Sunteți pe pagina 1din 34

Raport de performanţă la situaţia din 1 ianuarie 2014

Periodicitatea: 1 iulie, anual


I. Informaţie de fond Cod
Denumirea programului Dezvoltarea economiei naţionale 09
Denumirea subprogramului Elaborare a politicii şi management în domeniul dezvoltării economiei 01
Denumirea autorităţii public Ministerul Economiei 121
Grupa principală Servicii de stat cu destinaţie generală 01
Grupa funcţiei Organe administrative 10
Scopul Dezvoltarea şi promovarea unor politici şi programe eficiente menite să asigure o creştere economică durabilă.
Obiectivele (se indică valoarea realizată a 1. Creşterea PIB real, către 2015 cu 20% faţă de anul 2011;
obiectivului în raport cu obiectivul planificat) 2. Creşterea exporturilor către anul 2015 cu 58,1% faţă de anul 2011;
3. Creşterea producţiei industriale cu 27% către anul 2015;
4. Creşterea investiţiilor în active materiale pe termen lung către 2015 cu 34 % faţă de 2011.

Descrierea narativă a Subprogramul cuprinde activităţile Ministerului Economiei în vederea asigurării creşterii economiei naţionale prin optimizarea cadrului
programului/subprogramului de reglementare a activităţii de întreprinzător, constituirea premiselor pentru dezvoltarea mediului de afaceri, dezvoltarea tehnologică şi
asigurarea competitivităţii, crearea unui mediu investiţional atractiv, contribuirea la acţiunile de demonopolizare a pieţei interne şi de
eliminare a practicilor anticoncurenţiale, precum şi prin cooperare economică internaţională.

Unitatea de Aprobat pe an Realizat Devieri (+, -) Motivaţia


Cod
II. Indicatorii de performanţă măsură
Conform informaţiei prezentate de către BNS pentru
1. Export faţă de anul precedent
r2 % 113.0 111.3 perioada ianuarie-noiembrie 2013.
Conform informaţiei prezentate de către BNS pentru
2. Import faţă de anul precedent
r3 % 110.0 104.9 perioada ianuarie-noiembrie 2013.
3. Investiţii în activele materiale pe termen Conform informaţiei prezentate de către BNS pentru
lung faţă de anul precedent r4 % 110.0 103.3 perioada ianuarie-septembrie 2013.
4. Indicele de lansare a afacerii, zile pentru Conform Studiul Băncii Mondiale "Doing Business
iniţierea unei afaceri r6 nr. 5.0 7.0 2.0 2014".
5. Indicele de lansare a afacerii, costul (% Conform Studiul Băncii Mondiale "Doing Business
de rezultat

din venit pe cap de locuitor) r7 % 8.0 5.4 -2.6 2014".


6. Indicele de lichidare a afacerii, Conform Studiul Băncii Mondiale "Doing Business
coeficientul de recuperare a investiţiei (cent 2014".
la dolar SUA) r10 coef. 31.0 32.8 1.8
Conform Studiul Băncii Mondiale "Doing Business
7. Indicele de lichidare a afacerii, durata
r11 ani 2.8 2.8 0.0 2014".
8. Indicele de lichidare a afacerii, costul (% Conform Studiul Băncii Mondiale "Doing Business
din venit pe cap de locuitor) r12 % 9.0 9.0 0.0 2014".
Conform informaţiei prezentate de către BNS pentru
9. Indicile producţiei industriale perioada ianuarie-noiembrie 2013.
r13 % 107.0 106.6
1. Rapoarte privind analiza şi evaluarea
tendinţelor de dezvoltare social-economică în
domeniile de competenţă o1 unități 16.0 16.0 0.0
Pe parcursul anului 2013 au fost desfăşurate 6 comisii
mixte interguvernamentale de colaborare comercial
economică:
1. 6.02.2013, or. Riga, Letonia - Comisia
interguvernamentală moldo-letonă pentru cooperare
economică, industrială şi tehnico-ştiinţifică;
2. 19-20 martie 2013, or. Chisinau - Comisia
interguvernamentală moldo-cehă de cooperare
economică, industrială şi tehnico-ştiinţifică;
3. 23-24 aprilie 2013, or. Budapesta, Ungaria -
Comisia interguvernamentală moldo-ungară pentru
2. Numărul de şedinţe a comisiilor mixte cooperare economică;
interguvernamentale de colaborare comercial 4. 3.10.2013, Chișinău - Comisia interguvernamentală
economică moldo-română;
5. 14.11.2013, or. Chișinău – Comisia
interguvernamentală moldo - chineză pentru
cooperarea economic;
de produs

6. 9.12.2013, or. Chișinău - Comisia


interguvenamentală de cooperare comercial-
economică între Republica Moldova și Republica
Belarus.

o2 unități 16.0 6.0 -10.0


Pe parcursul perioadei de raportare, au fost organizate
3. Numărul de şedinţe a Consiliului 4 şedinţe al Consiliului economic CSI la Moscova,
economic CSI Rusia (15.03.2013; 18.06.2013; 20.09.2013;
13.12.2013).
o3 unități 4.0 4.0 0.0

4. Numărul de şedinţe în cadrul procesului de


negociere a DCFTA cu UE
o4 unități 2.0 3.0 1.0
Pe parcursul perioadei de raportare au fost desfăşurate
34 şedinţe ale Grupului de lucru pentru reglementarea
5. Numărul de şedinţe a Grupul de lucru al activităţii de întreprinzător, în cadrul cărora au fost
Comisiei de Stat pentru reglementarea examinate 27 proiecte de legi; 42 proiecte de hotărîri
activităţii de întreprinzător de Guvern; 36 proiecte de acte normative
departamentale.
o5 unităţi 30.0 34.0 4.0

1. Aplicarea instrumentelor non-financiare


pentru a reduce fluctuaţia personalului pînă
la un nivel mai jos de 10%
e1 % 10.0 8.7 -1.3
de eficienţă
de eficienţă
Pe parcursul anului 2013, de către subdiviziunile
2. Asigurarea transparenţei activităţilor Ministerului au fost elaborate şi promovate 177 de
subdiviziunilor ministerului (nr. proiectelor proiecte de acte legislative şi normative, dintre care
mediatizate/nr. total de proiecte elaborate) 120 au fost plasate spre consultare pe site-ul
particip.gov.md.
e2 % 90.0 67.8 -22.2
Pe parcursul perioadei de raportare au fost instruiţi
3. Gradul de instruire a personalului
e4 % 100.0 139.0 39.0 213 angajaţi.
III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
Total (A+B+C+D) 18395.9 18251.2 -144.7
A. Componenta de bază 18395.9 18251.2 -144.7
B. Mijloace speciale
C. Fonduri speciale
D. Proiecte finanţate din surse externe

Nota: *) În capitolul III în rubrica "Realizat" se completează executarea de casă

Conducătorul _____________________________________ Contabilul şef __________________________________________ "_____" ______________20_____


Numele Semnătura Numele Semnătura
Raport de performanţă la situaţia din 1 ianuarie 2014
Periodicitatea: 1 iulie, anual
I. Informaţie de fond Cod
Denumirea programului Dezvoltarea economiei naţionale 09
Denumirea subprogramului Administrare a proprietăţii publice 02
Denumirea autorităţii publice Ministerul Economiei 121
Grupa principală Serviciile de stat cu destinaţie generală 01
Grupa funcţiei Organe administrative 10
Scopul Atragerea investiiţilor prin utilizarea tuturor instrumentelor de deetatizare, minimizarea participării statului în
sectoarele competitive.
Obiectivele (se indică valoarea realizată a Reducerea numărului întreprinderilor cu cotă de participare a statului cu 15 % în anul 2013, faţă de anul
obiectivului în raport cu obiectivul planificat) 2011. / Numarul de întreprinderi cu cota de participare a statului s-a redus cu 25,3% față de situația din
01.01.2011.
Descrierea narativă a programului/subprogramului Implementarea acţiunilor în scopul reducerii numărului întreprinderilor cu cotă de participare a statului, în
particular a celor care generează pierderi, atât prin procesul de deetatizare cât şi prin procesul de reorganizare/
restructurare.
Unitatea Aprobat pe an Realizat Devieri (+, -) Motivaţia
Cod
II. Indicatorii de performanţă de măsură
Reorganizarea întreprinderilor (comasare,
fuziune) r1 unități 12.0 26.0 14.0
de rezultat

Deetatizarea întreprinderilor r2 unități 25.0 12.0 -13.0


Restructurarea întreprinderilor (asanarea
financiară sau lichidarea) r3 unități 8.0 7.0 -1.0

Ca urmare a aprobării Listei bunurilor


nepasibile de privatizare prin Legea nr. 204
Numărul întreprinderilor de stat din 12.07.2013, s-a majorat numărul
de produs

bunurilor proprietate publica de stat


o1 unități 126.0 144.0 18.0 pasibile privatizării.

