Sunteți pe pagina 1din 115

S.C. IRIDEX GROUP S.R.L.

DEPARTAMENT GESTIUNEA DESEURILOR

COD 72 E

REFERAT DE NECESITATE

Va rugam sa aprobati efectuarea cheltuielilor specificate mai jos

Nr. Denumire materiale Masura U.M Cantitate Valoarea Primitor


Crt. totala

1
Ulei Hidraulic H46/208 L buc 2 Mecanici utilaje

TOTAL 0.00
Justificarea cheltuielilor se va efectua in ......... zile cu decont de cheltuieli in numerar sau prin decontare bancara .
01.09.2022
PROPUN APROBAREA INTOCMIT,
........................................ Monica Leonida
OBSERVATII :
Documentele valabile pentru decontare sunt urmatoarele :
1.Factura fiscala confirmata .
2.Chitanta fiscala confirmata .
3.Contract pentru prestari servicii si stat de plata aferent .
4.In cazuri speciale , cu aprobarea expresa a conducerii unitatii :
a/. bon de vanzare cu stampila unitatii ;
b/. proces verbal de procurare de pe piata libera ;
SE APROBA,
DIRECTOR
EXECUTIV
id furnizor cod piesa nume piesa pret piesa stare
sp301 A001 pompa de apa 68.39 in stoc
sp302 A002 alternator 380.73 in stoc
sp303 A003 filtru de apa 15.4 in stoc
sp304 A004 rulment roata 35.16 in stoc
sp305 A005 amortizor 160.23 in stoc
sp306 A006 baie de ulei 101.89 stoc epuizat
sp307 A007 placute de fran 65.99 in stoc
sp308 A008 rotoare frana 85.73 stoc epuizat
sp309 A009 far 35.19 in stoc
sp310 A010 cablu frana 15.49 in stoc

numar piesa A008


Pret piesa 85.73
#N/A
S.C. IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT S.R.L.
DEPARTAMENT GESTIUNEA DESEURILOR
SE ABROBA,
COD 11 DIRECTOR

REFERAT DE NECESITATE

Va rugam sa aprobati efectuarea cheltuielilor specificate mai jos pentru

CABINA PAZA

Nr. Felul cheltuielilor Cantitate UM P/U Valoarea totala


crt.

1 BIROU 1.00 BUC 290.83 290.83


2 SCAUN BIROU 1 BUC 208.35 208.35
3 RADIATOR ULEI 1 BUC 157.50 157.50
4 RAFT METALIC 2 BUC 70.83 141.66
5 PERDEA +KIT 1 BUC 78.99 78.99
6 0.00
7 0.00
8 0.00
9 0.00
10 0.00
11 0.00
12 0.00

TOTAL 877.33
1052.80

Justificarea cheltuielilor se va efectua in ......... zile cu decont de cheltuieli in numerar sau prin decontare bancara .
Data.: 3.11.2016
PROPUN APROBAREA INTOCMIT,MIHAI NICOLETA
…………………………….

OBSERVATII :
Documentele valabile pentru decontare sunt urmatoarele :
1.Factura fiscala confirmata .
2.Chitanta fiscala confirmata .
3.Contract pentru prestari servicii si stat de plata aferent .
4.In cazuri speciale , cu aprobarea expresa a conducerii unitatii :
a/. bon de vanzare cu stampila unitatii ;
b/. proces verbal de procurare de pe piata libera ;
c/. proces verbal justificativ ;
S.C. IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT S.R.L.
DEPARTAMENT GESTIUNEA DESEURILOR
SE ABROBA,
COD 11 DIRECTOR

REFERAT DE NECESITATE

Va rugam sa aprobati efectuarea cheltuielilor specificate mai jos pentru

B 51 DEX

Nr. Felul cheltuielilor Cantitate UM P/U Valoarea totala


crt.

1 SPALAT INT-EXT 1.00 BUC 200.00 200.00


2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00
7 0.00
8 0.00
9 0.00
10 0.00
11 0.00
12 0.00

TOTAL 200.00

Justificarea cheltuielilor se va efectua in ......... zile cu decont de cheltuieli in numerar sau prin decontare bancara .
Data.: 7.10.2016
PROPUN APROBAREA INTOCMIT,MIHAI NICOLETA
…………………………….

OBSERVATII :
Documentele valabile pentru decontare sunt urmatoarele :
1.Factura fiscala confirmata .
2.Chitanta fiscala confirmata .
3.Contract pentru prestari servicii si stat de plata aferent .
4.In cazuri speciale , cu aprobarea expresa a conducerii unitatii :
a/. bon de vanzare cu stampila unitatii ;
b/. proces verbal de procurare de pe piata libera ;
c/. proces verbal justificativ ;
S.C. IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT S.R.L.
DEPARTAMENT GESTIUNEA DESEURILOR
SE ABROBA,
COD 71 DIRECTOR

REFERAT DE NECESITATE

Va rugam sa aprobati efectuarea cheltuielilor specificate mai jos pentru

ACOPERIRE

Nr. Felul cheltuielilor Cantitate UM P/U Valoarea totala


crt.

1 MOTOCOASA 1 BUC 1589.99 1589.99


2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00
7 0.00
8 0.00
9 0.00
10 0.00
11 0.00
12 0.00

TOTAL 1589.99

Justificarea cheltuielilor se va efectua in ......... zile cu decont de cheltuieli in numerar sau prin decontare bancara .
Data.: 25.08.2016
PROPUN APROBAREA INTOCMIT,MIHAI NICOLETA
…………………………….

OBSERVATII :
Documentele valabile pentru decontare sunt urmatoarele :
1.Factura fiscala confirmata .
2.Chitanta fiscala confirmata .
3.Contract pentru prestari servicii si stat de plata aferent .
4.In cazuri speciale , cu aprobarea expresa a conducerii unitatii :
a/. bon de vanzare cu stampila unitatii ;
b/. proces verbal de procurare de pe piata libera ;
c/. proces verbal justificativ ;
S.C. IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT S.R.L.
DEPARTAMENT GESTIUNEA DESEURILOR
SE ABROBA,
COD 10 DIRECTOR

REFERAT DE NECESITATE

Va rugam sa aprobati efectuarea cheltuielilor specificate mai jos pentru

TUDOR MARCEL
PAZA
Nr. Felul cheltuielilor Cantitate UM P/U Valoarea totala
crt.

1 ROUTER INTERNET 1 BUC 100.00 100.00


2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00
7 0.00
8 0.00
9 0.00
10 0.00
11 0.00
12 0.00

TOTAL 100.00

Justificarea cheltuielilor se va efectua in ......... zile cu decont de cheltuieli in numerar sau prin decontare bancara .
Data.: 04.11.2016
PROPUN APROBAREA INTOCMIT,MIHAI NICOLETA
…………………………….

OBSERVATII :
Documentele valabile pentru decontare sunt urmatoarele :
1.Factura fiscala confirmata .
2.Chitanta fiscala confirmata .
3.Contract pentru prestari servicii si stat de plata aferent .
4.In cazuri speciale , cu aprobarea expresa a conducerii unitatii :
a/. bon de vanzare cu stampila unitatii ;
b/. proces verbal de procurare de pe piata libera ;
c/. proces verbal justificativ ;
S.C. IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT S.R.L.
DEPARTAMENT GESTIUNEA DESEURILOR
SE ABROBA,
COD 10 DIRECTOR

REFERAT DE NECESITATE

Va rugam sa aprobati efectuarea cheltuielilor specificate mai jos pentru

COMPLECTARE TRUSA MEDICALA

Felul cheltuielilor Cantitate UM P/U Valoarea totala

Nr.
crt.
1 FURAZOLIDON 2 BUC 10 20.00
2 NOSPA FORTE 2 BUC 15 30.00
3 ALGOCAMIN 2 BUC 10 20.00
4 ANTINEVRALGIC 2 BUC 10 20.00
5 BETADINA 1 BUC 15 15.00
6 SPIRT 2 BUC 10 20.00
7 PARASINUS 3 BUC 10 30.00
8 KETONAL 2 BUC 20 40.00
9 OMEZ 2 BUC 20 40.00
10 IBUPROFEN 2 BUC 15 30.00
11 COLEBIL 2 BUC 10 20.00
12 LEUCOPLAST 30 BUC 0.5 15.00
13
14
15
16
TOTAL 300.00

Justificarea cheltuielilor se va efectua in ......... zile cu decont de cheltuieli in numerar sau prin decontare bancara .
Data.30.06.2015
PROPUN APROBAREA INTOCMIT,MIHAI NICOLETA
........................................ …………………………….
OBSERVATII :
Documentele valabile pentru decontare sunt urmatoarele :
1.Factura fiscala confirmata .
2.Chitanta fiscala confirmata .
3.Contract pentru prestari servicii si stat de plata aferent .
4.In cazuri speciale , cu aprobarea expresa a conducerii unitatii :
a/. bon de vanzare cu stampila unitatii ;
b/. proces verbal de procurare de pe piata libera ;
c/. proces verbal justificativ ;
S.C. IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT S.R.L.
DEPARTAMENT GESTIUNEA DESEURILOR
SE ABROBA,
COD 46 DIRECTOR

REFERAT DE NECESITATE

Va rugam sa aprobati efectuarea cheltuielilor specificate mai jos pentru

PRELATA STATIE COMPOST

Felul cheltuielilor Cantitate UM P/U Valoarea totala

Nr.
crt.
1 SURUB M 20*120 36 BUC 4.7 169.20
2 PIULITA M 20 36 BUC 0.77 27.72
3 SAIBA M 20 ( 36 BUC ) 0.6 KG 15 9.00
4
TOTAL 205.92
255.34

Justificarea cheltuielilor se va efectua in ......... zile cu decont de cheltuieli in numerar sau prin decontare bancara .
Data.:10.10.2013
PROPUN APROBAREA INTOCMIT,MIHAI NICOLETA
........................................ …………………………….
OBSERVATII :
Documentele valabile pentru decontare sunt urmatoarele :
1.Factura fiscala confirmata .
2.Chitanta fiscala confirmata .
3.Contract pentru prestari servicii si stat de plata aferent .
4.In cazuri speciale , cu aprobarea expresa a conducerii unitatii :
a/. bon de vanzare cu stampila unitatii ;
b/. proces verbal de procurare de pe piata libera ;
c/. proces verbal justificativ ;
S.C. IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT S.R.L.
DEPARTAMENT GESTIUNEA DESEURILOR
SE ABROBA,
COD 17 DIRECTOR

REFERAT DE NECESITATE

Va rugam sa aprobati efectuarea cheltuielilor specificate mai jos pentru

STANCA STEFAN

Nr. Felul cheltuielilor Cantitate UM P/U Valoarea totala


crt.

1 ABONAMENT CFR 1 BUC 111.30 111.30


2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00
7 0.00
8 0.00
9 0.00
10 0.00
11 0.00
12 0.00

TOTAL 111.30

Justificarea cheltuielilor se va efectua in ......... zile cu decont de cheltuieli in numerar sau prin decontare bancara .
Data.:09.01.2018
PROPUN APROBAREA INTOCMIT,MIHAI NICOLETA
........................................ …………………………….
OBSERVATII :
Documentele valabile pentru decontare sunt urmatoarele :
1.Factura fiscala confirmata .
2.Chitanta fiscala confirmata .
3.Contract pentru prestari servicii si stat de plata aferent .
4.In cazuri speciale , cu aprobarea expresa a conducerii unitatii :
a/. bon de vanzare cu stampila unitatii ;
b/. proces verbal de procurare de pe piata libera ;
c/. proces verbal justificativ ;
S.C. IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT S.R.L.
DEPARTAMENT GESTIUNEA DESEURILOR
SE ABROBA,
COD 17 DIRECTOR

REFERAT DE NECESITATE

Va rugam sa aprobati efectuarea cheltuielilor specificate mai jos pentru

CAPTARE BIOGAZ

Nr. Felul cheltuielilor Cantitate UM P/U Valoarea totala


crt.

