• Auditoría de la documentación del sistema de gestión
• Evaluación de la ubicación y condiciones específicas en las que se encuentra implantado el sistema, recopilando la información sobre el alcance del sistema, sus procesos y ubicaciones, aspectos legales y reglamentarios relacionados y su cumplimiento. • Revisión del grado de comprensión, por la organización, de los requisitos del documento normativo, en particular lo concerniente a la identificación de aspectos clave o significativos del desempeño de procesos, objetivos y funcionamiento del sistema de gestión • Evaluará si las auditorías internas y la revisión por la dirección se planifican y realizan FASE 2
• Verificar el cumplimiento en terreno de las actividades
planificadas, considerándose una revisión a todos los requisitos normativos. • Realización de actividades de seguimiento, medición, informe y revisión con relación a los objetivos y metas de desempeño. • Relación con el cumplimiento de la legislación vigente. • Control operacional de los procesos del cliente y Control Auditoría Internas y Revisión por la Dirección. • Responsabilidad de la dirección en relación con las políticas del cliente, se desarrollan entrevistas a distintos cargos de la organización, según sea requerido y los procedimientos que sean más relevantes dentro del Sistema de Gestión. • Requisitos legales aplicables, responsabilidad, competencia del personal, los procedimientos, los datos de desempeño, y los hallazgos y conclusiones de las auditorías internas. MANTENCIÓN (meses 11 y 23)
• Las acciones correctivas implementadas para solucionar los Hallazgos y/o No
Conformidades detectadas en la auditoria de certificación. • Revisión de las Auditorías Internas y revisión por la dirección • Eficacia del Sistema de Gestión en relación al logro de los objetivos, Continuidad en el control operativo, revisión de cualquier cambio. • Utilización de la Marca de la casa Certificadora. • Tratamiento de Reclamos. • Revisión y seguimiento de todos, o parte de los procesos que son parte del sistema de gestión según lo especificado en el Plan de Auditoria. TOTAL: 64 UF $1.737.984 TOTAL 70 UF $1.900.924 TOTAL 65 UF $1.765.744 TOTAL: 68 UF $1.846.612