Numărul societăţilor pe acţiuni cu cotă de stat


o2 unități 117.0 116.0 -1.0
Numărul actelor legislative şi normative o3 unități 7.0 7.0 0.0

Atragerea investiţiilor, total


Rezultatul indicatorului include investițiile
e1 mii lei 35000.0 40455.0 5455.0 efectuate în 2011 și 2012, care au fost
de eficienţă

acceptate în 2013 de către Comisia de


concurs. Conform contractelor de vînzare -
Atragerea investiţiilor prin privatizare cumpărare, investițiile realizate în 2013
urmează a fi examinate de către Comisie
e2 mii lei 35000.0 40455.0 5455.0 după 30.04.2014.
de efi
Atragerea investiţiilor prin parteneriat public-
privat e3 mii lei
III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
Total (A+B+C+D) 7184.9 7066.3 -118.6
A. Componenta de bază 6679.7 6565.1 -114.6
B. Mijloace speciale 505.2 501.2 -4.0
C. Fonduri speciale
D. Proiecte finanţate din surse externe

Nota: *) În capitolul III în rubrica "Realizat" se completează executarea de casă

Conducătorul _____________________________________ Contabilul şef __________________________________________ "_____" __________20___


Numele Semnătura Numele Semnătura
Raport de performanţă la situaţia din 1 ianuarie 2014
Periodicitatea: 1 iulie, anual
I. Informaţie de fond Cod
Denumirea programului Dezvoltarea economiei naţionale 09
Denumirea subprogramului Reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător 03
Denumirea autorităţii publice Ministerul Economiei 121
Grupa principală Serviciile de stat cu destinaţie generală 01
Grupa funcţiei Organe administrative 10
Scopul Asigurarea respectării riguroase a condiţiilor de licenţiere, necesare pentru practicarea activităţilor de întreprinzător, pentru
excluderea prejudicierii drepturilor, intereselor legitime şi sănătăţii cetăţenilor, mediului înconjurător şi securităţii statului.
Obiectivele (se indică valoarea realizată a 1.Implementarea prevederilor legislaţiei în vigoare privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător;
obiectivului în raport cu obiectivul planificat) 2. Protecţia drepturilor legale
ale solicitanţilor şi titularilor de licenţă şi ale consumatorilor.
Descrierea narativă a programului/subprogramului 1. Implementarea prevederilor legislaţiei în vigoare privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător prevede
eliberarea, prelungirea şi reperfectarea licenţelor, ţinerea Registrului de licenţiere în forma electronic şi manual, monitorizarea
executării în termen a declaraţiilor de eliberare, prelungire şi a cererilor de reperfectare a licenţelor, a deciziilor de retragere,
suspendare temporară a acestora, precum şi a prescripţiilor emise privind lichidarea încălcărilor depistate, consolidarea conlucrării
cu autorităţile publice de domeniu în vederea schimbului de informaţii privind respectarea de către titularii de licenţă a condiţiilor
de licenţiere, organizarea controalelor planificate şi inopinate comune.
2. Protecţia drepturilor legale ale solicitanţilor şi titularilor de licenţă şi ale consumatorilor prevede perfecţionarea sistemului de
asistenţă metodologică solicitanţilor şi titularilor de licenţă privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, prin
intermediul paginii web a Camerei şi în cadrul Sălii de recepţionare a documentelor, îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite de
Camera de Licenţiere.

Unitatea de Aprobat pe an Realizat Devieri (+, -) Motivaţia


Cod
II. Indicatorii de performanţă măsură
Titulari de licenţă r1 unităţi 10 740,0 10769.00 #VALUE!
Licenţe eliberate şi prelungite, total r2 unităţi 2 450,0 2438.00 #VALUE!
- inclusiv, întreprinderilor nou-create r3 unităţi 580.0 576.00 -4.0
Licenţe reperfectate r5 unităţi 1 114,0 1093.00 #VALUE!
Excluderi/includeri a unităţilor de transport în
anexele la licenţe r6 unităţi 1 600,0 2277.00 #VALUE!
Declaraţii şi cereri respinse r7 unităţi 30.0 24.00 -6.0
de rezultat

Prescripţii emise r8 unităţi 240.0 140.00 -100.0


Decizii de suspendare temporară a licenţei r9 unităţi 82.0 64.00 -18.0
Decizii de retragere a licenţei r11 unităţi 165.0 163.00 -2.0
Decizii de retragere a licenţei adoptate în baza
cererilor titularilor de licenţă r14 unităţi 78.0 85.00 7.0
Decizii de retragere a licenţei adoptate în baza
cererilor titularilor de licenţă r12 unităţi 112.0 88.00 -24.0
Autorizaţii eliberate pentru import/export în
regim preferenţial r15 unităţi 1 000,00 1540.00 #VALUE!
Consultaţii acordate agenţilor economici r13 unităţi 9 300,00 10000.00 #VALUE!

de produs
Declaraţii şi cereri examinate o1 unităţi 6 200,00 7372.00 #VALUE!
Controale inopinate efectuate o2 unităţi 130.0 47.00 -83.0
Accesări ale paginii web a Camerei (inclusiv
consultări ale Ghidului în licenţiere) e1 unităţi 70 200,0 94651.00 #VALUE!
Consultaţii (pentru un solicitant de licenţă),
necesare verificării şi ajustării documentelor
anexate la declaraţia de eliberare/prelungire sau
de eficienţă

de reperfectare a licenţei e2 unităţi 1.5 1.4 -0.1


Durata medie a executării declaraţiei de zile
eliberare/prelungire a licenţei e4 lucrătoare 3.6 2.94 -0.6
Durata medie a executării cererii de zile
reperfectare a licenţei e5 lucrătoare 4.6 3.85 -0.7
Durata medie a executării cererii de eliberare a zile
autorizaţiilor pentru import/export e6 lucrătoare 1.4 1.20 -0.2
III. Bugetul programului/subprogramului mii lei

Total (A+B+C+D) 3453.0 3452.7 -0.3


A. Componenta de bază 3453.0 3452.7 -0.3
B. Mijloace speciale
C. Fonduri speciale
D. Proiecte finanţate din surse externe

Nota: *) În capitolul III în rubrica "Realizat" se completează executarea de casă

Conducătorul _____________________________________ Contabilul şef __________________________________________ "_____" ___________________20_____


Numele Semnătura Numele Semnătura
Raport de performanţă la situaţia din 1 ianuarie 2014
Periodicitatea: 1 iulie, anual
I. Informaţie de fond Cod
Denumirea programului Servicii generale economice şi comerciale 50
Denumirea subprogramului Promovare a exporturilor 01
Denumirea autorităţii publice Ministerul Economiei 121
Grupa principală Alte servicii legate de activitatea economică 19
Grupa funcţiei Alte servicii legate de activitatea economică 03
Scopul Elaborarea şi implementarea activităţilor ce ţin de promovarea exporturilor, atragerea investiţiilor şi promovarea imaginii
ţării.
Obiectivele (se indică valoarea realizată a 1. Majorarea numărului de investitori străini şi a companiilor exportatoare;
obiectivului în raport cu obiectivul planificat) 2. Sporirea competitivităţii întreprinderilor şi modernizarea Sistemului de Metrologie, Standardizare, Testare şi Calitate
(MSTQ) prin intermediul Proiectul de Ameliorarea a Competitivităţii;
3. Asigurarea finanţării anuale a unui număr de la 4 pînă la 17 întreprinderi mici şi mijlocii prin intermediul Programului
de susţinere şi dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii.