1 FURTUN PSI TIP C 2.00 BUC 250.00 500.00


2 STUT FURTUN 1 BUC 50.00 50.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00
7
8
9
10

TOTAL 550.00

Justificarea cheltuielilor se va efectua in ......... zile cu decont de cheltuieli in numerar sau prin decontare bancara .
Data.:23.03.2017
PROPUN APROBAREA INTOCMIT,MIHAI NICOLETA
........................................ …………………………….
OBSERVATII :
Documentele valabile pentru decontare sunt urmatoarele :
1.Factura fiscala confirmata .
2.Chitanta fiscala confirmata .
3.Contract pentru prestari servicii si stat de plata aferent .
4.In cazuri speciale , cu aprobarea expresa a conducerii unitatii :
a/. bon de vanzare cu stampila unitatii ;
b/. proces verbal de procurare de pe piata libera ;
c/. proces verbal justificativ ;
PALL KLW04 KLW07

Valva Pneumatica By-pass 1 TSXPSY2600M Power Supply 1 Solutie de pH 7.00, 250 ml TPL 7 1

Valva cu motor Tr 2- inlocuire intregral 1 Solutie de pH 7.00, 250 ml TPL 7 1 Solutie de pH 4.01, 250 ml TPL 4 1

Up-grade sistem ventilatie statie-inlocui 1 Solutie de pH 4.01, 250 ml TPL 4 1 Inlocuire transmiter pH 1

Union PVC-U/EPDM PN16 d40DN32 5 Siguranta diferentiala 25A 3 Inlocuire transmiter conductivitate 1

Union PVC-U/EPDM PN16 d25DN20 5 Senzor capacitiv 1 Inlocuire preamplificator pH 2

TSXPSY2600M Power Supply 1 Semering pompa CAT 4 Inlocuire electrod pH 3

Teava d63 15 reparatie UPS 1 Inlocuire electrod conductivitate 3

Solutie de pH 7.00, 250 ml TPL 7 1 reparatie compresor aer statie 1 Reparatie pompe dozatoare acid 1

Solutie de pH 4.01, 250 ml TPL 4 1 Inchiriere pompa intalta presiune integrala 2 Pompe de inalta presiune 3 x rezivii ,2 x reparatii 2

Siguranta diferentiala 25A 3 Inchiriere cap pompa inalta presiune 1 O-ring discuri hidraulice 10

Senzor de debit 1 Achizitie Computer industrial 1 Kit Service motor pompe liniare 1

Senzor capacitiv 2 Reparatie pompe centrifuga 1

Semering pompa CAT 4 Inlocuire transmiter presiune 0-100 bar 1

Revizie panou electric 1 Inlocuire transmiter pH 2

inlocuire UPS 1 Inlocuire transmiter conductivitate 2

Inlocuire compresor aer statie 1 Inlocuire sursa 1

Inlocuire carduri comunicare PLC 4 Inlocuire protectie termica 3

Inchiriere pompa intalta presiune integr 2 Inlocuire preamplificator pH 2

Inchiriere cap pompa inalta presiune 2 Inlocuire manometru 0-100 bar 1

Holender d63 9 Inlocuire manomentru 0-10 bar 1

Garnitura flansa 10 Inlocuire electrod pH 3

Disc hidraulic 100 Inlocuire electrod conductivitate 3

Curele trapezoidale XPA 1340 5 Inlocuire contacte auxiliare 3

Cot 90-40 5 Reparatie pompe dozatoare acid 1

Cot 90° PVC-U 5 Pompe de inalta presiune 3 x rezivii ,2 x reparatii 2

Cot 90° d63 8 O-ring discuri hidraulice 50

Baterie pentru TSX37 2 Kit Service motor pompe liniare 2

Achizitie Computer industrial 1 kit motor pompa lineara 1

Reparatie pompe centrifuga 2

Reparatie unitate clima panou electric 1

Reductie d50-32 5

Inlocuit piulite bronz modul 5

Inlocuire transmiter presiune 0-100 bar 2

Inlocuire transmiter pH 2

Inlocuire transmiter conductivitate 2

Inlocuire sursa 1

Inlocuire protectie termica 3

Inlocuire preamplificator pH 2

Inlocuire manometru 0-100 bar 2

Inlocuire manomentru 0-10 bar 2

Inlocuire intrerupator presiune 2

Inlocuire furtune permeat module PU- 10

Inlocuire electrod pH 3

Inlocuire electrod conductivitate 3

Inlocuire convertor frecventa 1

Inlocuire contacte auxiliare 3

Reparatie pompe dozatoare acid 2

Racord rapid QS-10 9

Racord rapid L QSL-3/8-10 9

Racord rapid L QSL-1/2-10 9

Push-in connector QS-8 9

Pompe de inalta presiune 3 x rezivii ,2 2

Pompe de inalta presiune 2

O-ring discuri hidraulice 100

Mufa egala PN16 d63 7

Mufa egala d50 5

Mufa 60 5

Membrane pentru module 70

Kit Service motor pompe liniare 2

kit motor pompa lineara 2

Inlocure contactori 3

Inlocuit tirant modul 3

TOTAL 181,091.00 TOTAL 65,000.00 TOTAL 44,000.00


S.C. IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT S.R.L.
DEPARTAMENT GESTIUNEA DESEURILOR
SE ABROBA,
COD 11 DIRECTOR

REFERAT DE NECESITATE

Va rugam sa aprobati efectuarea cheltuielilor specificate mai jos pentru

DAMIAN GHEORGHE

Nr. Felul cheltuielilor Cantitate UM P/U Valoarea totala


crt.

1 ABONAMENT CFR 1 BUC 92.40 92.40


2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00
7 0.00
8 0.00
9 0.00
10 0.00

TOTAL 92.40

Justificarea cheltuielilor se va efectua in ......... zile cu decont de cheltuieli in numerar sau prin decontare bancara .
Data.: 06.02.2017
PROPUN APROBAREA INTOCMIT,MIHAI NICOLETA
........................................ …………………………….
OBSERVATII :
Documentele valabile pentru decontare sunt urmatoarele :
1.Factura fiscala confirmata .
2.Chitanta fiscala confirmata .
3.Contract pentru prestari servicii si stat de plata aferent .
4.In cazuri speciale , cu aprobarea expresa a conducerii unitatii :
a/. bon de vanzare cu stampila unitatii ;
b/. proces verbal de procurare de pe piata libera ;
c/. proces verbal justificativ ;
S.C. IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT S.R.L.
DEPARTAMENT GESTIUNEA DESEURILOR
SE ABROBA,
COD 16 DIRECTOR

REFERAT DE NECESITATE

Va rugam sa aprobati efectuarea cheltuielilor specificate mai jos pentru

SCHIMBATOARELE DE CALDURA

Felul cheltuielilor Cantitate UM P/U Valoarea totala

Nr.
crt.
1 MUFA ZINCATA 2" 2 BUC
2 REDUCTIE ZINCATA 2"-1"1/4 2 BUC
3 REDUCTIE ZINCATA 2"-1"1/2 1 BUC
4 COT ZINCATA 1"1/2 NR 1 1 BUC
5 HOLENDER ZINCAT 1"1/2 NR 1 1 BUC
6 NIPLU ZN 1"1/2 2 BUC
7 ROBINET APA 1"1/2 NR 2 2 BUC
8 RACORD PPR 50*1"1/2 FE 3 BUC
9 TEAVA PPR 50 COMPOZIT 4 ML
10 MUFA PPR 50*1"1/2 FI 1 BUC
11 COT PPR 50-90◦ 4 BUC
12 COT ZINCAT 1"1/4 NR 1 2 BUC
13 COT ZINCAT 1"1/4 NR 2 9 BUC
14 COT ZINCAT 1"1/2 NR 2 1 BUC
15 NIPLU ZN 1"1/4 7 BUC
16 RACORD PPR 40*1"1/4 FE 2 BUC
17 COT PPR 40-90◦ 4 BUC
18 TEAVA PPR 40 COMPOZIT 4 ML
19 MUFA PPR 40*1"1/4 FI 1 BUC
20 TEU PPR 50 1 BUC
21 TEU PPR 40 1 BUC
22 TEU ZINCAT 1" 1/4 2 BUC
23 ROBINET APA 1"1/4 NR 2 2 BUC
24 HOLENDER ZINCAT 1"1/4 NR 1 2 BUC
25 TEU ZINCAT 1" 1/4*1/2 1 BUC
26 TEAVA ZINCATA 1"1/4 6 ML
27 TEAVA PPR 63 COMPOZIT 8 ML
28 COT PPR 63-90◦ 1 BUC
29 PIESA BRANSARE 63*3/4 1 BUC
30 BRATARA 63 4 BUC
31 BRATARA 1"1/4 6 BUC
32 TEAVA PPR 25 COMPOZIT 4 ML
33 HOLENDER PPR 25*3/4 FI 1 BUC
34 HOLENDER PPR 25*3/4 FE 1 BUC
35 COT PPR 25*90◦ 6 BUC
36 STUT FILETAT INOX 25 1 BUC
37 FUIOR CANEPA 1 BUC
Justificarea cheltuielilor se va efectua in ......... zile cu decont de cheltuieli in numerar sau prin decontare bancara .
Data.:11.07.2014
PROPUN APROBAREA INTOCMIT,MIHAI NICOLETA
........................................ …………………………….
OBSERVATII :
Documentele valabile pentru decontare sunt urmatoarele :
1.Factura fiscala confirmata .
2.Chitanta fiscala confirmata .
3.Contract pentru prestari servicii si stat de plata aferent .
4.In cazuri speciale , cu aprobarea expresa a conducerii unitatii :
a/. bon de vanzare cu stampila unitatii ;
b/. proces verbal de procurare de pe piata libera ;
c/. proces verbal justificativ ;
S.C. IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT S.R.L.
DEPARTAMENT GESTIUNEA DESEURILOR
SE ABROBA,
COD 10 DIRECTOR

REFERAT DE NECESITATE

Va rugam sa aprobati efectuarea cheltuielilor specificate mai jos pentru

GRUP ELECTROGEN CANTAR

Felul cheltuielilor Cantitate UM P/U Valoarea totala

Nr.
crt.
1 BENZINA 41.15 L 4.86 199.99
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00
7 0.00
8 0.00
9 0.00
10 0.00

TOTAL 199.99

Justificarea cheltuielilor se va efectua in ......... zile cu decont de cheltuieli in numerar sau prin decontare bancara .
Data.:01.02.2017
PROPUN APROBAREA INTOCMIT,MIHAI NICOLETA
........................................ …………………………….
OBSERVATII :
Documentele valabile pentru decontare sunt urmatoarele :
1.Factura fiscala confirmata .
2.Chitanta fiscala confirmata .
3.Contract pentru prestari servicii si stat de plata aferent .
4.In cazuri speciale , cu aprobarea expresa a conducerii unitatii :
a/. bon de vanzare cu stampila unitatii ;
b/. proces verbal de procurare de pe piata libera ;
c/. proces verbal justificativ ;
S.C. IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT S.R.L.
DEPARTAMENT GESTIUNEA DESEURILOR
SE ABROBA,
COD 27 DIRECTOR

REFERAT DE NECESITATE

Va rugam sa aprobati efectuarea cheltuielilor specificate mai jos pentru

COMPOST

Felul cheltuielilor Cantitate UM P/U Valoarea totala

Nr.
crt.
1 LOPATA 2 BUC 50 100.00
2 0.00
3 0.00

TOTAL 100.00

Justificarea cheltuielilor se va efectua in ......... zile cu decont de cheltuieli in numerar sau prin decontare bancara .
Data.:02.04.2014
PROPUN APROBAREA INTOCMIT,MIHAI NICOLETA
........................................ …………………………….
OBSERVATII :
Documentele valabile pentru decontare sunt urmatoarele :
1.Factura fiscala confirmata .
2.Chitanta fiscala confirmata .
3.Contract pentru prestari servicii si stat de plata aferent .
4.In cazuri speciale , cu aprobarea expresa a conducerii unitatii :
a/. bon de vanzare cu stampila unitatii ;
b/. proces verbal de procurare de pe piata libera ;
c/. proces verbal justificativ ;
S.C. IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT S.R.L.
DEPARTAMENT GESTIUNEA DESEURILOR
SE ABROBA,
COD 24.5 DIRECTOR

REFERAT DE NECESITATE

Va rugam sa aprobati efectuarea cheltuielilor specificate mai jos pentru

NICULAE STELIAN-DEPLASARE MEGIDIA

Felul cheltuielilor Cantitate UM P/U Valoarea totala

Nr.
crt.
1 DIURNA 12 BUC 32.50 390.00
2 0.00
3 0.00
4
5

TOTAL 390.00

Justificarea cheltuielilor se va efectua in ......... zile cu decont de cheltuieli in numerar sau prin decontare bancara .
Data.:3.11.2014
PROPUN APROBAREA INTOCMIT,MIHAI NICOLETA
........................................ …………………………….
OBSERVATII :
Documentele valabile pentru decontare sunt urmatoarele :
1.Factura fiscala confirmata .
2.Chitanta fiscala confirmata .
3.Contract pentru prestari servicii si stat de plata aferent .
4.In cazuri speciale , cu aprobarea expresa a conducerii unitatii :
a/. bon de vanzare cu stampila unitatii ;
b/. proces verbal de procurare de pe piata libera ;
c/. proces verbal justificativ ;
S.C. IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT S.R.L.
DEPARTAMENT GESTIUNEA DESEURILOR
SE ABROBA,
COD 75.5 DIRECTOR

