico
Nacional Brning,
Museo Nacional Sicn y los museos de sitio de Tcume y Huaca Rajada Sipn.
LA PROPUESTA DEL PROYECTO ESPECIAL NAYLAMP - UNIDAD EJECUTORA N 005 NAYLAMP LAMBAYEQUE ES
CONVERTIRLO EN EL EPICENTRO DE LA ZONA TURSTICA DE LA MACRO REGIN NORTE DEL PER, PUES
CUENTA CON INMEJORABLES CONDICIONES ESTRATGICAS DE UBICACIN, FCIL ACCESO, AS COMO
CONDICIONES LOGSTICAS AL SER PUNTO DE PARTIDA HACIA LA ZONA NOR ORIENTAL DEL PER.

LA REGIN LAMBAYEQUE, CONVERTIDA EN UN INDISCUTIBLE ESCENARIO TURSTICO, GRACIAS A LA


PRESENCIA DE SUS MUSEOS, RIQUEZA ARQUEOLGICA E HISTRICA, BELLEZA PAISAJSTICA DE FLORA Y
FAUNA Y RECONOCIDA ETNOGRAFA, SE VIENE PLANTEANDO CONSOLIDARLO ESTRATGICAMENTE EN BASE A
TRES ELEMENTOS: HISTORIA, NATURALEZA Y CULTURA VIVA.
2.- PROPSITOS DE LA
UNIDAD EJECUTORA N 005
NAYLAMP
MISIN

SER UNA UNIDAD EJECUTORA POR EXCELENCIA, EN INVESTIGACIN, CONSERVACIN, DEFENSA, PUESTA
EN VALOR Y DIFUSIN DEL PATRIMONIO ARQUEOLGICO DE LAS CUENCAS DE LAMBAYEQUE, AS COMO
LOGRAR UNA PTIMA GESTIN DE LOS MUSEOS Y A LA VEZ SER UN ENTE ARTICULADOR CON INCLUSIN
SOCIAL, QUE FORTALEZCA LA IDENTIDAD CULTURAL DE LA PREDOMINANTE MATRIZ TNICA Y CULTURAL
MUCHIK COMO QUECHUA DE LA POBLACIN MESTIZA LAMBAYECANA.
VISIN

SEREMOS LA UNIDAD EJECUTORA DENTRO DEL MINISTERIO DE CULTURA, CARACTERIZADA POR LA ALTA
CALIDAD DE SUS SERVICIOS CULTURALES, CIENTFICOS Y EDUCATIVOS, AS COMO RECONOCIDA
NACIONAL E INTERNACIONALMENTE COMO ALIADO ESTRATGICO DE LOS AGENTES PBLICOS Y
PRIVADOS, EN LA GESTIN EFICIENTE, MULTIDISCIPLINARIA Y TRANSPARENTE EN LA INVESTIGACIN,
CONSERVACIN, DEFENSA, PUESTA EN VALOR COMO DIFUSIN DEL PATRIMONIO ARQUEOLGICO Y LA
GESTIN DE LOS MUSEOS CON INCLUSIN SOCIAL DE LA REGIN LAMBAYEQUE
EL PROYECTO ESPECIAL NAYLAMP TIENE
COMO OBJETIVOS
EL PROYECTO ESPECIAL TIENE COMO FINALIDAD GARANTIZAR ACTIVAR Y POTENCIAR LA PROTECCIN,
DEFENSA, CONSERVACIN, INVESTIGACIN, DIFUSIN Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO ARQUEOLGICO
DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, PARA DESARROLLAR UN POLO DE TURISMO SOSTENIBLE, SIENDO SUS
OBJETIVOS:
IMPULSAR EL PROCESO DE INVESTIGACIN CONSERVACIN Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO ARQUEOLGICO A
FIN DE OPTIMIZAR E INTEGRAR LOS PROCESOS TCNICOS-CULTURALES.
LOGRAR UNA GESTIN DE ALTA CALIDAD QUE ASEGURE EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES INSTITUCIONALES.
CONSERVAR, RESTAURAR Y DIFUNDIR EL PATRIMONIO CULTURAL MUEBLE QUE TIENEN A CARGO LOS MUSEOS.
ASEGURAR LA DIFUSIN Y VIGILANCIA DEL PATRIMONIO ARQUEOLGICO DE LAMBAYEQUE
Presupuesto de apertura 2017 de la
Unidad Ejecutora 005
Naylamp Lambayeque asciende a
S/. 9, 803,890
4.-CLASIFICACION DEL PRESUPUESTO POR
INGRESOS
4) Origen de los Ingresos / Fuente de Financiamiento Total
1.- Recursos Ordinarios
00 Recursos Ordinarios 8.203.890
2.- Recursos Directamente Recaudados
09 Recursos Directamente Recaudados 1.600.000
3.- Recursos por Operaciones Oficiales de Crdito
19 Recursos por Operaciones Ofic. de Crdito -

4.- Donaciones y Transferencias


13 Donaciones y Transferencias -

5.- Recursos Determinados


04 Contribuciones a Fondos -

07 Fondo de Compensacin Municipal -

08 Impuestos Municipales -

18 Canon y Sobrecanon, Regalas, Renta de Aduanas y Participaciones -

TOTAL DE INGRESOS 9.803.890


5.- CLASIFICACION GENERICA DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS
5) Categora del Gasto Grupo Genrico del Gasto Importe

2.1 Personal y Obligaciones Sociales


Gastos Corrientes 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones
6.824.073
2.3 Bienes y Servicios

2.4 Donaciones y Transferencias

2.5 Otros gastos

2.4 Donaciones y Transferencias de


Gastos de Capital 2.979.817
Capital

2.6 Adquisicin de Activos No


Financieros

Servicios de la Deuda 2.8. Servicio de Deuda Pblica -

TOTAL EGRESOS 9.803.890


6.- DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO POR
RUBROS
6) Categora de Gasto Recursos FONCOMN Impuestos Recursos Directamente Canon
Ordinarios Municipales Recaudados
Total
Gastos Corrientes
2.1 Personal y Obligaciones 0.40 % 0.40 % 0.80 %
Sociales
2.2 Pensiones y Otras 0.3 %
prestaciones Sociales
0.50 % 0.80 %
2.3 Bienes y Servicios 68.70 % 57.2 % 125.9 %
2.4 Donaciones y 0% 0% 0%

Transferencias
2.5. Otros Gastos 0% 0.2 %
0.2%
Gastos de Capital
2.4 Donaciones y 30.40 % 72.3 %
Transferencias 41.9%
2.6 Gastos de Inversiones 0% 0%
0%

Servicios de la Deuda
2.8 Servicio de la Deuda Pblica 0%
0% 0%

TOTAL GENERAL 100% 100% 200%


7.- PRIORIZACION Y CONTENIDO DE
PROGRAMAS DE GESTION

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