Descrierea narativă a programului/subprogramului Subprogramul dat este orientat spre promovarea exporturilor prin sporirea competitivităţii întreprinderilor, organizarea
evenimentelor de promovare a imaginii ţării şi atragere a investiţiilor. De asemenea, acesta presupune activităţi ce ţin de
procurarea echipamentului pentru laboratoarele metrologice ale INSM şi sporirea capacităţii de producere şi modernizare a
IMM-urilor prin facilitarea procurării în regim de leasing a utilajului şi echipamentului de producere.
Unitatea de Aprobat pe an Realizat Devieri (+, -) Motivaţia
Cod
II. Indicatorii de performanţă măsură
Companii străine care intenţionează să
investească r1 unităţi 6.0 7,0 #VALUE!
Vizite pentru companii străine organizate
(companii/ vizite) r2 unităţi 4/6 6/6 2/0
Companii străine care au investit /plasat
comenzi r3 unităţi 3.0 1,0 #VALUE!
Numărul contactelor/acordurilor de
intenţie semnate urmării evenimentelor
de rezultat

organizate r4 unităţi 30.0 20,0 #VALUE!


În anul 2012 prin intermediul Programului de
susţinere şi dezvoltare a sectorului întreprinderilor
Dinamica IMM finanţate din JNPGA mici şi mijlocii au fost finanţaţi 16 agenţi economici,
iar în anul 2013 au fost acceptaţi spre finanţare 19
afaceri.
r5 % 0.0 18.8 18.8
În anul 2013, a fost transmis echipament /utilaj în
sumă de 11,7 mil. lei pentru 13 agenți economici
Creştrea capacităţilor de producţie a IMM
acceptați în anul 2013, și utilaj/echipament în sumă
finanţate din JNPGA de 6,6 mil. lei pentru 11 agenți economici acceptați
r6 mil. lei 13.5 18.3 4.8 în anul 2012.

Intrevederi cu companiile străine o1 unităţi 40.0 39,0 #VALUE!


Companii străine asistate
(investiţii/export) o2 unităţi 25/25 22/19 -3/-6
Companii înregistrate în baza de date
(Exp&Inv Opportunity Profile) o3 unităţi 100.0 20,0 #VALUE!
Companii autohtone asistate la export o4 unităţi 60.0 55,0 #VALUE!
Participarea la forumuri/întâlniri
naţionale/internaţionale o5 unităţi 6.0 26,0 #VALUE!
Prezentări ale oportunităţilor
investiţionale o6 unităţi 15.0 21,0 #VALUE!
Organizarea meselor rotunde cu tematica
de produs

Export o7 unităţi 5.0 3,0 #VALUE!


Foruri economice organizate o8 unităţi 3.0 15,0 #VALUE!

Numărul comunicatelor, studiilor, notelor


informative plasate pe pagina web a
organizaţiei întru stimularea exportului
o10 unităţi 100.0 112,0 #VALUE!
Expoziţii organizate o11 unităţi 2.0 5,0 #VALUE!
Materiale promoţionale
actualizate/elaborate o12 unităţi 4.0 4,0 #VALUE!
Numărul IMM finanţate din JNPGA o13 unităţi 16.0 19.0 3.0
Numarul granturilor de co-finantare
acordate o14 unităţi 495.0 508.0 13.0
Numarul de laboratoare metrologice
echipate o15 unităţi 9.0 9.0 0.0
Eficienţa activităţilor de "Rezultat" ale
OPEM e1 % 30.0 30,0 #VALUE!
Eficienţa activităţilor de "Produs" ale
OPEM e2 % 30.0 30,0 #VALUE!
de eficienţă

Rata de crestere a activelor/ activelor nete


comparativ cu perioada precedenta a
IMM finantate din JNPGA e3 % 13.5 18.3 4.8
Numarul inspectiilor efectuate pe
companie e4 unităţi 10.0 4.2 -5.8
Numărul serviciilor de etalonare acordate
de către INSM e5 unităţi 620.0 620.0 0.0
III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
Total (A+B+C+D) 52943.1 52671.9 -271.2
A. Componenta de bază 5808.5 5537.3 -271.2
B. Mijloace speciale
C. Fonduri speciale
D. Proiecte finanţate din surse externe 47134.6 47134.6 0.0

Nota: *) În capitolul III în rubrica "Realizat" se completează executarea de casă

Conducătorul _____________________________________ Contabilul şef __________________________________________ "_____" _________________________20_____


Numele Semnătura Numele Semnătura
Raport de performanţă la situaţia din 1 ianuarie 2014
Periodicitatea: 1 iulie, anual
I. Informaţie de fond Cod
Denumirea programului Serviciile generale economice şi comerciale 50
Denumirea subprogramului Susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii 03
Denumirea autorităţii publice Ministerul Economiei 121
Grupa principală Alte servicii legate de activitatea economică 19
Grupa funcţiei Alte servicii legate de activitatea economică 03
Scopul Crearea condiţiilor propice dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii
Obiectivele (se indică valoarea realizată a Mărirea anuală a numărului de întrepinderi mici şi mijlocii în mediu cu 4 %, majorarea numărului de angajaţi în sector
obiectivului în raport cu obiectivul planificat) cu 5% anual şi sporirea cifrei anuale de afaceri de 1,1 ori.
Descrierea narativă a Sectorul IMM din Republica Moldova constituie 97,5% din numărul total de întreprinderi active, angajează 57,7% din
programului/subprogramului numărul total al lucrătorilor, volumul vânzărilor în sector atinge 34,6% din total. Totodată, IMM din cauza
dimensiunilor sale mici şi a vulnerabilităţii la şocurile externe, insuficinţei de resurse financiare se dezvoltă lent, fiind
necesar un suport permanent din partea statului pentru stimularea dezvoltării acestora. Datorită unui asemenea suport,
anul 2011 s-a remarcat cu rezultate pozitive faţă de cel precedent în dezvoltarea IMM, remarcându-se majorarea
nivelului veniturilor din vânzări cu 6624,4 mii lei faţă de anul 2010. Programul "Susţinerea Întreprinderilor Mici şi
Mijlocii" stabileşte acţiunile de facilitare a accesului IMM la finanţare prin dezvoltarea Fondului de Garantare a
Creditelor; formarea şi dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale prin promovarea instruirii continuă; promovarea
dialogului public-privat; aplicarea unor mecanisme eficiente de suport în iniţierea şi extinderea activităţii
antreprenoriale în zonele rurale şi implementarea Programului - pilot "PARE 1+1". Programului dat va contribui la
generarea de noi locuri de muncă, la extinderea ariei de creare şi funcţionare a IMM-urilor pe întreg teritoriul ţării.