REFERAT DE NECESITATE

Va rugam sa aprobati efectuarea cheltuielilor specificate mai jos pentru

PRELUNGIRE CAMIN

Felul cheltuielilor Cantitate UM P/U Valoarea totala

Nr.
crt.
1 CIMENT 10 SAC 25 250.00
2 0.00
3 0.00

TOTAL 250.00

Justificarea cheltuielilor se va efectua in ......... zile cu decont de cheltuieli in numerar sau prin decontare bancara .
Data.:25.04.2014
PROPUN APROBAREA INTOCMIT,MIHAI NICOLETA
........................................ …………………………….
OBSERVATII :
Documentele valabile pentru decontare sunt urmatoarele :
1.Factura fiscala confirmata .
2.Chitanta fiscala confirmata .
3.Contract pentru prestari servicii si stat de plata aferent .
4.In cazuri speciale , cu aprobarea expresa a conducerii unitatii :
a/. bon de vanzare cu stampila unitatii ;
b/. proces verbal de procurare de pe piata libera ;
c/. proces verbal justificativ ;
S.C. IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT S.R.L.
DEPARTAMENT GESTIUNEA DESEURILOR
SE ABROBA,
COD 75.16 DIRECTOR

REFERAT DE NECESITATE

Va rugam sa aprobati efectuarea cheltuielilor specificate mai jos pentru

TABLOU PROVIZORIU PENTRU MONTAREA STATEI DE EPURARE

Felul cheltuielilor Cantitate UM P/U Valoarea totala

Nr.
crt.
1 PRIZA SUKO SIMPLA 2 BUC 25 50.00
2 SIGURANTA 20 A 2 BUC 30 60.00
0.00

TOTAL 110.00

Justificarea cheltuielilor se va efectua in ......... zile cu decont de cheltuieli in numerar sau prin decontare bancara .
Data.:07.05.2013
PROPUN APROBAREA INTOCMIT,MIHAI NICOLETA
........................................ …………………………….
OBSERVATII :
Documentele valabile pentru decontare sunt urmatoarele :
1.Factura fiscala confirmata .
2.Chitanta fiscala confirmata .
3.Contract pentru prestari servicii si stat de plata aferent .
4.In cazuri speciale , cu aprobarea expresa a conducerii unitatii :
a/. bon de vanzare cu stampila unitatii ;
b/. proces verbal de procurare de pe piata libera ;
c/. proces verbal justificativ ;
S.C. IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT S.R.L.
DEPARTAMENT GESTIUNEA DESEURILOR
SE ABROBA,
COD 27 DIRECTOR

REFERAT DE NECESITATE

Va rugam sa aprobati efectuarea cheltuielilor specificate mai jos pentru

TOCATOR

Felul cheltuielilor Cantitate UM P/U Valoarea totala

Nr.
crt.
1 DRUJBA 2 BUC 600 1200.00
2 0.00

TOTAL 1200.00

Justificarea cheltuielilor se va efectua in ......... zile cu decont de cheltuieli in numerar sau prin decontare bancara .
Data.:23.05.2014
PROPUN APROBAREA INTOCMIT,MIHAI NICOLETA
........................................ …………………………….
OBSERVATII :
Documentele valabile pentru decontare sunt urmatoarele :
1.Factura fiscala confirmata .
2.Chitanta fiscala confirmata .
3.Contract pentru prestari servicii si stat de plata aferent .
4.In cazuri speciale , cu aprobarea expresa a conducerii unitatii :
a/. bon de vanzare cu stampila unitatii ;
b/. proces verbal de procurare de pe piata libera ;
c/. proces verbal justificativ ;
S.C. IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT S.R.L.
DEPARTAMENT GESTIUNEA DESEURILOR
SE ABROBA,
COD 14 DIRECTOR

REFERAT DE NECESITATE

Va rugam sa aprobati efectuarea cheltuielilor specificate mai jos pentru

INCINERATOR

Felul cheltuielilor Cantitate UM P/U Valoarea totala

Nr.
crt.
1 Servicii distribuire bauturi calde 200 BUC 1 200.00
2 0.00
3 0.00

TOTAL 200.00

Justificarea cheltuielilor se va efectua in ......... zile cu decont de cheltuieli in numerar sau prin decontare bancara .
Data.:09.07.2013
PROPUN APROBAREA INTOCMIT,MIHAI NICOLETA
........................................ …………………………….
OBSERVATII :
Documentele valabile pentru decontare sunt urmatoarele :
1.Factura fiscala confirmata .
2.Chitanta fiscala confirmata .
3.Contract pentru prestari servicii si stat de plata aferent .
4.In cazuri speciale , cu aprobarea expresa a conducerii unitatii :
a/. bon de vanzare cu stampila unitatii ;
b/. proces verbal de procurare de pe piata libera ;
c/. proces verbal justificativ ;
S.C. IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT S.R.L.
DEPARTAMENT GESTIUNEA DESEURILOR
SE ABROBA,
COD 10 DIRECTOR

REFERAT DE NECESITATE

Va rugam sa aprobati efectuarea cheltuielilor specificate mai jos pentru

ADMINISTRATIV

Felul cheltuielilor Cantitate UM P/U Valoarea totala

Nr.
crt.
1 CARTUS FAX 1 BUC 150 150.00
2 CONDICA PREZENTA 10 BUC 10 100.00

TOTAL 250.00

Justificarea cheltuielilor se va efectua in ......... zile cu decont de cheltuieli in numerar sau prin decontare bancara .
Data.:02.05.2013
PROPUN APROBAREA INTOCMIT,MIHAI NICOLETA
........................................ …………………………….
OBSERVATII :
Documentele valabile pentru decontare sunt urmatoarele :
1.Factura fiscala confirmata .
2.Chitanta fiscala confirmata .
3.Contract pentru prestari servicii si stat de plata aferent .
4.In cazuri speciale , cu aprobarea expresa a conducerii unitatii :
a/. bon de vanzare cu stampila unitatii ;
b/. proces verbal de procurare de pe piata libera ;
c/. proces verbal justificativ ;
S.C. IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT S.R.L.
DEPARTAMENT GESTIUNEA DESEURILOR
SE ABROBA,
COD 10 DIRECTOR

REFERAT DE NECESITATE

Va rugam sa aprobati efectuarea cheltuielilor specificate mai jos pentru

B 51 DEX

Felul cheltuielilor Cantitate UM P/U Valoarea totala

Nr.
crt.
1 ROVINIETA 1 ZI 1.00 B 49.81 49.81
2 0.00
3 0.00
4 0.00
5 0.00
6 0.00
7 0.00
8 0.00
0.00

TOTAL 49.81

Justificarea cheltuielilor se va efectua in ......... zile cu decont de cheltuieli in numerar sau prin decontare bancara .
Data.:25.01.2016
PROPUN APROBAREA INTOCMIT,NICOLETA MIHAI
........................................ …………………………….
OBSERVATII :
Documentele valabile pentru decontare sunt urmatoarele :
1.Factura fiscala confirmata .
2.Chitanta fiscala confirmata .
3.Contract pentru prestari servicii si stat de plata aferent .
4.In cazuri speciale , cu aprobarea expresa a conducerii unitatii :
a/. bon de vanzare cu stampila unitatii ;
b/. proces verbal de procurare de pe piata libera ;
c/. proces verbal justificativ ;
S.C. IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT S.R.L.
DEPARTAMENT GESTIUNEA DESEURILOR
SE ABROBA,
COD 11 DIRECTOR

REFERAT DE NECESITATE

Va rugam sa aprobati efectuarea cheltuielilor specificate mai jos pentru

SALA MESE SORTARE

Felul cheltuielilor Cantitate UM P/U Valoarea totala

Nr.
crt.
1 FRIGIDER 1 BUC 1000 1000.00
0.00

TOTAL 1000.00

Justificarea cheltuielilor se va efectua in ......... zile cu decont de cheltuieli in numerar sau prin decontare bancara .
Data.:13.03.2013
PROPUN APROBAREA INTOCMIT,MIHAI NICOLETA
........................................ …………………………….
OBSERVATII :
Documentele valabile pentru decontare sunt urmatoarele :
1.Factura fiscala confirmata .
2.Chitanta fiscala confirmata .
3.Contract pentru prestari servicii si stat de plata aferent .
4.In cazuri speciale , cu aprobarea expresa a conducerii unitatii :
a/. bon de vanzare cu stampila unitatii ;
b/. proces verbal de procurare de pe piata libera ;
c/. proces verbal justificativ ;
S.C. IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT S.R.L.
DEPARTAMENT GESTIUNEA DESEURILOR
SE ABROBA,
COD 10 DIRECTOR

REFERAT DE NECESITATE

Va rugam sa aprobati efectuarea cheltuielilor specificate mai jos pentru

COMPLECTARE TRUSA MEDICALA

Felul cheltuielilor Cantitate UM P/U Valoarea totala

Nr.
crt.
1 FURAZOLIDON 2 BUC 10 20.00
2 NOSPA FORTE 2 BUC 15 30.00
3 IBALGIN 3 BUC 15 45.00
4 ALGOCAMIN 2 BUC 10 20.00
5 ANTINEVRALGIC 2 BUC 10 20.00
6 BETADINA 2 BUC 15 30.00
7 APA OXIGENATA 2 BUC 10 20.00
8 PARASINUS 3 BUC 10 30.00
9 COMPRESE STERILE 2 BUC 5 10.00
10 FASA STERILA 2 BUC 5 10.00
11 PLASTURI 50 BUC 0.5 25.00
12 TRIFERMENT 2 BUC 20 40.00
13 OMEZ 1 BUC 10 10.00
14 Ketonal 2 buc 20 40
15
16
TOTAL 350.00

Justificarea cheltuielilor se va efectua in ......... zile cu decont de cheltuieli in numerar sau prin decontare bancara .
Data.:18.11.2014
PROPUN APROBAREA INTOCMIT,MIHAI NICOLETA
........................................ …………………………….
OBSERVATII :
Documentele valabile pentru decontare sunt urmatoarele :
1.Factura fiscala confirmata .
2.Chitanta fiscala confirmata .
3.Contract pentru prestari servicii si stat de plata aferent .
4.In cazuri speciale , cu aprobarea expresa a conducerii unitatii :
a/. bon de vanzare cu stampila unitatii ;
b/. proces verbal de procurare de pe piata libera ;
c/. proces verbal justificativ ;
S.C. IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT S.R.L.
DEPARTAMENT GESTIUNEA DESEURILOR
SE ABROBA,
COD 11 DIRECTOR

REFERAT DE NECESITATE

Va rugam sa aprobati efectuarea cheltuielilor specificate mai jos pentru

COMPLECTARE TRUSA MEDICALA

Felul cheltuielilor Cantitate UM P/U Valoarea totala

Nr.
crt.
1 FURAZOLIDON 2 BUC 10 20.00
2 NOSPA FORTE 2 BUC 15 30.00
3 IBALGIN 3 BUC 15 45.00
4 ALGOCAMIN 2 BUC 10 20.00
5 ANTINEVRALGIC 2 BUC 10 20.00
6 BETADINA 2 BUC 15 30.00
7 APA OXIGENATA 2 BUC 10 20.00
8 PARASINUS 3 BUC 10 30.00
9 COMPRESE STERILE 2 BUC 5 10.00
10 FASA STERILA 2 BUC 5 10.00
11 PLASTURI 50 BUC 0.5 25.00
12 TRIFERMENT 2 BUC 20 40.00
13 OMEZ 1 BUC 10 10.00
14 Ketonal 2 buc 20 40
15
16
TOTAL 350.00

Justificarea cheltuielilor se va efectua in ......... zile cu decont de cheltuieli in numerar sau prin decontare bancara .
Data.:18.11.2014
PROPUN APROBAREA INTOCMIT,MIHAI NICOLETA
........................................ …………………………….
OBSERVATII :
Documentele valabile pentru decontare sunt urmatoarele :
1.Factura fiscala confirmata .
2.Chitanta fiscala confirmata .
3.Contract pentru prestari servicii si stat de plata aferent .
4.In cazuri speciale , cu aprobarea expresa a conducerii unitatii :
a/. bon de vanzare cu stampila unitatii ;
b/. proces verbal de procurare de pe piata libera ;
c/. proces verbal justificativ ;
S.C. IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT S.R.L.
DEPARTAMENT GESTIUNEA DESEURILOR
SE ABROBA,
COD 10+11 DIRECTOR

