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CASAS

CERTIFICADORAS
ISO 9001/2015
01 AENOR

02 APPLUS

03 BUREAU VERITAS

04 SGS

05 TÜV
FASE 1

• Auditoría de la documentación del sistema de gestión


• Evaluación de la ubicación y condiciones específicas en las que
se encuentra implantado el sistema, recopilando la información
sobre el alcance del sistema, sus procesos y ubicaciones,
aspectos legales y reglamentarios relacionados y su
cumplimiento.
• Revisión del grado de comprensión, por la organización, de los
requisitos del documento normativo, en particular lo
concerniente a la identificación de aspectos clave o significativos
del desempeño de procesos, objetivos y funcionamiento del
sistema de gestión
• Evaluará si las auditorías internas y la revisión por la dirección se
planifican y realizan
FASE 2

• Verificar el cumplimiento en terreno de las actividades


planificadas, considerándose una revisión a todos los requisitos
normativos.
• Realización de actividades de seguimiento, medición, informe y
revisión con relación a los objetivos y metas de desempeño.
• Relación con el cumplimiento de la legislación vigente.
• Control operacional de los procesos del cliente y Control
Auditoría Internas y Revisión por la Dirección.
• Responsabilidad de la dirección en relación con las políticas del
cliente, se desarrollan entrevistas a distintos cargos de la
organización, según sea requerido y los procedimientos que
sean más relevantes dentro del Sistema de Gestión.
• Requisitos legales aplicables, responsabilidad, competencia del
personal, los procedimientos, los datos de desempeño, y los
hallazgos y conclusiones de las auditorías internas.
MANTENCIÓN (meses 11 y 23)

• Las acciones correctivas implementadas para solucionar los Hallazgos y/o No


Conformidades detectadas en la auditoria de certificación.
• Revisión de las Auditorías Internas y revisión por la dirección
• Eficacia del Sistema de Gestión en relación al logro de los objetivos,
Continuidad en el control operativo, revisión de cualquier cambio.
• Utilización de la Marca de la casa Certificadora.
• Tratamiento de Reclamos.
• Revisión y seguimiento de todos, o parte de los procesos que son parte del
sistema de gestión según lo especificado en el Plan de Auditoria.
TOTAL: 64 UF  $1.737.984
TOTAL 70 UF  $1.900.924
TOTAL 65 UF  $1.765.744
TOTAL: 68 UF  $1.846.612

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