Unitatea Aprobat pe an Realizat Devieri (+, -) Motivaţia


Cod
II. Indicatorii de performanţă de măsură
Dinamica numărului de întreprinderi Conform legislaţiei în vigoare, agenţii economici
prezintă dările de seamă anual, pînă la data de 31
martie 2014. Din care considerente indicatorul dat
nu poate fi calculat. Conform BNS, în anul 2012
numărul IMM-urilor s-a majorat cu 4,4% față de
anul 2011.
r1 % 4.0
Dinamica nivelului veniturilor din Conform legislaţiei în vigoare, agenţii economici
de rezultat

vânzări prezintă dările de seamă anual, pînă la data de 31


martie 2014. Din care considerente indicatorul dat
nu poate fi calculat. Conform BNS, în anul 2012
venitul din vînzări al IMM-urilor s-a majorat cu
1,63% față de anul 2011.
r2 % 8.0
Rezultatul financiar al dezvoltării Conform legislaţiei în vigoare, agenţii economici
economice pe sector prezintă dările de seamă anual, pînă la data de 31
martie 2014. Din care considerente indicatorul dat
r3 % 5.0 nu poate fi calculat.
Dinamica numărului de întreprinderi Conform legislaţiei în vigoare, agenţii economici
prezintă dările de seamă anual, pînă la data de 31
martie 2014. Din care considerente indicatorul dat
nu poate fi calculat. Conform BNS, în anul 2012
au activat 49,4 mii de IMM-uri.
o1 mii unităţi 51.0
Dinamica numărului de personal angajat Conform legislaţiei în vigoare, agenţii economici
în sector prezintă dările de seamă anual, pînă la data de 31
martie 2014. Din care considerente indicatorul dat
nu poate fi calculat. Conform BNS, în anul 2012 în
sector au fost angajați 300,2 mii persoane.
mii
o2 persoane 324.5
Dinamica numărului de garanţii active Pe parcursul anului 2013 au fost acordate 70
garantii şi au fost stinse 14 garanţii financiare în
valoare de circa 3 mil.lei, fiind complet rambursate
credite in sumă de 7,3 mil lei. La situația din
01.01.2014, portofoliul FGC constituia 112
garanţii financiare active care au contribuit la
debursarea resurselor creditare în valoare de 56,2
mil. lei.
o3 unitati 90.0 112.0 22.0
Volumul creditelor garantate Menţionăm, că în perioada de gestiune s-a mărit
numărul garanţiilor acordate start-up-urilor, în
special în cadrul PNAET, ceea ce a condiţionat
micşorarea volumului de credite garantate în raport
cu numărul garanţiilor.
o4 mil.lei 81.5 56.2 -25.3
Numărul de incubatoare create În baza ofertelor APL pentru amplasarea
incubatoarelor de afaceri, au fost aprobate 2
raioane pentru instituirea BI de către Colegiul MEc
si planul de actiuni ODIMM pentru realizarea
activităţii. (r. Nisporeni și Ceadîr-Lunga).

o5 unităţi 2.0 2.0 0.0


Numărul de întreprinderi incubate Indicatorul va fi realizat urmare lansarii
incubatoarelor de afaceri şi incubării
o6 unităţi 26.0 0.0 -26.0 întreprinderilor.
Numărul de locuri de muncă noi create Indicatorul va fi realizat urmare lansarii
în cadrul business incubatoarelor incubatoarelor de afaceri şi incubării
o7 unităţi 70.0 0.0 -70.0 întreprinderilor.
IMM susţinute pentru participare la Pe parcursul perioadei de gestiune a fost sustinuta
expoziţii particparea a 123 agenţi economici la 10 expozitii
specializate, fiind compensată partial arenda
spatiului expozitional conform Regulamentului.
o8 unităţi 110.0 123.0 13.0
Numărul participanţilor la Concursul Rezultatele Concursului republican "Cel mai bun
"Cel mai bun antreprenor din sectorul antreprenor din IMM" au fost anuntate in cadrul
IMM" Conferinte Internaţionale a IMM din 26 noiembrie
de produs

2013.
o9 unităţi 170.0 170.0 0.0
de produ
Numărul de premii acordate Rezultatele Concursului republican "Cel mai bun
antreprenor din IMM" au fost anuntate in cadrul
Conferinte Internaţionale a IMM din 26 noiembrie
2013. Urmare analizei dosarelor prezentatea au
fost acordate 11 premii de gradul I şi 8 premii de
gradul II. La nominaţia "Cel mai antreprenor din
sectorul IMM în producere" au fost desemnaţi 2
învingători cu diplome şi premii de gradul I. Nu au
fost decernate premiile pentru locurile II la
nominaţiile "Cel mai bun antreprenor inovator" şi
"Pentru integrarea activă în societate", deoarece nu
au fost înregistrați suficienți participanți pentru
categoriile date.

o10 unităţi 20.0 19.0 -1.0


Numărul participanţilor la Conferinţa Conferinta anuala a IMM s-a desfasurat la
IMM unităţi 26.11.2013 sub genericul "Competenţe,
o11 agen. econ 200.0 290.0 90.0 competitivitate, creştere".
Numărul de persoane instruite (GEA) In perioada de referinta au fost realizate 91 cursuri
o12 unităţi 1500.0 2697.0 1197.0 de instruire fata de cele 60 planificate.
Numărul de persoane instruite în cadrul
"PARE 1+1" o13 unităţi 150.0 296.0 146.0
Cereri de finanţare înaintate în cadrul
"PARE 1+1" o14 unităţi 150.0 296.0 146.0
Proiecte investiţionale efectuate în Finantarea proiectelor depuse este efectuată ca
cadrul "PARE 1+1" urmare a aprobării acestora de către Comitetul de
supraveghere al Programului şi efectuării
investiţiilor de facto de către Beneficiari.
o15 unităţi 150.0 171.0 21.0
Volumul investiţiilor efectuate în cadrul Investitiile in afaceri sunt estimate dupa
"PARE 1+1" efectuarea acestora de facto. Volumul investiţiilor
planificate a fi efectuate în economie în baza
Contractelor de finanţare nerambursabilă, semnate
în anul 2013 se estimează la 106,6 milioane lei.

o16 mii lei 60000.0 78201.0 18201.0


Finanţare nerambursabilă în cadrul Finantarea nerambursabila se acorda dupa
"PARE 1+1" efectuarea investiţiilor de-facto si confirmarea
documentara a acestora. In anul 2013 a fost
acordata finantarea nerambursabila, în baza
contractelor semnate in anul 2012, reprezentand
transele finale de investitii ale agentilor economici.
Totodată au fost finanţate o parte din Proiecte,
aprobate în anul de gestiune curent, altă parte
având scădenţa în anul 2014.
o17 mii lei 30000.0 23283.8 -6716.2
Numărul de tineri instruiţi în cadrul
PNAET o18 unităţi 300.0 680.0 380.0
Total persoane consultate o19 unităţi 4500.0 6870.0 2370.0
Valoarea creditelor alocate/volumul garanţiilor
Corelaţia dintre costul garanţiilor şi acordate. Majorarea sumei garantiilor acordate
de eficienţă

valoarea creditelor disbursate faţă de volumul creditelor garantate micşorează


coeficienttul de corelatie.
e1 coeficient 3.0 2.8 -0.2
de eficie
Corelaţia dinte volumul investiţiilor Fiecare leu acordat in cadrul Programului PARE
efectuate şi finanţarea nerambursabilă 1+1 a atras investiţii în economie în sumă de 3,3
acordată e2 coeficient 2.0 3.3 1.3 lei.
III. Bugetul programului/subprogramului mii lei

Total (A+B+C+D) 70381.3 59924.6 -10456.7


A. Componenta de bază 70381.3 59924.6 -10456.7
B. Mijloace speciale
C. Fonduri speciale
D. Proiecte finanţate din surse externe

Nota: *) În capitolul III în rubrica "Realizat" se completează executarea de casă

Conducătorul _____________________________________ Contabilul şef __________________________________________ "_____" ____________________20_____


Numele Semnătura Numele Semnătura
Raport de performanţă la situaţia din 1 ianuarie 2014
Periodicitatea: 1 iulie, anual
I. Informaţie de fond Cod
Denumirea programului Serviciile generale economice şi comerciale 50
Denumirea subprogramului Protecţia consumatorului 04
Denumirea autorităţii publice Ministerul Economiei 121
Grupa principală Alte servicii legate de activitatea economică 19
Grupa funcţiei Alte servicii legate de activitatea economică 3
Scopul
Prevenirea plasării pe piaţă a produselor şi a prestării serviciilor neconforme cu cerinţele prescrise şi declarate.