REFERAT DE NECESITATE

Va rugam sa aprobati efectuarea cheltuielilor specificate mai jos pentru

SALUBRIZORI+SATIE SORTARE

Felul cheltuielilor Cantitate UM P/U Valoarea totala

Nr.
crt.
1 MATURA STRADA 500 -COD 11 10 B 9.72 97.20
2 MATURA STRADA 500 -COD 10 5 B 9.72 48.60
3 COADA -COD 11 10 B 1.02 10.20
4 COADA -COD 10 5 B 1.02 5.10
5 LOPATA TIP C-COD 11 12 B 7.89 94.68
COADA LOPATA-COD 11 12 B 5.16 61.92
GREBLA 13 DINTI-COD 10 5 B 6.36 31.80
COADA GREBLA-COD 10 5 B 5.16 25.80
0.00
COD 10 111.30 LEI 0.00
COD 11 264.00 LEI 0.00

TOTAL 375.30
465.37

Justificarea cheltuielilor se va efectua in ......... zile cu decont de cheltuieli in numerar sau prin decontare bancara .
Data.:.5.02.2015
PROPUN APROBAREA INTOCMIT,MIHAI NICOLETA
........................................ …………………………….
OBSERVATII :
Documentele valabile pentru decontare sunt urmatoarele :
1.Factura fiscala confirmata .
2.Chitanta fiscala confirmata .
3.Contract pentru prestari servicii si stat de plata aferent .
4.In cazuri speciale , cu aprobarea expresa a conducerii unitatii :
a/. bon de vanzare cu stampila unitatii ;
b/. proces verbal de procurare de pe piata libera ;
c/. proces verbal justificativ ;
S.C. IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT S.R.L.
DEPARTAMENT GESTIUNEA DESEURILOR
SE ABROBA,
COD 10 DIRECTOR

REFERAT DE NECESITATE

Va rugam sa aprobati efectuarea cheltuielilor specificate mai jos pentru

MIHAI NICOLETA

Felul cheltuielilor Cantitate UM P/U Valoarea totala

Nr.
crt.
1 ABONAMENT CFR 1 BUC 94.5 94.50
2 0.00
3 0.00

TOTAL 94.50

Justificarea cheltuielilor se va efectua in ......... zile cu decont de cheltuieli in numerar sau prin decontare bancara .
Data.:04.02.2015
PROPUN APROBAREA INTOCMIT,MIHAI NICOLETA
........................................ …………………………….
OBSERVATII :
Documentele valabile pentru decontare sunt urmatoarele :
1.Factura fiscala confirmata .
2.Chitanta fiscala confirmata .
3.Contract pentru prestari servicii si stat de plata aferent .
4.In cazuri speciale , cu aprobarea expresa a conducerii unitatii :
a/. bon de vanzare cu stampila unitatii ;
b/. proces verbal de procurare de pe piata libera ;
c/. proces verbal justificativ ;
S.C. IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT S.R.L.
DEPARTAMENT GESTIUNEA DESEURILOR
SE ABROBA,
COD 14 DIRECTOR

REFERAT DE NECESITATE

Va rugam sa aprobati efectuarea cheltuielilor specificate mai jos pentru

SERVICII DISTRIBUIRE BAUTURI CALDE

Felul cheltuielilor Cantitate UM P/U Valoarea totala

Nr.
crt.
1 SERVICII DISTRIBUIRE BAUTURI CALDE 200 BUC 1 200.00

TOTAL 200.00

Justificarea cheltuielilor se va efectua in ......... zile cu decont de cheltuieli in numerar sau prin decontare bancara .
Data.:09.01.2013
PROPUN APROBAREA INTOCMIT,MIHAI NICOLETA
........................................ …………………………….
OBSERVATII :
Documentele valabile pentru decontare sunt urmatoarele :
1.Factura fiscala confirmata .
2.Chitanta fiscala confirmata .
3.Contract pentru prestari servicii si stat de plata aferent .
4.In cazuri speciale , cu aprobarea expresa a conducerii unitatii :
a/. bon de vanzare cu stampila unitatii ;
b/. proces verbal de procurare de pe piata libera ;
c/. proces verbal justificativ ;
S.C. IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT S.R.L.
DEPARTAMENT GESTIUNEA DESEURILOR
SE ABROBA,
COD 14 DIRECTOR

REFERAT DE NECESITATE

Va rugam sa aprobati efectuarea cheltuielilor specificate mai jos pentru

GESTIONAR

Felul cheltuielilor Cantitate UM P/U Valoarea totala

Nr.
crt.
1 SCAUN BIROU 1 BUC 400 400.00

TOTAL 400.00

Justificarea cheltuielilor se va efectua in ......... zile cu decont de cheltuieli in numerar sau prin decontare bancara .
Data.:02.04.2013
PROPUN APROBAREA INTOCMIT,RADUTA LIVIU
........................................ …………………………….
OBSERVATII :
Documentele valabile pentru decontare sunt urmatoarele :
1.Factura fiscala confirmata .
2.Chitanta fiscala confirmata .
3.Contract pentru prestari servicii si stat de plata aferent .
4.In cazuri speciale , cu aprobarea expresa a conducerii unitatii :
a/. bon de vanzare cu stampila unitatii ;
b/. proces verbal de procurare de pe piata libera ;
c/. proces verbal justificativ ;
S.C. IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT S.R.L.
DEPARTAMENT GESTIUNEA DESEURILOR
SE ABROBA,
COD 10 DIRECTOR

REFERAT DE NECESITATE

Va rugam sa aprobati efectuarea cheltuielilor specificate mai jos pentru

DIRECTOR EXECUTIV

Felul cheltuielilor Cantitate UM P/U Valoarea totala

Nr.
crt.
1 CAZARE DEVA 1 ZI 155.00 155.00
2 CAZARE SIBIU 1 ZI 140 140.00
3 CHELTUIELI PROTOCOL 1 BUC 36 36.00
4 LICHID PARBRIZ 1 BUC 7.99 7.99

TOTAL 338.99

Justificarea cheltuielilor se va efectua in ......... zile cu decont de cheltuieli in numerar sau prin decontare bancara .
Data.:18.10.2012
PROPUN APROBAREA INTOCMIT,MIHAI NICOLETA
........................................ …………………………….
OBSERVATII :
Documentele valabile pentru decontare sunt urmatoarele :
1.Factura fiscala confirmata .
2.Chitanta fiscala confirmata .
3.Contract pentru prestari servicii si stat de plata aferent .
4.In cazuri speciale , cu aprobarea expresa a conducerii unitatii :
a/. bon de vanzare cu stampila unitatii ;
b/. proces verbal de procurare de pe piata libera ;
c/. proces verbal justificativ ;
S.C. IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT S.R.L.
DEPARTAMENT GESTIUNEA DESEURILOR
SE ABROBA,
COD 26 DIRECTOR

REFERAT DE NECESITATE

Va rugam sa aprobati efectuarea cheltuielilor specificate mai jos pentru

STERILIZATOR

Felul cheltuielilor Cantitate UM P/U Valoarea totala

Nr.
crt.
1 ROBINET INCHIDERE VENTIL DN 25 4 BUC 118.24 472.96
2 FLANSE PLATE PN 16 DN 25 8 BUC 10.4 83.20
3 GARNITURA FLANSE PLATE DN 25 8 BUC 1.45 11.60
4 TRANSPORT 1 BUC 66.23 66.23

TOTAL 633.99
786.15

Justificarea cheltuielilor se va efectua in ......... zile cu decont de cheltuieli in numerar sau prin decontare bancara .
Data.:16.08.2012
PROPUN APROBAREA INTOCMIT,MIHAI NICOLETA
........................................ …………………………….
OBSERVATII :
Documentele valabile pentru decontare sunt urmatoarele :
1.Factura fiscala confirmata .
2.Chitanta fiscala confirmata .
3.Contract pentru prestari servicii si stat de plata aferent .
4.In cazuri speciale , cu aprobarea expresa a conducerii unitatii :
a/. bon de vanzare cu stampila unitatii ;
b/. proces verbal de procurare de pe piata libera ;
c/. proces verbal justificativ ;
S.C. IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT S.R.L.
DEPARTAMENT GESTIUNEA DESEURILOR
SE ABROBA,
COD 16 DIRECTOR

REFERAT DE NECESITATE

Va rugam sa aprobati efectuarea cheltuielilor specificate mai jos pentru

CURATENIE ENERGIE ELECTRICA TRIM III

Nr. Felul cheltuielilor Cantitate UM P/U Valoarea totala


crt.

1 PRONTO 2 BUC 15 30.00


2 CLEAN GEAMURI 1 BUC 10 10.00
3 PROSOP HARTIE 7 PAC 5 35.00
4 SAPUN LICHID(BIDON 4 L) 1 BUC 20 20.00
5 AXION (1 L) 2 BUC 10 20.00
6 GALEATA CU MOP 2 BUC 15 30.00
7 MATURA + FARAS 1 BUC 13 13.00
8 HARTIE IGIENICA 24 BUC 1 24.00
9 DETERGENT PARDOSEALA ( 1 L) 2 BUC 10 20.00
10 ODORIZANT CAMERA 1 BUC 30 30.00

TOTAL 232.00

Justificarea cheltuielilor se va efectua in ......... zile cu decont de cheltuieli in numerar sau prin decontare bancara .
Data.:14.08.2012
PROPUN APROBAREA INTOCMIT,SAMSON ROBERT
........................................ …………………………….
OBSERVATII :
Documentele valabile pentru decontare sunt urmatoarele :
1.Factura fiscala confirmata .
2.Chitanta fiscala confirmata .
3.Contract pentru prestari servicii si stat de plata aferent .
4.In cazuri speciale , cu aprobarea expresa a conducerii unitatii :
a/. bon de vanzare cu stampila unitatii ;
b/. proces verbal de procurare de pe piata libera ;
c/. proces verbal justificativ ;
S.C. IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT S.R.L.
DEPARTAMENT GESTIUNEA DESEURILOR
SE ABROBA,
COD 10 DIRECTOR

REFERAT DE NECESITATE

Va rugam sa aprobati efectuarea cheltuielilor specificate mai jos pentru

Motopompa

Felul cheltuielilor Cantitate UM P/U Valoarea totala

Nr.
crt.
1 Confectionare O-ringuri 4 BUC 80 320.00

TOTAL 320.00

Justificarea cheltuielilor se va efectua in ......... zile cu decont de cheltuieli in numerar sau prin decontare bancara .
Data.:11.04.2014
PROPUN APROBAREA INTOCMIT,MIHAI NICOLETA
........................................ …………………………….
OBSERVATII :
Documentele valabile pentru decontare sunt urmatoarele :
1.Factura fiscala confirmata .
2.Chitanta fiscala confirmata .
3.Contract pentru prestari servicii si stat de plata aferent .
4.In cazuri speciale , cu aprobarea expresa a conducerii unitatii :
a/. bon de vanzare cu stampila unitatii ;
b/. proces verbal de procurare de pe piata libera ;
c/. proces verbal justificativ ;
S.C. IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT S.R.L.
DEPARTAMENT GESTIUNEA DESEURILOR
SE ABROBA,
COD 10 DIRECTOR

REFERAT DE NECESITATE

Va rugam sa aprobati efectuarea cheltuielilor specificate mai jos pentru

AUTOBASCULANTA B 52 DEX

Felul cheltuielilor Cantitate UM P/U Valoarea totala

Nr.
crt.
1 ULEI HIDRAULIC H 46 10 L 15.31 153.15

TOTAL 153.15
189.90

Justificarea cheltuielilor se va efectua in ......... zile cu decont de cheltuieli in numerar sau prin decontare bancara .
Data.:17.12.2012
PROPUN APROBAREA INTOCMIT,MIHAI NICOLETA
........................................ …………………………….
OBSERVATII :
Documentele valabile pentru decontare sunt urmatoarele :
1.Factura fiscala confirmata .
2.Chitanta fiscala confirmata .
3.Contract pentru prestari servicii si stat de plata aferent .
4.In cazuri speciale , cu aprobarea expresa a conducerii unitatii :
a/. bon de vanzare cu stampila unitatii ;
b/. proces verbal de procurare de pe piata libera ;
c/. proces verbal justificativ ;
S.C. IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT S.R.L.
DEPARTAMENT GESTIUNEA DESEURILOR
SE ABROBA,
COD 10 DIRECTOR

REFERAT DE NECESITATE

Va rugam sa aprobati efectuarea cheltuielilor specificate mai jos pentru

CLADIRE ADMINISTRATIV ETAJ

Felul cheltuielilor Cantitate UM P/U Valoarea totala

Nr.
crt.
1 Brida profil 60 50 buc 2 100.00

TOTAL 100.00

Justificarea cheltuielilor se va efectua in ......... zile cu decont de cheltuieli in numerar sau prin decontare bancara .
Data.:19.12.2012
PROPUN APROBAREA INTOCMIT,MIHAI NICOLETA
........................................ …………………………….
OBSERVATII :
Documentele valabile pentru decontare sunt urmatoarele :
1.Factura fiscala confirmata .
2.Chitanta fiscala confirmata .
3.Contract pentru prestari servicii si stat de plata aferent .
4.In cazuri speciale , cu aprobarea expresa a conducerii unitatii :
a/. bon de vanzare cu stampila unitatii ;
b/. proces verbal de procurare de pe piata libera ;
c/. proces verbal justificativ ;
S.C. IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT S.R.L.
DEPARTAMENT GESTIUNEA DESEURILOR
SE ABROBA,
COD 17 DIRECTOR

