Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
FACULTATEA DE MANAGEMENT
MASTER
……………………….............................................
Student:
Bucuresti
2019
Continut
1. Obiective..........................................................................................................................................- 3 -
3. Roluri şi Responsibilitati..................................................................................................................- 3 -
4. Documentarea riscului......................................................................................................................- 4 -
5. Activităţi...........................................................................................................................................- 4 -
8. Concluzii..........................................................................................................................................- 7 -
1. Obiective
Acest document descrie cum se deruleaza activitatea de managementul ricului în
cadrul proiectului/organizatiei <titlu proiect sau denumire organizatie>.
Sunt definite rolurile şi responsabilităţile participanţilor la procesul de
managementul riscului, activităţile pe care aceştia le vor realiza, calendarul şi
bugetul managementului de risc, tehnicile şi instrumentele utilizate.
3. Roluri şi Responsibilitati
5. Activităţi
Identificarea Sarcini Participanti
Riscurilor
<precizati tehnicile care vor fi utilizate <precizati cine este implicat
pentru identificarea riscurilor pe în activitatea de identificare
perioada de analiza> (nu sunt necesare nume, ci
pozitia in proiect sau
organizatie)>
Probabilitate:
Nivel Frecventa de apariţie Descriere Intervalul în care iau
a evenimentului valori probabilităţile
1 Foarte rar Poate să apară în (0 – 0.1)
circumstanţe
excepţionale
2 Rar Poate să apară [0.1 – 0.4)
uneori
3 Mediu Şanse aproape [0.4 - 0.6)
egale de apariţie
4 Probabil Apare destul de [0.6 - 0.9)
des
5 Aproape sigur Apare foarte des [0.9 – 1)
Impact:
Nivel Descriptor Descriere Intervalul în care se
modifică profitul sau
Intervalul cu care
creste bugetul alocat
proiectului
1 Insignifiant Nu produce pierderi ale reputaţiei, < 2%
pierderile financiare sunt foarte
reduse sau inexistente
2 Minor Nu generează probleme 2% - 5%
semnificative şi implică pierderi
financiare reduse
3 Moderat Poate cauza probleme operaţionale, 5% - 7%
dar poate fi rezolvat prin alocarea
unor bugete corespunzătoare
4 Major/ critic Creează greutăţi în realizarea 7% - 10%
strategiei firmei sau în atingerea
obiectivelor proiectului şi poate
produce pierderi semnificative
financiare şi umane
5 Inacceptabil/ Pune în pericol strategia firmei sau > 10%
catastrofic obiectivele proiectului, situaţia sa
financiară sau chiar sănătatea
oamenilor
2
1
1 2 3 4 5
Impact
In functie de matricea riscurilor se va determina care este starea riscului: risc redus (zona verde),
risc moderat (zona galbenă) sau risc critic (zona rosie).
8. Concluzii
<Rezumati care este situatia organizatiei/a proiectului din punct de vedere al
managementului de risc, care au fost dificultatile intalnite în intocmirea planului, eficienta
metodelor de lucru utilizate, cui ii poate folosi acest studiu, cum va contribui la atingerea
obiectivelor organizatiei/proiectului......>
Anexa 1 REGISTRUL RISCURILOR (model)
Departamentul/serviciul…………………………………………………………………………………
Data……………………….Completat de………………………….. Contact:………………………………
Codul Descrierea riscului Activitate Dimensiunea riscului inerent Persoana care Data/
riscului a vizată Probabilita Impact Ri = P*I a identificat Perioada în care s-
te riscul ar putea manifesta
I RISCURI EXTERNE
1.1. Riscuri de piaţă
1.1.1.
0
2.2. Riscuri financiare
2.2.1. 0
0
2.3. Riscuri juridice
2.3.1. 0
0
2.4. Riscuri comerciale
2.4.1. 0
Obs. Categoriile de riscuri din acest model sunt pur orientative. Orice clasificare trebuie corelata cu specificul
activitatii organizatiei analizate sau al proiectului. Categoriile de riscuri din registrul riscurilor trebuie sa coincidă cu
cele din Planul pentru tratarea riscurilor si cu cele mentionate in continut la sectiunea 4. Documentarea riscurilor .
Anexa 2 PLANUL PENTRU TRATAREA RISCURILOR (model)
Departamentul/serviciul…………………………………………………………………………………