Obiectivele (se indică valoarea realizată a 1. Diminuarea riscurilor pentru viaţă, sănătate şi proprietatea consumatorilor, generate de consumul serviciilor şi
obiectivului în raport cu obiectivul planificat) produselor plasate pe piaţă.
2. Fortificarea capacităţilor inspectorilor prin instruirea a 50% din personal pînă în anul 2015, în vederea
executării funcţiilor de supraveghere a pieţei în conformitate cu reglementările tehnice.
3. Efectuarea la nivel de 100% a controalelor planificate şi a celor solicitate în anul 2013. Realizarea vizitelor
consultative pentru agenţii economici şi a campaniilor de informare a consumatorilor.

Descrierea narativă a programului/subprogramului Plasarea pe piaţă a produselor şi serviciilor contrar cerinţelor prescrise şi declarate, precum şi nivelul redus de
experienţă şi cunoştinţe necesare pentru exercitarea supravegherii pieţei şi a securităţii industriale în conformitate
cu regulamentele tehnice reprezintă riscurile cu care se confruntă consumatorul. În vederea respectării legislaţiei
în domeniul protecţiei consumatorilor sunt desfăşurate activităţi de control a agenţilor economici indiferent de
forma organizatorico-juridica şi aplicate sancţiuni în cazul nerespectării legislaţiei. Agenţii economici trebuie să
cunoască drepturile cît şi obligaţiile sale în relaţiile cu consumatorii. De asemenea, este bine cunoscut că un
consumator informat despre drepturile sale poate revendica respectarea lor. Pentru aceasta vor fi efectuate
campanii de informare a consumatorilor şi agenţilor economici din centrele comerciale şi raioanele republicii. De
asemenea, vor fi diseminate ghiduri informative atît consumatorilor, cît şi agenţilor economici. Acest subprogram
este implementat de către Ministerul Economie şi Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor.

Unitatea de Aprobat pe an Realizat Devieri (+, -) Motivaţia


Cod
II. Indicatorii de performanţă măsură
Cazuri depistate a produselor neconforme
de rezultat

din numărul total de controale efectuate

r1 % 75.0 66.3 -8.7


Numarul controalelor efectuate, total o1 unităţi 2714.0 2580.0 -134.0 Întru executarea prevederilor Legii nr.166
din 11.07.2013 pentru abrogarea Strategiei
Numarul controalelor efectuate conform naţionale de dezvoltare “Moldova 2020”, a
Programului activitatii de control o2 unităţi 1628.0 1090.0 -538.0 fost schimbat accentul de la control la
Numarul controalelor efectuate la solicitarea consiliere prin reducerea numărului de
de produs

organelor ierarhic superioare, controale.


consumatorilor şi altor solicitări o3 unităţi 1086.0 1490.0 404.0
Campanii de informare a consumatorilor o4 unităţi 250.0 303.0 53.0
Pleante informative diseminate, total o5 unităţi 2000.0 5800.0 3800.0
Vizite consultative efectuate, total o6 unităţi 30.0 118.0 88.0
de eficienţă
Controale efectuate de un inspector pe
parcursul unui an
e1 unităţi 60.0 57.0 -3.0
III. Bugetul programului/subprogramului mii lei

Total (A+B+C+D) 6686.3 6684.3 -2.0


A. Componenta de bază 6686.3 6684.3 -2.0
B. Mijloace speciale
C. Fonduri speciale
D. Proiecte finanţate din surse externe

Nota: *) În capitolul III în rubrica "Realizat" se completează executarea de casă

Conducătorul _____________________________________ Contabilul şef __________________________________________ "_____" _________________20_____


Numele Semnătura Numele Semnătura
Raport de performanţă la situaţia din 1 ianuarie 2014
Periodicitatea: 1 iulie, anual
I. Informaţie de fond Cod
Denumirea programului Serviciile generale economice şi comerciale 50
Denumirea subprogramului Securitate industrială 05
Denumirea autorităţii publice Ministerul Economiei 121
Grupa principală Alte servicii legate de activitatea economică 19
Grupa funcţiei Alte servicii legate de activitatea economică 03
Scopul Asigurarea funcţionării obiectelor industriale periculoase în condiţii de siguranţă şi inofensivitate în vederea protecţiei
populaţiei şi a mediului înconjurător.
Obiectivele (se indică valoarea realizată a 1. Majorarea ponderii agenţilor economici şi persoanelor fizice care cunosc riscurile privind obiectele industrial
obiectivului în raport cu obiectivul planificat) periculoase cu 30% anual, în vederea diminuării riscurilor de avarii industriale şi catastrofe cu caracter tehnogen;
2. Micşorarea ponderii instalaţiilor tehnice din zona de risc cu 10% anual prin intensificarea evaluării riscurilor şi a
măsurilor de prevenire a acestora.
Descrierea narativă a programului/subprogramului Subprogramul dat este orientat spre reducerea riscurilor pentru populaţie legate de funcţionarea obiectelor industrial periculoase,
prevenirea avariilor industriale şi catastrofelor cu caracter tehnogen. Acest scop urmează a fi atins prin intensificarea evaluării
riscurilor şi întreprinderea măsurilor de prevenire a acestora. Responsabili de implementare sunt Ministerul Economie şi
Inspectoratul Principal de Stat pentru Supraveghere Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase (IPSSTOIP).

Unitatea de Aprobat pe an Realizat Devieri (+, -) Motivaţia


Cod
II. Indicatorii de performanţă măsură
Ponderea instalaţiilor tehnice din zona de
de rezultat

risc r1 % 80.0 75.0 -5.0


Ponderea agenţilor economici şi
persoanelor fizice care cunosc riscurile r2 % 70.0 80.0 10.0
În baza Graficului anual de verificare a
obiectelor industrial periculoase, aprobat de
către directorul IPPSTOIP, la începutul anului
2013, valoarea planificată a numărului
Verificarea întreprinderilor întreprinderilor s-a redus la 3929 întreprinderi.
Pe parcursul anului indicatorul a fost realizat
complet, astfel inspectorii de profil au verificat
4128 întreprinderi.
o1 unităţi 4700.0 4128.0 -572.0

Conform Graficului anual de verificare a


de produs

Verificarea obiectelor obiectelor industrial periculoase aprobat la


începutul anului, numărul obiectelor planificate
spre verificare a fost egal cu 4785. Pe parcursul
o2 unităţi 6555.0 4865.0 -1690.0 anului au fost verificate 4865 de obiecte.
Verificări executate de către o inspecţie de
ramură Din totalul de 3926 de verificări executate de
către un singur inspector, 2611 de verificări au
fost executate de către un singur inspector,
o3 unităţi 4200.0 3926.0 -274.0 1315 de verificări efectuate în grup. În mediu
de către o inspecție s-au efectuat 655 de
Verificări mixte executate (în grup) o4 unităţi 600.0 1315.0 715.0 controale.
Vizitele consultative se efectuiază în baza
cererilor întru efectuarea recepției finale pentru
Vizite consultative efectuate ca obiectul industrial periculos să fie dat în
funcțiune.
o5 unităţi 1500.0 188.0 -1312.0
Controale efectuate de un inspector pe
parcursul unui an e1 unităţi 134.0 100.0 -34.0
Înlăturarea încălcărilor depistate anterior e2 % 75.0 86.0 11.0
de eficienţă

Verificarea şi punerea în funcţiune a Toate obiectele sezoniere au fost verificate


obiectelor sezoniere e3 unităţi 1745.0 559.0 -1186.0 privind corespunderea către sezonul rece.
de eficie
Aprecierea criteriul de evaluare
corespunderii riscului a obiectului
industrial periculos e4 unităţi 4700.0 4128.0 -572.0
III. Bugetul programului/subprogramului mii lei

Total (A+B+C+D) 4786.2 4733.8 -52.4


A. Componenta de bază 4674.2 4656.0 -18.2
B. Mijloace speciale 112.0 77.8 -34.2
C. Fonduri speciale
D. Proiecte finanţate din surse externe