REFERAT DE NECESITATE

Va rugam sa aprobati efectuarea cheltuielilor specificate mai jos pentru

MODIFICARE CAPETE PUT CELULA STATIA NR. 5

Felul cheltuielilor Cantitate UM P/U Valoarea totala

Nr.
crt.
1 REDUCTIE 200-160 ( COD 44511200160 ) 15 BUC 0.00
2 MUFA ELECTROSUDABILA ɸ200 ( COD 15 BUC 0.00
50116200000 )

TOTAL 0.00

Justificarea cheltuielilor se va efectua in ......... zile cu decont de cheltuieli in numerar sau prin decontare bancara .
Data.:18.04.2013
PROPUN APROBAREA INTOCMIT,MIHAI NICOLETA
........................................ …………………………….
OBSERVATII :
Documentele valabile pentru decontare sunt urmatoarele :
1.Factura fiscala confirmata .
2.Chitanta fiscala confirmata .
3.Contract pentru prestari servicii si stat de plata aferent .
4.In cazuri speciale , cu aprobarea expresa a conducerii unitatii :
a/. bon de vanzare cu stampila unitatii ;
b/. proces verbal de procurare de pe piata libera ;
c/. proces verbal justificativ ;
S.C. IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT S.R.L.
DEPARTAMENT GESTIUNEA DESEURILOR
SE ABROBA,
COD 15 DIRECTOR

REFERAT DE NECESITATE

Va rugam sa aprobati efectuarea cheltuielilor specificate mai jos pentru

SALUBRIZORI SORIN CONSTRUCT

Felul cheltuielilor Cantitate UM P/U Valoarea totala

Nr.
crt.
1 BUTELIE 2 BUC 73 146.00
0.00

TOTAL 146.00

Justificarea cheltuielilor se va efectua in ......... zile cu decont de cheltuieli in numerar sau prin decontare bancara .
Data.:19.12.2012
PROPUN APROBAREA INTOCMIT,MIHAI NICOLETA
........................................ …………………………….
OBSERVATII :
Documentele valabile pentru decontare sunt urmatoarele :
1.Factura fiscala confirmata .
2.Chitanta fiscala confirmata .
3.Contract pentru prestari servicii si stat de plata aferent .
4.In cazuri speciale , cu aprobarea expresa a conducerii unitatii :
a/. bon de vanzare cu stampila unitatii ;
b/. proces verbal de procurare de pe piata libera ;
c/. proces verbal justificativ ;
S.C. IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT S.R.L.
DEPARTAMENT GESTIUNEA DESEURILOR
SE ABROBA,
COD 10 DIRECTOR

REFERAT DE NECESITATE

Va rugam sa aprobati efectuarea cheltuielilor specificate mai jos pentru

FURTUN APA

Felul cheltuielilor Cantitate UM P/U Valoarea totala

Nr.
crt.
1 CUPLAJ FURTUN 3/4 1 BUC 3.49 3.49

TOTAL 3.49

Justificarea cheltuielilor se va efectua in ......... zile cu decont de cheltuieli in numerar sau prin decontare bancara .
Data.:28.12.2012
PROPUN APROBAREA INTOCMIT,MIHAI NICOLETA
........................................ …………………………….
OBSERVATII :
Documentele valabile pentru decontare sunt urmatoarele :
1.Factura fiscala confirmata .
2.Chitanta fiscala confirmata .
3.Contract pentru prestari servicii si stat de plata aferent .
4.In cazuri speciale , cu aprobarea expresa a conducerii unitatii :
a/. bon de vanzare cu stampila unitatii ;
b/. proces verbal de procurare de pe piata libera ;
c/. proces verbal justificativ ;
S.C. IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT S.R.L.
DEPARTAMENT GESTIUNEA DESEURILOR
SE ABROBA,
COD 10 DIRECTOR

REFERAT DE NECESITATE

Va rugam sa aprobati efectuarea cheltuielilor specificate mai jos pentru

ANALIZE MEDICALE NITU GHEORGHE

Felul cheltuielilor Cantitate UM P/U Valoarea totala

Nr.
crt.
1 ANALIZE MEDICALE MEDICINA MUNCII 1 BUC 199 199.00

TOTAL 199.00

Justificarea cheltuielilor se va efectua in ......... zile cu decont de cheltuieli in numerar sau prin decontare bancara .
Data.:08.01.2013
PROPUN APROBAREA INTOCMIT,MIHAI NICOLETA
........................................ …………………………….
OBSERVATII :
Documentele valabile pentru decontare sunt urmatoarele :
1.Factura fiscala confirmata .
2.Chitanta fiscala confirmata .
3.Contract pentru prestari servicii si stat de plata aferent .
4.In cazuri speciale , cu aprobarea expresa a conducerii unitatii :
a/. bon de vanzare cu stampila unitatii ;
b/. proces verbal de procurare de pe piata libera ;
c/. proces verbal justificativ ;
S.C. IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT S.R.L.
DEPARTAMENT GESTIUNEA DESEURILOR
SE ABROBA,
COD 10 DIRECTOR

REFERAT DE NECESITATE

Va rugam sa aprobati efectuarea cheltuielilor specificate mai jos pentru

Felul cheltuielilor Cantitate UM P/U Valoarea totala

Nr.
crt.
1 CABLU 5*6 ALUMINIU 350 ML 3.95 1382.50

TOTAL 1382.50

Justificarea cheltuielilor se va efectua in ......... zile cu decont de cheltuieli in numerar sau prin decontare bancara .
Data.:19.04.2013
PROPUN APROBAREA INTOCMIT,MIHAI NICOLETA
........................................ …………………………….
OBSERVATII :
Documentele valabile pentru decontare sunt urmatoarele :
1.Factura fiscala confirmata .
2.Chitanta fiscala confirmata .
3.Contract pentru prestari servicii si stat de plata aferent .
4.In cazuri speciale , cu aprobarea expresa a conducerii unitatii :
a/. bon de vanzare cu stampila unitatii ;
b/. proces verbal de procurare de pe piata libera ;
c/. proces verbal justificativ ;
S.C. IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT S.R.L.
DEPARTAMENT GESTIUNEA DESEURILOR
SE ABROBA,
COD 10 DIRECTOR

REFERAT DE NECESITATE

Va rugam sa aprobati efectuarea cheltuielilor specificate mai jos pentru

CANTINA MECANICI SI SALUBRIZORI

Felul cheltuielilor Cantitate UM P/U Valoarea totala

Nr.
crt.
1 INCARCAT BUTELIE 2 BUC 70 140.00

TOTAL 140.00

Justificarea cheltuielilor se va efectua in ......... zile cu decont de cheltuieli in numerar sau prin decontare bancara .
Data.:19.04.2013
PROPUN APROBAREA INTOCMIT,MIHAI NICOLETA
........................................ …………………………….
OBSERVATII :
Documentele valabile pentru decontare sunt urmatoarele :
1.Factura fiscala confirmata .
2.Chitanta fiscala confirmata .
3.Contract pentru prestari servicii si stat de plata aferent .
4.In cazuri speciale , cu aprobarea expresa a conducerii unitatii :
a/. bon de vanzare cu stampila unitatii ;
b/. proces verbal de procurare de pe piata libera ;
c/. proces verbal justificativ ;
S.C. IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT S.R.L.
DEPARTAMENT GESTIUNEA DESEURILOR
SE ABROBA,
COD 26 DIRECTOR

REFERAT DE NECESITATE

Va rugam sa aprobati efectuarea cheltuielilor specificate mai jos pentru

AVIZ DE INSTALARE GENERATOR ABURI

Felul cheltuielilor Cantitate UM P/U Valoarea totala

Nr.
crt.
1 AVIZ INSTALARE GENERATOR ABURI 1 BUC 1000 1000.00
0.00

TOTAL 1000.00

Justificarea cheltuielilor se va efectua in ......... zile cu decont de cheltuieli in numerar sau prin decontare bancara .
Data.:25.07.2012
PROPUN APROBAREA INTOCMIT,MIHAI NICOLETA
........................................ …………………………….
OBSERVATII :
Documentele valabile pentru decontare sunt urmatoarele :
1.Factura fiscala confirmata .
2.Chitanta fiscala confirmata .
3.Contract pentru prestari servicii si stat de plata aferent .
4.In cazuri speciale , cu aprobarea expresa a conducerii unitatii :
a/. bon de vanzare cu stampila unitatii ;
b/. proces verbal de procurare de pe piata libera ;
c/. proces verbal justificativ ;
S.C. IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT S.R.L.
DEPARTAMENT GESTIUNEA DESEURILOR
SE ABROBA,
COD 26 DIRECTOR

REFERAT DE NECESITATE

Va rugam sa aprobati efectuarea cheltuielilor specificate mai jos pentru

B 68 RID

Felul cheltuielilor Cantitate UM P/U Valoarea totala

Nr.
crt.
1 INJECTOARE TRACTOR 1 BUC 200 200.00
0.00

TOTAL 200.00

Justificarea cheltuielilor se va efectua in ......... zile cu decont de cheltuieli in numerar sau prin decontare bancara .
Data.:25.07.2012
PROPUN APROBAREA INTOCMIT,MIHAI NICOLETA
........................................ …………………………….
OBSERVATII :
Documentele valabile pentru decontare sunt urmatoarele :
1.Factura fiscala confirmata .
2.Chitanta fiscala confirmata .
3.Contract pentru prestari servicii si stat de plata aferent .
4.In cazuri speciale , cu aprobarea expresa a conducerii unitatii :
a/. bon de vanzare cu stampila unitatii ;
b/. proces verbal de procurare de pe piata libera ;
c/. proces verbal justificativ ;
S.C. IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT S.R.L.
DEPARTAMENT GESTIUNEA DESEURILOR
SE ABROBA,
COD 10 DIRECTOR

REFERAT DE NECESITATE

Va rugam sa aprobati efectuarea cheltuielilor specificate mai jos pentru

B 68 RID

Felul cheltuielilor Cantitate UM P/U Valoarea totala

Nr.
crt.
1 INJECTOARE TRACTOR 1 BUC 200 200.00
0.00

TOTAL 200.00

Justificarea cheltuielilor se va efectua in ......... zile cu decont de cheltuieli in numerar sau prin decontare bancara .
Data.:25.07.2012
PROPUN APROBAREA INTOCMIT,MIHAI NICOLETA
........................................ …………………………….
OBSERVATII :
Documentele valabile pentru decontare sunt urmatoarele :
1.Factura fiscala confirmata .
2.Chitanta fiscala confirmata .
3.Contract pentru prestari servicii si stat de plata aferent .
4.In cazuri speciale , cu aprobarea expresa a conducerii unitatii :
a/. bon de vanzare cu stampila unitatii ;
b/. proces verbal de procurare de pe piata libera ;
c/. proces verbal justificativ ;
S.C. IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT S.R.L.
DEPARTAMENT GESTIUNEA DESEURILOR
SE ABROBA,
COD 14 DIRECTOR

REFERAT DE NECESITATE

Va rugam sa aprobati efectuarea cheltuielilor specificate mai jos pentru

PRESTARI SERVICII VULCANIZARE

Felul cheltuielilor Cantitate UM P/U Valoarea totala

Nr.
crt.
1 PRESTARI SERVICII VULCANIZARE 1 BUC 198.4 198.40
0.00

TOTAL 198.40

Justificarea cheltuielilor se va efectua in ......... zile cu decont de cheltuieli in numerar sau prin decontare bancara .
Data.:27.07.2012
PROPUN APROBAREA INTOCMIT,MIHAI NICOLETA
........................................ …………………………….
OBSERVATII :
Documentele valabile pentru decontare sunt urmatoarele :
1.Factura fiscala confirmata .
2.Chitanta fiscala confirmata .
3.Contract pentru prestari servicii si stat de plata aferent .
4.In cazuri speciale , cu aprobarea expresa a conducerii unitatii :
a/. bon de vanzare cu stampila unitatii ;
b/. proces verbal de procurare de pe piata libera ;
c/. proces verbal justificativ ;
S.C. IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT S.R.L.
DEPARTAMENT GESTIUNEA DESEURILOR
SE ABROBA,
COD 14 DIRECTOR

REFERAT DE NECESITATE

Va rugam sa aprobati efectuarea cheltuielilor specificate mai jos pentru

SERVICII DISTRIBUIRE BAUTURI CALDE

Felul cheltuielilor Cantitate UM P/U Valoarea totala

Nr.
crt.
1 SERVICII DISTRIBUIRE BAUTURI CALDE 130 BUC 1 130.00
0.00

TOTAL 130.00

Justificarea cheltuielilor se va efectua in ......... zile cu decont de cheltuieli in numerar sau prin decontare bancara .
Data.:25.07.2012
PROPUN APROBAREA INTOCMIT,MIHAI NICOLETA
........................................ …………………………….
OBSERVATII :
Documentele valabile pentru decontare sunt urmatoarele :
1.Factura fiscala confirmata .
2.Chitanta fiscala confirmata .
3.Contract pentru prestari servicii si stat de plata aferent .
4.In cazuri speciale , cu aprobarea expresa a conducerii unitatii :
a/. bon de vanzare cu stampila unitatii ;
b/. proces verbal de procurare de pe piata libera ;
c/. proces verbal justificativ ;
S.C. IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT S.R.L.
DEPARTAMENT GESTIUNEA DESEURILOR
SE ABROBA,
COD 10 DIRECTOR

REFERAT DE NECESITATE

Va rugam sa aprobati efectuarea cheltuielilor specificate mai jos pentru

SERVICII DISTRIBUIRE BAUTURI CALDE

Felul cheltuielilor Cantitate UM P/U Valoarea totala

Nr.
crt.
1 SERVICII DISTRIBUIRE BAUTURI CALDE 70 BUC 1 70.00
0.00

TOTAL 70.00

Justificarea cheltuielilor se va efectua in ......... zile cu decont de cheltuieli in numerar sau prin decontare bancara .
Data.:25.07.2012
PROPUN APROBAREA INTOCMIT,MIHAI NICOLETA
........................................ …………………………….
OBSERVATII :
Documentele valabile pentru decontare sunt urmatoarele :
1.Factura fiscala confirmata .
2.Chitanta fiscala confirmata .
3.Contract pentru prestari servicii si stat de plata aferent .
4.In cazuri speciale , cu aprobarea expresa a conducerii unitatii :
a/. bon de vanzare cu stampila unitatii ;
b/. proces verbal de procurare de pe piata libera ;
c/. proces verbal justificativ ;
S.C. IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT S.R.L.
DEPARTAMENT GESTIUNEA DESEURILOR
SE ABROBA,
COD 10 DIRECTOR

REFERAT DE NECESITATE

Va rugam sa aprobati efectuarea cheltuielilor specificate mai jos pentru

B 69 BIR

Felul cheltuielilor Cantitate UM P/U Valoarea totala

Nr.
crt.
1 BENZINA 27.54 L 5.81 160.01
2 BENZINA 15.43 L 5.69 87.80

TOTAL 247.81

Justificarea cheltuielilor se va efectua in ......... zile cu decont de cheltuieli in numerar sau prin decontare bancara .
Data.:25.07.2012
PROPUN APROBAREA INTOCMIT,MIHAI NICOLETA
........................................ …………………………….
OBSERVATII :
Documentele valabile pentru decontare sunt urmatoarele :
1.Factura fiscala confirmata .
2.Chitanta fiscala confirmata .
3.Contract pentru prestari servicii si stat de plata aferent .
4.In cazuri speciale , cu aprobarea expresa a conducerii unitatii :
a/. bon de vanzare cu stampila unitatii ;
b/. proces verbal de procurare de pe piata libera ;
c/. proces verbal justificativ ;
S.C. IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT S.R.L.
DEPARTAMENT GESTIUNEA DESEURILOR
SE ABROBA,
COD 10 DIRECTOR

REFERAT DE NECESITATE

Va rugam sa aprobati efectuarea cheltuielilor specificate mai jos pentru

B 69 BIR

Felul cheltuielilor Cantitate UM P/U Valoarea totala

Nr.
crt.
1 KZ 6038 1 BUC 798.39 798.39
0.00
0.00
0.00
0.00

TOTAL 798.39
990.00

Justificarea cheltuielilor se va efectua in ......... zile cu decont de cheltuieli in numerar sau prin decontare bancara .
Data.:24.07.2012
PROPUN APROBAREA INTOCMIT,MIHAI NICOLETA
........................................ …………………………….
OBSERVATII :
Documentele valabile pentru decontare sunt urmatoarele :
1.Factura fiscala confirmata .
2.Chitanta fiscala confirmata .
3.Contract pentru prestari servicii si stat de plata aferent .
4.In cazuri speciale , cu aprobarea expresa a conducerii unitatii :
a/. bon de vanzare cu stampila unitatii ;
b/. proces verbal de procurare de pe piata libera ;
c/. proces verbal justificativ ;
S.C. IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT S.R.L.
DEPARTAMENT GESTIUNEA DESEURILOR
SE ABROBA,
COD 10 DIRECTOR

REFERAT DE NECESITATE

Va rugam sa aprobati efectuarea cheltuielilor specificate mai jos pentru

PROTOCOL

Felul cheltuielilor Cantitate UM P/U Valoarea totala

Nr.
crt.
1 ZAHAR 2 BUC 6 12.00
2 CAFEA 2 BUC 20 40.00
3 NES 1 BUC 30 30.00
4 LAPTE CONDENSAT 4 BUC 2.5 10.00
5 ZAHAR PLICULETE 1 CUT 10 10.00

TOTAL 102.00

Justificarea cheltuielilor se va efectua in ......... zile cu decont de cheltuieli in numerar sau prin decontare bancara .
Data.:24.07.2012
PROPUN APROBAREA INTOCMIT,MIHAI NICOLETA
........................................ …………………………….
OBSERVATII :
Documentele valabile pentru decontare sunt urmatoarele :
1.Factura fiscala confirmata .
2.Chitanta fiscala confirmata .
3.Contract pentru prestari servicii si stat de plata aferent .
4.In cazuri speciale , cu aprobarea expresa a conducerii unitatii :
a/. bon de vanzare cu stampila unitatii ;
b/. proces verbal de procurare de pe piata libera ;
c/. proces verbal justificativ ;
S.C. IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT S.R.L.
DEPARTAMENT GESTIUNEA DESEURILOR
SE ABROBA,
COD 10 DIRECTOR

REFERAT DE NECESITATE

Va rugam sa aprobati efectuarea cheltuielilor specificate mai jos pentru

MECANIZARE

Felul cheltuielilor Cantitate UM P/U Valoarea totala

Nr.
crt.
1 AVANS PIESE 1 BUC 2500 2500.00

TOTAL 2500.00

Justificarea cheltuielilor se va efectua in ......... zile cu decont de cheltuieli in numerar sau prin decontare bancara .
Data.:24.07.2012
PROPUN APROBAREA INTOCMIT,MIHAI NICOLETA
........................................ …………………………….
OBSERVATII :
Documentele valabile pentru decontare sunt urmatoarele :
1.Factura fiscala confirmata .
2.Chitanta fiscala confirmata .
3.Contract pentru prestari servicii si stat de plata aferent .
4.In cazuri speciale , cu aprobarea expresa a conducerii unitatii :
a/. bon de vanzare cu stampila unitatii ;
b/. proces verbal de procurare de pe piata libera ;
c/. proces verbal justificativ ;
S.C. IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT S.R.L.
DEPARTAMENT GESTIUNEA DESEURILOR
SE ABROBA,
COD 27 DIRECTOR

REFERAT DE NECESITATE

Va rugam sa aprobati efectuarea cheltuielilor specificate mai jos pentru

PLATFORMA COMPOSTARE

Felul cheltuielilor Cantitate UM P/U Valoarea totala

Nr.
crt.
1 BURGHIU 16*210*150 1 BUC 27.94 27.94
2 CUIE CONSTRUCTI 10 5 KG 3.46 17.30
3 CUIE CONSTRUCTI 6 5 KG 3.46 17.30
4 DISCOUNT 1 -1.26 -1.26

TOTAL 61.28
75.99

Justificarea cheltuielilor se va efectua in ......... zile cu decont de cheltuieli in numerar sau prin decontare bancara .
Data.:23.07.2012
PROPUN APROBAREA INTOCMIT,MIHAI NICOLETA
........................................ …………………………….
OBSERVATII :
Documentele valabile pentru decontare sunt urmatoarele :
1.Factura fiscala confirmata .
2.Chitanta fiscala confirmata .
3.Contract pentru prestari servicii si stat de plata aferent .
4.In cazuri speciale , cu aprobarea expresa a conducerii unitatii :
a/. bon de vanzare cu stampila unitatii ;
b/. proces verbal de procurare de pe piata libera ;
c/. proces verbal justificativ ;
S.C. IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT S.R.L.
DEPARTAMENT GESTIUNEA DESEURILOR
SE ABROBA,
COD 27 DIRECTOR

REFERAT DE NECESITATE

Va rugam sa aprobati efectuarea cheltuielilor specificate mai jos pentru

PLATFORMA COMPOSTARE

Felul cheltuielilor Cantitate UM P/U Valoarea totala

Nr.
crt.
1 SCANDURA RASIN 1 BUC 539 539.00

TOTAL 539.00

Justificarea cheltuielilor se va efectua in ......... zile cu decont de cheltuieli in numerar sau prin decontare bancara .
Data.:23.07.2012
PROPUN APROBAREA INTOCMIT,MIHAI NICOLETA
........................................ …………………………….
OBSERVATII :
Documentele valabile pentru decontare sunt urmatoarele :
1.Factura fiscala confirmata .
2.Chitanta fiscala confirmata .
3.Contract pentru prestari servicii si stat de plata aferent .
4.In cazuri speciale , cu aprobarea expresa a conducerii unitatii :
a/. bon de vanzare cu stampila unitatii ;
b/. proces verbal de procurare de pe piata libera ;
c/. proces verbal justificativ ;
S.C. IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT S.R.L.
DEPARTAMENT GESTIUNEA DESEURILOR
SE ABROBA,
COD 10 DIRECTOR

REFERAT DE NECESITATE

Va rugam sa aprobati efectuarea cheltuielilor specificate mai jos pentru

CONTAINER SEF RAMPA

Felul cheltuielilor Cantitate UM P/U Valoarea totala

Nr.
crt.
1 BALAMALE FEREASTRA 1 BUC 32.26 32.26

TOTAL 32.26
40.00

Justificarea cheltuielilor se va efectua in ......... zile cu decont de cheltuieli in numerar sau prin decontare bancara .
Data.:25.07.2012
PROPUN APROBAREA INTOCMIT,MIHAI NICOLETA
........................................ …………………………….
OBSERVATII :
Documentele valabile pentru decontare sunt urmatoarele :
1.Factura fiscala confirmata .
2.Chitanta fiscala confirmata .
3.Contract pentru prestari servicii si stat de plata aferent .
4.In cazuri speciale , cu aprobarea expresa a conducerii unitatii :
a/. bon de vanzare cu stampila unitatii ;
b/. proces verbal de procurare de pe piata libera ;
c/. proces verbal justificativ ;
S.C. IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT S.R.L.
DEPARTAMENT GESTIUNEA DESEURILOR
SE ABROBA,
COD 10 DIRECTOR

REFERAT DE NECESITATE

Va rugam sa aprobati efectuarea cheltuielilor specificate mai jos pentru

DRESSTA 534/ 534 C

Felul cheltuielilor Cantitate UM P/U Valoarea totala

Nr.
crt.
1 LICHID FRANA 4 L 10.9 43.60

TOTAL 43.60

Justificarea cheltuielilor se va efectua in ......... zile cu decont de cheltuieli in numerar sau prin decontare bancara .
Data.:23.07.2012
PROPUN APROBAREA INTOCMIT,MIHAI NICOLETA
........................................ …………………………….
OBSERVATII :
Documentele valabile pentru decontare sunt urmatoarele :
1.Factura fiscala confirmata .
2.Chitanta fiscala confirmata .
3.Contract pentru prestari servicii si stat de plata aferent .
4.In cazuri speciale , cu aprobarea expresa a conducerii unitatii :
a/. bon de vanzare cu stampila unitatii ;
b/. proces verbal de procurare de pe piata libera ;
c/. proces verbal justificativ ;
S.C. IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT S.R.L.
DEPARTAMENT GESTIUNEA DESEURILOR
SE ABROBA,
COD 10 DIRECTOR