Nota: *) În capitolul III în rubrica "Realizat" se completează executarea de casă

Conducătorul _____________________________________ Contabilul şef __________________________________________ "_____" _____________20_____


Numele Semnătura Numele Semnătura
Raport de performanţă la situaţia din 1 ianuarie 2014
Periodicitatea: 1 iulie, anual
I. Informaţie de fond Cod
Denumirea programului Standardizare şi metrologie 52
Denumirea subprogramului Dezvoltarea sistemului naţional de standardizare 02
Denumirea autorităţii publice Ministerul Economiei 121
Grupa principală Alte servicii legate de activitatea economică 19
Grupa funcţiei Alte servicii legate de activitatea economică 03
Scopul Asigurarea unui sistem de standardizare competitiv, modern şi armonizat la acquis-ul comunitar.
Obiectivele (se indică valoarea realizată a Majorarea ponderii standardelor naționale armonizate cu cele europene şi internaţionale pînă la 50% pînă în 2015.
obiectivului în raport cu obiectivul
planificat)
Descrierea narativă a Acest subprogram include activităţi care ţin de armonizarea standardelor naţionale cu cele europene şi dezvoltarea
programului/subprogramului instituţiilor responsabile în domeniul standardizării. Responsabili de implementarea acţiunilor este Ministerul
Economie şi Institutul Naţional de Standardizare. La momentul actual, în ţară sunt peste 22000 de standarde,
majoritatea preluate de pe timpurile sovietice şi doar 6085 de standarde internaţionale şi europene sunt adoptate în
calitate de standarde naţionale.

Unitatea Aprobat pe an Realizat Devieri (+, -) Motivaţia


Cod
II. Indicatorii de performanţă de măsură
de rezultat

Gradul de solicitare a
standardelor naţionale
r1 % 7.0 12.6 5.6
Programul național de standardizare pentru anul
2013 a fost aprobat la 1.02.2013 de către Institutul
național de standardizare. Pe parcursul anului acesta
Standarde internaţionale / a fost modificat de 2 ori (4.07.2012 și 9.12.2013).
europene adoptate în calitate de După modificări, PSN conține 2596 poziții, dintre
standarde naţionale care 2014 standarde europene, 563 standarde
de produs

internaționale și 9 standarde interstatale sau al altor


țări.
o1 număr 2763.0 2586.0 -177.0
Ponderea standardelor
armonizate din nr. total o2 % 30.0 33.3 3.3

Reglementări tehnice expertizate


o3 număr 10.0 11.0 1.0
III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
Total (A+B+C+D) 4500.0 4500.0 0.0
A. Componenta de bază 4500.0 4500.0 0.0
B. Mijloace speciale
C. Fonduri speciale
D. Proiecte finanţate din surse externe

Nota: *) În capitolul III în rubrica "Realizat" se completează executarea de casă

Conducătorul _____________________________________ Contabilul şef __________________________________________ "_____" _______________20_____


Numele Semnătura Numele Semnătura
Raport de performanţă la situaţia din 1 ianuarie 2014
Periodicitatea: 1 iulie, anual
I. Informaţie de fond Cod
Denumirea programului Standardizare şi metrologie 52
Denumirea subprogramului Dezvoltarea sistemului naţional de metrologie 03
Denumirea autorităţii publice Ministerul Economiei 121
Grupa principală Alte servicii legate de activitatea economică 19
Grupa funcţiei Alte servicii legate de activitatea economică 03
Scopul Modernizarea continuă a Sistemului Naţional de Metrologie, inclusiv a Bazei Naţionale de Etaloane pentru a
asigura armonizarea cadrului normativ la prevederile directivelor europene de noua abordare precum şi
armonizarea cadrului instituţional.
Obiectivele (se indică valoarea realizată a Asigurarea trasabilităţii permanente a măsurărilor efectuate în RM la sistemul internaţional de unităţi şi
obiectivului în raport cu obiectivul planificat) recunoaşterea internaţională a acestor măsurări
Descrierea narativă a Acest subprogram va contribuie la asigurarea uniformităţii, exactităţii, legalităţii şi corectitudinii măsurărilor în ţară. Instituţiile
programului/subprogramului responsabile de aceste activităţi sînt Institutul Naţional de Metrologie şi centrele teritoriale de metrologie. La momentul actual
este necesar să se depună un efort continuu pentru dezvoltarea şi modernizarea Bazei Naţionale de Etaloane (BNE) ca
componentă a Sistemului Naţional de Metrologie care constă în dotarea laboratoarelor de etalonare cu etaloane şi crearea
condiţiilor adecvate pentru funcţionarea Bazei Naţionale de Etaloane, pregătirea experţilor locali în aceste domenii, precum şi
armonizarea cadrului normativ orizontal la prevederile directivelor de Noua Abordare şi la prevederile internaţionale (OIML)
în domeniul metrologie.

Unitatea Aprobat pe an Realizat Devieri (+, -) Motivaţia


Cod
II. Indicatorii de performanţă de măsură
Cercetări efectuate o4 număr 12.0 4.0 -8.0
Pe parcursul anului 2013, IP Institutul National de
Etaloane naţionale modernizate
de produs

o5 număr 2.0 0.0 -2.0 Metrologie s-a aflat în proces de recepție în


Articole publicate, rezultate din gestiune a bazei tehnice-materiale, inclusiv Baza
Națională de Etaloane, care a fost preluată practic
activitatea de cercetare, bazată pe în luna decembrie 2013. Din care motive,
brevete sau invenţii proprii o6 număr 1.0 20.0 19.0 indicatorii de performanță nu au fost realizați.
de eficienţă

Numărul de participări la
intercomparări la nivel regional
e1 număr 3.0 3.0 0.0
III. Bugetul programului/subprogramului mii lei

Total (A+B+C+D) 7397.5 5326.3 -2071.2


A. Componenta de bază 7397.5 5326.3 -2071.2
B. Mijloace speciale
C. Fonduri speciale
D. Proiecte finanţate din surse externe

Nota: *) În capitolul III în rubrica "Realizat" se completează executarea de casă

Conducătorul _____________________________________ Contabilul şef _________________________________________ "_____" __________________20____


Numele Semnătura Numele Semnătura
Raport de performanţă la situaţia din 1 ianuarie 2014
Periodicitatea: 1 iulie, anual
I. Informaţie de fond Cod
Denumirea programului Standardizare şi metrologie 52
Denumirea subprogramuluiDezvoltarea sistemului naţional de acreditare 04
Denumirea autorităţii publi Ministerul Economiei 121
Grupa principală Alte servicii legate de activitatea economică 19
Grupa funcţiei Alte servicii legate de activitatea economică 03
Scopul Îmbunătăţirea continuă a activităţilor prestate de organismul naţional de acreditare în scopul recunoaşterii
acreditării naţionale la nivel european şi internaţional.
Obiectivele (se indică valoarea realizată a 1. Pînă la sfîrşitul anului 2013 de creat instituția publică Centrul Naţional de Acreditare întru asigurarea
obiectivului în raport cu obiectivul planificat) independenţei, stabilităţii financiare, imparţialităţii şi funcţionalităţii Organismului Naţional de Acreditare;
2. Dezvoltarea capacităţilor a 5 evaluatori anual pentru ONA în scopul intensificării colaborării cu organizaţiile
internaţionale şi europene de acreditare.
Descrierea narativă a Acest subprogram include activităţi care ţin de armonizarea sistemului naţional de acreditare cu practicile U.E şi
programului/subprogramului dezvoltarea instituţiilor în domeniul acreditării. Instituţia responsabilă de implementarea acestuia este Centrul de
Acreditare în domeniul Evaluării Conformităţii Produselor. Centrul dat acreditează organisme de evaluare a
conformităţii în baza standardelor de referinţă şi emite certificate de acreditare, care confirmă capacitatea acestora
de a evalua conformitatea produselor.
Unitatea de Aprobat pe an Realizat Devieri (+, -) Motivaţia
Cod
II. Indicatorii de performanţă măsură
Sistem de management implementat în
de rezultat

cadrul CNA conform cerinţelor


standardului SM SR EN ISO/CEI
17011:2006 r2 unitate 1.0 1.0 0.0
Centrul Naţional de Acreditare creat o7 unitate 1.0 1.0 0.0
Laboratoare acreditate o8 număr 98.0 114.0 16.0
de produs