REFERAT DE NECESITATE

Va rugam sa aprobati efectuarea cheltuielilor specificate mai jos pentru

B 69 BIR

Felul cheltuielilor Cantitate UM P/U Valoarea totala

Nr.
crt.
1 MOTORINA 23.819 L 5.76 137.20

TOTAL 137.20

Justificarea cheltuielilor se va efectua in ......... zile cu decont de cheltuieli in numerar sau prin decontare bancara .
Data.:17.07.2012
PROPUN APROBAREA INTOCMIT,SAMSON ROBERT
........................................ …………………………….
OBSERVATII :
Documentele valabile pentru decontare sunt urmatoarele :
1.Factura fiscala confirmata .
2.Chitanta fiscala confirmata .
3.Contract pentru prestari servicii si stat de plata aferent .
4.In cazuri speciale , cu aprobarea expresa a conducerii unitatii :
a/. bon de vanzare cu stampila unitatii ;
b/. proces verbal de procurare de pe piata libera ;
c/. proces verbal justificativ ;
S.C. IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT S.R.L.
DEPARTAMENT GESTIUNEA DESEURILOR
SE ABROBA,
COD 10 DIRECTOR

REFERAT DE NECESITATE

Va rugam sa aprobati efectuarea cheltuielilor specificate mai jos pentru

B 53 DEX

Felul cheltuielilor Cantitate UM P/U Valoarea totala

Nr.
crt.
1 ROVINIETA 1 ZI 1 BUC 40.63 40.63

TOTAL 40.63

Justificarea cheltuielilor se va efectua in ......... zile cu decont de cheltuieli in numerar sau prin decontare bancara .
Data.:19.10.2012
PROPUN APROBAREA INTOCMIT,SAMSON ROBERT
........................................ …………………………….
OBSERVATII :
Documentele valabile pentru decontare sunt urmatoarele :
1.Factura fiscala confirmata .
2.Chitanta fiscala confirmata .
3.Contract pentru prestari servicii si stat de plata aferent .
4.In cazuri speciale , cu aprobarea expresa a conducerii unitatii :
a/. bon de vanzare cu stampila unitatii ;
b/. proces verbal de procurare de pe piata libera ;
c/. proces verbal justificativ ;
S.C. IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT S.R.L.
DEPARTAMENT GESTIUNEA DESEURILOR
SE ABROBA,
COD 10 DIRECTOR

REFERAT DE NECESITATE

Va rugam sa aprobati efectuarea cheltuielilor specificate mai jos pentru

PLATA PRESTARI SERVICII CURIERAT

Felul cheltuielilor Cantitate UM P/U Valoarea totala

Nr.
crt.
1 PRESTARI SERVICII CURIERAT 1 BUC 106.64 106.64

TOTAL 106.64

Justificarea cheltuielilor se va efectua in ......... zile cu decont de cheltuieli in numerar sau prin decontare bancara .
Data.:09.07.2012
PROPUN APROBAREA INTOCMIT,SAMSON ROBERT
........................................ …………………………….
OBSERVATII :
Documentele valabile pentru decontare sunt urmatoarele :
1.Factura fiscala confirmata .
2.Chitanta fiscala confirmata .
3.Contract pentru prestari servicii si stat de plata aferent .
4.In cazuri speciale , cu aprobarea expresa a conducerii unitatii :
a/. bon de vanzare cu stampila unitatii ;
b/. proces verbal de procurare de pe piata libera ;
c/. proces verbal justificativ ;
S.C. IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT S.R.L.
DEPARTAMENT GESTIUNEA DESEURILOR
SE ABROBA,
COD 15 DIRECTOR

REFERAT DE NECESITATE

Va rugam sa aprobati efectuarea cheltuielilor specificate mai jos pentru

SORIN CONSTRUCT

Felul cheltuielilor Cantitate UM P/U Valoarea totala

Nr.
crt.
1 SACI 200*100*200 100 BUC 24.2 2420.00
0.00

TOTAL 2420.00
3000.80

Justificarea cheltuielilor se va efectua in ......... zile cu decont de cheltuieli in numerar sau prin decontare bancara .
Data.:13.12.2012
PROPUN APROBAREA INTOCMIT,MIHAI NICOLETA
........................................ …………………………….
OBSERVATII :
Documentele valabile pentru decontare sunt urmatoarele :
1.Factura fiscala confirmata .
2.Chitanta fiscala confirmata .
3.Contract pentru prestari servicii si stat de plata aferent .
4.In cazuri speciale , cu aprobarea expresa a conducerii unitatii :
a/. bon de vanzare cu stampila unitatii ;
b/. proces verbal de procurare de pe piata libera ;
c/. proces verbal justificativ ;
S.C. IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT S.R.L.
DEPARTAMENT GESTIUNEA DESEURILOR
SE ABROBA,
COD 10 DIRECTOR

REFERAT DE NECESITATE

Va rugam sa aprobati efectuarea cheltuielilor specificate mai jos pentru

BOMAG 772

Felul cheltuielilor Cantitate UM P/U Valoarea totala

Nr.
crt.
1 SURUB HEX 12*30 15 BUC 0.444 6.66
2 SURUB HEX 12*80 15 BUC 1.371 20.57
3 PIULITA M12 30 BUC 0.194 5.82
4 SAIBA PLATA 12 15 BUC 0.097 1.46

TOTAL 34.47
42.75

Justificarea cheltuielilor se va efectua in ......... zile cu decont de cheltuieli in numerar sau prin decontare bancara .
Data.:20.07.2012
PROPUN APROBAREA INTOCMIT,SAMSON ROBERT
........................................ …………………………….
OBSERVATII :
Documentele valabile pentru decontare sunt urmatoarele :
1.Factura fiscala confirmata .
2.Chitanta fiscala confirmata .
3.Contract pentru prestari servicii si stat de plata aferent .
4.In cazuri speciale , cu aprobarea expresa a conducerii unitatii :
a/. bon de vanzare cu stampila unitatii ;
b/. proces verbal de procurare de pe piata libera ;
c/. proces verbal justificativ ;
S.C. IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT S.R.L.
DEPARTAMENT GESTIUNEA DESEURILOR
SE ABROBA,
COD 27 DIRECTOR

REFERAT DE NECESITATE

Va rugam sa aprobati efectuarea cheltuielilor specificate mai jos pentru

TOCATOR LEMNE HFG 2- COMPOST

Felul cheltuielilor Cantitate UM P/U Valoarea totala

Nr.
crt.
1 TOPORISCA 1 BUC 30 30

TOTAL 30

Justificarea cheltuielilor se va efectua in ......... zile cu decont de cheltuieli in numerar sau prin decontare bancara .
Data.:28.06.2012
PROPUN APROBAREA INTOCMIT,SAMSON ROBERT
........................................ …………………………….
OBSERVATII :
Documentele valabile pentru decontare sunt urmatoarele :
1.Factura fiscala confirmata .
2.Chitanta fiscala confirmata .
3.Contract pentru prestari servicii si stat de plata aferent .
4.In cazuri speciale , cu aprobarea expresa a conducerii unitatii :
a/. bon de vanzare cu stampila unitatii ;
b/. proces verbal de procurare de pe piata libera ;
c/. proces verbal justificativ ;
S.C. IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT S.R.L.
DEPARTAMENT GESTIUNEA DESEURILOR
SE ABROBA,
COD 10 DIRECTOR

REFERAT DE NECESITATE

Va rugam sa aprobati efectuarea cheltuielilor specificate mai jos pentru

CAMIN HIDROFIR STATIE EPURARE

Felul cheltuielilor Cantitate UM P/U Valoarea totala

Nr.
crt.
1 BALAMALE 3 BUC 15 45
2 SPUMA POLIORETANICA 750 ML 1 BUC 25 25

TOTAL 70

Justificarea cheltuielilor se va efectua in ......... zile cu decont de cheltuieli in numerar sau prin decontare bancara .
Data.:28.06.2012
PROPUN APROBAREA INTOCMIT,SAMSON ROBERT
........................................ …………………………….
OBSERVATII :
Documentele valabile pentru decontare sunt urmatoarele :
1.Factura fiscala confirmata .
2.Chitanta fiscala confirmata .
3.Contract pentru prestari servicii si stat de plata aferent .
4.In cazuri speciale , cu aprobarea expresa a conducerii unitatii :
a/. bon de vanzare cu stampila unitatii ;
b/. proces verbal de procurare de pe piata libera ;
c/. proces verbal justificativ ;
S.C. IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT S.R.L.
DEPARTAMENT GESTIUNEA DESEURILOR
SE ABROBA,
COD 10 DIRECTOR

REFERAT DE NECESITATE

Va rugam sa aprobati efectuarea cheltuielilor specificate mai jos pentru

SALUBRIZORI RAMPA -ORGANIZARE SANTIER

Felul cheltuielilor Cantitate UM P/U Valoarea totala

Nr.
crt.
1 BUTELIE 1 BUC 250 250

TOTAL 250

Justificarea cheltuielilor se va efectua in ......... zile cu decont de cheltuieli in numerar sau prin decontare bancara .
Data.:28.06.2012
PROPUN APROBAREA INTOCMIT,SAMSON ROBERT
........................................ …………………………….
OBSERVATII :
Documentele valabile pentru decontare sunt urmatoarele :
1.Factura fiscala confirmata .
2.Chitanta fiscala confirmata .
3.Contract pentru prestari servicii si stat de plata aferent .
4.In cazuri speciale , cu aprobarea expresa a conducerii unitatii :
a/. bon de vanzare cu stampila unitatii ;
b/. proces verbal de procurare de pe piata libera ;
c/. proces verbal justificativ ;
S.C. IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT S.R.L.
DEPARTAMENT GESTIUNEA DESEURILOR
SE ABROBA,
COD 10 DIRECTOR

REFERAT DE NECESITATE

Va rugam sa aprobati efectuarea cheltuielilor specificate mai jos pentru

BASCULANTA B 63 JJH

Felul cheltuielilor Cantitate UM P/U Valoarea totala

Nr.
crt.
1 ROVINIETA 1 ZI 1 BUC 50 50

TOTAL 50

Justificarea cheltuielilor se va efectua in ......... zile cu decont de cheltuieli in numerar sau prin decontare bancara .
Data.:27.06.2012
PROPUN APROBAREA INTOCMIT,SAMSON ROBERT
........................................ …………………………….
OBSERVATII :
Documentele valabile pentru decontare sunt urmatoarele :
1.Factura fiscala confirmata .
2.Chitanta fiscala confirmata .
3.Contract pentru prestari servicii si stat de plata aferent .
4.In cazuri speciale , cu aprobarea expresa a conducerii unitatii :
a/. bon de vanzare cu stampila unitatii ;
b/. proces verbal de procurare de pe piata libera ;
c/. proces verbal justificativ ;
S.C. IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT S.R.L.
DEPARTAMENT GESTIUNEA DESEURILOR
SE ABROBA,
COD 10 DIRECTOR

REFERAT DE NECESITATE

Va rugam sa aprobati efectuarea cheltuielilor specificate mai jos pentru

BASCULANTA B 51 DEX

Felul cheltuielilor Cantitate UM P/U Valoarea totala

Nr.
crt.
1 ROVINIETA 1 SAPTAMANA 1 BUC 163.73 203.0252

TOTAL 203.03

Justificarea cheltuielilor se va efectua in ......... zile cu decont de cheltuieli in numerar sau prin decontare bancara .
Data.:10.12.2012
PROPUN APROBAREA INTOCMIT,SAMSON ROBERT
........................................ …………………………….
OBSERVATII :
Documentele valabile pentru decontare sunt urmatoarele :
1.Factura fiscala confirmata .
2.Chitanta fiscala confirmata .
3.Contract pentru prestari servicii si stat de plata aferent .
4.In cazuri speciale , cu aprobarea expresa a conducerii unitatii :
a/. bon de vanzare cu stampila unitatii ;
b/. proces verbal de procurare de pe piata libera ;
c/. proces verbal justificativ ;
S.C. IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT S.R.L.
DEPARTAMENT GESTIUNEA DESEURILOR
SE ABROBA,
COD 10 DIRECTOR

REFERAT DE NECESITATE

Va rugam sa aprobati efectuarea cheltuielilor specificate mai jos pentru

BASCULANTA B 52 DEX

Felul cheltuielilor Cantitate UM P/U Valoarea totala

Nr.
crt.
1 LANTURI ZAPADA ROATA RASPANDITOR SARE 1 BUC 250 250

TOTAL 250

Justificarea cheltuielilor se va efectua in ......... zile cu decont de cheltuieli in numerar sau prin decontare bancara .
Data.:10.12.2012
PROPUN APROBAREA INTOCMIT,MIHAI NICOLETA
........................................ …………………………….
OBSERVATII :
Documentele valabile pentru decontare sunt urmatoarele :
1.Factura fiscala confirmata .
2.Chitanta fiscala confirmata .
3.Contract pentru prestari servicii si stat de plata aferent .
4.In cazuri speciale , cu aprobarea expresa a conducerii unitatii :
a/. bon de vanzare cu stampila unitatii ;
b/. proces verbal de procurare de pe piata libera ;
c/. proces verbal justificativ ;
S.C. IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT S.R.L.
DEPARTAMENT GESTIUNEA DESEURILOR
SE ABROBA,
COD 10 DIRECTOR