Rapoarte de evaluare elaborate o9 număr 98.0 114.0 16.0


Organisme de evaluare a conformităţii
acreditate pe domenii noi o10 număr 3.0 4.0 1.0
Auditori instruiţi în domeniul
acreditării o11 număr 3.0 10.0 7.0
III. Bugetul programului/subprogramului mii lei

Total (A+B+C+D) 2000.0 2000.0 0.0


A. Componenta de bază 2000.0 2000.0 0.0
B. Mijloace speciale
C. Fonduri speciale
D. Proiecte finanţate din surse externe

Nota: *) În capitolul III în rubrica "Realizat" se completează executarea de casă


Conducătorul _____________________________________ Contabilul şef __________________________________________"_____" ____________________20_____
Numele Semnătura Numele Semnătura
Raport de performanţă la situaţia din 1 ianuarie 2014
Periodicitatea: 1 iulie, anual
I. Informaţie de fond Cod
Denumirea programului Dezvoltarea sectorului energetic 58
Denumirea subprogramului Elaborarea politicii şi management în sectorul energetic 01
Denumirea autorităţii publice Ministerul Economiei 121
Grupa principală Complexul pentru combustibil şi energie 16
Grupa funcţiei Activităţi şi servicii în complexul pentru combustibil şi energie neatribuite la alte grupe 4
Scopul Implementarea politicii statului în domeniul eficienţei energetice şi al surselor de energie regenerabilă.
Obiectivele (se indică valoarea realizată a Dezvoltarea capacităţilor instituţionale ale Agenţiei pentru Eficienţă Energetică şi promovarea măsurilor de eficienţă
obiectivului în raport cu obiectivul planificat) energetică şi de valorificare a surselor de energie regenerabilă pîna în anul 2015.
Descrierea narativă a Subprogramul are drept scop consolidarea cadrului legal şi instituţional, precum şi a capacităţilor profesionale pentru
programului/subprogramului implementarea măsurilor de atingere a ţintelor naţionale de eficienţă energetică şi utilizare a energiei regenerabile, astfel,
contribuind la un consum şi o balanţă energetică durabilă. A fost luată decizia de implementare a unui program de dezvoltare
a capacităţilor a Agenţiei pentru Eficienţă Energetică în domeniul eficienţei energetice şi a surselor de energie regenerabilă.

Unitatea Prevăzut pe an Realizat Devieri (+, -) Motivaţia


Cod
II. Indicatorii de performanţă de măsură
1. Gradul de realizare a Programului Naţional Ponderea măsurilor PNEE 2011-2020 inițiate și realizate,
de rezultat

pentru Eficienţă Energetică % r1 30.0 47.5 17.5 după caz, constituie 47,5%.
2. Gradul de asigurare a APL de nivel I cu În prezent, 35 de autorități APL-uri și-au desemnat
manageri energetici (35 manageri anual) % r2 100.0 100 0.0 managerii energetici.
1. Numărul personalului Agenţiei pentru Pe parcursul anului 2013, 10 angajați ai AEE au beneficiat
Eficienţă Energetică instruiţi în promovarea de instruiri în domeniul eficienței energetice și surselor de
masurilor de eficienta energetica si energie regenerabilă.
valorificare a surselor de energie regenerabilă unităţi o1 11.0 10.0 -1.0
În perioada de raportare, 70 de auditori energetici autorizați
au beneficiat de instruiri, organizate de AEE în colaborare
2. Auditori energetici instruiți cu programul INOGATE. Totodată, un număr de 63
persoane au participat la Cursul de intruire în domeniul
elaborării auditului energetic.
unităţi o2 100.0 133 33.0
În anul 2013, 29 de manageri energetici (din 35) desemnați
de către APL au beneficiat de instruiri referitor la aplicarea
cadrului normativ privind auditarea energetică, valorificarea
3. Manageri energetici instruiţi potențialului de biomasă, producerea biogazului, aplicarea la
de produs

instrumentele de finanțare existente în domeniul EE și SER,


etc.
unităţi o3 35.0 29 -6.0
4. Studii de fezabilitate privind potenţialul Acțiunea va fi realizată în anul 2014 ca urmare a alocării de
SER unităţi o4 1.0 0 -1.0 mijloace financiare în acest sens.
Pe parcursul anului 2013, 10 materiale (opt acte normative,
ghid, revistă) au fost elaborate și aprobate, după caz.
5. Acte normative, documente de politici, Totodată, alte două documente (proiectul șablonului
ghiduri în domeniul EE şi SRE elaborate şi raportului de audit energetic și proiectul Metodologiei de
aprobate calculare a economiilor de energie pe țată) sunt elaborate,
urmând a fi aprobate.
unităţi o5 6.0 12.0 6.0
6. Evenimente (seminare, conferinte, mese
rotunde şi expozitii) pentru promovarea
eficientei energetice si utilizarea surselor de
energie regenerabilă unităţi o6 6.0 24 18.0
În anul 2013, în bugetul AEE nu au fost prevăzute mijloace
de eficienţă

1. Costul instruirii unui auditor energetic mii lei/per. e1 9.0 -


financiare pentru organizarea instruirilor pentru auditori și
2. Costul instruirii unui manager energetic manageri energetici.
mii lei/per. e2 9.0 -
III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
Total (A+B+C+D) 4765.5 2615.4 -2150.1
A. Componenta de bază 4765.5 2615.4 -2150.1
B. Mijloace speciale
C. Fonduri speciale
D. Proiecte finanţate din surse externe

Nota: *) În capitolul III în rubrica "Realizat" se completează executarea de casă

Conducătorul _____________________________________ Contabilul şef __________________________________________ "_____" ___________________20_____


Numele Semnătura Numele Semnătura
Raport de performanţă la situaţia din 1 ianuarie 2014

Periodicitatea: 1 iulie, anual


I. Informaţie de fond Cod
Denumirea programului Dezvoltarea sectorului energetic 58
Denumirea subprogramului Dezvoltarea sistemului naţional de aprovizionare cu gaze naturale 02
Denumirea autorităţii publice Ministerul Economiei 121
Grupa principală Complexul pentru combustibil şi energie 16
Grupa funcţiei Reţele de gaze 1
Scopul Fortificarea securităţii energetice a ţării şi reducerea dependenţei de un singur furnizor de gaze naturale.
Obiectivele (se indică valoarea realizată a 1. Crearea interconexiunilor în sistemul de gaze naturale cu România;
obiectivului în raport cu obiectivul planificat) 2. Asigurarea fiabilă şi permanentă a consumatorilor cu gaze naturale pentru anul 2013
Descrierea narativă a Subprogramul include activităţi ce ţin de aprovizionarea cu gaze naturale a consumatorilor şi construcția gazoductului de
programului/subprogramului interconexiune pe direcţia Ungheni-Iaşi. Lansarea inteconectării sistemelor de aprovizionare cu gaze naturale ale
României şi Republicii Moldova a fost inclus în Protocolul de colaborare moldo-român din 24 mai 2010. Activitățile
vor fi implementate de către Ministerul Economiei şi SA "Moldovagaz".
Unitatea Aprobat pe an Realizat Devieri (+, -) Motivaţia
Cod
II. Indicatorii de performanţă de măsură
Dinamica numărului de consumatori Conform datelor, în anul 2013, 12057 de
de rezultat

racordaţi la reţeaua de aprovizionare consumatori s-au conectat la rețeaua de


cu gaze naturale r1 un. 645000 653720 8720 aprovizionare cu gaze naturale.
Staţia de măsurare gaze pentru Realizarea contractului de construcții a gazoductului
gazoductul Ungheni - Iaşi construită -1 pe direcția Iași-Ungheni, precum și proiectul de
de produs

o1 un. 1 0
implementare este preconizat pentru anii 2013-2014.
Interconexiune cu România realizată La finele anului 2014 proiectul se planifică a fi
(gazoductul Ungheni-Iaşi construit) finalizat.
o2 km. 9.5 5 -4.5
Conform HG nr. 715 "Cu privire la măsurile de
de eficienţă

Costul de racordare a unei gospodării accelerare a procesului de gazificare internă a


la reţeaua de gaze naturale
e2 lei/un 2970 2970 0 localităţilor" din 16.06.2008.
III. Bugetul programului/subprogramului mii lei

Total (A+B+C+D) 56967.1 29602.0 -27365.1


A. Componenta de bază 35039.5 18952.2 -16087.3
B. Mijloace speciale
C. Fonduri speciale
D. Proiecte finanţate din surse externe 21927.6 10649.8 -11277.8

Nota: *) În capitolul III în rubrica "Realizat" se completează executarea de casă

Conducătorul _____________________________________ Contabilul şef __________________________________________ "_____" __________________20_____


Numele Semnătura Numele Semnătura
Raport de performanţă la situaţia din 1 ianuarie 2014
Periodicitatea: 1 iulie, anual
I. Informaţie de fond Cod
Denumirea programului Dezvoltarea sectorului energetic 58
Denumirea subprogramului Eficienţă energetică şi surse regenerabile de energie 04
Denumirea autorităţii publice Ministerul Economiei 121
Grupa principală Complexul pentru combustibil şi energie 16
Grupa funcţiei Activităţi şi servicii în complexul pentru combustibil şi energie neatribuite la alte grupe 4
Scopul Sporirea eficienţei energetice si valorificarea surselor de energie regenerabila.
Obiectivele (se indică valoarea realizată a Implementarea politicii statului si supravegherea evolutiei situatiei în domeniul eficienţei energetice şi surselor de
obiectivului în raport cu obiectivul planificat) energie regenerabilă pe parcursul anilor 2013-2015.
Descrierea narativă a Acest program include activități de promovare a consumului eficient de energie și valorificare a surselor
programului/subprogramului regenerabile de energie în sectoarele public şi privat. Finanțarea acestor activități are loc în special prin
intermediul Fondului pentru Eficiență Energetica.
Unitatea Aprobat pe an Realizat Devieri (+, -) Motivaţia
Cod
II. Indicatorii de performanţă de măsură
Ponderea energiei regenerabile in În conformitate cu datele indicate în Balanța
totalul mix-ului energetic Energetică pentru anul 2012 (disponibilă în
(conform balantei energetice) prezent), ponderea energiei produse din SER în
consumul final brut de energie a constituit
aproximativ 4%. Cu referință la datele
de rezultat

Secretariatului Comisiei Europene privind


ponderea SER, aceasta constituie aprox. 12%.
r1 % 6.0 4.0 -2.0
Reducerea emisiilor de gaze cu
efect de seră, comparativ cu anul
de bază 1990 r2 % 63.1 63.1 0.0
Audituri energetice realizate
pentru cladiri publice o1 nr. 200.0 303.0 103.0
Planuri locale de acţiune în În Legea nr. 142 din 02.07.2010 cu privire la
domeniul eficienţei energetice eficiența energetică, art. 18, alin. (1)-(5)
elaborate conține prevederi privind obligația Consiliilor
raionale, consiliilor municipale și Adunării
Populare a UTA Găgăuzia de a elabora planuri
de îmbunătăţire a eficienţei energetice și
coordonarea acestora cu Agenția pentru
Eficiență Energetică. Termenul de aprobare a
planului local este stabilit cel tîrziu pentru
sfîrșitul lunii septembrie. Astfel, a fost adus la
de produs

cunoștință autorităților locale despre necesarul


accelerării activităților de elaborare și
coordonare a planurilor locale de acțiuni și
finisarea lor, conform termenilor prestabiliți.

o2 nr. 35.0 4.0 -31.0


Proiecte de eficientă energetică şi La finele trimestrului IV 2013, au fost aprobate
valorificare a surselor de energie și semnate antecontracte de finanțare a 87 de
regenerabilă implementate proiecte din domeniul eficienței energetice -
sectorul public, în valoare de circa 135 mln lei,
ca acordurile de finanțare să fie semnate în
perioada ianuarie - aprilie 2014.

o3 nr. 35.0 0.0 -35.0


Costul mediu al unui kWh Costul mediul al unui kWh economisit va putea
economisit în urma implementării fi obținut la etapa de monitorizare a proiectelor
măsurilor de eficiență energetică EE și SER implementate.
de eficienţă

în instituțiile publice e1 lei/kWh 0.5


Ponderea medie a mijloacelor
financiare ale Fondului pentru
Eficiență Energetică alocate
sectorului public e2 % 50.0 80.0 30.0
III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
Total (A+B+C+D) 210316.0 203925.5 -6390.5
A. Componenta de bază 197586.7 192555.2 -5031.5
B. Mijloace speciale 6633.4 5274.4 -1359.0
C. Fonduri speciale
D. Proiecte finanţate din surse externe 6095.9 6095.9 0.0

Nota: *) În capitolul III în rubrica "Realizat" se completează executarea de casă

Conducătorul _____________________________________ Contabilul şef __________________________________________ "_____" _____________20_____


Numele Semnătura Numele Semnătura
Raport de performanţă la situaţia din 1 ianuarie 2014
Periodicitatea: 1 iulie, anual
I. Informaţie de fond Cod
Denumirea programului Dezvoltarea sectorului energetic 58
Denumirea subprogramului Dezvoltare a sectorului termoenergetic 05
Denumirea autorităţii publice Ministerul Economiei 121
Grupa principală Complexul pentru combustibil şi energie 16
Grupa funcţiei Activităţi şi servicii în complexul pentru combustibil şi energie neatribuite la alte grupe 4
Scopul Modernizarea și eficientizarea activității SA "Termocom".
Obiectivele (se indică valoarea realizată a Elaborarea planurilor investiționale și renovarea infrastructurii SA „Termocom” pentru anul 2013.
obiectivului în raport cu obiectivul planificat)
Descrierea narativă a Acest subprogram include activităţi ce țin de elaborarea planurilor investiționale și modernizarea
programului/subprogramului infrastructurii termoenergetice în cadrul SA „Termocom”, care va fi implementat de către compania
suedeză SWECO International și SA „Termocom”, sub coordonarea Ministerului Economiei.
Unitatea Aprobat pe an Realizat Devieri (+, -) Motivaţia
Cod
II. Indicatorii de performanţă de măsură
Gradul de pregătire a întreprinderilor
de rezultat

termoenergetice către sezonul toamnă - r1 %


iarnă 100.0 100.0 0.0
Gradul de realizare a Planului investiţional r2 %
pe termen scurt 20.0 20.0 0.0
Acte legislative şi normative în domeniul
o1 nr.
termoenergetic adoptate 5.0 5.0 0.0
de produs

Planuri investiționale elaborate (pe termen


o2 nr.
scurt şi lung) 5.0 5.0 0.0
Obiecte renovate/ modernizate la
o3 nr.
întreprinderile termoenergetice 30.0 30.0 0.0
de eficienţă

Costul pe m2 de încălzire e1 lei 21.0 21.0 0.0


Pierderi de energie termică în reţelele
e2 %
termice 20.8 20.8 0.0
III. Bugetul programului/subprogramului mii lei
Total (A+B+C+D) 7216.9 7216.9 0.0
A. Componenta de bază
B. Mijloace speciale
C. Fonduri speciale
D. Proiecte finanţate din surse externe 7216.9 7216.9 0.0

Nota: *) În capitolul III în rubrica "Realizat" se completează executarea de casă

Conducătorul _____________________________________ Contabilul şef __________________________________________ "_____" _____________20_____


Numele Semnătura Numele Semnătura

S-ar putea să vă placă și