REFERAT DE NECESITATE

Va rugam sa aprobati efectuarea cheltuielilor specificate mai jos pentru

MOTOPOMPA LEVIGAT

Felul cheltuielilor Cantitate UM P/U Valoarea totala

Nr.
crt.
1 MUFA PEHD Ф 75 1 BUC 35 35
2 TEU PEHD Ф 75 1 BUC 45 45
3 COT PEHD Ф 75 FI 2"1/2 2 BUC 50 100
4 RED ZN 2"1/2-1"1/2 2 BUC 10 20
5 MUFA PEHD Ф 50 FE 2 BUC 25 50
6 TEAVA PEHD Ф 75 PN 10 1 M 15 15

TOTAL 265

Justificarea cheltuielilor se va efectua in ......... zile cu decont de cheltuieli in numerar sau prin decontare bancara .
Data.:13.06.2012
PROPUN APROBAREA INTOCMIT,SAMSON ROBERT
........................................ …………………………….
OBSERVATII :
Documentele valabile pentru decontare sunt urmatoarele :
1.Factura fiscala confirmata .
2.Chitanta fiscala confirmata .
3.Contract pentru prestari servicii si stat de plata aferent .
4.In cazuri speciale , cu aprobarea expresa a conducerii unitatii :
a/. bon de vanzare cu stampila unitatii ;
b/. proces verbal de procurare de pe piata libera ;
c/. proces verbal justificativ ;
S.C. IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT S.R.L.
DEPARTAMENT GESTIUNEA DESEURILOR
SE ABROBA,
COD 10 DIRECTOR

REFERAT DE NECESITATE

Va rugam sa aprobati efectuarea cheltuielilor specificate mai jos pentru

MOTOPOMPA

Felul cheltuielilor Cantitate UM P/U Valoarea totala

Nr.
crt.
1 BENZINA 20 L 6 120

TOTAL 120

Justificarea cheltuielilor se va efectua in ......... zile cu decont de cheltuieli in numerar sau prin decontare bancara .
Data.:13.06.2012
PROPUN APROBAREA INTOCMIT,SAMSON ROBERT
........................................ …………………………….
OBSERVATII :
Documentele valabile pentru decontare sunt urmatoarele :
1.Factura fiscala confirmata .
2.Chitanta fiscala confirmata .
3.Contract pentru prestari servicii si stat de plata aferent .
4.In cazuri speciale , cu aprobarea expresa a conducerii unitatii :
a/. bon de vanzare cu stampila unitatii ;
b/. proces verbal de procurare de pe piata libera ;
c/. proces verbal justificativ ;
S.C. IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT S.R.L.
DEPARTAMENT GESTIUNEA DESEURILOR
SE ABROBA,
COD 10(6024-1) DIRECTOR

REFERAT DE NECESITATE

Va rugam sa aprobati efectuarea cheltuielilor specificate mai jos pentru

MACARA MPT 35

Felul cheltuielilor Cantitate UM P/U Valoarea totala

Nr.
crt.
1 FURTUN FH 2 DN 6 DKOL 90 14X1.5+DKOL 14X1.5 1 buc 125.12 125.12
L=4700 MM

TOTAL 125.12
TOTAL+TVA 155.15

Justificarea cheltuielilor se va efectua in ......... zile cu decont de cheltuieli in numerar sau prin decontare bancara .
Data.:02.05.2012
PROPUN APROBAREA INTOCMIT,MIHAI NICOLETA
........................................ …………………………….
OBSERVATII :
Documentele valabile pentru decontare sunt urmatoarele :
1.Factura fiscala confirmata .
2.Chitanta fiscala confirmata .
3.Contract pentru prestari servicii si stat de plata aferent .
4.In cazuri speciale , cu aprobarea expresa a conducerii unitatii :
a/. bon de vanzare cu stampila unitatii ;
b/. proces verbal de procurare de pe piata libera ;
c/. proces verbal justificativ ;
S.C. IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT S.R.L.
DEPARTAMENT GESTIUNEA DESEURILOR
SE ABROBA,
COD 10(6024-2) DIRECTOR

REFERAT DE NECESITATE

Va rugam sa aprobati efectuarea cheltuielilor specificate mai jos pentru

LOGAN B 27 RDX

Felul cheltuielilor Cantitate UM P/U Valoarea totala

Nr.
crt.
1 ANVELOPE 185/65 R 15 DEBICA PASSIO 4 buc 155.78 623.12
2 ECOVALOARE 4 buc 4.7 18.8

TOTAL 641.92
TOTAL+TVA 795.98

Justificarea cheltuielilor se va efectua in ......... zile cu decont de cheltuieli in numerar sau prin decontare bancara .
Data.:10.05.2012
PROPUN APROBAREA INTOCMIT,MIHAI NICOLETA
........................................ …………………………….
OBSERVATII :
Documentele valabile pentru decontare sunt urmatoarele :
1.Factura fiscala confirmata .
2.Chitanta fiscala confirmata .
3.Contract pentru prestari servicii si stat de plata aferent .
4.In cazuri speciale , cu aprobarea expresa a conducerii unitatii :
a/. bon de vanzare cu stampila unitatii ;
b/. proces verbal de procurare de pe piata libera ;
c/. proces verbal justificativ ;
S.C. IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT S.R.L.
DEPARTAMENT GESTIUNEA DESEURILOR
SE ABROBA,
COD 10(6024-2) DIRECTOR

REFERAT DE NECESITATE

Va rugam sa aprobati efectuarea cheltuielilor specificate mai jos pentru

Autobasculanta B 63 JJH

Felul cheltuielilor Cantitate UM P/U Valoarea totala

Nr.
crt.
1 ANVELOPE 315/80 R22.5 SAVA 2 buc 1468.71 2937.42
2 ECOVALOARE 2 buc 19.2 38.4

TOTAL 2975.82
TOTAL+TVA 3690.02

Justificarea cheltuielilor se va efectua in ......... zile cu decont de cheltuieli in numerar sau prin decontare bancara .
Data.:10.05.2012
PROPUN APROBAREA INTOCMIT,MIHAI NICOLETA
........................................ …………………………….
OBSERVATII :
Documentele valabile pentru decontare sunt urmatoarele :
1.Factura fiscala confirmata .
2.Chitanta fiscala confirmata .
3.Contract pentru prestari servicii si stat de plata aferent .
4.In cazuri speciale , cu aprobarea expresa a conducerii unitatii :
a/. bon de vanzare cu stampila unitatii ;
b/. proces verbal de procurare de pe piata libera ;
c/. proces verbal justificativ ;
S.C. IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT S.R.L.
DEPARTAMENT GESTIUNEA DESEURILOR
SE ABROBA,
COD 10 DIRECTOR

REFERAT DE NECESITATE

Va rugam sa aprobati efectuarea cheltuielilor specificate mai jos pentru

Hrana rate 1 luna

Felul cheltuielilor Cantitate UM P/U Valoarea totala

Nr.
crt.
1 Cheltuieli fara documente justificative 1 buc 100 100

TOTAL 100
TOTAL+TVA

Justificarea cheltuielilor se va efectua in ......... zile cu decont de cheltuieli in numerar sau prin decontare bancara .
Data.:15.04.2013
PROPUN APROBAREA INTOCMIT,MIHAI STEFAN
........................................ …………………………….
OBSERVATII :
Documentele valabile pentru decontare sunt urmatoarele :
1.Factura fiscala confirmata .
2.Chitanta fiscala confirmata .
3.Contract pentru prestari servicii si stat de plata aferent .
4.In cazuri speciale , cu aprobarea expresa a conducerii unitatii :
a/. bon de vanzare cu stampila unitatii ;
b/. proces verbal de procurare de pe piata libera ;
c/. proces verbal justificativ ;
S.C. IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT S.R.L.
DEPARTAMENT GESTIUNEA DESEURILOR
SE ABROBA,
COD 10 DIRECTOR

REFERAT DE NECESITATE

Va rugam sa aprobati efectuarea cheltuielilor specificate mai jos pentru

AUTOMACARA B 52 DEX

Felul cheltuielilor Cantitate UM P/U Valoarea totala

Nr.
crt.
1 ROVINIETA 1 ZI 1 BUC 50 50
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0

TOTAL 50

Justificarea cheltuielilor se va efectua in ......... zile cu decont de cheltuieli in numerar sau prin decontare bancara .
Data.:16.04.2013
PROPUN APROBAREA INTOCMIT,MIHAI NICOLETA
........................................ …………………………….
OBSERVATII :
Documentele valabile pentru decontare sunt urmatoarele :
1.Factura fiscala confirmata .
2.Chitanta fiscala confirmata .
3.Contract pentru prestari servicii si stat de plata aferent .
4.In cazuri speciale , cu aprobarea expresa a conducerii unitatii :
a/. bon de vanzare cu stampila unitatii ;
b/. proces verbal de procurare de pe piata libera ;
c/. proces verbal justificativ ;
S.C. IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT S.R.L.
DEPARTAMENT GESTIUNEA DESEURILOR
SE ABROBA,
COD 14 DIRECTOR

REFERAT DE NECESITATE

Va rugam sa aprobati efectuarea cheltuielilor specificate mai jos pentru

SERVICII DISTRIBUIRE BAUTURI CALDE

Felul cheltuielilor Cantitate UM P/U Valoarea totala

Nr.
crt.
1 Servicii distribuire bauturi calde 200 buc 1 200

TOTAL 200

Justificarea cheltuielilor se va efectua in ......... zile cu decont de cheltuieli in numerar sau prin decontare bancara .
Data.:04.03.2013
PROPUN APROBAREA INTOCMIT,MIHAI NICOLETA
........................................ …………………………….
OBSERVATII :
Documentele valabile pentru decontare sunt urmatoarele :
1.Factura fiscala confirmata .
2.Chitanta fiscala confirmata .
3.Contract pentru prestari servicii si stat de plata aferent .
4.In cazuri speciale , cu aprobarea expresa a conducerii unitatii :
a/. bon de vanzare cu stampila unitatii ;
b/. proces verbal de procurare de pe piata libera ;
c/. proces verbal justificativ ;
S.C. IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT S.R.L.
DEPARTAMENT GESTIUNEA DESEURILOR
SE ABROBA,
COD 10 DIRECTOR

REFERAT DE NECESITATE

Va rugam sa aprobati efectuarea cheltuielilor specificate mai jos pentru

SERVICII DISTRIBUIRE BAUTURI CALDE

Felul cheltuielilor Cantitate UM P/U Valoarea totala

Nr.
crt.
1 Servicii distribuire bauturi calde 70 buc 1 70

TOTAL 70

Justificarea cheltuielilor se va efectua in ......... zile cu decont de cheltuieli in numerar sau prin decontare bancara .
Data.:23.05.2012
PROPUN APROBAREA INTOCMIT,SAMSON ROBERT
........................................ …………………………….
OBSERVATII :
Documentele valabile pentru decontare sunt urmatoarele :
1.Factura fiscala confirmata .
2.Chitanta fiscala confirmata .
3.Contract pentru prestari servicii si stat de plata aferent .
4.In cazuri speciale , cu aprobarea expresa a conducerii unitatii :
a/. bon de vanzare cu stampila unitatii ;
b/. proces verbal de procurare de pe piata libera ;
c/. proces verbal justificativ ;
S.C. IRIDEX GROUP IMPORT-EXPORT S.R.L.
DEPARTAMENT GESTIUNEA DESEURILOR
SE ABROBA,
COD 11(6022-2) DIRECTOR

REFERAT DE NECESITATE

Va rugam sa aprobati efectuarea cheltuielilor specificate mai jos pentru

SALUBRIZORI SORIN APA POTABILA PERSONAL DEPOZIT


PENTRU PERIOADA 11.11.2013-15.11.2013
Felul cheltuielilor Cantitate UM P/U Valoarea totala

Nr.
crt.
1 APA CARBOGAZOASA 2 L 120 BUC 1.21 145.2
2 APA PLATA 2 L 30 BUC 1.85 55.5

TOTAL 200.7
TOTAL+TVA 248.87

Justificarea cheltuielilor se va efectua in ......... zile cu decont de cheltuieli in numerar sau prin decontare bancara .
Data.:06.11.2013
PROPUN APROBAREA INTOCMIT,MIHAI NICOLETA
........................................ …………………………….
OBSERVATII :
Documentele valabile pentru decontare sunt urmatoarele :
1.Factura fiscala confirmata .
2.Chitanta fiscala confirmata .
3.Contract pentru prestari servicii si stat de plata aferent .
4.In cazuri speciale , cu aprobarea expresa a conducerii unitatii :
a/. bon de vanzare cu stampila unitatii ;
b/. proces verbal de procurare de pe piata libera ;
c/. proces verbal justificativ ;

S-ar putea să vă placă și